Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год icon

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год



НазваниеОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год
страница7/19
Дата конвертации27.12.2012
Размер4.58 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Архивное дело и документация




Цель 7: Расширение доступа населения к ресурсам архивных фондов региона




^ Целевой индикатор:













70

1.Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информации (в 2009 году-84%)

%

84

84,4


Достигнут




^ Показатель результата:
















1.Доля документов, находящихся в нормативных условиях

%

88

88,2

Выполнен




2.Доля отреставрированных документов из общего количества документов, нуждающихся в восстановлении

%

90


102


Выполнен




3.Доля пополняемости архивного фонда новыми документами

%

16

62,3

Выполнен




4.Доля документов архивного фонда, переведенного в цифровой формат

%

90

100

Выполнен




5.Издание сборников, справочников, путеводителей, методических пособий

кол-во

5

11

Выполнен




6.Доля специалистов в сфере архивов, прошедших повышение квалификации

чел/%

3/100%

3/100%

Выполнен




^ Цель 8: Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма;

Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества; Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.




^ Целевой индикатор:













71

1.Доля населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства (2009г. – 43%)

%

45

57

Достигнут

72

2.Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений (2009г. – 60,3%)

%

68,5

69,5

Достигнут

73

3.Уровень востребованности потребителями региональной информационной продукции (2010 г. – 35 %)


%

35,5

43,5

Достигнут

74

4.Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи (2010 – 70%)

%

71

79

Достигнут




^ Показатель результата:
















1.Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений (2009 г. – 60,7%)

%

67

70

Выполнен




2.Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений (2009 г. – 58,4%)

%

60

69

Выполнен




3.Доля взрослого населения, охваченного мероприятиями по пропаганде ценностей толерантности и межэтнического согласия, проводимыми в рамках реализации Доктрины национального единства (2009 г. – 28%)

%

32

32

Выполнен




4.Количество социально-значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Костанайской области (2009 г. – 7)

кол-во

8

8

Выполнен




5.Количество НПО, участвующих в реализации социально-значимых проектов, в рамках государст-венного социального заказа

ед.

определяется по факту

34

Выполнен




6.Количество диалоговых площадок с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе

(2009 г. - 8)

кол-во

8

8

Выполнен




7.Доля населения, положительно оценивающего деятельность институтов гражданского общества

(2009 г. – 40%)

%

44

59,3

Выполнен




8.Доля населения, предпочитающего региональный информационный продукт (2010 – 35%)

%

35,5

43,5

Выполнен




9.Объем материалов областных СМИ по пропаганде приоритетов развития государства, размещенных в рамках госзаказа, печатные СМИ (газеты, полоса А3)

2010 год - 888,3

полоса А3

888,3

892

Выполнен




10.Объем материалов областных СМИ по пропаганде приоритетов развития государства, размещенных в рамках госзаказа, электронные СМИ

(телерадиоканалы, час)

2010 год – 185,5 ч.

час

199,4

225,0

Выполнен




11.Уровень патриотизма среди молодёжи (СИ)

%

72

74,6

Выполнен




12.Доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных организаций (СИ)

%

21

21

Выполнен




13.Доля молодежи, положительно оценивающих основные направления государственной молодежной политики, стратегические направления развития государства (СИ)

%

69

79

Выполнен




14.Количество реализованных проектов, направленных на развитие гражданской инициативы молодежи, повышение конкурентоспособности молодых костанайцев в рамках государственного социального заказа

ед.

20

24

Выполнен




^ Общественная безопасность




Цель 9: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и других общественных местах, развитие системы профилактики правонарушений.




^ Целевой индикатор:













75

1.Прогнозный уровень доверия населения области к полиции

%

50

60



Достигнут




^ Показатель результата:
















1.Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах

%

17,8

32,8

Не выполнен. Введен новый механизм регистрации заявлений и сообщений о преступлениях.





2.Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними

%

6,0

5,7

Выполнен. Достигнуто снижение




3.Количество общественных формирований правоохранительной направленности и участвующих в них граждан.

кол-во/чел

620/4200

669/3829

Количество общественных формирований увеличилось на 7,9% но, снижение на 8,8% состоящих в них граждан, по причине: перемена мест жительства граждан, увольнение или переход на другую работу.




4.Уровень дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч эксплуатируемого транспорта)

ед.

37,9

37,5

Выполнен




5.Уровень погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших)

ед.

9,8

9,7

Выполнен. Достигнуто снижение




6.Уровень пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 10 тысяч человек)

ед.

10,3

9,7

Выполнен. Достигнуто снижение




Цель 10: Борьба с преступностью, в том числе с организованными её формами, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств.




^ Целевой индикатор:













76

1.Прогнозный уровень общеуголовных преступлений (на 10 тыс. населения)

(в 2009г.-73,9%)

%

не более 74

164,8

Не достигнут. Введен новый механизм регистрации заявлений и сообщений о преступлениях.





^ Показатель результата:
















1.Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве

%

80,5

81,4

Выполнен




2.Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве

%

66,5

54,1

Не выполнен. Снижена раскрываемость на 12,4% из-за возросшей нагрузки на сотрудников оперативно-следственных подразделений.




3.Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений

%

42,3

72,7

Выполнен




Цель 11: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.




^ Целевые индикаторы:













77

1.Охват городов и населенных пунктов с населением 5 тыс. и более человек силами оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях, % (2009 год - 60%)

%

70

70


Достигнут




^ Показатель результата:
















1.Охват населения своевременным оповещением об угрозе и при возникновении чрезвычайныхситуаций, % от общего числа требующих эвакуации,% (2009 год – 63%)

%

63

63


Выполнен




2.Уменьшение количества пострадавших и погибших, на % к предыдущему году

%

2

22

Выполнен. Снижение на 22%.




3.Материально-техническая оснащенность подразделений ЧС области, % (2009 год - 50%)

%

57

57

Выполнен




^ Направление 3: Развитие инфраструктурного комплекса




Цель: Обеспечение скоординированного развития энергетической, инженерной, транспортной, водохозяйственной инфраструктуры и создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.




^ Строительная отрасль





Цель 1: Развитие объектов социальной сферы и жилищного строительства




^ Целевой индикатор:













78

1.Повышение жизненного уровня населения, развитие социальных объектов и доступность жилья широким слоям населения

%

100

83,3

Не достигнут. Ведется корректировка ПСД объекта "Строительство областной многопрофильной больницы на 300 коек в г. Костанай".





^ Показатель результата:
















1.Объем введенных в эксплуатацию объектов по мощности

койко- мест

300

300

Выполнен. Готовность 100%, срок ввода январь 2012 г.




2.Объем реализованных инвестиционных проектов по мощности

мест

220

550

Выполнен. По программе "Строительство и развитие объектов образования" реализовано три инвестиционных проекта общей мощностью 550 мест.




3.Объем введенных в эксплуатацию объектов по мощности

мест

0

0

Срок реализации в 2012 году.





4.Объем реализованных инвестиционных проектов по мощности

мест

0

0

Срок реализации в 2012 году.





5.Объем введенных в эксплуатацию объектов по мощности

койко /мест

0

0

Срок реализации в 2012 году.





6.Объем введенных объектов в эксплуатацию по мощности

км/тыс.куб.м/год

33,9

43,9

Выполнен




7.Реальный рост строительных работ, ИФО % к предыдущему году

%

106,5

111,2

Выполнен




8.Количество реализованных инвестиционных проектов, проект

кол-во

6

5

1 объект находится на стадии ввода. Срок - январь 2012 г.





9.Объем ввода жилья по всем источникам

тыс.кв.м

173,8

196,2

Выполнен




10.Строительство жилья через систему жилстройсбережений

тыс.кв.м

9,6

0

Ввод объектов перенесен на 2012 год.




11.Строительство арендного жилья, тыс. кв. метров

тыс.кв.м

10,3

11,3

Выполнен




12.Строительство индивидуального жилья

тыс.кв.м

110,0

49,9

Выполнен




13.Строительство коммерческого жилья

тыс.кв.м

43,9

66,2

Выполнен




^ Жизнеобеспечивающая инфраструктура




Цель 2: Обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами, модернизация и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства




^ Целевой индикатор:













79

1.Количество аварий в год на 1 км коммунальных сетей, ед:

ед.








Достигнут




водоснабжения

ед.

1

0,7







водоотведения

ед.

1

0,06







теплоснабжения

ед.

1,5

0,19







электроснабжения

ед.

0,016

0,014




80

2.Доступ в городах к централизованному водоснабжению (обеспечено домов /общее количество домов)





13827/

27949


22102/ 25671

Достигнут




в %

%

49,5

86,1




81

3.Доступ к централизованному водоснабжению в сельской местности от общего количества СНП (обеспечено СНП /общее количество СНП) 152/641

кол-во СНП

156/632

152/636

Не достигнут. Из-за недостаточного финансирования объектов водоснабжения, обеспечение дополнительных населенных пунктов централизованным водоснабжением не запланировано




в %

%

24,7

23,9




82

4.Не менее 50% потребителей удовлетворены качеством коммунальных услуг

%

53

0

Не достигнут. Социалогический опрос не осуществлялся.

83

5.На основе проведенной инвентаризации сформированы регулярно обновляемые базы данных состояния жилого фонда и инфраструктуры коммунальных услуг




-

-

Срок 2015 год

84

6.Доля коммунальных предприятий внедривших современные методы менеджмента

%

3,9

3,9

Выполнен

85

7.Доля объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией

%

42

82,9

Выполнен




^ Показатель результата:
















1.Доля сетей, нуждающихся в ремонте в % к общей протяженности сетей

%







Выполняется




электроснабжения

%

21

68


Износ сетей превышает темпы проводимых мероприятий по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения электроснабжения и теплоснабжения, из-за недостаточного финнсирования.




газоснабжения

%

18,4

12,6







водоснабжения

%

26,7

39,5







теплоснабжения

%

9,8

44,7







водоотведения

%

11,4

41,4







2.Доля отремонтированных сетей, в % от общей протяженности сетей

%







Выполнен




электроснабжения

%

5,0

5,4







газоснабжения

%

4,1

4,1







водоснабжения

%

5,1

3,2







теплоснабжения

%

2,7

7,9







водоотведения

%

3,8

0,3







3.Протяженность бесхозных сетей, км

км







Выполнен




Водоснабжения

км

998,1

57,4

Выявлено фактически по результатам проведенных осмотров и инвентаризации.




Теплоснабжения

км

14

44,07







электроснабжения

км

83

18,56







газоснабжения

км

63

141,6







водоотведения

км

0

0







4.Охват абонентов приборами учетами питьевой воды в городах

%

77,7

80

Выполнен




5.Охват абонентов приборами учетами питьевой воды вгородах

%

77,4

79

Выполнен




6.Охват населения общедомовыми приборами учета тепловой энергии в городах

%

5,6

5,8

Выполнен




7.Охват приборами учета газопотребления населения, обеспеченного центральным газоснабжением


%

42,1

41

Не выполнен. Низкая платежеспособность населения, дорогая стоимость приборов учета природного газа.




8.Охват населения приборами учета электроэнергии

%

99,8

99,8

Выполнен




9.Увеличение доли сточных вод, прошедших полную биологическую очистку

%

55,8

56,5

Выполнен




10.Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта

%

58

58

Выполнен




11.Доля аварийного жилья от общего количества объектов кондоминимума




13,4

5,9

Выполнен




12.Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилого фонда

кол-во

-

-

Срок реализации не наступил




13.Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда

кол-во

-

-

Срок реализации не наступил




^ Цель 3: Снижение энергоемкости ВРП




Целевой индикатор:













86

1.Снижение энергоемкости в к 2015 году не менее чем на 10% (статистические данные с 2011 года)

%

2

-

Нет стат. данных




^ Показатель результата:
















1.Оснащенность приборами учета

%

60,5

99,8

Достигнут




2.Модернизация сетей

%

5,90

5,4

Не выполнен, в связи недостаточностью финансовых средств.




3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие

шт.

42282

39697

Не выполнен, в связи дороговизной энергосберегающих ламп.




Цель 4: Обеспечение растущей потребности области в электроэнергии, повышение надежности электроснабжения потребителей области, достижение энергетической независимости.




^ Целевой индикатор:













87

1.В 2015 году уровень износа электрических сетей составит 68% (2010г. - 72%)

%

71

72

Не достигнут. Работа по снижению уровня износа ведется.




^ Показатель результата:
















1.Потребление электроэнергии

млрд. кВт.ч

5,5

5,7

Выполнен




2.Производство электроэнергии

млрд. кВт.ч

2

2

Выполнен




3.Установленная мощность

МВт

283,0

283

Выполнен




в т.ч.
















Рудненская ТЭЦ АО ССГПО

МВт

267,0

267







Костанайская ТЭЦ

МВт

12,0

12







Аркалыкская ТЭЦ

МВт

4,0

4







4.Ввод новых мощностей, МВт

МВт

-

-

С 2014 года




Располагаемая мощность,

МВт

283,0

283

Выполнен




в т.ч.
















Рудненская ТЭЦ АО ССГПО

МВт

267,0

267







Костанайская ТЭЦ

МВт

12,0

12







Аркалыкская ТЭЦ

МВт

4,0

4







5.Прирост производства электроэнергии к 2015 году относительно 2011 года

МВт

100

100

Прирост производства электроэнергии не планировался в связи с отсутствием ввода дополнительных мощностей.




6.Реконструкция и модернизация электрических сетей
















7.Протяженность электрических сетей, км

км

27216

25958,6

Фактические показатели уменьшились в связи со списанием основных средств. Произведен демонтаж эл. линий в связи с сокращением потребителей.




ЛЭП 220 кВ, км

км

12

12







износ,%

%

58

26







ЛЭП 110 кВ, км

км

3773

3762,8







износ,%

%

68,5

65,7







ЛЭП 35 кВ, км

км

6215

6193







износ,%

%

63,5

63,3







ЛЭП 10 кВ, км

км

9622

9000,3







износ, %

%

79,8

76,8







ЛЭП 0,4 кВ, км

км

7594

6990,5







износ, %

%

84,9

76,2







8.Количество трансформаторных подстанций, 220 кВ, шт

кВ, шт

4

4

Выполнен




Мощность, МВА

МВА

376

430,5







износ ,%

%

59

72







9.Количество трансформаторных подстанций,110 кВ, шт

кВ, шт

85

92

Выполнен. По результатам инвентаризации эксплуатационных предприятий плановое количество изменилось.




Мощность, МВА

МВА

1535

1509







износ , %

%

89

73







10.Количество трансформаторных подстанций,35/6(10)

кВ, шт

220

224

Выполнен. По результатам инвентаризации эксплуатационных предприятий плановое количество изменилось.




Мощность

МВА

996

957







износ , %

%

94

71







11.Количество трансформаторов,
10/6/0,4 кВ

шт

4792

4781

Выполнено. По результатам инвентаризации эксплуатационных предприятий плановое количество изменилось.




износ, %

%

89

76







12.Ремонт электрических сетей за счет средств предприятий










Выполнен




ВЛ - 220 кВ, км

км

1

0

В 2011 году не планировался предприятиями.




ВЛ - 110 кВ, км

км

70

112,5

Выполнен




ВЛ - 35 кВ, км

км

200

259

Выполнен




ВЛ - 10 кВ, км

км

450

551,8

Выполнен




ВЛ - 0,4 кВ, км

км

435

537,1

Выполнен




ПС - 220 кВ, шт

шт

-

1

Выполнен




ПС - 110 кВ, шт

шт

4

7

Выполнен




ПС - 35 кВ

шт

24

21







КТП - 10/6/0,4 кВ

шт

300

302

Выполнен




13.Нормативные потери

%

12,95

11,46

Выполнен




14.Протяженность бесхозных сетей

км

44,8

34,48

Выполнен




15.Передача бесхозных сетей на баланс коммунальных предприятий

км

38,6

0

Не выполнен. Передача не производилась.




16.Передача бесхозных сетей на баланс акимата

км

-

-

С 2013 года




17.Внедрение системы АСКУЭ на электрических сетях

%

50

37

Внедрение системы АСКУЭ в 2011 году не призводилось, в виду отсутствия денежных средств, разработана ПСД по установке АСКУЭ ГКП «Костанай южэлектросервис».




18.Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии

млрд. кВт.ч

-

-

С 2013 года




19.Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме электропотребления составит 1,8% к 2015 году

%

-

-

С 2013 года



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19



Похожие:

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайского района на 2011-2015 годы
...
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011 2015 годы по итогам 2011 года
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры (2009 г. 18 %)
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий города Павлодара на 2011-2015 годы
Цель: Рост промышленного производства через опережающее развитие приоритетных секторов экономики
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий
Цель 1: Достижение финансовой стабилизации промышленных предприятий и увеличение объемов промышленного производства
Оперативная отчетность по мониторингу программы развития территорий Костанайской области за 2011 год iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы