«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М icon

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М



Название«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М
Дата конвертации25.10.2012
Размер313.95 Kb.
ТипАнализ
источник



«Утверждаю»

Аким Кокпектинского района

_________________Мусин Д. М.

« » ________________2012 г.


Стратегический план

Улкенбокен селолық округі әкімінің аппараты ММ

на 2011 – 2015 годы


с. Улкенбокен – 2012 г.


Содержание



  1. Миссия и видение 1

  2. Анализ текущей ситуации 2-4

  3. Основные пути решения 5

  4. Нормативно правовые акты 6

  5. Бюджетные программы 6-17

  6. Свод 18




  1. Миссия и ведение



Миссия- осуществление политики президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Улкенбокенском сельском округе

Ведение: обеспечение роста социально экономического развития Улкенбокенского сельского округа и повышения благосостояния и качества жизни населения.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В Улкенбокенском сельском округе численность населения за 2010-2011 год



Наименование


2010

2011

Увеличение +, или уменьшение -

Численность населения в текучем числе

2091

1927


-164

Трудовые ресурсы экономичной активности населения

1445

1357

-88

Неактивное население

646

570

-76



На сегодня на учете в отделе занятости состоит 9 человек. Доля зарегистрированных безработных от экономически активного населения составляет 0,01 % . Трудоустроены в течении года 2 безработных . Создано новых рабочих мест 1. На оплачиваемые общественные работы привлечено 24 человек, на переподготовку направлено 6 человек. Общественные работы стали признанной формой борьбы с бедностью, они позволяют благоустраивать территории и улицы, охранять правопорядок.


За 2011 год ГАСП назначено получателям из 9 семей. Государственное пособие на детей до 18 лет назначено 52 семьям, в них детей 131.

За 2010 год по округу родилось более 26 детей.


15 человек направленно на профессиональное обучение.

За 2009 год по Улкенбокенского сельскому округу в местный бюджет поступило имущественного налога 16392 тенге, земельного налога 128375 тенге, транспортного налога 685000 тысячи тенге.


Разовый сбор за реализацию мяса за период за год составил 13480 тенге.


^ Объем налоговой продукции сельского округа 2009-2010 год



Производство продукции


2009

2010

Увеличение или уменьшение, %

мясо

897

901

104,4

молоко

4710

4712

100,1

яйцо

640

738

115,3

^ Поголовье скота и птиц:

КРС

4657

4666

100,2

В том числе: корова







99,6

МРС

7206

7566

105,0

свиньи

100

100

100,0

лошади

912

915

100,3

птицы

3707

3850

103,9




^ Количество пищевых цехов

3

3

3

хлебопекарни

1

1

-

Масло пресс

1

1

-

мельница

1

1

-

^ Выпускаемая продукция:

Хлеб

5475

5475




Кондитер










^ Посевная площадь гектар

10458

10458




В том числе зерновых

7815

6841,4

87,5

картофель

24

24

100

овощи

16

16

100

кормовых

466

30

6,4

подсолнечных

2137

2951

138,0



^ Общая земельная площадь гектар 82457 82457

Пашня

7815

7815

100,0

Сенокос

5067

5067

100,0

Пастбища

36311

36311

100,0

К/Х

52

52

100,0

ИП

20

21

105,0

Численность занятых в сфере малого предпринимательства

112

113

108,8



^ 3. Основные пути решения


Будет постоянно ,проводится мониторинг количество малообеспеченных граждан и их семей с целью выяснения причин бедности и оказание практичной поддержки для выхода пути бедности

В основном будет сформирована система поддержки граждан, попавшим в сложную жизненную ситуацию, которая будет стимулировать граждан к октавному поиску работы и в средне-срочный и отдаленной перспективе в частности через предоставление микро кредитов.


Одним из эффективных методов снижения бедности станет оказание малообеспеченным гражданам помощи на развитие личного подсобного хозяйства.


В Улкенбокенском сельском округа в честь 65- лития Победы произвести ремонт парка победы, вечного огня. фонтана. в рамках «Дорожной Карты» ремонт котельной Улкенбокенской средней школы провести ремонт трех улиц Кирова, Почтовая. Гоголя. А также в селе Улкенбокен будут проводится работы, по содержанию полигона ТБО, а также работа по установке скотомогильника и убойной площадки. В Улкенбокенском сельском округе планируется осуществление работ по благоустройству и озеленению села.


^ 4. Нормативно-правовые акты


  1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года

  2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

№ 95-IV;

  1. Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г. № 15I

  2. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от

23 января 2001 г. № 148

  1. Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от

24 марта 1998 г. № 213

  1. Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 г. № 370

  2. Закон «О государственной службе» от 23 июля 1999 г. № 453

  3. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»

  4. Указ Президента Республики Казахстан от 31 мая 2005 года № 1583 «О мерах по дальнейшему совершенствованию

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных органов Республики Казахстан»

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан»

  2. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 327 «Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих»

  3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 г № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»

  4. Постановление Правительства РК от 17 апреля 2004 года № 430 «Об утверждении Правил электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан»
^

5. Бюджетные программы



В соответствии с определенными стратегическими направлениями Плана Управления определена 1 бюджетная программа, направленная на содержание Отдела.

Объем бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей на 2010-2012 годы составляет 9478 тыс.тенге.


^ Перечень бюджетных программ ГУ «Аппарата акима Улкенбокенского сельского округа»


1. 123 001 000 Услуги по обеспечению деятельности акима Улкенбокенского сельского округа, :


2. 123 008 000 Освещение улиц населенных пунктов;


3. 123 009 000 Обеспечение санитарии населенных пунктов.


4 123 011 000 Благоустройство и озеленение населенных пунктов;


5. 123 411 000 Материально-техническое оснащение государственных органов


^ Бюджетная программа, направленная на услуги по обеспечению деятельности аппарата Улкенбокенского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат Акима Улкенбокенского сельского округа


Бюджетная программа

123 001 000 «Услуги по обеспечению деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.

Описание

Организация обеспечения деятельности Аппарата Акима района, в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.

^ Стратегическое направление

1. Качество государственных услуг

Цель

    1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов;

    2. Создание возможностей для вовлечения населения и институтов гражданского общества в разработку стратегических документов и принятие решений по управлению и развитию округа

    3. Повышение прозрачности и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг через веб-ресурсы Правительства и портала округа

    4. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций государственным услугам.

Задача

    1. Совершенствование системы учета и контроля исполнением поручений вышестоящих организаций;

    2. Совершенствование системы контроля исполнением планов и иных социально-значимых проектов;

    3. Организация системы контроля межведомственного и межотраслевого функционального взаимодействия местных государственных органов при подготовке комплексных стратегических документов;

    4. Повышение качества нормотворческой деятельности;

    5. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества государственных услуг с участием экспортного сообщества, институтов гражданского общества и непосредственных потребителей государственных услуг;

    6. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций.




Показатели






^ Наименование показателя

Количества государственных служащих

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год


2013

год

Показатели количества

Количества государственных служащих

Кол-во внештатных работников

Чел.

4


6

3


6

3


6

3


6

3


6

^ Показатели качества

Доля государственных органов, охваченных автоматизированной системой учета и контроля за исполнением поручений

%




50

70

100

100

Доля повторных обращений граждан от общего числа обращений

%

0













^ Показатели эффективности

Х

Тыс.тенге
















^ Показатели результата

Удельный вес населения, положительно оценивающего деятельности Акима и аппарата Акима

%

80

80

80

80

80

^ Расходы на реализацию прогаммы

Х

Тыс.тенге

6012

7917

8858

9478

10142



^ Бюджетная программа, направленная на командировки и служебные разъезды внутри страны аппарата Акима Улкенбокенского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Улкенбокенского сельского округа


Бюджетная программа (подпрограмма)

123 001 151 «Командировки и служебные разъезды внутри страны»

Описание

Командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации и переподготовки госслужащих Улкенбокенского сельского округа

Цель

Совершенствование кадрового обеспечения госслужащих

Задача

Повышение теоретических и практических знаний государственных служащих Улкенбокенского сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

Количество служащих, прошедших повышение квалификации

Чел. %

1

1

1

1

1

Количество служащих, прошедших переподготовку

Чел. %

1

1

1

-

-

Количество служащих, прошедших повышение квалификации за рубежом

Чел.

-

-

-

-

-

^ Показатели качества







-

-

-

-

-

^ Показатели эффективности

Средние затраты на повышение квалификации 1 госслужащего:

-на повышение квалификации госслужащих

-на переподготовку госслужащих

Тыс.тенге
















Средние затраты на обучение государственному языку 1 госслужащего


Тыс.тенге

-

-

-

-

-

Средние затраты на обучение английскому языку 1 госслужащего

Тыс.тенге

-

-

-

-

-

^ Показатели результата

Доля государственных служащих прошедших повышение квалификации

%




















Количество служащих, прошедших переподготовку


%


-


100


100


-


-





Доля государственных служащих прошедших обучение казахскому языку

%

-

-

-

-


-

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

72

35

37

-


-



^ Бюджетная программа, направленная на освещение улиц населенных пунктов аппарата Акима Улкенбокенского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Улкенбокенского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Освещение улиц населенных пунктов

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Освещение улиц населенных пунктов

Задача

Приобретение и установка светильников , оплата за освещение улиц, установка освещения улиц с.Улкенбокен приоб ламп энергосберег,автосчетчик

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013


Освещение улиц населенных пунктов

Точки

освещения

43

43

63

100

120

^ Показатели качества







90

200

408

436

497

^ Показатели эффективности




Тыс.тенге

90



200



408

436

497

^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

90

200

408

436

497



^ Бюджетная программа, направленная на обеспечение санитарии населенных пунктов аппарата Акима Улкенбокенского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Улкенбокенского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 009 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Обеспечение санитарии населенных пунктов

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Обеспечение надлежащего санитарного состояния ТБО

Задача

Обеспечение санитарного состояния сельского округа



Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

Очистка полигона твердо-бытовых отходов, свалок, вывоз мусора, отлов и отстрел собак

Тыс.тенге

35

470

402

430

460

^ Показатели качества






















^ Показатели эффективности




Тыс.тенге
















^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

35

470

402

430

460


^ Бюджетная программа, направленная на благоустройство и озеленение населенных пунктов аппарата Акима Улкенбокенского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Улкенбокенского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 011 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов »

Описание

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Благоустройство и озеленение села

Задача

Очистка улиц, установка фонтан, огр /парка Улучшение облика села, наглядной агитации, благоустройство и озеленение сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

Показатели качества

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Тыс.тенге

200

200

500

535

572

^ Показатели эффективности




Тыс.тенге

200

200

500

535

572

^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

200

200

500

535

572



^ Бюджетная программа, направленная на материально-техническое оснащение аппарата Акима Улкенбокенского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат Акима Улкенбокенского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123  022 000 «Материально-техническое оснащение государственного органа»

Описание

Материально-техническое обеспечение деятельности Улкенбокенского сельского округа


^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

1. Улучшение координации деятельности государственных органов и повышение эффективности работы

Задача

  1. Укрепление материально-технической базы госорганов с целью обеспечения бесперебойной работы сотрудников аппарата акима Улкенбокенского сельского округа с местными исполнительными органами

  2. Внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов.

Показатели





^ Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (план)

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год


Показатели количества

Охват госорганов, принимающих участие в Рейтинге Акимов сельских органов

%

1

2

3

3

3

Количество рабочих мест, оснащенных компьютерной и организационной техникой

%

50

80

100

100

100

^ Показатели качества

Х































^ Показатели эффективности

Х







150

161

183

196

^ Показатели результата

Охват (оснащение) госслужащих компьютерной и организационной техникой

%

50

80

100

100

100




%
















^ Расходы на реализацию программы




-

--

150

161

183

196



^ Cвод бюджетных программ



Наименование программы

Отчетный период

^ Плановый период

2009 год (план текущего)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

^ 1. Действующие программы из них

6012

7917

8858

9478

10142

За счет трансфертов из республиканского бюджета
















За счет средств бюджета района
















Текущие бюджетные программы

6012

7917

8858

9478

10142

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности

-

-

-

-

-

Трансферты из местных бюджетов
















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ Всего расходов, из них:

Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности
















Трансферты из местных бюджетов


















Исп.Байтасова К.Б. 8 (72348) 2 61 65



Похожие:

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю аким Кокпектинского района Д. Мусин

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю аким Кокпектинского района Д. М. Мусин

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю Аким Кокпектинского района Мусин Д. М. от 2011 года Стратегический план гу «Аппарата акима Теректинского сельского округа»
Создание наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития инфраструктуры сельского акимата и государственных электронных...
«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю Аким Щербактинского района С. Смагулов
Воробьев В. И. – зам акима района по селу и экономике, Жузбаев К. М. – аким Татьяновского с/о, Исеев К. Б. начальник районного отдела...
«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю Аким Щербактинского района С. Смагулов
Кудайбергенов О. С. – аким Галкинского с/о, Миронец И. И. – директор Щербактинского пэс (по согласованию)
«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М icon«утверждаю» Аким Уланского района Б. Уйсумбаев
Мероприятия по исполнению критических замечаний и предложений высказанных жителями района
«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю аким Шемонаихинского района

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю аким Бескарагайского района

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М icon«утверждаю» Аким Аксуского района А. Дюсембаев

«Утверждаю» Аким Кокпектинского района Мусин Д. М iconУтверждаю аким Качирского района Б. Бакауов

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы