Миссия и видение Миссия icon

Миссия и видение Миссия



НазваниеМиссия и видение Миссия
страница12/12
Дата конвертации03.12.2012
Размер1.88 Mb.
ТипАнализ
источник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12







в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

развития

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

показатели прямого результата

Количество акционерных обществ, увеличивающих уставной капитал путем проведения капитального ремонта (2010 год – Национальный научный медицинский центр, 2011-2012 годы – Медицинский университет Астана)

ед.




1

1

1




Количество приобретаемых акций

ед.




53 097

150 000

50 553




показатели конечного результата

Количество размещаемых акций

ед.




53 097

150 000

50 553




показатели эффективности

Средняя стоимость одной акции

тенге




1000

1000

1000




объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.

4 186 296

53 097

150 000

50 553







^ Бюджетная программа

103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан»

Описание

Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по вопросам охраны здоровья граждан в рамках Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, предоставление трансфертов и бюджетных субсидий, осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

распределяемая

текущая / развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

показатели прямого результата

Повышение потенциала НПО, работающих по вопросам ВИЧ/СПИДа, укрепление взаимодействия между государственными и неправительственными организациями

кол-во гос.соц.заказа









12



12



12



показатели конечного результата

Ожидаемая продолжительность жизни

лет

68,6

68,7

68,8

69,2

69,5

Общая смертность

на 1000 населения

8,97

8,81

8,59

8,36

8,14

Снижение распространенности употребления алкоголя

%

16,9

16,4

15,9

15,5

15,0

Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет

%







0,2-0,6

0,2-0,6

0,2-0,6

объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.







12 115 172

15 282 899

4 582 808




^ Бюджетная программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков вовлечения в зависимость от ПАВ и повышение эффективности первичной профилактики распространения наркозависимости среди наиболее уязвимых групп населения РК – детей, подростков, молодежи

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

показатели прямого результата

Количество средне-образовательных учебных заведений оснащенных компьютерными программами

Ед.

75

162

948

1000

1000

Количество разработанных и внедренных в учреждениях образования профилактических антиалкогольных и антинаркотических программ

Ед.

0

0

2

2

2

Количество обученных специалистов компьютерной программе психологического тестирования на предмет риска вовлечения в зависимость от психоактивных веществ

чел.

90

162

243

1000

1000

показатели конечного результата

Охват групп повышенного риска по профилю вовлечения в зависимость от психоактивных веществ эффективными коррекционными мероприятиями

%


5


10


30


45


60


показатели эффективности

Средняя стоимость внедренных программ

тыс. тенге

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.




6 000

38 265

39 921

42 751



Свод бюджетных программ





Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.тг.

165 546 404

359 024 842

393 989 174

421 114 749

440 257 419

Текущие бюджетные программы

тыс.тг.

90 452 933

247 212 162

330 511 183

360 934 161

374 306 805

Бюджетные программы развития

тыс.тг.

75 093 471

111 812 680

63 477 991

60 180 588

65 950 614



____________________________

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12



Похожие:

Миссия и видение Миссия iconМиссия и видение Миссия
Миссия – обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Национального архивного фонда Республики Казахстан,...
Миссия и видение Миссия iconМиссия и видение Миссия: осуществление информационно-аналитической, организационно-правовой и материально-технической деятельности. Видение
Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности аппарата акима
Миссия и видение Миссия iconМиссия и видение Миссия: осуществление информационно-аналитической, организационно-правовой и материально-технической деятельности. Видение
Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности аппарата акима
Миссия и видение Миссия iconС. Караменды 2010 год Раздел Миссия и видение Миссия
Миссия – информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима и акимата...
Миссия и видение Миссия iconМиссия и видение Миссия
Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности аппарата акима
Миссия и видение Миссия iconІ. Миссия и видение отдела физической культуры и спорта Аягозского района Миссия
Миссия Обеспечение эффективного государственного управления и межотраслевой координации в целях реализации государственной политики...
Миссия и видение Миссия iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел строительства Зыряновского района» на 2011- 2015 годы город Зыряновск, 2010год Раздел Миссия и видение Миссия
Миссия: Формирование полноценной среды жизнедеятельности населения района путем своевременной реконструкции и строительства объектов...
Миссия и видение Миссия iconСтратегический план Управления туризма, физической культуры и спорта Алматинской области на 2011 – 2015 годы Раздел І. Миссия и видение Миссия
Миссия: Создание условий для развития туристской отрасли, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и...
Миссия и видение Миссия iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима города Державинска» на 2011- 2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
Миссия – обеспечение деятельности акима города Державинска, являющегося представителем Президента и Правительства Республики Казахстан...
Миссия и видение Миссия iconСтратегический план управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
Миссия: Развитие архитектуры и градостроительства для формирования полноценной среды для обитания и жизнедеятельности населения,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы