Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание
страница9/12
Дата конвертации14.01.2013
Размер1.82 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




Бюджетная
программа
(подпрограмма)

464.008. 000. «Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов».

Описание

Финансирование затрат по возмещению 25 % стоимости проездных билетов для обеспечения льготного проезда для студентов университетов и учащихся колледжей, профессиональных лицеев и профессиональных школ дневного отделения очной формы обучения на внутригородском общественном транспорте (кроме такси и трамвая) за исключением летнего периода с 1 июня по 31 августа 2011 года, по решению местных представительных органов. Обеспечение социальных и правовых гарантий качества жизни учащейся молодежи. Профилактика и предупреждение социального сиротства путем оказания социальной поддержки обучающимся по программам послесреднего, технического и профессионального, высшего образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа.

Текущая/развитие

Текущая.


Наименование показателей бюджетной программы


Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2010 год

2012 год

2013 год

2014г год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели
прямого результата

Количество студентов университетов и учащихся колледжей, профессиональных лицеев и профессиональных школ очной формы обучения в месяц, пользующихся льготным проездом на внутригородском общественном транспорте




чел.



0



1 373



2 000



0



0



0



0

Показатели
качества




























Показатели
эффективности

Средняя стоимость возмещения на 1-го обучающегося в месяц, пользующегося внутригородским общественным транспортом.



тенге



0



1 000



1 000



0



0



0



0

Показатели
конечного результата

Доля студентов университетов и учащихся колледжей, профессиональных лицеев и профессиональных школ очной формы обучения, обеспеченных льготным проездом, от общего количества студентов и учащихся



%



0









0



0



0



0

464.008. 000. «Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов».



тыс.
тенге



0



8 240





18 000





0





0





0





0




Бюджетная
программа
(подпрограмма)

464.010.000. «Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет трансфертов из областного бюджета».

Описание

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования. Создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования, повышение качества образования, создание и развитие информационной среды системы образования, формирование у учащихся и учителей информационной культуры. Обеспечение организациям начального, основного среднего и общего среднего образования высокоскоростного доступа к глобальным информационным ресурсам посредством подключения общеобразовательных школ к интернету. Создание и внедрение многофункциональной системы «Мультисервисная информационно-коммуни-кационная образовательная сеть» в учебный процесс. Подключение организаций начального, основного среднего и общего среднего образования к ADSL-линии.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания



Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа.

Текущая/развитие

Текущая.


Наименование показателей бюджетной программы


Ед.
изм.

Отчетный период.

Плановый период

Проектируемый период

2009

год (отчет)

2010 год (план текущего года)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели
прямого результата

Количество школ, для которых приобретается интерактивное оборудование и программное обеспечение



ед.



3



0



0



0



0



0



0

Количество школ, использующих в учебном процессе интерактивное оборудование



ед.



37



0



0



0



0



0



0

Количество школ, в которых установлено интерактивное оборудование и программное обеспечение



ед.



37



0



0



0



0



0



0

Показатели
качества

Доля школ, имеющих выход в интернет от общего количества школ



ед.



37



0



0



0



0



0



0

Показатели
эффективности

Расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также по их установке для доукомплектования одной школы



тыс. тенге



5 527,9



0



0



0



0



0



0

абонентская плата в месяц на одну школу

тыс. тенге


17,36


0


0


0


0


0


0

расходы на обслуживание Национального сервера в год на одну школу


тыс. тенге



21,0



0



0



0



0



0



0

расходы на обучение одного педагога в год


тыс. тенге



2,1



0



0



0



0



0



0

Показатели
конечного результата

Доля школ, обеспеченных интерактивным оборудованием за счет средств республиканского бюджета от общего количества общеобразовательных школ



%



86,0



0



0



0



0



0



0

Объем бюджетных расходов по программе 464.010.000. «Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет трансфертов из областного бюджета»



тыс.
тенге



24 404,9



0



0



0



0



0



0
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» на 2011 2015 годы Содержание
...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска» на 2011 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска» на 2011 – 2015 годы
Уполномоченный орган по земельным отношениям, как структурное подразделение акимата, осуществляет выполнение функций по регулированию...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Уланского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии» Зыряновского района на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел внутренней политики Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы