О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 24 декабря 2010 года № 452 «О стратегическом плане Управления земельных отношений Мангистауской области на 2011-2015 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 7/77 «Об областном бюджете на 2013-2015 годы», акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление акимата Мангистауской области от 24 декабря 2010 года № 452 «О стратегическом плане Управления земельных отношений Мангистауской области на 2011-2015 годы» следующее изменение: в приложении к указанному постановлению: раздел «7. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима области, курирующего вопросы земельных отношений. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Приложение к постановлению акимата Мангистауской области от «___» _________ 2012 года №__
7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы
^ |
251 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области»
| Описание |
Обеспечение деятельности аппарата управления земельных отношений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на управление функций
| вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная
|
текущая/развитие |
текущая
|
показатели бюджетной программы | ед. изм. |
отчетный период
|
плановый период | 2014 год | 2015 год |
2009 год (отчет)
|
2010 год (план текущего)
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
^ Кадровые ресурсы для выполнения возложенных на управление функций | чел. | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
^ Обеспечение качественного оказания государственных услуг в сфере земельных отношений и формирование актуальных данных
| % | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
^ : Эффективное выполнение возложенных функций на управление
| % | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
^
|
тыс. тг |
19937,0 |
21283,0 |
24884,0 |
25091,0 |
26959,0 |
27790,0 |
28680,0 | Бюджетная программа | 002 «Создание информационных систем» | Описание | Создание в госучреждениях единой системы электронного документооборота | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | распределяемая | текущая/развитие | текущая | показатели бюджетной программы | Ед. Изм. | Отчетный период | Плановый период |
2014 год |
2015 год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год
| 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ^ Подключение и обслуживание компьютеров управления к единой системе электронного документооборота, приобретение лицензионных программ | Количество компьютеров | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ^ Повышение качества выполнения работниками управления поставленных задач | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели качества: | Поэтапный перевод документооборота в электронный формат | Показатели эффективности: | Экономия времени, эффективность управленческих решений, снижение бумажного документооборота | ^
| тыс. тг. | - | - | 859,0 | - | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Бюджетная программа | ^ | Описание | Обеспечение деятельности управления земельных отношений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на управление функций | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | показатели бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | 2009 год (отчет) | 2010год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ^ | Составление баланса земель Мангистауской области, на основании предоставленных данных городов и районов | тыс. га | 16564,2 | 16564,2 | 16564,2 | 16564,2 | 16564,2 | 16564,2 | 16564,2 | Принятие совместного решения областного акимата и областного маслихата по установлению размеров базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлений в частную собственность | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Разработка проектов межхозяйственного землеустройства. | шт |
|
|
|
| 8 |
|
| ^ | Утвержденный земельный баланс Мангистауской области по категориям использования земель | категории | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Количество населенных пунктов по которым устанавливаются размеры базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность | шт | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | Установление границ города Актау и других населенных пунктов | шт |
|
|
|
| 8 |
|
| ^ улучшение учета земель области | Показатели эффективности: формирование актуальных данных в сфере земельных отношений | ^
| тыс. тг | 22236,0 | 34787,0 | 2000,0 | 31872,0 | 60440,0 | 60660,0 | 64907,0 | ^ | 010 «Капитальные расходы государственного органа» | Описание | Приобретение мебели, оборудования | Вид бюджетной программы | В зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | В зависимости от способа реализации | Индивидуальная | | Текущая/развитие | текущая | показатели бюджетной программы | Ед. Изм. | Отчетный период | Плановый период |
2014 год |
2015 год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год
| 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Показатели прямого результата: приобретение основных средств | Шт. | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | Показатели конечного результата: уровень материально-технической оснащенности | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | Показатели качества: Замена устаревшего оборудования и мебели, создание благоприятных условий для работы. | Показатели эффективности: | Повышение качества работы работников управления | ^
| тыс. тг. | - | - | 434,0 | 3000,0 | 2000,0 | - | - |
^
| Ед. изм. | отчетный период | Плановый период |
2014 год |
2015 год | 2009 год (отчет) | 2010год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тг. | 42173,0 | 56070,0 | 28177,0 | 61182,0 | 90599,0 | 89650,0 | 94787,0 | текущие бюджетные программы | тыс. тг. | 42173,0 | 56070,0 | 28177,0 | 61182,0 | 90599,0 | 89650,0 | 94787,0 | Бюджетные программы развития | тыс. тг. | - | - | - | - | - | - | - | |