Развитие сельских территорий
| ^ |
| Целевые индикаторы: | | | | |
105 | 1.Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед.
| 276 | 245 | Не достигнут. Классификация СНП уточнена по новой методике утвержд. приказом МЭРТ РК и МСХ РК от 28.07.2011г. № 225 и № 28-2/430.
|
| Показатель результата:
| | | | |
| 1.Строительство сельских школ. | ед. | 2 | 2 | Выполнен |
| 2.В том числе взамен школ, размещенных в приспособленных помещениях | ед. | 1 | 1 | Выполнен |
| 3.Строительство сельских дошкольных учреждений | ед. | - | - | С 2012 года |
| 4.Восстановление сельских дошкольных учреждений за счет возврата зданий бывших детских садов, занимаемых госучреждениями, высвобождения или передачи иных зданий | ед. | 10 | 11 | Выполнен |
| 5.Строительство сельских объектов здравоохранения. | ед. | - | - | С 2012 года |
| 6.В том числе взамен медучреждений, размещенных в приспособленных помещениях | ед. | - | - | С 2012 года |
| 7.Восстановление сельских клубов с библиотеками | ед. | 1 | 15 | Выполнен |
| 8.Улучшение состояния сельских клубов и библиотек | ед. | 2 | 431 | Выполнен |
| 9.Улучшение состояния сельских объектов спорта | ед. | 4 | 4 | Выполнен |
| 10.Охват СНП работами по водообеспечению | ед | 8 | 10 | Выполнен |
| 11.Обеспечение СНП, пользующихся привозной водой, централизованным и децентрализованным водоснабжением | ед. | 9 | 10 | Выполнен |
| 12.Доля СНП, обеспеченных централизованным водоснабжением | % | 24,7 | 23,8 | Не выполнен |
| 13.Охват СНП работами по газоснабжению. | ед. | 5 | 5 | Выполнен |
| 14.Доля СНП, в которых износ электролиний ЛЭП более 85% | % | 76,4 | 76,4 | Выполнен |
| 15.Доля СНП, охваченных мероприятиями по благоустройству, озеленению и санитарной очистке | % | 70 | 98,4 | Выполнен |
| 16.Приведение дорог областного и районного значения в хорошее и удовлетворительное состояние | % | 50 | 52 | Выполнен |
| 17.Реконструкция, капитальный и средний ремонт дорог областного и районного значения | км | 216,6 | 144,2 | Не выполнен |
| 18.Привлечение специалистов образования в село. | ед. | 435 | 515 | Выполнен |
| 19.Привлечение специалистов культуры в село | ед. | 182 | 40 | Не выполнен. Специалисты культуры привлекались по потребности. |
| 20.Привлечение специалистов спорта в село | ед. |
38 | 25 | Не выполнен. Из-за отсутствия квалифицированных специалистов. |
| 21.Микрокредитование сельского населения за счет средств местного бюджета | млн. тг. | 50 | - | Не предусмотрено на 2011 год |
| ^ |
| Цель 1: Улучшение координации деятельности государственных органов по реализации политики государства, развитие структур местного самоуправления для обеспечения конкурентоспособности экономики региона и качества жизни населения. |
| ^
| |
| | |
106 | 1.Обеспечение стабильной общественно-политической ситуации | % | 100 | 100 | Выполнен |
107 | 2.Достижение 30%-ного представительства женщин во власти на уровне принятия решения | % | 26 | 26 | Выполнен |
| ^ | |
| | |
| 1.Количество работников государственных органов, прошедших курсы повышения квалификации при вышестоящих органах | ед |
28
| 24 | Не выполнен. Планировалось 4 человека на курсы зарубеж, но заявок в аппарат аима не поступало. |
| 2.Количество работников государственных органов, прошедших курсы повышения квалификации в региональном центре | ед | 950 | 1030 | Выполнен |
| 3.Количество рабочих поездок акима области и ответственных работников аппарата по регионам | ед | 590 | 601 | Выполнен |
| 4.Количество отчетных встреч акимов всех уровней с населением | ед | 720 | 926 | Выполнен |
| 5.Увеличение количества женщин на уровне принятия решений | % | 26 | 26 | Выполнен |
| 6.Увеличение числа политических государственных служащих в женском кадровом резерве | % | 22 | 5 | Не выполнен |
| 7.Увеличение числа административных государственных служащих в женском кадровом резерве | % | 46 | 50,9 | Выполнен |
| 8.Соотношение средней заработной платы женщин от средней заработной платы мужчин не менее | % | 75,5 | 78,1 | Выполнен |
| ^ |
| Целевой индикатор: | |
| | |
108 | 1.Исполнение бюджета области | % | 99 | 98,3 | Не выполнен. Бюджет области по расходам -120160,9 млн. тенге, из них освоено 118135,2 млн. тенге, или 98,3% |
109 | 2.Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии с целями и задачами, определенными бюджетными программами и своевременно возвращенных | % | 100 | 100 | Выполнен |
| ^ | | | | |
| 1.Освоение выделенных бюджетных ассигнований администраторами местных бюджетных программ | % | 99 | 98,3 | Не выполнен. Неполное освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ. |
| 2.Объем возвращенных бюджетных кредитов | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 3.Объем освоенных бюджетных кредитов | % | 100 | 25 | Не выполнен, неосвоение средств кредита на строительство жилья, планируется освоить в 2012 году. |
| ^ |
| Целевые индикаторы: | |
| | |
110 | 1.Ежегодный реальный рост ВРП, % к предыдущему году | % | 105,8 | 108,7 | Достигнут |
111 | 2.Индекс потребительских цен в 2011-2015 гг. в коридоре 6-8%, % к декабрю предыдущего года | % | 106,2 | 106,8 | Достигнут |
112 | 3.Темп роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2015г. к 2009 году - 19% | % | 105,7 | 122,4 | Достигнут |
| ^ | |
| | |
| 1.Реальный рост ВРП, ИФО, % к предыдущему году | % | 105,8 | 108,7* | Выполнен. *Данные за 9 мес.2011г. По итогам 2011 года статистические данные отсутствуют. |
| 2.Среднегодовой реальный темп роста ВРП в производственной сфере, % к предыдущему году | % | 103,9 | 129,2* | Выполнен. *Показатель за 9 мес.2011г. По итогам 2011 года отсутствуют данные Агентства РК по статистике. |
| 3.Рост объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году | % | 103 | 115,3 | Выполнен |
| 4.Среднегодовой темп роста частных инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году | % | 103 | 122,4 | Выполнен |
| 5.Индекс потребительских цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | % | 106,2 | 106,8 | Выполнен |