«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon

«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны



Название«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
страница6/7
Дата конвертации01.02.2013
Размер1.13 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7



^ 5. Ведомствоаралық өзара әрекеттесу


Таңдалынған стратегиялық бағыттардағы мақсаттарға жетудің табыстылығы көп жағдайда басқа мүдделі тараптармен үйлесімділікте және өзара әрекеттестікте жұмыс істеуге байланысты:


^ Оларға қолжеткізу үшін ведомствоаралық әрекеттесу қажет етілетін міндеттер көрсеткіштері

Оларға қолжеткізу үшін ведомствоаралық әрекеттесу қажет етілетін міндеттер көрсеткіштері

^ Оларға қолжеткізу үшін ведомствоаралық әрекеттесу қажет етілетін міндеттер көрсеткіштері

1-стратегиялық бағыт. – Өңір экономикасының қарқынды дамуы

^ 1.1-мақсат. Аудан экономикасының сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету

1.1.1-міндет. Салалық бөлімдердің және инфляциялық процестерді тежеу жөніндегі аудандық штабтың қызметтерін үйлестіру

Тұтынушылық баға индексін 6-8% деңгейінде ұстау

Салалық бөлімдер, кенттердің және ауылдық округтердің әкімдері

Статистика басқармасы

- ақпарат ұсыну;


- статистикалық мәліметтер ұсыну

^ 1.1.2-міндет. Инвестициялық белсенділікті арттыруға ықпал ету

1.Басымдықтағы бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі

2. Басымдықтағы бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесін қалыптастыру



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімдері.

Статистика басқармасы


  • ауданның инвестициялық жобаларының тізбесін құру бойынша өзара әрекеттесу;

  • саланың инвестициялар көлемі бойынша дамуының болжамды көрсеткішіне қолжеткізуді қамтамасыз ету;

статистикалық мәліметтер ұсыну

^ 1.1.3-міндет. Ауылдық округтер мен кенттердің тұрақты дамуларының негізін құру, ауыл тұрғындарының тыныс-тiршiлiгінің жоғары деңгейлігін қамтамасыз ету

1. Әлеуметтік сала мамандарын ауылға тарту

2. Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға кредит беру;

3. Орталықтандырылған сумен қамту жүйесі бар ауылдық елді мекендер үлесі (АЕМ жалпы санынан); Ауылдық елді мекендердегі 4. Асфальт-бетонды және қара жабынды ауыл жолдарының үлесі (жолдың жалпы ұзындығынан)


Салалық бөлімдер, кенттердің және ауылдық округтердің әкімдері


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі, кенттердің және ауылдық округтердің әкімдері


Статистика басқармасы


  • ауылдық елді мекендерге мамандар тарту жұмыстарын ұйымдастыру;

  • жұмыс тобы ұсынған құжаттардың сәйкестігін тексеру;

  • - қаржы қаражатының нысаналы және толық игерілуі жөнінен ақпарат жинақтау;

  • зкономикалық қызметті дамыту, құрылысты инвестициялау, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым объектілерін қайта жаңғырту және жөндеу жөнінен бірінші кезектегі шаралар әзірлеу;

  • ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингісін ұйымдастыру

  • статистикалық мәліметтер ұсыну.

^ 1.1.4-міндет. Ауылдық округтер мен кенттердің тұрақты дамулар үшін жағдайлар жасауға ықпал ету

Ауданның даму бағдарламасының нысаналы индикаторларына қолжеткізу


Аудандық мәслихат, аудан әкімінің аппараты, аудан бюджетін үш жылдық мерзімге (2010-2012 жылдар) қалыптастыру (нақтылау) жөніндегі аудан бөлімдері (аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері). Кенттердің және ауылдық округтердің әкімдері

Статистика басқармасы

  • қалалар мен аудандар бойынша болжамды көрсеткіштерге қолжеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

  • ақпаратты уақытылы және сапалы ұсыну;

статистикалық мәліметтер ұсыну

2-стратегиялық бағыт. - Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік сектор құру


^ 2.1-мақсат. Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін арттыруға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу

2.1.1-міндет. Нәтижеге бағдарланған жаңа жобалау жүйесін енгізу

Жергілікті атқарушы органдары жұмыстарының тиімділігін бағалау

Аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, Ауданның экономика және қаржы бөлімі

-ақпарат беру;

-жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін бағалауды сапалы жүргізу үшін, жергілікті атқарушы органдармен және МЕҰ (мемлекеттік емес ұйымдармен) өзара әрекеттесу

-ақпарат беру;

-жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін бағалауды сапалы жүргізу үшін, жергілікті атқарушы органдармен және МЕҰ (мемлекеттік емес ұйымдармен) өзара әрекеттесу

^ 2.1.2-міндет. Бюджет саясатын әзірлеу және іске асыру

  1. Аудан бюджетін үш жылдық мерзімге қалыптастыру




Аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, Ауданның экономика және қаржы бөлімі

- мәслихат шешімдерінің жобалары;

- ақпарат беру.

3-стратегиялық бағыт.- Аудан бюджетінің тиімді орындалуын қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Аудан бюджетін түсімдер бойынша орындау

3.1.1-міндет. Жергілікті бюджеттің түсімдер бойынша орындалуын мониторингілеу

3.2-мақсат. Тікелей және т.пкі нәтижелерге қолжеткізе отырып, бюджеттік қаражатты уақытылы игеру

3.2.1-міндет. Бюджет қаражатының игерілуін мониторингілеу

3.2.2-міндет. Бюджетті орындау барысында бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен өзара тиімді әрекеттесу

Аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері

Жергілікті бюджеттің орындалуын мониторингілеу Бюджетті орындау жұмыстарын үйлестіру. Жиынтықты қаржыландыру жоспарына өзгерістерді уақытылы енгізу

3.3-мақсат. Кредиттік ресурстарды бөлу және қайтару процедураларын уақытылы жүргізу

3.3.1-міндет. Республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген бюджеттік кредиттердің кредиттік шарттарға сәйкес игерілуіне ай сайын монитоинг жүргізуді қамтамасыз ету

Аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері

Бюджеттік кредиттерді уақытылы заңмен белгіленген тәртіпте игеру.

Бюджеттік кредиттерді уақытылы кредиттік шарттарға сәйкес өтеу


3.4-мақсат. Бюджетті орындауда көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру

3.4.1-міндет. Бюджеттің орындалуы туралы ай сайын, тоқсан сайын және жыл сайын берілетін есептілікке сай келетін сенімді, толық есептілікті қалыптастыру және беру

Аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері

Бюджеттің орындалуы туралы ай сайын, тоқсан сайын және жыл сайын берілетін есептілікке сай келетін сенімді, толық есептіліктің берілуін қамтамасыз ету

3.5-мақсат. Мемлекеттік сатып алуларды WEB-портал арқылы өткізуге толықтай көшуге қолжеткізу

3.5.1-міндет. Мемлекеттік сатып алуды баға ұсыныстарына электрондық тәсілмен сұрау салу арқылы енгізу

Аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері

Тізбе-шарттарды жүргізуді мониторингілеу және мемлекеттік сатып алулардың жылдық жоспарларын орналастыру.

Оқыту-үйрету семинарларын ұйымдастыру.

4-стратегиялық бағыт. – Коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

4.1-мақсат. Коммуналдық меншікті басқаруда көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру

4.1.1-міндет. Коммуналдық меншік ахуалын есепке алу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану

Коммуналдық ұйымдарды мемлекеттік басқарудың уәкілетті органы болып табылатын ауданның экономика және қаржы бөлімі


Мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекеттік басқару органдарының мемлекеттік заңды тұлғалар мен мемлекеттің қатысуындағы заңды тұлғалар тізіліміне ҚШҚ жоспарларын және олардың орындалуларын енгізу жұмыстарын үйлестіру



^ 6. Қауіптерді басқару



Ықтимал қауіп атауы

Қауіптерді басқару бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда мүмкін болатын салдарлар

Қауіптерді басқару жөніндегі іс-шаралар


^ Сыртқы қауіптер

Инфляция деңгейінің белгіленген өлшемдерден асып кетуі

Экономикалық тұрақтылықтың нашарлауы

Инфляциялық процестерді тежеу жөніндегі аудан штабының қызметін жандандыру, экономика саласындағы ахуалды тұрақтандыру тактикасы мен іс-әрекеттерін анықтау, ұсыныстар мен шаралар кешенін пысықтау.

Салықтардың және бюджетке төленетін төлемдер түсімінің азаюы

Жоспарланған бюджеттік бағдарламалар мен әлеуметтік жобалардың орындалмауы

Теңгерімдегі ақша-кредит және салық-бюджет саясатын жүргізу

Бюджет туралы заңдардың, тиісті нормативтік құқықтық актілердің тұрақсыздығы

Ресми материалдардың уақытында берілмеуі, мазмұнның тұрпайылыығы және объективті болмауы, түпкі нәтижелерге қолжеткізбеу


Орталық мемлекеттік органдарға бюджет заңдары бойынша ұсыныстар енгізу

Мемлекеттік мекемелердегі және коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардағы мамандардың кәсіби біліктілік деңгейінің төменді және есепке алу жөніндегі мамандар жоқ

Есептіліктің, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді электронды мемлекеттік сатып алулардың халықаралық стандарттарына уақытылы көшпеу, төлем құжаттарының және есептіліктің техникалық сәйкессіздіктеріне жол беру

Түсіндерме семинарлар, кеңестер өткізу, бөлімнің WEB-сайтына мәліметтер орналастыру арқылы ақпараттандырылу деңгейін арттыру

Қалыптастырылатын есептілік көлемінің өсуіне байланысты, ақпараттық жүйелердің қалыпты жұмыстан

Есептіліктің уақытылы және сапалы құрастырылмауы

Ақпараттық технологияларды жетілдіру

Ішкі қауіптер

Білікті кадрлардың тапшылығы

Ауданның экономикалық қызметінің кәсіби мүмкіндігінің кенеттен төмендеуі – оның экономикалық дамудың негізгі міндеттерін орындауға қабілетсіздігі

Тиімді жұмыс атқаруға жағдай жасауды қамтамасыз етуге бағытталған саясат жүргізу, қызметкерлерді біліктіліктерін арттыруға ынталандыру

Тиісті жергілікті органдардың ауданның стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарын сапасыз іске асырулары

Салалық және өңірлік дамудың белгіленген өлшемдеріне қолжеткізбеу

Тиісті жергілікті атқарушы органдар басшыларының стратегиялық құжаттардың (бағдарламалардың) іске асырылуына және олардың барабар шаралар қабылдауларына дербес жауапкершіліктерін арттыру

Бөлімнің штат саны азайған ретте жұмыс көлемінің ұлғаюы

Құжаттардың уақытылы және сапалы орындалмауы

Бөлімнің құрылымдық бөлімшелерінің араларындағы жүктемелерді оңтайлы бөліп беру



^ 7. Бюджеттік бағдарламалар


7.1. Бюджеттік бағдарламалар



Бюджеттік бағдарлама

459 001 000 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлауды, аудан (облыстық маңыздағы қала) бюджетінің орындалуы мен коммуналдық меншігін басқаруды қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнінен көрсетілетін қызметтер

Сипаттамасы

Өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың, өңірді дамытудың стратегиялық жоспарларының және бюджеттік жоспарлаудың негізгі бағыттарын әзірлеу, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг жүргізу реформа барысын бағалау, ауданның бюджеттік, салық, инвестициялық саясатытндағы басымдықтарды жоспарлау және қалыптастыру, ауданның нық дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін қамтамасыз ету. Аудан бюджетін орындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, аудан бюджетінің орындалуына факторлық талдау жасау. Бюджеттің орындалуы жөнінен сенімді, толық ай сайынғы, тосанды және жылдық есептілікті қалыптастыру және беру. Мемлекеттік, жергілікті органдармен және өзге заңды тұлғалардың бюджеттік есептілк мәселесі жөнінен өзара әрекеттесулерін қамтамасыз ету. Бюджеттік, бухгалтерлік есепке алуды және қаржылық есептілікті жүргізу, бюджеттік ақшаны басқару, мемлекеттік сатып алулар саласында мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекеттік коммуналдық меншікті басқару.

Бөлімнің штат санының мазмұны.

Жұмыс істеуге қажетті жағдайлар жасау.

Қолданыстағы ақпараттық басқару жүйесінің жұмыс істеу циклін қолдау, көлікке және жабдықтқа техникалық қызмет көрсету және жөндеу және бөлім жұмысына қажет басқа да іс-шаралар

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең


Жоспарлы кезең

2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері:


























1.Облыстағы тұтынушылық құнының индексі

%







108

108

108

108

108

2. Орталықтандырылған сумен қамту жүйесі бар елді мекендер үлесі (жалпы елді мекендер санынан)

%







27,2

29,2

29,2

29,2

29,2

3. Асфальт-бетонды және қара жабынды ауыл жолдарының үлесі (жолдың жалпы ұзындығынан)

%







62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

4. Аудан бюджетінің нақтылану саны

бірл.







4

4

4

х

х

5. Үш жылдық кезеңге арналған аудан бюджетін әзірлеу (аудандық мәслихат шешімінің жобасы)

бірл.







1

1

1

х

х

6. Үш жылдық кезеңге арналған бюджетті қалыптастыру

бірл.







1

1

1

х

х

7. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының және бюджет өлшемдерінің дамуының болжамын жыл сайын әзірлеу

1







1

1

1

1

1

8. Өңірді дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасын әзірлеу

-







-

-

-

-

1

9. Жыл сайын операциялық жоспар әзірлеу

1







1

1

1

1

1

10. Жыл сайын стратегиялық жоспар әзірлеу

1







1

1

1

1

1

11. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне сәйкес келуі

%







100

100

100

100

100

12. Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары бойынша бюджеттік мониторингіні қамтамасыз ету

саны







12

12

12

12

12

^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері

1. тұтыну бағасының индексін 6-8 % дәлізінде тежеуді қамтамасыз ету

%







6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

2. Аудан деңгейіндегі мемлекеттік мекемелердегі нәтижелерге бағдарланған жоспарлау жүйесінің әдістемелік және құқықтық базасын енгізу

%







100

100

100

100

100

3. аудан деңгейіндегі мемлекеттік мекемелердегі нәтижелерге бағдарланған жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшу

%







100

100

100

100

100

4. Аудан бюджетінің орындалуы бойынша уақытылы, толық, сенімді есептілік құру

саны







12

12

12

12

12

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге








16588


16625


17312


х


х

Бюджеттік бағдарлама

459 099 000 Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын ресубликалық бюджетен бөлінетін трансферттер есебінен іске асыру

Сипаттамасы

Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірлігі.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

(есеп)

2010 ж.

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

5

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Әлеуметтік сала мамандарын ауылға тарту

бірл.







37

31

34

31

36

^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

Ауылға жұмысқа келген әлеуметтік сала мамандарын тіркеу

бірл.







37

31

34

32

36

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







5296,3

5285

6271

-

-

Бюджеттік бағдарлама

459 018 000 Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

Сипаттамасы

Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Бюдеттік кредиттер беру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл

2009

(есеп)

2010 (есеп)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже көрсеткіштері:

АЕМ әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға кредиттер беру

бірл.







39

31

34

32

36

^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері:

Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға кредит беруді бекіту

бірл.







39

31

34

32

36

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







34718

30263

30263

-

-




Бюджеттік бағдарлама

459-004-000 Бір жолғылық талондар беру жұмысын ұйымдастыру және біржолғылық талондарды сатудан түскен түсімнің толық жиналуын қамтамасыз ету

Сипаттамасы

Аудан базарларының инспекторларымен жұмыс істеу, мәлімет жиынан есепке алу, есептілікті қалыптастыру, түсім көлеміне әсерін тигізетін факторларды талдау.

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл

2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже көрсеткіштері

облыс базарларындағы хронометражды рейдтер саны

рейдтер саны







0

0

0







^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері Сатушыларды толықтай қамтуды қамтамасыз ету

мың дана







0

0

0







объем бюджетных расходов

мың теңге







65

200

250







Бюджеттік бағдарлама

459-012-000-Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві

Сипаттама

Саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізуді қаржылық қамтамасыз ету бойынша, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, сот шешімдерімен жүктелген міндеттемелерді орындау рәсімдерін жүргізу.







Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру




Іске асыру тәсіліне байланысты

Бөлінетін




ағымдағы/дамыту

Ағымдағы




Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл




2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015







1

2

3

4

5

6

7

8

9







^ Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Резерв қаражатын қабылданған нормативтік актілерге сәйкес бөлу жөніндегі қаржылық рәсімдерді уақытылы жүргізу

мың теңге







8800,0

13800,0

14400,0













Түпкі нәтиже көрсеткіштері.

Резерв қаражатының игерілуін мониторингілеу, есептілікті жасау

саны







12

12

12













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







8800,0

13800,0

14400,0










Бюджеттік бағдарлама

459-014-000 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын құру немесе өсіру

Сипаттама

Облыстық бюджет қаражатын мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және өсіруге бағыттау және заңды тұлғаның, акционерлік қоғамның қатысу үлестерін, құнды бағаларын сатып алу.

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл

2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың (мемлекеттік қатысу үлесі бар акционерлік қоғамдардың және басқа заңды тұлғалардың) жарғылық капиталын өсіру және қалыптастыру

ақпарат саны







3













^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жергілікті өкілетті органның шешіміне сәйкес, жарғылық капиталды өсіру бойынша, заңды тұлғаны тіркеу туралы заңдардың талаптарына сәйкес жарғылық капитал қалыптастыру бойынша қаражат аудару

мың теңге







15260













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

13160,0

17595,0

15260

5000

10000










Бюджеттік бағдарлама

459-005-000-Жергілікті атқаруышы органның қарызын өтеу

Сипаттама

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға берілген кредиттер бойынша жергілікті атқарушы органның қарызын, жасалған шарттардағы келісімдерге сәйкес қайтару.

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл

2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Бюджеттік кредиттердің игерілуіне ай сайын мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету

ақпарат саны







12

-

-







^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері

ЖАО қабылдаған міндеттемелердің толықтай орындалуын қамтамасыз ету

%







100

-

-







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







712,0

-

-










Бюджеттік бағдарлама

459-015-000-мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

Сипаттама




Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл

2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже көрсеткіштері Бөлінген қаражаттың игерілуі

%








100%

0

0







^ Түпкі нәтижелер көрсеткіші Резерв қаражатын игеру мониторингісі, есептілікті жасау

саны







1

0

0







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







1400

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама

459-003-000-Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

Сипаттама

Мүлікті бағалау жөнінен көрсетілетін қызметке қаражат аудару

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті, өкілеттікті және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетулерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы

өлшем бірл.

Есепті кезең, жыл

Жоспарлы кезең, жыл

2009

(есеп)

2010

(есеп)

2011

2012

2013

2014

2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мүлікке жүргізілген бағалаулар саны

саны








Келісім шарт бойынша

0

0







^ Түпкі нәтиже көрсеткіштері Қаражатты игеру мониторингісі, есептілікті жасау

%







100%

0

0







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге







315

-

-

-

-

1   2   3   4   5   6   7



Похожие:

«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Ұлан ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Молодежный кенті, 2011 Мазмұны
Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралары және нәтиже көрсеткіштері
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыт, мақсаттар, міндеттер, мақсаттық индикаторлар, шаралар және нәтиже көрсеткіштері
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны iconҰлан аудандық әкімдігінің 2011 жылғы «04» қараша №692 қаулысына
«Ұлан ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015...
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Шемонаиха ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Көкпекті ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Бөлімнің стратегиялық бағыттары, мақсаты және міндеттері, мақсатты индекаторлары, іс
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемелекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Сәйкес келетін сала орта қызметінің даму беталасы және ағымдағы жағдайдың талдауы
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Мазмұны
«Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға...
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны iconБөлімі мемлекеттік мекемесінің 2011– 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралары және нәтиже көрсеткіштері
«Ұлан ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011–2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Рбір баланың өмір сүруге және жанұяда тәрбиеленуге құқығы арқылы әлеуметтік жетімдіктің деңгейін азайту
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы