О внесении дополнений в постановление акимата от 6 января 2011 года № 10002 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы»
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1-4) пункта 1 статьи 31 закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 марта 2011 года № 32/2 «О внесении изменений в решение от 29 декабря 2010 года № 29/5 «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2011-2013 годы», акимат города Усть-Каменогорска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. В постановление акимата от 6 января 2011 года № 10002 «Об утверж-дении Стратегического плана государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы» (далее – Стратегический план) с учетом изменений внесенных постановлениями от 18 мая 2011 года № 11670, от 4 июля 2011 года № 12296 внести следующие дополнения: в разделе 7: в подразделе 7.1: в бюджетной программе (подпрограмме) 028011 «Развитие комму-нального хозяйства» 028015 «Развитие коммунального хозяйства»: абзац первый после слов «Восточно-Казахстанской области» дополнить словами «с учетом проектно-изыскательских работ и экспертиз»; абзац второй после слов «Восточно-Казахстанской области» дополнить словами «с учетом проектно-изыскательских работ и экспертиз»; в бюджетной программе (подпрограмме) 029011 «Развитие системы водоснабжения» 029015 «Развитие системы водоснабжения»: абзац первый после слов «Развитие системы водоснабжения» дополнить словами «с учетом проектно-изыскательских работ и экспертиз». абзац второй после слов «Развитие системы водоснабжения» дополнить словами «с учетом проектно-изыскательских работ и экспертиз». 2. Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»: 1) обеспечить опубликование внесенного изменения в Стратегический план в средствах массовой информации в течение десяти календарных дней со дня принятия настоящего постановления; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Кавригина Д.Ю.
^ Усть-Каменогорска И. Абишев
Приложение к постановлению акимата города Усть-Каменогорска от _______________ 2011 года № __________
Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа (подпрограмма) | ^ | Описание | Содержание 33 штатных единиц государственных служащих, содержание здания и автотранспорта, обслуживание основных средств, содержание внештатных работников, материально-техническое обеспечение отдела, оплата за услуги, оказываемые юридическими и физическими лицами, выполнение функций местного государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, содержания и ремонта дорог, мостов и путепроводов. | Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Показатели | | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Показатели количества | Содержание аппарата отдела | чел. | 41 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Показатели результата | Эффективное выполнение возложенных функций и задач
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | Содержание 1 единицы в год | тыс. тенге | 933 | 1035,6 | 1315,9 | 1309,8 | 1308,7 | 1308,7 | 1308,7 | Показатели качества | | | - | - | - | - | - | - | - | Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 38271 | 42444 | 48277 | 48660 | 49187 | 49187 | 49187 | Бюджетная программа (подпрограмма) | ^ | Описание | Аварийное обслуживание, содержание жилых домов государственного жилищного фонда, в том числе обследование технического состояния строительных конструкций зданий жилых домов государственного жилищного фонда, ремонт фасадов, кровель жилых домов государственного жилищного фонда, помещений, выявленных как бесхозяйные выморочные, переведенные в коммунальную собственность, ремонт трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, работы по подготовке аварийных и ветхих домов к отопительному сезону. – 12950,0 тысяч тенге, погашение пени по налогу на имущество – 57,1 тысяч тенге, капитальный ремонт лифтов- 30 000,0 тысяч тенге, расходы по организации сохранения государственного жилищного фонда – 36700 тысяч тенге. | Вид бюджетной программы
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Показатели |
|
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период
| Проектируемый год | Проектируемый год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Показатели количества | Организация работ по сохранению государственного жилищного фонда: ремонт трубопроводов холодного, горячего водоснабжения;
|
домов
|
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ремонт кровель ветхих жилых домов; | домов
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | работы по аварийному об служиванию внутридомовых инженерных сетей ветхих и аварийных жилых домов и содержанию их в зимний период времени; |
домов |
52 |
52
|
50
|
37
|
37
|
37
|
37 | обследование технического состояния строительных конструкций зданий жилых домов государственного жилищного фонда. | домов | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
| капитальный ремонт лифтов с полной заменой лифтового оборудования | лифтов | 3
| 17
| 4
| 7 | -
| -
| -
| Показатели результата | Удовлетворительное содержание жилого фонда. | ед. | 52 | 52 | 50 | 37 | 37 | 37 | 37 | Показатели эффективности | Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания имеющегося государственного жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения. | тыс. тенге | | | | | | | | Показатели качества | Гарантийный срок | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Расходы на реализацию программы |
| тыс. тенге | 27 913,2 | 126782,8 | 73615 | 60857 | 11857 | 11857 | 11857 | | Бюджетная программа (подпрограмма) | ^ | Описание | Оплата за электроэнергию для уличного освещения, содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения и гирлянд – 162853,0 тысяч тенге, дополнительные работы по содержанию сетей наружного освещения и оплата за электроэнергию для уличного освещения - 2485 тысяч тенге, изготовление инвентарных дел на электрические сети (воздушные линии) и подстанции -1500,0 тысяч тенге, техническое обслуживание электрических сетей и оборудования микрорайона Защита – 5000,0 тысяч тенге. | Вид бюджетной программы
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Показатели | | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период
| Проектируемый год | Проектируемый год | | 2009 год
| 2010 год
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Показатели количества | Содержание светоточек Содержание кабельных и воздушных линий наружного освещения Инвентаризация и паспортизация электрических сетей Подстанции Землеустроительные проекты под энергетические объекты Обслуживание светоточек уличного освещения введенных к проведению VII Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ дополнительные работы по содержанию сетей наружного освещения и оплата за электроэнергию для уличного освещения | шт. км
км
шт.
ед.
шт.
шт. | 11378 611,47 | 11475 625,27
102,9
9
16
3069
25 | 14544 657,38 | 14544 667,317 | 14544 667,317 | 16724 738,33
| 17747 763,22 | Показатели результата | Показатель выполнения работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатели эффективности | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов и автотранспорта на городских улицах, надлежащего эстетического вида городской территории. | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | - | Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 268736 | 175205 | 171838 | 191387 | 181400 | 181400 | 181400 | |