Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы icon

Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы



НазваниеПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы
страница3/3
Дата конвертации05.01.2013
Размер441.65 Kb.
ТипРеферат
источник
1   2   3

Что касается основных показателей социально-экономического развития города, то к 2016 году прогнозируется увеличение объема промышленной продукции до 4262,1 млн. тенге, валовой продукции сельского хозяйства до 198,1 млн. тенге, что больше уровня 2011 года соответственно 25,2% и 109,2% (см. приложение 1).


^ 5. Прогноз бюджетных параметров на 2012-2016 годы.

В 2011 году продолжается реализация ранее принятых мер в сферах решения социальных проблем, направленных на повышение уровня жизни граждан города и недопущение существенного роста безработицы, создание основы для будущего развития города.

В предстоящем среднесрочном периоде бюджетная политика будет строиться на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, оказывающих положительное влияние на экономику, обеспечение сбалансированности бюджета.

Основные направления налоговой политики на 2012–2016 годы будут по-прежнему ориентированы на решение задач, с учетом необходимости укрепления социально-значимых функций налогов как справедливого и оправданного инструмента, стимулирующего развитие необходимых направлений экономики и обеспечивающего полное выполнение государственных функций.

Решение задач по совершенствованию налогового законодательства оказало влияние на создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование развития бизнеса в несырьевом секторе, увеличение доходной части бюджета и роста экономической активности населения.

При этом выполнение принятых государством обязательств и реализация новых инициатив могут потребовать увеличения фискальной нагрузки.

Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью в 2011 году внедряется система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отраслях/сферах/регионах, анализ достижения (недостижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.

Доходы бюджета города на 2012–2014 годы определены на базе прогнозных параметров экономических показателей социально-экономического развития области на среднесрочный период с учетом положений Налогового Кодекса Республики Казахстан и других нормативных правовых актов (см. табл. 8).

Таблица 8

^ Доходы бюджета области (без учета трансфертов), млн. тенге

Наименование показателей

2012 год

2013 год

2014 год

Доходы

610,9

647,6

691,6

налоговые поступления

598,2

634,8

678,6

неналоговые поступления

5,1

5,1

5,2

поступления от продажи основного капитала

7,6

7,7

7,8

Прогноз объемов поступлений в бюджет на 2012-2014 годы составлен на основе прогнозируемых параметров экономических показателей, динамики поступлений за предыдущие годы и анализа текущей ситуации (см. рис. 8 и табл. 9).


Рисунок 8


^ Прогноз поступлений собственных доходов на 2012–2014 годы





Политика расходов будет направлена на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного стратегическими планами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

С этой целью будет действовать система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отраслях (регионах), достижения (недостижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.

^ Совершенствование бюджетной системы с усилением взаимосвязи выделяемых бюджетных средств с целями и конкретными результатами.

Для установления четкой взаимосвязи стратегического, экономического и бюджетного планирования будет усовершенствована методология формирования бюджета.

С целью формирования бюджетных программ в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результаты, будет усовершенствована Единая бюджетная классификация.

^ Мониторинг и оценка эффективности государственных расходов станет частью общей системы мониторинга и оценки эффективности деятельности государственных органов.

Мониторинг эффективности государственных расходов будет включать регулярные и систематические сбор, отслеживание и анализ данных по показателям результатов, установленных в бюджетных программах администраторов бюджетных программ, с целью совершенствования управления и реализации бюджетных программ, корректировки объемов их финансирования, соответствия их целевым индикаторам документов Системы государственного планирования.

Основными приоритетами текущих расходов в 2012 – 2014 годах будут являться:

недопущение снижения уровня жизни населения;

обеспечение функционирования государственного аппарата и выполнения им государственных функций.

По каждому приоритетному направлению предусмотрен охват реализацией соответствующих государственных и отраслевых программ, поручений Главы государства, предложений Парламента и Правительства Республики Казахстан.

К приоритетным направлениям расходования средств местного бюджета отнесены проекты в сфере образования, водообеспечения, природоохранных мероприятий, строительства жилья, объектов социального обеспечения, культуры. К неприоритетным направлениям отнесены - строительство дорог, объектов государственных органов и прочие расходы (прогнозируемые объемы расходов по администраторам местных бюджетных программ на трехлетний период см. приложение 2).

Таблица 9

^ Прогноз местного бюджета на 2012-2014 годы, млн. тенге


п/п

Наименование показателей

2011год (оценка)

2012 год

2013 год

2014 год

Бюджет города

1

Поступления

651,4

697,4

715,6

763,6

3

Доходы

631,9

697,4

715,6

763,6

4

Налоговые поступления

564,8

598,2

634,8

678,6

5

Неналоговые поступления

4,0

5,1

5,1

5,2

6

Поступления от продажи основного капитала

18,1

7,6

7,7

7,8

7

Поступления трансфертов (субвенции)

45,0

86,5

68,0

72,0

8

^ Погашение бюджетных кредитов




0

0

0

9

Поступления от продажи финансовых активов государства

545,6

0

0

0

10

Поступления займов













11

Расходы

651,4

697,4

715,6

763,6

13

Номинальный рост расходов, %

121,4

107,1

102,6

106,7

14

Дефицит

0

0

0

0


Начальник отдела экономики

и бюджетного планирования города Курчатов Т. Ельникова


Приложение 1

к Прогнозу основных

показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров


^ Прогноз основных показателей социально-экономического развития

и бюджетных параметров на 2012-2014 годы





^ Наименование показателей

Оценка 2011 года

Прогноз

2012

2013

2014

2015

2016

Показатели реального сектора

1

^ Объем промышленной продукции к прошлому году, %

259,3

96,8

104,5

104,6

104,7

104,8

2

^ Объем производства промышленной продукции в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров к предыдущему году, %

110,7

110,2

106,2

106,3

106,4

106,5

3

^ Объем производства промышленной продукции в обрабатывающей промышленности к предыдущему году, %

338,2

103,5

106,3

106,4

106,6

106,6

4

^ Объем производства промышленной продукции в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании к предыдущему году, %

116,3

103,6

103,2

103,3

103,4

103,5

5

^ Объем производства промышленной продукции в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов

2739,4

103,6

103,2

103,3

103,4

103,5

6

^ Объем валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году

103,5

103,5

101,3

101,6

104,2

102,9

7

Строительство,

в % к предыдущему году

78,0

100,5

101,0

101,3

101,5

102,0

8

^ Услуги транспорта к предыдущему году, %

73,1

101,8

101,9

102,1

102,3

102,4

9

^ Услуги торговли к предыдущему году, %

108,2

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

^ ИФО розничного товарооборота

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

^ Показатели платежного баланса

10

Инвестиции в основной капитал, %

44,7

103,2

103,8

104,4

105,1

105,7

^ Показатели социальной сферы

11

Уровень безработицы, % к экономически активному населению

4,6

4,7

4,7

4,7

4,4

4,4



Приложение 2

к Прогнозу основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров


^ Прогнозируемые объемы расходов по администраторам местных бюджетных программ на трехлетний период


^ Админи

стратор бюджетных программ

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5




ИТОГО


697 416,0

715 612,0

763 600,0

102

Аппарат маслихата города


14 673,0

14 680,0

14 851,0

112

Аппарат акима города


62 207,0

60 041,0

61 205,0

451

Отдел занятости и социальных программ

40 880,0

44 390,0

48 506,0

452

Отдел финансов

11 800,0

30 868,0

33 983,0

453

Отдел экономики и бюджетного планирования

7 146,0

7 285,0

7 340,0

455

Отдел культуры и развития языков

53 705,0

54 557,0

56 204,0

456

Отдел внутренней политики

8 453,0

8 508,0

8 974,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

92 727,0

101 519,0

99 144,0

460

Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений

10 183,0

10 408,0

10 606,0

471

Отдел образования, физической культуры и спорта

388 574,0

376 113,0

415 381,0

472

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

7 068,0

7 243,0

7 406,0


1   2   3



Похожие:

Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально-экономического развития Аршалынского района на 2012-2016 годы
Аршалынского района на 2012-2016 годы (далее Прогноз социально-экономического развития) разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconГражданский бюджет на районном уровне Жанакорганской района на 2012-2014 годы Основные показатели социально-экономического развития Жанакорганской района на 2012-2016 годы
В соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2013 – 2017 годы
Тенденции социально-экономического развития города Курчатов в 2011 – 2012 годах
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета города Курчатов на 2012-2014 годы
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconИнформация по основным параметрам районного бюджета на 2012-2014 годы
Правил разработки прогноза социально-экономического развития, Прогнозом развития Республики Казахстан на 2012-2016 годы и Прогнозом...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2011 – 2015 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально экономического развития Кызылординской области на 2012-2016 годы
Прогноз социально-экономического развития Кызылординской области на 2012-2016 годы
Прогноз социально-экономического развития города Курчатов на 2012–2016 годы iconПрогноз социально-экономического развития Южно-Казахстанской области на 2014 – 2018 годы
Прогноз социально-экономического развития области на 2014 – 2018 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы