К постановлению акимата Щербактинского района icon

К постановлению акимата Щербактинского района



НазваниеК постановлению акимата Щербактинского района
страница1/3
Дата конвертации14.02.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3





Приложение

к постановлению акимата

Щербактинского района

от «___» января 2011 года № ________




Стратегический план

отдела экономики и бюджетного планирования

Щербактинского района на 2011-2015 годы


  1. Миссия и видение


Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района – это реализация на районном уровне государственной политики в вопросах экономического и бюджетного планирования в целях повышения жизненного уровня населения района.

Видение – качественный, сбалансированный рост экономики, способствующий повышению конкурентоспособности региона.


Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1 . Повышение конкурентоспособности экономики района

1.1) Основные параметры экономического развития Щербактинского района в 2009-2010 годах


В 2009 году экономика района продолжала свое развитие в условиях экономического кризиса. В социально-экономическом развитии района сохраняется тенденция стабилизации, наметившаяся в предыдущем году.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции в 2009 году по отношению к 2008 году увеличился на 33,3 % и составил 8,0 млрд. тенге, в том числе в растениеводстве 3,9 млрд. тенге (рост в 2 раза), в животноводстве – 4,1 млрд. тенге (101,5 %).

В 2009 году собран рекордный урожай зерновых за последние пять лет – 103,2 тыс. тонн в весе после доработки. Урожайность зерновых за этот период увеличилась более чем в 2,6 раза (с 5,6 до 14,4 ц/га).

Валовый сбор маслосемян подсолнечника составил 4,4 тыс. тонн или больше чем в 2008 году в 3,2 раза, картофеля – 10,1 тыс. тонн (160,9 %), овощей 4,9 тыс. тонн (114,5 % к 2008 году).

В животноводстве достигнуты позитивные результаты по всем показателям. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,7 %, овец и коз – на 17,4 %, лошадей – на 3,0 %, птицы – на 1,0 %, свиней – на 4,2 % по сравнению с уровнем 2008 года.

Произведено мяса скота и птицы (в живом весе) 6287,7 тонны (102,6%), молока – 35726,0 тонн (102,1%), яиц 67065,8 тыс.штук (145,1% к прошлому году).

На областном уровне удельный вес производства молока составил 10,4%, мяса – 8,5%, яиц – 43,0%, зерна - 12,5%.

На предприятиях проводилась работа по созданию новых, реконструкции и техническому перевооружению действующих производств. За 2 года введены в эксплуатацию 4 новых объекта переработки и открыт сельский производственный кооператив по заготовке молока с лабораторным оборудованием и танками охлаждения молока, сданы в эксплуатацию убойный цех с пропускной способностью до 25 голов в ТОО “Победа” и убойный пункт мощностью 2000 голов в смену в ТОО “СП “ТАЕГ”.

За счет иностранных инвестиций на Щербактинской птицефабрике произведена реконструкция птичников, введен новый комбикормовый цех мощностью 5 тонн комбикорма в смену, приобретена техника для перевозки яиц и зернофуража для птицы.

Объем производства промышленной продукции в действующих ценах в 2009 году составил 483,6 млн. тенге. Индекс физического объема продукции - 112,5 %. Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 93,3 %, теплоснабжение – 5,2 %, водоснабжение – 1,5%.

В обрабатывающей промышленности наблюдается снижение объемов производства отдельных видов продукции (муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий).

Предприятиями переработки произведено муки – 883,0 тонны (97,0%), хлеба – 1424,0 тонны (91,8%), крупы 1523,0 тонны (30,6%), подсолнечного масла 26,0 тонн (130,0%), мяса и субпродуктов пищевых 710,0 тонн (117,7% к 2008 году).

Увеличение объемов производства зерна и другие позитивные изменения в экономике района положительно сказались на объемах грузоперевозок и потреблении услуг. Объем перевозок грузов на автомобильном транспорте района за январь-декабрь 2009 года составил 78,1 тыс.тонн. Грузооборот - 10999,0 тыс. тонно - километров, что в сравнении с тем же периодом 2008 года составляет 264,1%. По сравнению с 2008 годом объемы перевозок грузов увеличились на 76,2 %, услуг связи – на 8,4 %.

На развитие экономики района в 2009 году было привлечено 863,0 млн. тенге инвестиций в основной капитал из различных источников, что на 41,9% меньше уровня 2008 года по причине завершения реализации 3 инвестиционных проектов (строительство ФОКа, реконструкция водоснабжения в селах Шарбакты и Жылы-булак). Бюджетные средства занимали доминирующую долю (83,9 %) в структуре инвестиций по источникам финансирования и составили 724,4 млн. тенге.

За счет бюджетных инвестиций завершена реконструкция системы водоснабжения в селе Сосновка общей проектной мощностью 9,26 км, реконструкция 6,31 км автомобильной дороги Шарбакты-Галкино-Макпал, 4 объекта за счет собственных средств предприятий.

Объем строительных работ за 2009 год составил 599,2 млн. тенге, индекс физического объема 64,4 %. Введено в эксплуатацию 6 объектов строительства.

Прирост розничного товарооборота за 2009 год составил 6,7 %. За два года сданы в эксплуатацию пять объектов торговли общей площадью 1106 квадратных метров, количество торговых объектов увеличилось на 1,5% и составило 137 единиц.

В 2009 году среднедушевые доходы населения были на 32,4 % выше 2008 года и составили 30371 тенге. Среднемесячная заработная плата составила 35255 тенге с ростом на 22,5 %. Индекс реальной заработной платы - 114,6%.

Численность занятого населения в 2009 году составила 15,8 тыс. человек, что на 0,6 % ниже уровня 2008 года.

Численность безработных на открытом рынке труда увеличилась по сравнению с 2008 годом на 2,5 % и составила 832 человека. Соответственно увеличился уровень безработицы с 4,9 % в 2008 году до 5,0 % в 2009 году.

В 2010 году реализация антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию экономики, способствовали расширению внутреннего спроса и поддержанию деловой активности в районе.

Наблюдается увеличение объемов промышленного производства. За январь - ноябрь 2010 года произведено продукции в действующих ценах в целом по промышленности на сумму 906,0 млн. тенге, что на 33,1 % больше аналогичного периода прошлого года.

Принимаются меры по увеличению и наполнению рынков продукцией местных перерабатывающих предприятий. В текущем году открыт цех по производству кумыса в селе Сахновка, приобретено холодильное оборудование и электромясорубка для цеха по производству пельменей в селе Красиловка.

За отчетный период предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции произведено муки – 1482,0 тонны (236,7%), хлеба – 1290,0 тонн (99,5%), крупы 1386,0 тонн (100%), кумыса 12,0 тонн, масла подсолнечного – 43,0 тонны (204,8%).

В сельском хозяйстве в отрасли животноводства сохраняется положительная динамика количественных и качественных показателей.

Численность поголовья крупного рогатого скота на 1 декабря 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 2,0%, овец и коз - на 1,7%, лошадей – на 2,6%, свиней – на 0,1%, птицы - на 2,1%. Производство молока увеличилось на 1,1%, мяса – на 0,1%, яиц – на 35,6%.

Принимаются меры по улучшению продуктивности животных. Ведется работа по получению статуса племенной фермы для развития симментальской породы скота в ТОО “Абая”. Продолжается работа по расширению производства перепелиной фермы крестьянского хозяйства “Караева”.

В растениеводстве в результате неблагоприятных погодных условий получена урожайность сельскохозяйственных культур значительно ниже прошлого года. Валовый сбор зерна (в весе после доработки) - 33,4 тыс. тонн зерна, что меньше уровня прошлого года в 3 раза.

По оценке объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается ниже уровня прошлого года на 11,7% и составит 7,1 млрд. тенге.

Снижение объемов производства зерна и других сельскохозяйственных культур негативно сказались на объемах грузоперевозок. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года объемы перевозок грузов за 11 месяцев сократились на 43,9% и составили 43,2 тыс. тонн.

Объемы услуг почтовой связи возросли - на 12 %, услуг телекоммуникаций – на 17,4%.

В целях улучшения качественного обслуживания населения и увеличения покупательской способности продолжается расширение торговой сети. В текущем году сданы в эксплуатацию два промышленных магазина в районном центре. Торговая площадь увеличится на 12,1 % к прошлому году и составит 7,6 тысячи квадратных метров. Общее количество торговых объектов увеличится до 140 единиц.

На внутреннем рынке наблюдается повышение потребительского спроса. Розничный товарооборот за январь - ноябрь увеличился на 81,2 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Сохраняется инвестиционная активность в экономике. С начала года предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано 1227,2 млн. тенге, или 140,1 % к периоду 2009 года.

Объем строительных подрядных работ за 9 месяцев 2010 года составил 399,8 млн. тенге, или 120,0 % к соответствующему периоду прошлого года. За январь - ноябрь индекс физического объема строительства составил 114,0%. В 2010 году построены и введены в эксплуатацию 2 жилых дома, завершена реконструкция 2 магазинов в селе Шарбакты, продолжается реконструкция молочно-товарной фермы на 500 голов в ТОО “Победа” в селе Орловка.

Ситуация на рынке труда района стабильна. На учете в отделе занятости района состоит 77 безработных. Уровень безработицы на открытом рынке труда по последним отчетным данным составляет 3,7 %.

Рост численности экономически активного населения составит на конец года 0,7%.

В 2010 году ожидается рост занятого населения по сравнению с 2009 годом на 0,3 тыс. человек (101,7 %). Уровень безработицы на открытом рынке снизится по сравнению с 2009 годом (5,0 %) и составит 4,1 % к экономически активному населению.

По оценке 2010 года рост среднемесячной заработной платы составит 13,2 %.

В 2010 году для кредитования 45 специалистов района на приобретение жилья в сельской местности из республиканского бюджета выделено 40061,0 тыс. тенге. Бюджетные кредиты выданы в полном объеме 46 специалистам, в том числе по сферам: образование - 35, здравоохранение - 7, спорт - 2, культура - 2.

1.2) Анализ основных проблем

В сельском хозяйстве преобладает мелкотоварное производство; отдельные виды продукции не соответствуют стандартам качества и имеют низкую конкурентоспособность; отсутствие специализированных структур по централизованным поставкам запасных частей для ремонта техники; износ технологического оборудования в животноводстве; слабая техническая оснащенность перерабатывающих предприятий; дефицит кадров отдельных специальностей (агроном, зоотехник).

Недоступность кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса в банках второго уровня.

В районе 80% автодорог с асфальто - бетонным покрытием находятся в неудовлетворительном состоянии.

В социальной сфере общей проблемой является слабая материально-техническая база, сокращение объемов бюджетного финансирования на ее укрепление.

1.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов

Несмотря на улучшение экономической ситуации, сохраняется ряд ограничений, которые могут замедлить рост экономики.

Внешние условия развития. Наиболее существенное влияние на развитие региона, учитывая его сельскохозяйственное направление, оказывают природно-климатические факторы.

В случае неблагоприятных для земледелия погодных условий, будет получена низкая урожайность, сокращены объемы производства зерновых и других культур. Сократятся объемы переработки продукции, перевозок грузов.

Следующий фактор – зависимость от изменения цен на зерно на мировом и внутреннем рынке и от потребления продукции. В текущем году наблюдается ситуация роста закупочных цен на продовольственное зерно, крупяные культуры и подсолнечник.

Негативно на развитие региона влияет рост цен на продукцию и услуги субъектов естественных монополий.

Внутренние условия развития. Положительное влияние на развитие экономики района будет оказывать диверсификация отрасли растениеводства, реконструкция и модернизация отрасли животноводства и предприятий переработки, реализация крупного инвестиционного проекта по развитию молочно-товарной фермы на 500 голов в ТОО “Победа”.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития района

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001.000

№ п/п

Целевой индикатор


Источник информа-ции

Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

в отчетном

периоде

в плановом периоде

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров

Статистические данные

%




3-5

3-5

3- 5

3-5

3-4

3-4

2.

Сокращение количества уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов

Постановление акимата района

Коли-чест-во уточ-нений

4

4

4

4

4

4

4

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.1.1. Формирование прогнозов социально-экономического развития района

№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Прогноз социально-экономического развития района.

Расчет прогнозных параметров бюджета района, прогноз расходов по администраторам местных бюджетных программ

Проект прогноза

Пос-тановление акимата района

1

1

1

1

1

1

1

№ п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Разработка проекта прогноза социально-экономического развития района

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Выработка предложений по уточнению районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Подготовка материалов к уточнению районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

4.

Расчет прогнозных параметров бюджета района

Х

Х

Х

Х

Х



Цель 1.2. Содействие качественному и стабильному росту экономики района

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001.000, 10.1.453.099.000, 10.1. 453.006.000

№ п/п

Целевой индикатор



Источник информа-ции

Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

отчетный

период

плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Рост объема валовой продукции сельского хозяйства

Прогноз социально-экономического развития Щербактинского района на 2011-2015 годы (далее – Прогноз)

%

133,3

88,3

103,2

104,0

105,3

105,8

106,6

2.

Рост промышленного производства

Прогноз

%

112,5

115,0

104,0

104,0

104,1

105,0

106,5

3.

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства

Прогноз

%

93,3

93,3

93,2

93,2

93,2

93,2

93,4

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.1. Обеспечение реализации мер по оздоровлению и стабилизации экономики района


№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Эффективное выполнение мероприятий по стабилизации экономики и финансовой системы района

Информации отраслевых отделов

Информация акиму района

1

1


















п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Координация реализации мероприятий по стабилизации экономики и финансовой системы района. Подготовка ежегодных аналитических информаций об эффективности исполнения Плана мероприятий
















Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.2. Обеспечение реализации региональной политики по формированию и развитию конкурентоспособных специализаций района

№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Разработка и утверждение Программы развития территории Щербак-

Проект Программы

Решение сессии район-







1













1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




тинского района на 2011-2015 годы (далее Программа)




ного маслихата






















2.

Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы

Проект Плана мероприятий

Постановление районного акимата







1













3.

Мониторинг достижения запланированных результатов по реализации Программы

Информации отраслевых отделов

Отчет в

УЭБП







2

2

2

2

2

№ п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде*

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Разработка проекта Программы

Х













2.

Согласование проекта Программы с Управлением экономики и бюджетного планирования Павлодарской области

Х













3.

Проведение мониторинга хода реализации Программы

Х

Х

Х

Х

Х

4.

Оценка хода реализации Программы (промежуточная, окончательная)







Х




Х

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.3. Выявление и своевременное реагирование на изменение в Щербактинском районе экономических процессов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики района


№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития экономики района

Статисти-ческие данные, отчеты государ-ственных органов

Инфор-мация акиму района

12

12

12

12

12

12

12

2.

Ежеквартальный анализ текущих тенденций развития экономики района

Статисти-ческие данные, отчеты государ-ственных органов

Инфор-мация в УЭБП

4

4

4

4

4

4

4

3.

Корректировка бюджетных параметров района в соответствии с экономической ситуацией в регионе

Решение районного маслихата

Коли-чест-во уточ-нений районного бюд-жета


4

4

4

4

4

4

4

№ п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Сбор и обработка информации исполнительных отделов и статистических данных

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Составление паспорта о показателях социально-экономического развития района

Х

Х

Х

Х

Х

3

Подготовка материала к уточнению районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.4. Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение кадрами организации социальной сферы района

Информации организаций социальной сферы

Человек

34

53

Х















п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Стимулирование специалистов социальной сферы: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающих для работы и проживания в сельскую местность, в виде выплаты подъемного пособия


Х

Х

Х







1

2

3

4

5

6

7

2

Предоставление бюджетного кредита для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

Х

Х

Х







Цель 1.3. Содействие инвестиционной активности в Щербактинском районе

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001.000

№ п/п

Целевой индикатор

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

отчетный

период

плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Темп роста инвестиций в основной капитал

Статисти-ческие и прогнозные данные

%

58,1

105,0

100,0

100,1

100,1

100,2

100,3

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.3.1. Содействие инвестиционной активности

№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Формирование перечня инвестиционных проектов за счет всех источников финансирования

Перечень приоритетных бюджетных

Ед.

1

1

1

1

1

1

1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11







проектов

























2

Разработка предпроектной и проектной документации по инвестиционным проектам

Инвести-ционные предло-жения админи-страторов программ


%

100

100

100

100

100

100

100

№ п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Мониторинг инвестиций в основной капитал

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Финансирование ПСД и госэкспертизы инвестиционных проектов

Х

Х

Х

Х

Х

Стратегическое направление 2. Реализация бюджетной политики, обеспечивающей устойчивое развитие экономики района

Цель 2.1. Совершенствование системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышение эффективности системы государственного управления

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 01.5.453.001.000

№ п/п

Целевой индикатор

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения







2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение взаимосвязи государственного и бюджетного планирования

Проект решения районного мас-лихата

1




100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 2.1.1. Обеспечение реализации системы государственного планирования и упорядочение государственных услуг

№ п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

Еди-ница измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Разработка проекта районного бюджета на плановый период


Проект решения районного мас-лихата

Единиц

1

1

1

1

1

1

1

№ п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде*

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Рассмотрение бюджетных заявок и проектов Стратегических планов государственных органов, финансируемых из районного бюджета, на плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Согласование проектов стратегических планов государственных органов, финансируемых из районного бюджета, на 2011-2015 годы







Х







3.

Согласование проекта стратегического плана отдела экономики и бюджетного планирования Щербактинского района на 2011-2015 годы







Х







1

2

3

4

5

6

7

4.

Составление проекта районного бюджета на плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

5.

Подготовка материалов для внесения проекта районного бюджета на плановый период на рассмотрение бюджетной комиссии

Х

Х

Х

Х

Х

6.

Подготовка окончательного проекта районного бюджета на плановый период

Х

Х

Х

Х

Х
  1   2   3



Похожие:

К постановлению акимата Щербактинского района iconК постановлению акимата Щербактинского района
Прогноз социально-экономического развития Щербактинского района на 2010-2014 годы (далее Прогноз социально-экономического развития)...
К постановлению акимата Щербактинского района iconОбщая оценка эффективности деятельности Акимата Щербактинского района
Согласно результатам оценки за 2011 год эффективность деятельности Акимата Щербактинского района (далее Акимат) оценена как среднеэффективная....
К постановлению акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Стратегический план развития аппарата акима Чигириновского сельского округа Щербактинского района на 2010-2014 годы
К постановлению акимата Щербактинского района iconПостановлением акимата Щербактинского района
Обеспечение эффективного государственного управления и координации работы агропромышленного комплекса Щербактинского района в целях...
К постановлению акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Миссия отдела предпринимательства Щербактинского района реализация на районном уровне государственной политики по развитию и поддержке...
К постановлению акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Миссия: Обеспечение прозрачности и своевременного осуществления комплекса мероприятий по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета...
К постановлению акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Щербактинского района местный исполнительный орган, созданный для обеспечения эффективной работы по реализации единой государственной...
К постановлению акимата Щербактинского района iconПриложение к постановлению акимата Шемонаихинского района от 2010 г № Приложение к постановлению акимата Шемонаихинского района от «10»января 2010 года №706 Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима п.
Государственного учреждения Аппарат акима п. Первомайский Шемонаихинского района
К постановлению акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата Щербактинского района
Видение. Аппарат маслихата района Государственный орган, осуществляющий организа­ционное, правовое материально-техническое обеспечение...
К постановлению акимата Щербактинского района iconУтвержден постановлением акимата района Щербактинского района
Миссия аппарата акима – реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы