^ | 005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения» | Описание | Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы и для сейсмоусиления объектов здравоохранения Алматинской области и города Алматы | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая / развитие | развитие | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | показатели прямого результата | Количество финансируемых проектов здравоохранения | шт | 83 | 82 | 33 | 23 | 14 | в том числе сейсмоусиляемых объектов | шт | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | показатели конченого результата | Количество завершенных проектов здравоохранения | шт | 18 | 54
| 22 | 9 | 8 | в том числе в рамках проекта 100 больниц | шт | 11 | 33 | 13 | 4 | 4 | в том числе сейсмоусиляемых | шт | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | показатели эффективности | Средняя стоимость одного построенного стационарного объекта | млн. тенге | 2 491 | 2 931,3
| 6 098 | - | 6 326,6 | показатели эффективности | Средняя стоимость одного построенного объекта амбулаторно-поликлинической службы | млн. тенге | 1 051,5 | 1 085,2 | 918 | 1532,3 | 1 593,8 | показатели эффективности | Средняя стоимость одного построенного центра крови | млн. тенге | 2 682,9 | 2 563,9 | 3 078 | | | показатели эффективности | Средняя стоимость одного сейсмоусиленного объекта | млн. тенге | 145,9 | 534,6 | 64,2 | 336,8 | 830,5 | объем бюджетных расходов по программе | тыс.тг. | 61 613 277,1 | 90 887 799 | 45 842 670 | 33 962 234 | 36 553 549 |
^ | 006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне» | Описание | Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения инфекционных и особо опасных заболеваний | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая / развитие | текущая | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | показатели прямого результата | Создание санитарно-защитных зон вокруг неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов | к-во насел. пунктов | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | Обработка площадей против чумы | тыс.кв.км | 805,1 | 805,1 | 805,1 | 805,1 | 805,1 | Количество выездов в очаги и другие эндемичные регионы | к-во выездов | 68 | 71 | 71 | 72 | 73 | Количество выполненных лабораторных исследований | млн.ед | 0,086 | 11,1 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | показатели конечного результата | Удержание заболеваемости ККГЛ на уровне не более 0,2 | на 100 тыс.населения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Удержание показателя заболеваемости чумой на уровне не более 0,03 | на 100 тыс. населения | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Снижение общей инфекционной заболеваемости | на 100 тыс. населения | 1843,4 | 1842,8 | 1841,5 | 1840,5 | 1839,4 | Показатели эффективности | Средние затраты на 1 лабораторное исследование | тенге | 357,65 | 443,9 | 541,05 | 578,9 | 619,5 | Средняя стоимость 1 дез. препарата | тенге | 590,0 | 633,6 | 664,46 | 742,72 | 798,71 | объем бюджетных расходов по программе | тыс.тг. | 7 035 875 | 8 252 453 | 9 747 135 | 10 772 064 | 10 996 030 |
^ | 007 «Прикладные научные исследования» | Описание | Разработка и совершенствование методов и средств профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений прикладных научных исследований в области здравоохранения | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая / развитие | текущая | подпрограмма | 100 «В области здравоохранения» | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | показатели прямого результата | Общее количество выполняемых научно-технических программ | ед. | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | показатели конечного результата | Количество разрешенных МЗ РК заявок по внедрению новых технологий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Удельный вес заключительных отчетов по научно-техническим программам, получивших положительное заключение государственной научно-технической экспертизы МОН | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатели качества | Удельный вес международных патентов (число международных патентов * 100 / общее количество патентов) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Удельный вес публикаций в международных изданиях (число публикаций в международных изданиях * 100 / общее количество публикаций) | % | 6 | 11,1 | 7 | 7 | 7 | Показатели эффективности | Средняя стоимость одной научно-технической программы | тенге | 34 509 | 36 518 | 59 084 | 47 588 | 64 940 | объем бюджетных расходов по подпрограмме | тыс.тг. | 1 069 716 | 1 059 029 | 1 831 601 | 1 427 647 | 1 948 200 | объем бюджетных расходов по программе | тыс.тг. | 1 069 716 | 1 059 029 | 1 831 601 | 1 427 647 | 1 948 200 |
^ | 008 «Хранение специального медицинского резерва» | Описание | Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям системы здравоохранения по обеспечению мобилизационной готовности отрасли, организация учета и бронирования медицинских кадров для учреждений и формирований системы здравоохранения в период мобилизации, военного положения и в военное время, хранение медицинского имущества мобилизационного резерва системы здравоохранения Республики Казахстан. | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая / развитие | текущая | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | объем бюджетных расходов по программе | тыс.тг. | 22 984 | 37 087 | 28 908 | 32 161 | 32 721 |
^ | 009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения» | Описание | Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений сейсмоусиляемых объектов здравоохранения города Алматы | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая / развитие | текущая | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | показатели прямого результата | Количество финансируемых проектов здравоохранения | шт | | 2 | 7 | | | показатели конечного результата | Количество завершенных проектов здравоохранения | шт | | | 7 | | | показатели эффективности | Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта | млн. тенге | | | 149,5 |
|
| объем бюджетных расходов по программе | тыс.тг. |
| 361 314 | 685 698 |
|
| |