Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» icon

Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты»



НазваниеПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты»
Дата конвертации25.10.2012
Размер318.39 Kb.
ТипАнализ
источник



Приложение к постановлению

Аппарата Акима Кокпектинского района

от «____» _____________20___г. №__________


Стратегический план

«Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты » ММ

на 2011– 2015 годы


с. Миролюбовка – 2011 г.


Содержание



1.

Миссия и видение---------------------------------------------------------







2.

Анализ текущей ситуации-----------------------------------------------







3.

Стратегические направления деятельности, цели и задачи -----







4.

Функциональные возможности ----------------------------------------







5.

Нормативные правовые акты --------------------------------------







6.

Бюджетные программы -----------------------------------------------




  1. ^ Миссия и видение



Миссия- осуществление политики Президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Миролюбовском сельском округе.


Видение: обеспечение роста социально экономического развития Миролюбовского сельского округа и повышения благосостояния и качества жизни населения.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В Миролюбовском сельском округе численность населения за 2009-2010 год



Наименование


2009

2010

Увеличение +, или уменьшение -

Численность населения в текучем числе

1046чел.

1057 чел.


+11


Трудовые ресурсы экономичной активности населения

577 чел

588 чел

+11

Неактивные населения

469 чел

469 чел

--


На сегодня на учете в отделе занятости состоит 7 человек. Доля зарегистрированных безработных от экономически активного населения составляет 0,1 % . Трудоустроены в течении года 3 безработных . Создано новых рабочих мест 12. На оплачиваемые общественные работы привлечено 34 человек, на переподготовку направлено 3 человек. Общественные работы стали признанной формой борьбы с бедностью, они позволяют благоустраивать территории и улицы, охранять правопорядок.


За 2010 год ГАСП назначено 59 получателям из 20 семей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшено на 3 семью.

Государственное пособие на детей до 18 лет назначено 41 семьям,

Жилищная помощь назначена 17 семьям. Социальная поддержка семей с детьми привела к повышению рождаемости. За 2010 год по округу родилось более 15 детей.

За 2010 год открылись 2 пункта по приему и реализации рыбы, отловом рыб заняты более 40 человек.


За 2010 год по Миролюбовскому сельскому округу в местный бюджет поступило имущественного налога 12900 тенге, земельного налога 8835 тенге, транспортного налога 83050 тенге.


Разовый сбор за реализацию мяса за период за год составил 101300 тенге.


^ Объем налоговой продукции сельского округа 2009-2010 год



Производство продукции


2009

2010

Увеличение или уменьшение,

мясо

117,2 тонны

206,2 тонны

+89

молоко

95 тонны

109,0 тонны

+14

яйцо

453 тыс.штук

584

+131

^ Поголовий скота и птиц:

КРС

972

716

-256

+55

В том числе: корова

420

567

+147

-

МРС

1750

2173

+423

-650

свиньи

125

70

-55

-80

лошади

117

101

-16

+11

птицы

1890

2633

+743

-960




^ Посевная площадь гектар

2757,2


2752,2




В том числе зерновых

883

1250

+367

картофель

24

30

+6

овощи

7

7

--

кормовых

--

--




подсолнечных

1054

890

-164


^ Общая зеленая площадь гектар


Пашня

6970

6970

-

Сенокос

753

753

-

Пасбища

19216

19216

-

К/Х

17

14

-

ИП,ЧП

9

9

+4

Численность занятых в сфере малого предпринимательства

39

39

-4



^ 3. Основные пути решения


Будет постоянно проводится мониторинг количество малообеспеченных граждан и их семей с целью выяснения причин бедности и оказание практичной поддержки для выхода пути бедности

Одним из эффективных методов снижения бедности станет оказание малообеспеченным гражданам помощи на развитие личного подсобного хозяйства, в частности через предоставления микрокредитов.


В Миролюбовском сельском округе планируется 201-2015 гг -


  1. открытие мини-пекарни

  2. развитие овцеводства

  3. развитие животноводства

  4. переработка рыбной продукции

  5. выращивание овощей

А также в селе будет проводиться работа по содержанию полигона ТБО и планируется осуществление работ по благоустройству и озеленению села.


^ 4. Нормативно-правовые акты


  1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года

  2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

№ 95-IV;

  1. Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г. № 15I

  2. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от

23 января 2001 г. № 148

  1. Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от

24 марта 1998 г. № 213

  1. Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 г. № 370

  2. Закон «О государственной службе» от 23 июля 1999 г. № 453

  3. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»

  4. Указ Президента Республики Казахстан от 31 мая 2005 года № 1583 «О мерах по дальнейшему совершенствованию

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных органов Республики Казахстан»

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан»

  2. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 327 «Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих»

  3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 г № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»

  4. Постановление Правительства РК от 17 апреля 2004 года № 430 «Об утверждении Правил электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан»



^




Бюджетные программы



В соответствии с определенными стратегическими направлениями Плана Управления определена 1 бюджетная программа, направленная на содержание Отдела.

Объем бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей на 2011 годы составляет 8608 тыс.тенге.


Перечень бюджетных программ ГУ «Аппарат Акима Миролюбовского сельского округа»


123 001 000 «Обеспечение деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.


123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»


123 009 000 « Обеспечение санитарии населенных пунктов»

123 011 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

123 022 000 «Материально-техническое оснащение государственных органов


^ Бюджетная программа, направленная на услуги по обеспечению деятельности аппарата Акима Миролюбовского сельского округа

дминистратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат Акима Миролюбовского сельского округа»


^ Бюджетная программа

123 001 000 «Услуги по обеспечению деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.

Описание

Организация обеспечения деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.

^ Стратегическое направление

1. Качество государственных услуг

Цель

    1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов;

    2. Создание возможностей для вовлечения населения и институтов гражданского общества в разработку стратегических документов и принятие решений по управлению и развитию округа

    3. Повышение прозрачности и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг через веб-ресурсы Правительства и портала округа

    4. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций государственным услугам.

Задача

    1. Совершенствование системы учета и контроля за исполнением поручений вышестоящих организаций;

    2. Совершенствование системы контроля за исполнением планов и иных социально-значимых проектов;

    3. Организация системы контроля межведомственного и межотраслевого функционального взаимодействия местных государственных органов при подготовке комплексных стратегических документов;

    4. Повышение качества нормотворческой деятельности;

    5. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества государственных услуг с участием экспортного сообщества, институтов гражданского общества и непосредственных потребителей государственных услуг;

    6. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций.




Показатели






^ Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

год

отчет

2011 год план

2012 год (план)

2011 год (план)

2012 год (план)

2015год


Показатели количества

Штатная численность аппарата акима

Чел.




9

9










^ Показатели качества

Доля государственных органов, охваченных автоматизированной системой учета и контроля за исполнением поручений

%

100

100

100

100

100

100

Доля повторных обращений граждан от общего числа обращений

%




-

-

-

-

-

^ Показатели эффективности

Х

Тыс.тенге



















^ Показатели результата

Удельный вес населения, положительно оценивающего деятельности Акима и аппарата Акима

%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию прогаммы

Х

Тыс.тенге

6300

7828

8375

8961

9589

10260



^ Бюджетная программа, направленная на командировки и служебные разъезды внутри страны аппарата акима Миролюбовского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат акима Миролюбовского сельского округа



Бюджетная программа (подпрограмма)

123 001 151 «Командировки и служебные разъезды внутри страны»

Описание

Командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации и переподготовки госслужащих Миролюбовского сельского округа,

Цель

Совершенствование кадрового обеспечения госслужащих

Задача

Повышение теоретических и практических знаний государственных служащих Миролюбовского сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010 год

отчет

2011 год (план0

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015год

Количество служащих, прошедших повышение квалификации

Чел. %




--

--

-,

-

-

Количество служащих, прошедших переподготовку

Чел. %




--

-

--

--

-

Количество служащих, прошедших повышение квалификации за рубежом

Чел.




-

-

-

-

-

^ Показатели качества












-

-

-

-

-

^ Показатели эффективности

Средние затраты на повышение квалификации 1 госслужащего:

-на повышение квалификации госслужащих

-на переподготовку госслужащих

Тыс.тенге



30



-




35



40



---




---


Средние затраты на обучение государственному языку 1 госслужащего


Тыс.тенге




-

-

-

-

-

Средние затраты на обучение английскому языку 1 госслужащего

Тыс.тенге




-

-

-

-

-

^ Показатели результата

Доля государственных служащих прошедших повышение квалификации

%

100

100

100

100

100

100





Количество служащих, прошедших переподготовку


%





-


-


-


-


-




Доля государственных служащих прошедших обучение казахскому языку

%




-

-

-

-

-

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тг

30

--

35

40









^ Бюджетная программа, направленная на освещение улиц населенных пунктов аппарата акима Миролюбовского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат акима Миролюбовского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Освещение улиц населенных пунктов

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Освещение улиц населенных пунктов

Задача

Приобретение и установка светильников , оплата за освещение улиц, установка освещения улиц с. Миролюбовка

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010 год

отчет

2011 год (план)

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015 год

Освещение улиц населенных пунктов

Тыс.тенге




120,0

128,0

137,0

147,0

157,0

^ Показатели качества

























^ Показатели эффективности




Тыс.тенге



















^ Показатели результата




%

100

100

100




100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

150

120.0

128,0

137,0

147,0

157,0



^ Бюджетная программа, направленная на обеспечение санитарии населенных пунктов аппарата Акима

Миролюбовского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат акима Миролюбовского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 009 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Обеспечение санитарии населенных пунктов

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Обеспечение надлежащего санитарного состояния ТБО

Задача

Обеспечение санитарного состояния сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010 год

(отчет)

2011 год (отчет)

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015 год

Очистка полигона твердо-бытовых отходов, свалок, вывоз мусора, строительство скотомогильника

Тыс.тенге




260,0

200,0

200,0

200,0

200,0

^ Показатели качества

























^ Показатели эффективности




Тыс.тенге



















^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

190

260,0

200,0

200,0

200,0

200,0



^ Бюджетная программа, направленная на благоустройство и озеленение населенных пунктов аппарата акима Миролюбовского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Миролюбовского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 011 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов »

Описание

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Благоустройство и озеленение села

Задача

Улучшение облика села, наглядной агитации, благоустройство и озеленение сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

^ 2010 год (отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели качества

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Тыс.тенге

450,0

250,0

267,0

286,0

306,0

307,0

^ Показатели эффективности




Тыс.тенге



















^ Показатели результата




%




100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

450,0

250,0

267,0

286,0

306,0

307,0



^ Бюджетная программа, направленная на материально-техническое оснащение аппарата Акима Миролюбовского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат акима Миролюбовского сельского округа»


Бюджетная программа (подпрограмма)

123 022 000 «Материально-техническое оснащение государственных служащих»

Описание

Материально-техническое обеспечение деятельности Миролюбовского сельского округа


^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

1. Улучшение координации деятельности государственных органов и повышение эффективности работы

Задача

  1. Укрепление материально-технической базы госорганов с целью обеспечения бесперебойной работы сотрудников аппарата акима Миролюбовского сельского округа с местными исполнительными органами

  2. Внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов.


Показатели





^ Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010 год(отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013

год

2014 год

2015 год


Показатели количества

Охват госорганов, принимающих участие в Рейтинге Акимов сельских органов



%




1

1

2

2

2

Количество рабочих мест, оснащенных компьютерной и организационной техникой

%

100

100

100

100

100

100

^ Показатели качества

Х


































^ Показатели эффективности

Х






















^ Показатели результата

Охват (оснащение) госслужащих компьютерной и организационной техникой

%

100

100

100

100

100

100




%



















^ Расходы на реализацию программы







264

150.0

160

171

183

196



^ Свод бюджетных программ




Наименование программы

Отчетный период

^ Плановый период

2010 год (отчет)

2011 год (план)

2012год

(план)

2013 год

2014 год

2015 год

^ 1. Действующие программы из них

7354,0

8608,0

9210,0

9855,0

10525,0

11283,0

За счет трансфертов из республиканского бюджета










-

-

-

За счет средств бюджета района

7354,0

8608,0

9210,0

9855,0

10525,0

11283,0

Текущие бюджетные программы



















Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности







-

-

-

-

Трансферты из местных бюджетов



















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:



















Текущие бюджетные программы



















Бюджетные программы развития



















^ Всего расходов, из них:




Текущие бюджетные программы



















Бюджетные программы развития



















Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности



















Трансферты из местных бюджетов





















Похожие:

Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» iconПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Кокжайык селолық округі әкімінің аппараты»
Миссия- осуществление политики Президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Кокжайыкском...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» iconПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Карагандыкол селолық округі әкімінің аппараты»
Миссия- осуществление политики Президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Карагандыколском...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» iconПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Биғаш селолық округі әкімінің аппараты»
Миссия- осуществление политики Президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Бигашском...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» iconПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Шұғылбай селолық округі әкімінің аппараты»
Миссия- осуществление политики Президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Шугылбайского...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» iconПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план Самар селолық округі әкімінің аппараты мм на 2011 – 2015 годы
Миссия- осуществление политики президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Самарском...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» icon«Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» мм
Атқару Президенттің және Қазақстан республикасы Үкіметінің саясатын жергілікті мемлекеттік басқаруда, Миролюбовка селолық округінде...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» iconСтратегический план развития гу «Аппарат акима Кокпектинского сельского округа» на 2011 – 2015 годы (проект) Приложение 1 к постановлению акимата Кокпектинского района от 2011г
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» icon2010 жылдың бірінші жартыжылдық «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм өткізілген жұмысы бойынша есеп. «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты»
«Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм 2 мемлекеттік қызмет көрсетеді
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» icon«Сам селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереж е жалпы ережелер «Сам селолық округі әкімінің аппараты»
«Сам селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі мемлекеттік мекеме) аудандық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік...
Приложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план «Миролюбовка селолық округі әкімінің аппараты» icon«Ақжігіт селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереж е жалпы ережелер «Ақжігіт селолық округі әкімінің аппараты»
«Ақжігіт селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі мемлекеттік мекеме) аудандық бюджеттен қаржыландырылатын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы