Отчет о реализации стратегического плана государственного органа icon

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа



НазваниеОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Дата конвертации03.05.2013
Размер369.81 Kb.
ТипОтчет
источник



Отчет

о реализации стратегического плана государственного органа

ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»


на 2011-2015 годы

утвержденного постановлением акимата Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» от 29 декабря 2010 г., № 578.


Период отчета: 2012 год


Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятия и показателей результатов


Стратегическое направление 1. Региональная макроэкономика

Цель 1: Обеспечение реализации экономической политики на региональном уровне

^ Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели: 001,006


^ Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник

информации

Ед.изм

Отчетный период

^ Причины не достижения

План

Факт




1

2

3

4

5

6

Целевой индикатор:
















1. ИФО ВРП, % к предыдущему году

Стат. данные

%

107,0

101,1*

*Данные за 9 мес. 2012г. За 2012г. стат. данные отсутствуют.

Задача 1.1.1. Обеспечение ежегодного реального роста ВРП

Показатели прямых результатов
















1. Объем валового регионального продукта

Стат. данные

млн. тенге

1087872,2

739912,5*

*Данные за 9 мес. 2012г. За 2012г. стат. данные отсутствуют.

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Разработка прогноза социально-экономического развития Костанайской области на пятилетний период




2. Обеспечение координации деятельности областных управлений по достижению прогнозных параметров развития экономики области




3. Мониторинг социально-экономического развития области




4. Анализ социально-экономической ситуации в области




Задача 1.1.2. Удержание уровня инфляции на уровне 6-8% в год

Показатели прямых результатов
















1. Уровень инфляции

Стат. данные

% к предыдущему году

107

105




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Проведение мониторинга цен на основные потребительские товары и услуги




2. Анализ цен и тарифов в разрезе регионов области




Цель 1.2. Улучшение инвестиционного климата

Коды бюджетных программ 001, 006

Целевой индикатор:
















1. ИФО инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году

Стат. данные

%


116,3

101,2

Снижение объема инвестиций в основной капитал за счет средств РБ на 0,1% и собственных средств предприятий и населения на 2,7%

Задача 1.2.1. Содействие повышению инвестиционной активности

Показатели прямых результатов
















1. Инвестиции в основной капитал на душу населения

Стат. данные

тыс. тенге

172,5

183,4




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1. Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ)




2. Мониторинг и анализ привлечения инвестиций по отраслям экономики




3. Проведение экономической экспертизы и экономических заключений местных бюджетных инвестиционных проектов




Цель 1.3. Увеличение экономического потенциала области за счет развития внешней торговли

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 006

Целевой индикатор:




1. Рост внешнеторгового оборота области

Стат. данные

% к 2009

году

112,8

2,2 раза*

*Данные за январь-ноябрь 2012 г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют




Задача 1.3.1. Развитие внешнеэкономической деятельности области




Показатели прямых результатов
















1. Экспорт

Стат. данные

млн. долл. США

3447

3058,7*

*Данные за январь-ноябрь 2012г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют

2. Импорт

Стат. данные

млн. долл. США

882,2

1163,7*

*Данные за январь-ноябрь 2012г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют

3. Темп роста внешнеторгового оборота области

Стат. данные

% к предыдущему году

103,3

111,2*

*Данные за январь-ноябрь 2012г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




1. Мониторинг и анализ внешнеторгового оборота области в разрезе стран и товарных групп




2. Координация работы управлений по международному экономическому сотрудничеству




3. Расширение торгово-экономического, приграничного и межрегионального сотрудничества




Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 2.1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития области

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001, 006

Целевой индикатор:
















Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

Отчеты

%

100

100




Задача 2.1.1 Обеспечение реализации новой системы государственного планирования
















Показатели прямых результатов
















Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов области

Заключение о результатах оценки

%

100

100




Охват оценкой эффективности деятельности государственных органов районов и городов

Заключение о результатах оценки

%

100

100




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Разработка и реализация стратегического плана управления

2. Мониторинг и отчет о реализации стратегического плана управления

3. Разработка и реализация операционного плана управления

4. Мониторинг и оперативная отчетность по реализации операционного плана управления

5. Мониторинг и отчет о реализации Программы развития территории области на 2011-2015 годы

6. Проведение оценки эффективности деятельности МИО районов (городов)

7. Проведение мониторинга Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года

Задача 2.1.2 Разработка и утверждение местных бюджетов

Показатели прямых результатов
















Разработка областного бюджета на трехлетний период

Протокол бюджетной комиссии

%

100

100




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Рассмотрение проектов стратегических планов и бюджетных заявок администраторов областных бюджетных программ, приведенных в соответствие с решением бюджетной комиссии

Внесение проекта бюджета на рассмотрение соответствующего акимата


^ Анализ развития функциональных возможностей


Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности государственных органов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

1. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников управления доступом в Интернет, обновление юридической базы, использование информационной базы данных

Исполняется. Все сотрудники управления имеют доступ в Интернет.

Охват сотрудников управления компьютерной техникой - 100%.

Внедрена Единая система электронного документооборота для работы с государственными органами «Lotus Notes».




2. Взаимодействие с финансовыми организациями, общественными объединениями, компаниями по вопросам, предусмотренным функциями и полномочиями управления

Работа с КФ ГУ «Национальный банк РК» по вопросам кредитования, в т.ч. МСП, рассмотрение проектов МСП для кредитования из средств АО «Даму»




3. Совершенствование интернет-сайта управления, его актуальное обновление

Исполняется. На веб-сайте управления размещена информации по разделам: экономика (внутренняя, внешняя), программы, проекты, паспорт области, законодательство, оценка эффективности деятельности, бюджет, государственные закупки, структура управления, прием граждан, региональные отделы, программы развития, лента новостей, и другие. Информация на веб-сайте обновляется регулярно.




4. В целях повышения оперативности рассмотрения документации и сокращения времени ее обработки, работа в системе «Единая система электронного документооборота для государственных органов «Lotus Notes».

Исполняется. В целях повышения оперативности рассмотрения документации и сокращения времени ее обработки все сотрудники управления работают в Единой система электронного документооборота для работы с государственными органами «Lotus Notes».





5. Анализ и выработка предложений по совершенствованию системы материально-технического оснащения управления




Не было необходимости для проведения


6. Повышение эффективности взаимодействия управления с государственными учреждениями области и акиматами городов и районов.

Взаимодействие с ГУ и акиматами городов и районов по вопросам социально-экономического развития области, по мониторингу ПРТ городов и районов, по оценке эффективности деятельности




7. Повышение квалификации работников управления, участие их в обучающих семинарах

В соответствии с заключенным договором за 2012 год 20 сотрудников управления прошли повышение квалификации в ТОО «Учебно-консультационный центр «Успех!», 1 сотрудник в АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы», 1 сотрудник в Академии госслужбы.




8. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Приказ начальника управления о назначении контроля № 25-О от 26.03.2012г., № 49-О от 21.06.2012г., № 56-О от 10.09.2012г., № 72-О от 21.12.2012г.






9. Реализация гендерной политики в пределах своей компетенции

В управлении обеспечены равные возможности, права и ответственность мужчин и женщин




10. Обеспечение 100% уровня информационной безопасности

Исполняется.




11. Развитие языков: обучение специалистов на курсах по изучению государственного и английского языков

За 2012 год 3 сотрудника управления получили сертификаты об окончании курсов по изучению государственного языка. На курсах по изучению государственного языка продолжают обучение 11 человек, на курсах английского языка 5 специалистов управления






^ Анализ межведомственного взаимодействия



^ Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Запланированные меры, осуществляемые государственными органами, по достижению показателей задач

Фактическое исполнение мер, осуществляемых государственными органами, по достижению показателей задач за отчетный период

^ Причины не достижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

^ Стратегическое направление 1: Региональная макроэкономика

Цель 1.1. Обеспечение реализации экономической политики на региональном уровне

Задача 1.1.1. Обеспечение ежегодного реального роста ВРП




1. Объем ВРП




Обеспечение достижения прогнозных показателей по:










Управление сельского хозяйства

Производству продуктов питания

Ведется ежемесячный анализ по производству продуктов питания (мясо, молоко, яйца), в том числе по районам и городам. Ежеквартально готовится совместный материал на заседания акимата по данному вопросу. За 2012 год ИФО производства продуктов питания-103,5%







Управление предпринимательства и промышленности

Производству продукции обрабатывающей промышленности, производству и распределению электроэнергии, газа и воды

За 2012 год в обрабатывающей промышленности ИФО – 112,4%, в электроснабжении, газа, пара и воздушного кондиционирования ИФО – 90,6%.







Управление архитектуры и градостроительства, строительства

Объемам строительных работ

За 2012 год ведено в эксплуатацию 204 750 кв.м. жилья или 104,4% к аналогичному периоду.







Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Объемам инвестиций в

транспорт

Грузооборот автомобильного транспорта составил 9237 млн.т. груза (111,9%), железнодорожного 22744,9 млн.ткм (100,0%), воздушным транспортом отправлено 56200 пассажиров (1,1 раза).







Управления: образования, здравоохранения, культуры, спорта, прочих отраслей

Объёму услуг

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.








Акиматы городов и районов

Производству промышленной продукции

На основании статистических данных ежемесячно ведется мониторинг городов и районов по выполнению объемов промышленной продукции







Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки, на основе которых подводятся итоги социально-экономического развития области, проводится анализ социально-экономической ситуации в области.




Задача 1.1.2. Удержание уровня инфляции на уровне 6-8% в год

1. Уровень инфляции




Обеспечение достижения прогнозных показателей по:










Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки. За 2012 год общий уровень инфляции к декабрю 2011 года составил 105%.







Акимы районов и городов

Предоставление информации

Отчеты городов и районов предоставляются еженедельно







Управление предпринимательства и промышленности

Предоставление информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.







Управление сельского хозяйства

Предоставление информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




Цель 1.2. Улучшение инвестиционного климата

Задача 1.2.1. Содействия повышению инвестиционной активности

1. Инвестиции в основной капитал на душу населения




Обеспечение достижения прогнозных показателей по:










Управление предпринимательства и промышленности

Объемам инвестиций в промышленность

За 2012 год объем инвестиций в промышленность составил 82908,0 млн. тенге







Управление сельского хозяйства


Объемам инвестиций в

сельское хозяйство

За 2012 год объем инвестиций в сельское хозяйство составил 25515,0 млн. тенге







Управление архитектуры и градостроительства, строительства

Объемам инвестиций в строительство


За 2012 год объем инвестиций в строительство составил 2018,0 млн. тенге








Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Объемам инвестиций в

транспорт

За 2012 год объем инвестиций в транспорт и складирование составил 17033,0 млн. тенге







Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Объёмам инвестиций в ЖКХ

За 2012 год объём инвестиций в ЖКХ составил 17009,0 млн. тенге







Департамент статистики

Предоставление статистических данных

Статистические данные предоставляются ежемесячно в установленные сроки




Цель 1.3. Увеличение экономического потенциала области за счет развития внешней торговли

Задача 1.3.1. Развитие внешнеэкономической деятельности области

1. Экспорт

2. Импорт

3. Темп роста внешнеторгового оборота

Департамент таможенного контроля

Предоставление информации

Отчет Департамента таможенного контроля предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




Управление предпринимательства и промышленности

Предоставление информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




Управление сельского хозяйства

Предоставление информации

Информация предоставляется ежемесячно и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 2.1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития области

Задача 2.1.1. Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного планирования

1. Охват оценкой эффективности деятельности МИО области

Администраторы областных бюджетных программ

Предоставление информации

АБП предоставляют отчеты за 2012г. по реализации СП в МИО, отчет по ПРТ за 2012 год согласно Указа Президента РК от 27.08.2012г.

№ 371 размещается на веб-портале.




2. Охват оценкой эффективности деятельности МИО районов (городов)

Отделы экономики и бюджетного планирования городов и районов

Предоставление информации

Предоставляют отчеты о реализации по мониторингу ПРТ городов и районов за 2012г.







Акимы городов и районов

Предоставление информации

Акимами городов и районов ежемесячно предоставляется информация и включается в подведение итогов социально-экономического развития области.




Задача 2.1.2. Разработка и утверждение местных бюджетов

1. Разработка областного бюджета на трехлетний период

Администраторы областных бюджетных программ

Постановление акимата

АБП предоставили бюджетные заявки на 2013-2015 годы. Постановление акимата о внесении на утверждение сессии областного маслихата проекта областного бюджета Костанайской области на 2013-2015 годы № 588 от 25.12.2012 года.







Отделы экономики и бюджетного планирования городов и районов

Решение маслихата

Решение маслихата об областном бюджете Костанайской области на 2013-2015 годы № 101 от 7.12.2012 года.







Акимы городов и районов

Предоставление информации

Рассмотрены ходатайства акимов городов и районов при уточнении областного бюджета






^ Анализ управления внешними рисками




^ Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

^ Причины

неисполнения

1

2

3

4

5

Внешние риски

Существенное снижение цен на экспортные товары

Ухудшение платежного и внешнеторгового баланса, сокращение поступлений валютной выручки от экспорта товаров. Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов. Снижение темпов роста экономики. Снижение прибыльности в сельскохозяйственной отрасли и темпов роста в сельском хозяйстве.

Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет.

Координация работы по разработке планов мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики, и их реализации

Ведется ежедекадный мониторинг объемов производства крупных промышленных предприятий, экспортирующих продукцию: АО «ССГПО» (железорудная продукция), АО «Костанайские минералы» (асбест), АО «Варваринское» (концентраты медные).

Ежемесячно проводится анализ производства продукции промышленных предприятий в стоимостном выражении и по номенклатуре производимой продукции. За 2012 год достигнут рост объемов производства по железорудным концентратам на 5,2%, сплава «Доре» на 19,6%, асбеста на 8,1%.





Внутренние риски

Увеличение уровня инфляции по сравнению с принятыми при формировании бюджета

Снижение уровня жизни населения области.

1. Мониторинг и анализ цен на основные продукты питания, ГСМ, тарифы на платные услуги, с целью своевременного принятия мер по недопущению необоснованного роста цен.

2. Мониторинг хода выполнения плана мероприятий по регулированию инфляционных процессов в РК

Индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень инфляции за 2012 год к декабрю 2011 года составил 105% (РК- 106%), в том числе на продовольственные товары – 105,3% (РК-105,3%), непродовольственные товары- 103,5% (РК- 103,5%), платные услуги-106,1% (РК- 109,3%), что не превышает запланированных пределов и ниже чем по Республике Казахстан в целом.




Снижение темпов роста экономики

Невыполнение налоговых поступлений в бюджет области, что повлечет за собой сокращение бюджетных программ

Координация работы по разработке планов мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики, и их реализации

За 2012 год в отраслях экономики области достигнут рост основных показателей: в промышленности произведено продукции на 482,3 млрд. тенге, ИФО-101,7%. Валовая продукция сельского хозяйства- 179,6 млрд. тенге, ИФО-48,5%. Общий объем поступления в бюджет области составил 112,2% к соответствующему периоду 2011 года.






^ Анализ бюджетных программ



Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.

изм


Отчетный период




план

факт

Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств

1

2

3

4

5

6

^ Наименование бюджетной программы


001 « Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области»

Описание

Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы













Показатели прямого результата

1. Объем ВРП

млн. тенге

1087872,2

739912,5*

*Данные за 9 мес. 2012г. За 2012г. стат. данные отсутствуют.




2. Уровень инфляции

%

107

105







3. Инвестиции в основной капитал на душу населения

тыс. тенге

172,5

183,4







4. Экспорт

млн.

долл. США

3447

3058,7*

*Данные за январь-ноябрь 2012 г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют




5. Импорт

млн.

долл. США

882,2

1163,7*

*Данные за январь-ноябрь 2012 г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют




6. Темп роста внешнеторгового оборота, к предыдущему году

%

103,3

111,2*

*Данные за январь-ноябрь 2012 г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют




7. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

%

100

100







8. Охват оценкой эффективности деятельности государственных органов городов и районов

%

100

100







9. Разработка областного бюджета на трехлетний период

%

100

100




Показатели конечного результата

1. ИФО ВРП

%

107,0

101,1*

*Данные за 9 мес. 2012г. За 2012г. стат. данные отсутствуют.




2. ИФО инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году

%

116,3

101,2

Снижение объема инвестиций в основной капитал за счет средств РБ на 0,1% и собственных средств предприятий и населения на 2,7%




3. Рост внешнеторгового оборота, % к 2009 году

%

112,8

2,2 раза*

*Данные за январь-ноябрь 2012 г. За 2012 г. стат. данные отсутствуют




4. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

%

100

100




Показатели качества

Своевременное выполнение функций возложенных на Управление экономики и бюджетного планирования

%

100

100

Все возложенные функции выполняются в срок.

Показатели эффективности

Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс. тенге

2 472,4

2 472,2




Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тенге

131 039

131 027,4

Изменения графика командировок сотрудников

^ Наименование бюджетной программы

003 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Описание

Подготовка технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Услуги




в зависимости от способа реализации

Распределяемая бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы







Показатели прямого результата

Проведение экспертизы технико-экономических обоснований

проекты

6

6




Показатели конечного результата

Рост инвестиций в основной капитал на душу населения

тыс. тенге

172,5

183,4




Показатели качества

Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

%

100

100




Показатели эффективности

Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований проектов


тыс. тенге

96836

96836

В пределах сумм предусмотренных по плану финансирования.

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тенге

96836

96836

В пределах сумм предусмотренных по плану финансирования.

^ Наименование бюджетной программы

005 «Капитальные расходы государственных органов»

Описание

Приобретение основных средств, для материально-технической обеспеченности сотрудников управления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата

Обеспечение материально-технического оснащения управления до необходимого уровня

%

100

100

За год было приобретено (1 сервер,

1 планшетный, 21 персональных компьютера, 4 ноутбука, 11 принте-ров, 7 мониторов, программный документ 1С-бухгалтерия)

Показатели конечного результата

Создание необходимых материально-технических условий труда на всех рабочих местах штатной численности управления

%

100

100

Все необходимые материально-технических условий труда созданы.

Показатели качества

Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников




х

х

Вычислительная и организационная техника работает без сбоя.

Показатели эффективности

Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования




х

х

За год было приобретено (1 сервер,

1 планшетный, 21 персональных компьютера, 4 ноутбука, 11 принте-ров, 7 мониторов, программный документ 1С-бухгалтерия)

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тенге

3036

3035,8

Экономия по государственным закупкам.

^ Наименование бюджетной программы

020 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

Описание

Социальные проекты в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов




в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы
















Показатели прямого результата

Рассмотрение документации по проектам (мероприятиям) и формирование заключений

%

100

100

По всем мероприятиям сформированы соответствующие заключения

Показатели конечного результата


Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения СНП

%

100

100




Показатели качества


Финансовая поддержка населенных пунктов с высоким и средним потенциалом




х

х




Показатели эффективности


Решение актуальных социально-экономических проблем регионов




х

х

Согласно программы «Развития регионов» за 2012г. были решены вопросы: ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора, озеленение, освещение улиц и т.д.

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тнг.

57552

57552






Начальник управления Кисленкова Г.А. Подпись имеется

(Ф.И.О. руководителя государственного органа) (подпись)

18 января 2013 г.




Похожие:

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение доступности качественного образования
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации Стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Обеспечение эффективного исполнения бюджета области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Гу «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Управление по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Рациональное использование земельных ресурсов по Костанайской области
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа iconОтчет о реализации стратегического плана гу «Отдел предпринимательства Федоровского района» (наименование государственного органа разработчика) на 2010-2014 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы