Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района icon

Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района



НазваниеУтвержден постановлением акимата района Щербактинского района
Дата конвертации14.02.2013
Размер410.44 Kb.
ТипДокументы
источник





Утвержден

постановлением акимата района

Щербактинского района

от “25”декабря 2009 года №299/9





Стратегический план развития

аппарата акима Карабидайского сельского округа

Щербактинского района на 2010-2014 годы


1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия аппарата акима – реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня населения сельского округа.

Видение – аппарат акима это исполнительный орган, профессионально осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, деятельность, связанную с развитием округа в рамках государственной политики.

^ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

На территории сельского округа, площадью 52867 га, расположены два населенных пункта, села Сахновка и Марьяновка с общей численностью населения 364 человека, зарегистрировано 1 ТОО и 17 крестьянских хозяйств, 1 индивидуальный предприниматель.

ТОО и крестьянские хозяйства занимаются заготовкой сена и производством продукции животноводства.

В животноводстве наблюдается устойчивый рост численности поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства.

Динамика основных показателей социально-экономического

развития сельского округа



Показатели

Единица

измерения

Период

2007год


2007год

в % к 2006 году

2008 год

2008 год

в % к 2007 году

Поголовье животных:

-крупный рогатый скот

-овцы

-лошади

-птица



голов

голов

голов

голов



703

404

125

600



103

108

105

100



721

497

115

600



103

123

92

100

Производство

-мясо (в живом весе)

-молоко

-яйцо




тонн

тонн

тысяч штук



69

622

63,0



91

102

84



73

639

63,5



104

102

101

Количество субъектов малого и среднего бизнеса

единиц

15

107%

19

126%

В целях развития личных подсобных хозяйств проводится микрокредитование сельского населения.

Функционируют объекты социальной сферы: основная школа с пришкольным интернатом, медицинский пункт, сельский дом культуры, библиотека, АТС и отделение почтовой связи.

Организуется экстренная доставка тяжелобольных людей, бесплатный подвоз учащихся, оказывается социальная помощь на дому, проводятся культурно- досуговые мероприятия.

В целях создания комфортных условий для жителей сельского округа проводятся мероприятия по уличному освещению, по ремонту и содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог, санитарная очистка, благоустройство и озеленение населенных пунктов.

В 2008 году общий объем финансирования увеличился по сравнению с предыдущим годом на 50 % и составил 7380,0 тысяч тенге.

^ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Наименование

Единица изме-рения

Отчетный период

Плановый

период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическое направление 1.

Улучшение благосостояния населения, проживающего на

сельских территориях

Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого развития сельских территорий

Целевые индикаторы:

Количество хозяйствующих

субъектов единиц 1 9 19 20 21 22 24 24

Ежегодный рост объем производства продукции сельского хозяйства на 1,0%.

Создание рабочих мест

единиц 1 1 1 2 3 4 1

Задача 1. Обеспечение реализации региональной политики, направленной на развитие сельских территорий

Оказание содействия в осуществлении микрокредитования населения

чело-век

3




5

6

6

8

8

Оказание содействия в развитии хозяйствующих субъектов

еди-ниц







1

1

1

2




Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам

чело-век

12

12

14

16

16

18

18

Обеспечение экологической безопасности сельских территорий

тысяч тенге

516

816

1162

177

189

204

220

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в сельских населенных пунктах

кило-метр

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

^ 4.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Для реализации Стратегического плана развития на 2010-2014 годы аппаратом Карабидайского сельского округа будут проведены следующие мероприятия:

-пересмотр и ориентация на реализацию стратегических целей и задач развития организационной структуры, полномочий и ответственности государственных служащих;

-информационно-техническое обеспечение, операционные процессы, системы связи, содержание и технического обслуживания за счет совершенствования системы материально-технического оснащения, основанного на анализе соответствия потребностей аппарата;

-повышение профессионального уровня сотрудников аппарата путем совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров и самообразования, создания лучших условий труда и повышения уровня корпоративной культуры, требующей строгого соблюдения этики государственных служащих.


Возможные риски. В процессе своей деятельности Аппарат может столкнутся с возникновением следующих рисков.



Наименование

риска

Возможные последст-вия в случае неприня-тия мер реагирования

Механизмы и меры управления

Несвоевременное финан-сирование мероприятий связанных с деятель-ностью аппарата

Не достижение

запланированных целей и задач

Своевременная сдача соответствующих расчетов.

Неготовность местных исполнительных органов к переходу на новую систему планирования

Получение отрицатель-ных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления на местном уровне

Создание и сопровож-дение масштабной сис-темы по внедрению пла-нирования, ориентиро-ванного на результат на местном уровне.



^ 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:

  1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;

  2. Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года №1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»

4. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года №735.

5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV.

6. Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года №13;

7. Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11.

8. Прогноз социально-экономического развития Щербактинского района на 2010-2014 годы, одобренный постановлением акимата от 28 октября 2009 года №228/8.

^ 6. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ


Бюджетная программа 01.1.123.001.000

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»

3

Описание

Содержание аппарата, приобретение активов для укрепления материально- технической базы государственного органа

4

Стратегическое направление

Улучшение благосостояния населения, проживающего на сельских территориях

5

Цель

Обеспечение деятельности аппарата акима Карабидайского сельского округа для достижения максимального эффектив-ного выполнения возложенных на него функций, направлен-ных на улучшение благосостояния населения

6

Задача

Содержание аппарата государственного органа, оснащение рабочих мест материально-техническими средствами

Показатели

7




Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный

период

Плановый

период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

8

Показатели количества

Содержание аппарата акима


человек


8


8


8


8



8

9

Показатели качества

Повышение квалификации государственных служащих

единиц


1


2


2


3


2

10

Показатели эффективности

Выполнение в полном объёме возложенных на аппарат функций и задач, предусмотренных в плане мероприятий

%



100



100



100



100



100

11

Показатели результата

Затраты на одного работника

тыс. тенге


344


433


541


703


914

12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге


3239,7


4039



4260


5269


5844



Бюджетная программа 05.9.123.002.000.

«Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь»

3

Описание

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения для оказания своевременной помощи

4

Стратегическое направление

Улучшение медицинского обслуживания населения проживающего на сельских территориях

5

Цель

Своевременное обеспечение в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

6

Задача

Своевременное оказание врачебной помощи тяжелобольным людям

Показатели

7




Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный

период

Плановый

период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план)

2010 год

2011 год

2012 год

8

Показатели количества

Обслуживание населённых пунктов

единиц


1


1


1


1


1

9

Показатели качества

Своевременное оказание врачебной помощи тяжелобольным людям

10

Показатели эффективности

Оказание помощи в полном объёме


11

Показатели результата

Улучшение медицинского обслуживания населения в сельском округе

12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

-

13

14

15

16



Бюджетная программа 06.2.123.003.015

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1


Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат Акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

3

Описание

Обеспечение деятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4

Стратегическое направление

Улучшение благосостояния населения проживающего на сельских территориях

5

Цель

Повышение уровня и качества работы отделений социальной помощи на дому с целью оказания социальной помощи одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам с ограниченными возможностями

6

Задача

Содержание службы социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

Показатели




7




Наимено-вание пока-зателя

Единица измерения

Отчетный период

Плановый

период




2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012

год




8

Показатели количества

количество нуждающихся

человек

4

4

6

6

6




9

Показатели качества

Улучшения качества услуг социальной помощи в сельском округе




10

Показатели эффективности

% оказания помощи

%

100

100

100

100

100




11

Показатели результата

Своевременное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов с ограниченными возможностями




12

Расходы на реализацию программы

Х

тысяч

тенге

251

309

340

435

488






Бюджетная программа 04.2.123.005.000.

«Организация бесплатного подвоза до школы и обратно в аульной (сельской) местности»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

005 «Организация бесплатного подвоза до школы и обратно в аульной (сельской) местности»

3

Описание

Выделение средств на содержание автотранспорта для подвоза учащихся до школы и обратно

4

Стратегическое направление

Улучшение благосостояния населения, проживающего на сельских территориях

5

Цель

Обеспечение своевременной доставки учащихся сельской местности до школ и обратно

6

Задача

Организация своевременного подвоза учащихся до школы и обратно







7




Наимено-вание пока-зателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый

Период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012 год

8

Показатели количества

Предоставление автотранспорта

Едениц


1


1


1


1


1

9

Показатели качества

Содержание автотранспорта

едениц


1


1


1


1


1

10

Показатели эффективности

Выполнение в полном объёме возложенных функций и задач, предусмотренных в плане мероприятий

%


100


100


100


100


100

11

Показатели результата

Организация своевременного доставки учащихся сельской местности до школ и обратно

12




Х

тыс. тенге

313

332

360

387

414



Бюджетная программа 08.1.123.006.000.

«Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»



1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»

3

Описание

Поддержка культурно-досуговой деятельности на местном уровне: организация встреч со знатными людьми края, организация вечеров, театрализованный вечер-спектакль массовая молодёжная акция, мероприятия посвящённые государственным праздникам, цикл новогодних мероприятий

4

Стратегическое направление

Качественное и своевременное выполнение мероприятий

5

Цель

Сохранение, развитие, использование и распространение казахской национальной культуры и культуры других народов Казахстана

6

Задача

Обеспечение культурного досуга населения. Проведение тематических вечеров, дискотек и других культурно-просветительных мероприятий, работа кружков и курсов хореографии.

Показатели

7




Наимено-вание пока-зателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый

Период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012 год

8

Показатели количества

Содержание штата

человек

3

3

3

5

5

9

Показатели качества

Х



















10

Показатели эффективности

Выполнение в полном объёме возложенных функций и задач, предусмотренных в плане мероприятий

%


100


100


100


100


100

11

Показатели результата

Развитие, использование и распрастранение казахской ноциональной культуры, культуры других народов Казахстана, на высоком уровне проведение всех предусмотренных в плане мероприятий

12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

2092

1582

2764

2237

2487

Бюджетная программа 07.3.123.008.000.

«Освещение улиц населенных пунктов»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

008 «Освещение улиц населенных пунктов»

3

Описание

Содержание, обслуживание и установка систем электроосвещения

4

Стратегическое направление

Качественное и своевременное обеспечение освещение улиц сельского округа

5

Цель

Обеспечение освещением улиц сельского округа

6

Задача

Своевременное обеспечение освещением улиц сельского округа, содержание в надлежащем состоянии установок наружного освещения




Показатели

7




Наимено-вание пока-зателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый

Период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012 год

8

Показатели количества

Содержание на освещение населённых пунктов сельского округа

едениц

2

2

2

2

2

9

Показатели качества

Установление новых светильников

штук

2

2

2

4

4

10

Показатели эффективности

Эффективное выполнение возложенных задач

%


100


100


100


100


100

11

Показатели результата

Установление систем электроосвещения для улучшения проживания населения сельского округа

12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

111

101

109

120

128


Бюджетная программа 07.1.123.009.000.

«Обеспечение санитарии населенных пунктов»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

3

Описание

Санитарная очистка сельского округа, вывозка мусора, ликвидация несанкционированных свалок

4

Стратегическое направление

Качественное и своевременное обеспечение санитарии сельского округа для улучшения благосостояния населения, проживающего на сельских территориях

5

Цель

Улучшение санитарного состояния территории сельского округа

6

Задача

Организация санитарно-эпидиологических мероприятий в населенном пункте



Показатели

7




Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый

Период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012 год

8

Показатели количества

Количество населенных пунктов

едениц

2

2

2

2

2

9

Показатели качества

Х



















10

Показатели эффективности

Х



















11

Показатели результата

Выполнение санитарно-эпидиологических мероприятий по улучшению санитарного состояния на территории сельского округа

12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

356

666

1000

0

0



Бюджетная программа 07.3.123.011.000.

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

3

Описание

Благоустройство и озеленение сельского округа

4

Стратегическое направление

Качественное и своевременное проведение работ по благоустройству и озеленению населенного пункта

5

Цель

Проведение работ по благоустройству и озеленению населенного пункта

6

Задача

Обеспечить средствами для проведения работ по благоустройству и озеленению населенного пункта

Показатели

7




Наимено-вание пока-зателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый

Период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012 год

8

Показатели количества

Количество населённых пунктов

едениц

2

2

2

2

2

9

Показатели качества

Х



















10

Показатели эффективности

Х



















11

Показатели результата

Качественное и своевременное выполнение работ по текущему ремонту обелисков и памятников, благоустройству и озеленению населённого пункта

12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

49

49

53

57

61

Бюджетная программа 012.1.123.013.015.

«Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселка, аулах (селах), аульных (сельских) округах»


1

Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Карабидайского сельского округа Щербактинского района»




2

Бюджетная программа (подпрограмма)

013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселка, аулах (селах), аульных (сельских) округах»




3

Описание

Содержание, эксплуатация, очистка от снега автомобильных дорог в зимний период




4

Стратегическое направление

Качественное и своевременное обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа




5

Цель

Обеспечение качественного функционирования автомобильных дорог в населённом пункте




6

Задача

Восстановление и содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения




Показатели




7




Наимено-вание пока-зателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый

Период




2008 (отчет)

2009 (план)

2010

год

2011

год

2012 год




8

Показатели количества

Текущее содержание автомобильных дорог

км

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5




9

Показатели качества

Х






















10

Показатели эффективности

Х






















11

Показатели результата

Улучшение качества автомобильных дорог на основе качественного и своевременного выполнения всех мероприятий предусмотренных программой




12

Расходы на реализацию программы

Х

тыс. тенге

216

216

234

0

0






Свод бюджетных расходов

тыс. тенге







Отчетный период

Плановый

Период

2008 (отчет)

2009 (план)

2010 год

2011 год

2012 год

1

1. Действующие программы, из них:

6627,7

7307

9134

8520

9438

2

Текущие бюджетные программы

6627,7

7307

9134

8520

9438

3

Бюджетные программы развития
















4

2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















5

Текущие бюджетные программы
















6

Бюджетные программы развития
















7

ВСЕГО расходов, из них:

6627,7

7307

9134

8520

9438

8

Текущие бюджетные программы

6627,7

7307

9134

8520

9438

9

Бюджетные программы развития
















10

3. Платные услуги:
















11

Поступления
















12

Расходы




















Похожие:

Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Стратегический план развития аппарата акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района на 2010-2014 годы
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Миссия отдела предпринимательства Щербактинского района реализация на районном уровне государственной политики по развитию и поддержке...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Миссия: Обеспечение прозрачности и своевременного осуществления комплекса мероприятий по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Щербактинского района местный исполнительный орган, созданный для обеспечения эффективной работы по реализации единой государственной...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Видение. Аппарат маслихата района Государственный орган, осуществляющий организа­ционное, правовое материально-техническое обеспечение...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтверждён постановлением акимата Щербактинского района
Миссия. Создание условий для эффективного использования и охраны земель, геодезического и картографического обеспечения, способствующего...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconПостановлением акимата Щербактинского района
Обеспечение эффективного государственного управления и координации работы агропромышленного комплекса Щербактинского района в целях...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района – реализация на районном уровне государственной политики...
Утвержден постановлением акимата района Щербактинского района iconУтверждён постановлением акимата Щербактинского района от «25» декабря 2009 года №313/9
Шарбақты ауданының тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы