|
Архивное дело и документация | |||||
| Цель 7: Расширение доступа населения к ресурсам архивных фондов региона | ||||
| ^ | | | | |
70 | 1.Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информации (в 2009 году-84%) | % | 84 | 84,4 | Достигнут |
| ^ | | | | |
| 1.Доля документов, находящихся в нормативных условиях | % | 88 | 88,2 | Выполнен |
| 2.Доля отреставрированных документов из общего количества документов, нуждающихся в восстановлении | % | 90 | 102 | Выполнен |
| 3.Доля пополняемости архивного фонда новыми документами | % | 16 | 62,3 | Выполнен |
| 4.Доля документов архивного фонда, переведенного в цифровой формат | % | 90 | 100 | Выполнен |
| 5.Издание сборников, справочников, путеводителей, методических пособий | кол-во | 5 | 11 | Выполнен |
| 6.Доля специалистов в сфере архивов, прошедших повышение квалификации | чел/% | 3/100% | 3/100% | Выполнен |
| ^ Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества; Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики. | ||||
| ^ | | | | |
71 | 1.Доля населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства (2009г. – 43%) | % | 45 | 57 | Достигнут |
72 | 2.Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений (2009г. – 60,3%) | % | 68,5 | 69,5 | Достигнут |
73 | 3.Уровень востребованности потребителями региональной информационной продукции (2010 г. – 35 %) | % | 35,5 | 43,5 | Достигнут |
74 | 4.Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи (2010 – 70%) | % | 71 | 79 | Достигнут |
| ^ | | | | |
| 1.Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений (2009 г. – 60,7%) | % | 67 | 70 | Выполнен |
| 2.Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений (2009 г. – 58,4%) | % | 60 | 69 | Выполнен |
| 3.Доля взрослого населения, охваченного мероприятиями по пропаганде ценностей толерантности и межэтнического согласия, проводимыми в рамках реализации Доктрины национального единства (2009 г. – 28%) | % | 32 | 32 | Выполнен |
| 4.Количество социально-значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Костанайской области (2009 г. – 7) | кол-во | 8 | 8 | Выполнен |
| 5.Количество НПО, участвующих в реализации социально-значимых проектов, в рамках государст-венного социального заказа | ед. | определяется по факту | 34 | Выполнен |
| 6.Количество диалоговых площадок с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе (2009 г. - 8) | кол-во | 8 | 8 | Выполнен |
| 7.Доля населения, положительно оценивающего деятельность институтов гражданского общества (2009 г. – 40%) | % | 44 | 59,3 | Выполнен |
| 8.Доля населения, предпочитающего региональный информационный продукт (2010 – 35%) | % | 35,5 | 43,5 | Выполнен |
| 9.Объем материалов областных СМИ по пропаганде приоритетов развития государства, размещенных в рамках госзаказа, печатные СМИ (газеты, полоса А3) 2010 год - 888,3 | полоса А3 | 888,3 | 892 | Выполнен |
| 10.Объем материалов областных СМИ по пропаганде приоритетов развития государства, размещенных в рамках госзаказа, электронные СМИ (телерадиоканалы, час) 2010 год – 185,5 ч. | час | 199,4 | 225,0 | Выполнен |
| 11.Уровень патриотизма среди молодёжи (СИ) | % | 72 | 74,6 | Выполнен |
| 12.Доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных организаций (СИ) | % | 21 | 21 | Выполнен |
| 13.Доля молодежи, положительно оценивающих основные направления государственной молодежной политики, стратегические направления развития государства (СИ) | % | 69 | 79 | Выполнен |
| 14.Количество реализованных проектов, направленных на развитие гражданской инициативы молодежи, повышение конкурентоспособности молодых костанайцев в рамках государственного социального заказа | ед. | 20 | 24 | Выполнен |
| ^ | ||||
| Цель 9: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений. | ||||
| ^ | | | | |
75 | 1.Прогнозный уровень доверия населения области к полиции | % | 50 | 60 | Достигнут |
| ^ | | | | |
| 1.Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах | % | 17,8 | 32,8 | Не выполнен. Введен новый механизм регистрации заявлений и сообщений о преступлениях. |
| 2.Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 6,0 | 5,7 | Выполнен. Достигнуто снижение |
| 3.Количество общественных формирований правоохранительной направленности и участвующих в них граждан. | кол-во/чел | 620/4200 | 669/3829 | Количество общественных формирований увеличилось на 7,9% но, снижение на 8,8% состоящих в них граждан, по причине: перемена мест жительства граждан, увольнение или переход на другую работу. |
| 4.Уровень дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч эксплуатируемого транспорта) | ед. | 37,9 | 37,5 | Выполнен |
| 5.Уровень погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших) | ед. | 9,8 | 9,7 | Выполнен. Достигнуто снижение |
| 6.Уровень пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 10 тысяч человек) | ед. | 10,3 | 9,7 | Выполнен. Достигнуто снижение |
| Цель 10: Борьба с преступностью, в том числе с организованными её формами, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств. | ||||
| ^ | | | | |
76 | 1.Прогнозный уровень общеуголовных преступлений (на 10 тыс. населения) (в 2009г.-73,9%) | % | не более 74 | 164,8 | Не достигнут. Введен новый механизм регистрации заявлений и сообщений о преступлениях. |
| ^ | | | | |
| 1.Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве | % | 80,5 | 81,4 | Выполнен |
| 2.Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве | % | 66,5 | 54,1 | Не выполнен. Снижена раскрываемость на 12,4% из-за возросшей нагрузки на сотрудников оперативно-следственных подразделений. |
| 3.Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений | % | 42,3 | 72,7 | Выполнен |
| Цель 11: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ||||
| ^ | | | | |
77 | 1.Охват городов и населенных пунктов с населением 5 тыс. и более человек силами оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях, % (2009 год - 60%) | % | 70 | 70 | Достигнут |
| ^ | | | | |
| 1.Охват населения своевременным оповещением об угрозе и при возникновении чрезвычайныхситуаций, % от общего числа требующих эвакуации,% (2009 год – 63%) | % | 63 | 63 | Выполнен |
| 2.Уменьшение количества пострадавших и погибших, на % к предыдущему году | % | 2 | 22 | Выполнен. Снижение на 22%. |
| 3.Материально-техническая оснащенность подразделений ЧС области, % (2009 год - 50%) | % | 57 | 57 | Выполнен |
| ^ | ||||
| Цель: Обеспечение скоординированного развития энергетической, инженерной, транспортной, водохозяйственной инфраструктуры и создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. | ||||
| ^ | ||||
| Цель 1: Развитие объектов социальной сферы и жилищного строительства | ||||
| ^ | | | | |
78 | 1.Повышение жизненного уровня населения, развитие социальных объектов и доступность жилья широким слоям населения | % | 100 | 83,3 | Не достигнут. Ведется корректировка ПСД объекта "Строительство областной многопрофильной больницы на 300 коек в г. Костанай". |
| ^ | | | | |
| 1.Объем введенных в эксплуатацию объектов по мощности | койко- мест | 300 | 300 | Выполнен. Готовность 100%, срок ввода январь 2012 г. |
| 2.Объем реализованных инвестиционных проектов по мощности | мест | 220 | 550 | Выполнен. По программе "Строительство и развитие объектов образования" реализовано три инвестиционных проекта общей мощностью 550 мест. |
| 3.Объем введенных в эксплуатацию объектов по мощности | мест | 0 | 0 | Срок реализации в 2012 году. |
| 4.Объем реализованных инвестиционных проектов по мощности | мест | 0 | 0 | Срок реализации в 2012 году. |
| 5.Объем введенных в эксплуатацию объектов по мощности | койко /мест | 0 | 0 | Срок реализации в 2012 году. |
| 6.Объем введенных объектов в эксплуатацию по мощности | км/тыс.куб.м/год | 33,9 | 43,9 | Выполнен |
| 7.Реальный рост строительных работ, ИФО % к предыдущему году | % | 106,5 | 111,2 | Выполнен |
| 8.Количество реализованных инвестиционных проектов, проект | кол-во | 6 | 5 | 1 объект находится на стадии ввода. Срок - январь 2012 г. |
| 9.Объем ввода жилья по всем источникам | тыс.кв.м | 173,8 | 196,2 | Выполнен |
| 10.Строительство жилья через систему жилстройсбережений | тыс.кв.м | 9,6 | 0 | Ввод объектов перенесен на 2012 год. |
| 11.Строительство арендного жилья, тыс. кв. метров | тыс.кв.м | 10,3 | 11,3 | Выполнен |
| 12.Строительство индивидуального жилья | тыс.кв.м | 110,0 | 49,9 | Выполнен |
| 13.Строительство коммерческого жилья | тыс.кв.м | 43,9 | 66,2 | Выполнен |
| ^ | ||||
| Цель 2: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства | ||||
| ^ | | | | |
79 | 1.Количество аварий в год на 1 км коммунальных сетей, ед: | ед. | | | Достигнут |
| водоснабжения | ед. | 1 | 0,7 | |
| водоотведения | ед. | 1 | 0,06 | |
| теплоснабжения | ед. | 1,5 | 0,19 | |
| электроснабжения | ед. | 0,016 | 0,014 | |
80 | 2.Доступ в городах к централизованному водоснабжению (обеспечено домов /общее количество домов) | | 13827/ 27949 | 22102/ 25671 | Достигнут |
| в % | % | 49,5 | 86,1 | |
81 | 3.Доступ к централизованному водоснабжению в сельской местности от общего количества СНП (обеспечено СНП /общее количество СНП) 152/641 | кол-во СНП | 156/632 | 152/636 | Не достигнут. Из-за недостаточного финансирования объектов водоснабжения, обеспечение дополнительных населенных пунктов централизованным водоснабжением не запланировано |
| в % | % | 24,7 | 23,9 | |
82 | 4.Не менее 50% потребителей удовлетворены качеством коммунальных услуг | % | 53 | 0 | Не достигнут. Социалогический опрос не осуществлялся. |
83 | 5.На основе проведенной инвентаризации сформированы регулярно обновляемые базы данных состояния жилого фонда и инфраструктуры коммунальных услуг | | - | - | Срок 2015 год |
84 | 6.Доля коммунальных предприятий внедривших современные методы менеджмента | % | 3,9 | 3,9 | Выполнен |
85 | 7.Доля объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией | % | 42 | 82,9 | Выполнен |
| ^ | | | | |
| 1.Доля сетей, нуждающихся в ремонте в % к общей протяженности сетей | % | | | Выполняется |
| электроснабжения | % | 21 | 68 | Износ сетей превышает темпы проводимых мероприятий по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения электроснабжения и теплоснабжения, из-за недостаточного финнсирования. |
| газоснабжения | % | 18,4 | 12,6 | |
| водоснабжения | % | 26,7 | 39,5 | |
| теплоснабжения | % | 9,8 | 44,7 | |
| водоотведения | % | 11,4 | 41,4 | |
| 2.Доля отремонтированных сетей, в % от общей протяженности сетей | % | | | Выполнен |
| электроснабжения | % | 5,0 | 5,4 | |
| газоснабжения | % | 4,1 | 4,1 | |
| водоснабжения | % | 5,1 | 3,2 | |
| теплоснабжения | % | 2,7 | 7,9 | |
| водоотведения | % | 3,8 | 0,3 | |
| 3.Протяженность бесхозных сетей, км | км | | | Выполнен |
| Водоснабжения | км | 998,1 | 57,4 | Выявлено фактически по результатам проведенных осмотров и инвентаризации. |
| Теплоснабжения | км | 14 | 44,07 | |
| электроснабжения | км | 83 | 18,56 | |
| газоснабжения | км | 63 | 141,6 | |
| водоотведения | км | 0 | 0 | |
| 4.Охват абонентов приборами учетами питьевой воды в городах | % | 77,7 | 80 | Выполнен |
| 5.Охват абонентов приборами учетами питьевой воды вгородах | % | 77,4 | 79 | Выполнен |
| 6.Охват населения общедомовыми приборами учета тепловой энергии в городах | % | 5,6 | 5,8 | Выполнен |
| 7.Охват приборами учета газопотребления населения, обеспеченного центральным газоснабжением | % | 42,1 | 41 | Не выполнен. Низкая платежеспособность населения, дорогая стоимость приборов учета природного газа. |
| 8.Охват населения приборами учета электроэнергии | % | 99,8 | 99,8 | Выполнен |
| 9.Увеличение доли сточных вод, прошедших полную биологическую очистку | % | 55,8 | 56,5 | Выполнен |
| 10.Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | 58 | 58 | Выполнен |
| 11.Доля аварийного жилья от общего количества объектов кондоминимума | | 13,4 | 5,9 | Выполнен |
| 12.Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилого фонда | кол-во | - | - | Срок реализации не наступил |
| 13.Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | кол-во | - | - | Срок реализации не наступил |
| ^ | ||||
| Целевой индикатор: | | | | |
86 | 1.Снижение энергоемкости в к 2015 году не менее чем на 10% (статистические данные с 2011 года) | % | 2 | - | Нет стат. данных |
| ^ | | | | |
| 1.Оснащенность приборами учета | % | 60,5 | 99,8 | Достигнут |
| 2.Модернизация сетей | % | 5,90 | 5,4 | Не выполнен, в связи недостаточностью финансовых средств. |
| 3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт. | 42282 | 39697 | Не выполнен, в связи дороговизной энергосберегающих ламп. |
| Цель 4: Обеспечение растущей потребности области в электроэнергии, повышение надежности электроснабжения потребителей области, достижение энергетической независимости. | ||||
| ^ | | | | |
87 | 1.В 2015 году уровень износа электрических сетей составит 68% (2010г. - 72%) | % | 71 | 72 | Не достигнут. Работа по снижению уровня износа ведется. |
| ^ | | | | |
| 1.Потребление электроэнергии | млрд. кВт.ч | 5,5 | 5,7 | Выполнен |
| 2.Производство электроэнергии | млрд. кВт.ч | 2 | 2 | Выполнен |
| 3.Установленная мощность | МВт | 283,0 | 283 | Выполнен |
| в т.ч. | | | | |
| Рудненская ТЭЦ АО ССГПО | МВт | 267,0 | 267 | |
| Костанайская ТЭЦ | МВт | 12,0 | 12 | |
| Аркалыкская ТЭЦ | МВт | 4,0 | 4 | |
| 4.Ввод новых мощностей, МВт | МВт | - | - | С 2014 года |
| Располагаемая мощность, | МВт | 283,0 | 283 | Выполнен |
| в т.ч. | | | | |
| Рудненская ТЭЦ АО ССГПО | МВт | 267,0 | 267 | |
| Костанайская ТЭЦ | МВт | 12,0 | 12 | |
| Аркалыкская ТЭЦ | МВт | 4,0 | 4 | |
| 5.Прирост производства электроэнергии к 2015 году относительно 2011 года | МВт | 100 | 100 | Прирост производства электроэнергии не планировался в связи с отсутствием ввода дополнительных мощностей. |
| 6.Реконструкция и модернизация электрических сетей | | | | |
| 7.Протяженность электрических сетей, км | км | 27216 | 25958,6 | Фактические показатели уменьшились в связи со списанием основных средств. Произведен демонтаж эл. линий в связи с сокращением потребителей. |
| ЛЭП 220 кВ, км | км | 12 | 12 | |
| износ,% | % | 58 | 26 | |
| ЛЭП 110 кВ, км | км | 3773 | 3762,8 | |
| износ,% | % | 68,5 | 65,7 | |
| ЛЭП 35 кВ, км | км | 6215 | 6193 | |
| износ,% | % | 63,5 | 63,3 | |
| ЛЭП 10 кВ, км | км | 9622 | 9000,3 | |
| износ, % | % | 79,8 | 76,8 | |
| ЛЭП 0,4 кВ, км | км | 7594 | 6990,5 | |
| износ, % | % | 84,9 | 76,2 | |
| 8.Количество трансформаторных подстанций, 220 кВ, шт | кВ, шт | 4 | 4 | Выполнен |
| Мощность, МВА | МВА | 376 | 430,5 | |
| износ ,% | % | 59 | 72 | |
| 9.Количество трансформаторных подстанций,110 кВ, шт | кВ, шт | 85 | 92 | Выполнен. По результатам инвентаризации эксплуатационных предприятий плановое количество изменилось. |
| Мощность, МВА | МВА | 1535 | 1509 | |
| износ , % | % | 89 | 73 | |
| 10.Количество трансформаторных подстанций,35/6(10) | кВ, шт | 220 | 224 | Выполнен. По результатам инвентаризации эксплуатационных предприятий плановое количество изменилось. |
| Мощность | МВА | 996 | 957 | |
| износ , % | % | 94 | 71 | |
| 11.Количество трансформаторов, 10/6/0,4 кВ | шт | 4792 | 4781 | Выполнено. По результатам инвентаризации эксплуатационных предприятий плановое количество изменилось. |
| износ, % | % | 89 | 76 | |
| 12.Ремонт электрических сетей за счет средств предприятий | | | | Выполнен |
| ВЛ - 220 кВ, км | км | 1 | 0 | В 2011 году не планировался предприятиями. |
| ВЛ - 110 кВ, км | км | 70 | 112,5 | Выполнен |
| ВЛ - 35 кВ, км | км | 200 | 259 | Выполнен |
| ВЛ - 10 кВ, км | км | 450 | 551,8 | Выполнен |
| ВЛ - 0,4 кВ, км | км | 435 | 537,1 | Выполнен |
| ПС - 220 кВ, шт | шт | - | 1 | Выполнен |
| ПС - 110 кВ, шт | шт | 4 | 7 | Выполнен |
| ПС - 35 кВ | шт | 24 | 21 | |
| КТП - 10/6/0,4 кВ | шт | 300 | 302 | Выполнен |
| 13.Нормативные потери | % | 12,95 | 11,46 | Выполнен |
| 14.Протяженность бесхозных сетей | км | 44,8 | 34,48 | Выполнен |
| 15.Передача бесхозных сетей на баланс коммунальных предприятий | км | 38,6 | 0 | Не выполнен. Передача не производилась. |
| 16.Передача бесхозных сетей на баланс акимата | км | - | - | С 2013 года |
| 17.Внедрение системы АСКУЭ на электрических сетях | % | 50 | 37 | Внедрение системы АСКУЭ в 2011 году не призводилось, в виду отсутствия денежных средств, разработана ПСД по установке АСКУЭ ГКП «Костанай южэлектросервис». |
| 18.Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | млрд. кВт.ч | - | - | С 2013 года |
| 19.Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме электропотребления составит 1,8% к 2015 году | % | - | - | С 2013 года |
|