Утвержден постановлением акимата icon

Утвержден постановлением акимата



НазваниеУтвержден постановлением акимата
Дата конвертации10.02.2013
Размер332.17 Kb.
ТипДокументы
источник





Утвержден

постановлением акимата

Щербактинского района

от “ 25декабря 2009 года № 304/9




Стратегический план развития

отдела строительства

Щербактинского района на 2010-2014 годы


1. Миссия и видение

Миссия: проведение государственной политики в области строительства, проектирования, выполнение функций администратора бюджетных программ и заказчика.

Видение: реализация государственной политики в строительной отрасли области через высокий уровень качества строительства.


2. Анализ текущей ситуации


Тенденция прошлого года на мировом рынке имели негативное воздействие на экономику, способствуя замедлению ее роста.

В целом, принятые со стороны Правительства, и на региональном уровне меры позволили сохранить макроэкономическую стабильность. В районе разработаны и утверждены мероприятия по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы. Реализация программы направлена на обеспечение устойчивого развития района.

В целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года продолжается работа по обеспечению населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества в соответствии с отраслевой программой ”Питьевая вода“ на 2002-2010 годы“ (далее Программа).

По состоянию на 01.01.10 года в районе насчитывается 38 населенных пунктов. В период реализации Программы в районе с 2005 по 2009 годы питьевая вода подана в 4 сельских населенных пункта с общей численностью населения 10,6 тыс. человек,

Освоены финансовые средства в размере 616,5 млн. тенге, в том числе 539,1 млн. тенге – из республиканского бюджета, 77,4 млн. тенге – из областного бюджета.

В 2008 году реконструировано 3 объекта питьевого водоснабжения, на одном объекте работы завершены в 2009 году. Годовой объем выделенных финансовых средств из республиканского бюджета на 2008 год составил 323,776 млн. тенге.

В 2008 году были сданы в эксплуатацию следующие объекты строительства: «Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений в селе Шарбакты Щербактинского района» протяженностью 49,3 километров,

«Реконструкция водопровода в селе Жылы-Булак Щербактинского района» протяженностью 4,9 километров, «Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шарбакты» общей площадью -5438,0 м2.

В 2008 году на строительство объектов выделено 739,0 млн. тенге, освоено-729,8 млн.тенге, экономия - 9,2 млн.тенге.

На 2009 год для развития систем водоснабжения в селе Сосновка из республиканского бюджета выделено 56,0 млн. тенге, освоено–51,7 млн. тенге, экономия – 4,3 млн. тенге.

В 2009 году сдан в эксплуатацию объект «Реконструкция водопровода в селе Сосновка Щербактинского района» протяженностью 9,26 километров.


2


Объем выполненных строительных работ с 2006 по 2008 годы

млн. тенге

п/п

Годы

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

1

Объем строительных работ

96,607

291,540

729,774



Инвестиции в жилищное строительство и ввод жилья за счет всех источников финансирования с 2006 по 2008 годы


п/п

Годы

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

1

Инвестиции в строительство, млн. тенге

36,6

11,9

0

2

Ввод жилья, тыс. кв. метров

0,414

0,215

0

3

Показатель ввода жилья на 1 человека в год, кв. метров

0,017

0,009

0



Объем выполненных строительных работ в 2008 году в 7,6 раз превысил объем работ, выполненных в 2006 году, объем инвестиций в

жилищное строительство в 2007 году снизился в 3 раза по сравнению с 2006 годом, показатель ввода жилья на 1 человека в год снизился с 0,017 кв. метра в 2006 году до 0,009 кв. метра в 2007 году.

В среднем по республике ввод жилья на 1 человека в 2004 году составил 0,17 кв. метров, в 2007 году – 0,52 кв. метра, прогноз на 2010 год – 0,69 кв. метра. В развитых странах этот показатель составляет около 1 кв. метра на человека в год.


Проблемы в сфере строительства


- недостаточный уровень доступности жилья для граждан (основным показателем развития жилищного строительства является показатель ввода жилья на одного человека в год. В наиболее развитых странах этот показатель составляет около 1 кв. метра на человека в год. В Республике Казахстан в 2004 году на одного человека было введено 0,17 кв. метра в год, в 2007 году этот показатель увеличился в три раза – 0,52 кв. метра. Прогноз на 2010 год составляет 0,69 кв. метра);

- недостаточное производство отечественных строительных материалов;

- недостаточная гармонизация действующей научно-технической базы с международными нормативами;

- отсутствие типовых проектов по отраслям экономики;

- отсутствие Генеральной схемы организации территории страны, неполное обеспечение генеральными планами городов и населенных пунктов;

- отсутствие единой системы Государственного градо-строительного кадастра республиканского, областных и базовых уровней.


3

3. Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности отдела строительства





п/п

Наименование

Ед.

изм

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012

год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Стратегическое направление 1.Устойчивое водообеспечение населенных пунктов района.

2

Цель 1.1. Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

3

Целевой индикатор: Увеличение доступа населения района к качественной питьевой воде.


4

Задача 1.1.1 Строительство новых объектов питьевого водоснабжения.

шт.

км










6

15

4


1


2

15

5

Задача 1.1.2 Реконструкция объектов питьевого водоснабжения.

км

59,503

4,06




14,8










6

Показатели: Охват качественной питьевой водой сельских населенных пунктов

с.н.п.

2

1




8

4

1

3



п/п

Наименование

Ед.

­изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

(план)

2010 год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Стратегическое направление 2. Улучшение качества жизни детей и развитие образования.

2

Цель 2.1 Обеспечение доступности дошкольного и школьного образования и повышение его качества

3

Задача 2.1.1. Охват детей дошкольным и школьным обучением и воспитанием в организациях образования

Задача 2.1.2. Обеспечение обучающихся из числа сельской молодежи местами в общежитии

4

Показатели:

5

Строительство школы на 198 мест в с. Шарбакты

млн.

тенге
















200,0

236,0

6

Строительство детсада на 120 мест в с. Шарбакты

млн.

тенге
















300,0




7

Строительство общежития на 100 мест к профессиональной школе №24 в с. Шарбакты

млн. тенге



















100,0

8

Цель 2.2 Развитие объектов физической культуры и спорта

9

Задача 2.2.1 Развитие и расширение сети спортивных услуг и создание условий для эффективного развития спорта.

10

Показатели:

11

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Шарбакты

млн.

тенге

412,3


















4


5


12

Стратегическое направление 3. Качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на отдел строительства района

13

Цель 3.1 Обеспечение деятельности аппарата отдела строительства района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

14

Задача 3.1.1 Содержание ГУ «Отдел строительства Щербактинского района»

15

Показатели.Качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на отдел строительства
6


Соответствие стратегических направлений и целей отдела строительства стратегическим целям государства.

Приложение 2

п/п

Стратегические направления и цели государственного органа

Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа

^ Наименование стратегического документа, нормативного правого акта

1

2

3

4

1

Стратегическое направление 1. Устойчивое водообеспечение населенных пунктов района.

2

Цель 1. Обеспечение населе-ния качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Долгосрочный приоритет 4. Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана.


Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

3

Стратегическое направление 2. Улучшение качества жизни детей и развитие образования.


4

Цель 2. Обеспечение доступности дошкольного и школьного образования и повышение его качества

Долгосрочный приоритет 4. Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана.


Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».



7


4. Функциональные возможности и возможные риски


Возможные риски


В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возни-кновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника рис-ка для их управления отделом будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.



п/п

Наименование риска

Возможные последствия в случае непринятия

мер реагирования

Механизмы и меры управления

1

2

3

4

1

Дефицит квалифицированных кадров строительной службы района.

Снижение профессиональных возможностей строительной службы района, неспособность выполнения задач экономического развития

Обеспечение условий для эффективной трудовой деятель-ности, стимулирования повыше-ния квалификации сотрудников.

2

Недобросовестный потенциальный подрядчик.

Приостановка строительных работ, отставание от графиков производства работ, несвоение бюджетных средств.

Расторжение договоров.

3

Не соблюдение очередности инвес-тиционных процессов при планиро-вании разработок: ТЭО, ПСД и строительства.

Не соблюдение норм продолжи-тельности проектирования и строительства.

Решение вопроса соблюде-ния этапов продолжительности: 1 этап – разработка ТЭО, 2-ой этап - ПСД, 3-ий этап-строитель-ство или реконструкция объек-тов.
8

9

5. Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план


Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Конституция Республики Казахстан;

2) Гражданский кодекс от 1 июля 1999 года;

3) Бюджетный кодекс от 4 декабря 2008 года;

4) Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года « Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

6) Указ Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года № 383 «О государственной программе жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы»;

7) Послание Президента страны народу Казахстана от 11 октября 1997 года «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»;

8) Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;

9) Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

10) Отраслевая программа «Питьевая вода» на 2002-2010 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93 (№ 956 от 16 октября 2007 года).

11) Прогноз социально-экономического развития Щербактинского района на 2010-2014 годы, одобренный постановлением акимата от 28 октября 2009 года №228/8.


10

6. Бюджетные программы

Бюджетная программа 10.02.467.012.011

«Развитие системы водоснабжения»


Администратор бюджетной программы

Отдел строительства Щербактинского района

Бюджетная программа подпрограмма

Развитие системы водоснабжения.

Описание

Программа направлена на реализацию проектов по реконструкции водопроводов.

Стратегическое направление

Устойчивое водообеспечение населенных пунктов района

Цель

Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Задачи

1. строительство новых объектов питьевого водоснабжения.

2. реконструкция объектов питьевого водоснабжения.

Показатели

№ п/п




Наименование показателя

Ед.изм

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

план

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3


4

5

6

7

8

9

1

Показатели количества

- количество введенных в эксплуатацию объектов

шт










8

4







Реконструкция водопровода и водопроводных сооружений с.Сахновка Щербактинского района Павлодарской области

шт.










1










Строительство водопровода в с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области

шт.










1










Строительство водопровода с.Чигириновка Щербактин-ского района Павлодарской области

шт.










1





































Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Александровка.













11111










Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Жана-Аул.

шт.










1










Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Алексеевка.













1










Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Галкино.

шт.










1










Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Малиновка.

шт.










1










Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Садык-Ащи.

шт.










1










Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Красиловка.

шт.













1







Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Есильбай.

шт.













1







Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Кольбулак.

шт.













1







Строительство локальной системы водоснабжения. Пункт водораздачи в с. Николаевка.

шт.













1

2

Показатели качества

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам



















3



Показатели результата

После реализации плана будет:

- построено новых объектов питьевого водоснабжения.

- реконструировано объектов питьевого водоснабжения

шт.

км

км

59,503

4,06




6

15,0

14,8

4

4

Расходы на реализацию

программы




млн. тг.

317,44

56,043




395,0

71,0



13

Бюджетная программа 8.02.467.008.015

«Развитие объектов физической культуры и спорта»


Администратор бюджетной программы

Отдел строительства Щербактинского района

Бюджетная программа

подпрограмма

Развитие объектов физической культуры и спорта.


Описание

Программа направлена на реализацию проектов по развитию объектов физиче-ской культуры и спорта.

Стратегическое направление

Улучшение качества жизни детей и развитие образования


Цель

Развитие объектов физической культуры и спорта

Задачи

Развитие и расширение сети спортивных услуг и создание условий для эффективного развития спорта.

Показатели

№ п/п




Наименование показателя

Ед.

изм

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

план

2010 год

2011

год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Показатели количества

Строительство физкуль-турно-оздоровительного комплекса в с. Шарбакты

шт.

1













2

Расходы на реализацию

программы




млн.тг

412,3















14


Бюджетная программа 11.02.467.001.000

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»




Администратор бюджетной

программы

Отдел строительства Щербактинского района




Бюджетная программа

(подпрограмма)

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства




Описание

Обеспечение деятельности аппарата отдела строительства района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций




Стратегическое направление

Качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на отдел строительства района




Цель

Обеспечение деятельности аппарата отдела строительства района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций




Задачи

Содержание ГУ «Отдел строительства Щербактинского района»




Показатели

№ п/п




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый

период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010 год

2011 год

2012

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Показатели количества

Штатная численность

чел.

3

3

3

3

3

2

Показатели качества

Затраты на содержание 1 государственного служащего

тыс.тенге

951,3

1147,7

1273,0

1504,0

1670,0

3

Расходы на реализацию

программы

Х

тыс. тенге

2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0



15

7. Свод бюджетных расходов

тыс.тенге

п/п




Отчетный

период

^ Плановый период

2008 г.

(отчет)

2009 г. (план)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

1. Действующие программы, из них:

732628,5

59486,0

3819,0

399512,0

76010,0

2

Текущие бюджетные программы

2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0

3

Бюджетные программы развития


729774,5

56043,0











4

^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:










395000,0


71000,0


5

Текущие бюджетные программы
















6

Бюджетные программы развития










395000,0


71000,0


7

^ ВСЕГО расходов, из них:

732628,5

59486,0

3819,0

399512,0

76010,0

8

Текущие бюджетные программы



2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0

9

Бюджетные программы развития



729774,5

56043,0




395000,0


71000,0

10

^ 3. Платные услуги:
















11

Поступления
















12

Расходы

















16

8. Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,

задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

п/п

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы

(наименования)

^ Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Стратегическое направление 1.

Устойчивое водообеспечение населенных пунктов района.

317444,0

56043,0




395000,0

71000,0

2

Цель 1.1 Обеспечение населения качественной питьевой водой, в необходимом количестве.


317444,0


56043,0



395000,0

71000,0

3

Задача 1.1.1 Строительство новых объектов питьевого водоснабжения.









245000,0

71000,0

4

Задача 1.1.2. реконструкция объектов питьевого водоснабжения.

317444,0

56043,0




150000,0




5

Бюджетная программа 10.02.467.012.011

«Развитие системы водоснабжения

317444,0

56043,0




395000,0

71000,0

6

Стратегическое направление 2. Улучшение качества жизни детей и развитие образования.

412330,5













7

Цель2.2. Развитие объектов физической культуры и спорта.

412330,5













8

Задача 2.2.1. Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в с. Шарбакты


412330,5













9

Бюджетная программа 8.02.467.008.015

«Развитие объектов физической культуры и спорта»


412330,5













10

Стратегическое направление 3. Качественное и своевременное выполнение функций, возложенных на отдел строительства района

2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0

11

Цель 3.1 Обеспечение деятельности аппарата отдела строительства района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0

12

Задача 3.1.1 Содержание отдела строительства Щербактинского района

2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0

13

Бюджетная программа 11.02.467.001.000

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»

2854,0

3443,0

3819,0

4512,0

5010,0

14

Итого бюджет отдела строительства Щербактинского района

732628,5

59486,0

3819,0

399512,0

76010,0





Похожие:

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Актюбинской области
С внесенными изменениями по обеспечению 7%-го роста постановлением акимата от 25 июля 2011 года №226
Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением Уланского районного акимата от «31» октября 2011 г. №679 Стратегический план гу «Аппарат акима Айыртауского сельского округа» на 2011 – 2013 годы Содержание
Утвержден постановлением Уланского районного акимата от «31» октября 2011 г. №679
Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Мангистауской области

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Мангистауской области

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Актюбинской области

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Мангистауской области

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Актюбинской области

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата Алтынсаринского района

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата города Усть-Каменогорска

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата города Усть-Каменогорска

Утвержден постановлением акимата iconУтвержден постановлением акимата города Павлодара
Регламент) разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года №2318 “Об утверждении...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы