От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon

От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы



НазваниеОт 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы
Дата конвертации25.10.2012
Размер338.71 Kb.
ТипАнализ
источник



Приложение к постановлению

Аппарата Акима Кокпектинского района

____ от «____» _________20___г.


Стратегический план

«Палатцы селолық округі әкімінің аппараты » ММ

на 2011– 2015 годы


с. Палатцы – 2011 г.


Содержание



1.

Миссия и видение---------------------------------------------------------







2.

Анализ текущей ситуации-----------------------------------------------







3.

Стратегические направления деятельности, цели и задачи -----







4.

Функциональные возможности ----------------------------------------







5.

Нормативные правовые акты --------------------------------------







6.

Бюджетные программы -----------------------------------------------




  1. ^ Миссия и видение



Миссия- осуществление политики Президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Палатцынском сельском округе.


Видение: обеспечение роста социально экономического развития Палатцынского сельского округа и повышения благосостояния и качества жизни населения.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В Палатцынском сельском округе численность населения за 2009-2010 год



Наименование


2009

2010

Увеличение +, или уменьшение -

Численность населения в текучем числе

1492чел.

1389 чел.



-103

Трудовые ресурсы экономичной активности населения

942 чел

853 чел

-89

Неактивные населения

550 чел

536 чел

-14


На сегодня на учете в отделе занятости состоит 29 человек. Доля зарегистрированных безработных от экономически активного населения составляет 5 % . Трудоустроены в течении года 10 безработных . Создано новых рабочих мест 15. На оплачиваемые общественные работы привлечено 23 человек, на переподготовку направлено 1 человек. Общественные работы стали признанной формой борьбы с бедностью, они позволяют благоустраивать территории и улицы, охранять правопорядок.


За 2010 год ГАСП назначено 36получателям из 13 семей.

Государственное пособие на детей до 18 лет назначено 12 семьям,

Жилищная помощь назначена 47 семьям. Социальная поддержка семей с детьми привела к повышению рождаемости. За 2010 год по округу родилось более 10 детей.


За 2010 год по Палатцынскому сельскому округу в местный бюджет поступило имущественного налога 17715 тенге, земельного налога 90606 тенге, транспортного налога 929592 тенге.


Разовый сбор за реализацию мяса за период за год составил 159720 тенге.


^ Объем налоговой продукции сельского округа 2009-2010 год



Производство продукции


2009

2010

Увеличение или уменьшение,

мясо

495.5тонны

401,4 тонны

-94,1

молоко

2050 тонны

1660 тонны

-390

яйцо

740 тыс.штук

600 тыс.штук

-140

^ Поголовий скота и птиц:

КРС

1845

1503

-342

+55

-

-650

-80

+11

-960

В том числе: корова

850

751

-99

МРС

2366

2247

-119

свиньи

79

-




лошади

1045

877

-168

птицы

3225

2590

-635




^ Посевная площадь гектар

4880

5429

+549

В том числе зерновых

2027

2227

+200

картофель

2

5

+3

овощи

61

83

+22

кормовых

800

900

+100

подсолнечных

1800

1980

+180


^ Общая зеленая площадь гектар


Пашня

6245

6245

-

Сенокос

2308

2308

-

Пастбища

11660

11660

-

К/Х

31

33

-

ИП,ЧП

8

8

-

Численность занятых в сфере малого предпринимательства

11

11

-



^ 3. Основные пути решения


Будет постоянно проводится мониторинг количество малообеспеченных граждан и их семей с целью выяснения причин бедности и оказание практичной поддержки для выхода пути бедности

Одним из эффективных методов снижения бедности станет оказание малообеспеченным гражданам помощи на развитие личного подсобного хозяйства, в частности через предоставления микрокредитов.


В Палатцынском сельском округе планируется 2011-2015 гг.


  1. открытие мини-пекарни

  2. развитие овцеводства

  3. развитие коневодства

  4. выращивание овощей

А также в селе будет проводиться работа по содержанию полигона ТБО и планируется осуществление работ по благоустройству и озеленению села.


^ 4. Нормативно-правовые акты


  1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года

  2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года

№ 95-IV;

  1. Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г. № 15I

  2. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от

23 января 2001 г. № 148

  1. Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от

24 марта 1998 г. № 213

  1. Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 г. № 370

  2. Закон «О государственной службе» от 23 июля 1999 г. № 453

  3. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»

  4. Указ Президента Республики Казахстан от 31 мая 2005 года № 1583 «О мерах по дальнейшему совершенствованию

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных органов Республики Казахстан»

  1. Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан»

  2. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 327 «Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих»

  3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 г № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»

  4. Постановление Правительства РК от 17 апреля 2004 года № 430 «Об утверждении Правил электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан»



^

Бюджетные программы



В соответствии с определенными стратегическими направлениями Плана Управления определена 1 бюджетная программа, направленная на содержание Отдела.

Объем бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей на 2011 годы составляет 8611 тыс. тенге.


Перечень бюджетных программ ГУ «Аппарат Акима Палатцынского сельского округа»


123 001 000 «Обеспечение деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.


123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»


123 009 000 « Обеспечение санитарии населенных пунктов»

123 011 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

123 023 000 «Материально-техническое оснащение государственных органов


^ Бюджетная программа, направленная на услуги по обеспечению деятельности аппарата Акима Палатцынского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат Акима Палатцынского сельского округа»


Бюджетная программа

123 001 000 «Услуги по обеспечению деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.

Описание

Организация обеспечения деятельности Аппарата Акима района в городе района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного (сельского) округа.

^ Стратегическое направление

1. Качество государственных услуг

Цель

    1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов;

    2. Создание возможностей для вовлечения населения и институтов гражданского общества в разработку стратегических документов и принятие решений по управлению и развитию округа

    3. Повышение прозрачности и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг через веб-ресурсы Правительства и портала округа

    4. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций государственным услугам.

Задача

    1. Совершенствование системы учета и контроля за исполнением поручений вышестоящих организаций;

    2. Совершенствование системы контроля за исполнением планов и иных социально-значимых проектов;

    3. Организация системы контроля межведомственного и межотраслевого функционального взаимодействия местных государственных органов при подготовке комплексных стратегических документов;

    4. Повышение качества нормотворческой деятельности;

    5. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества государственных услуг с участием экспортного сообщества, институтов гражданского общества и непосредственных потребителей государственных услуг;

    6. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций.






Показатели






^ Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

год

отчет

2011 год (план)

2012 год (план)

2013год (план)

20124год (план)

2015год

(план)

Показатели количества

Штатная численность аппарата акима

Чел.

9

9

9

9

9

9


^ Показатели качества

Доля государственных органов, охваченных автоматизированной системой учета и контроля за исполнением поручений

%

100

100

100

100

100

100

Доля повторных обращений граждан от общего числа обращений

%

-

-

-

-

-

-

^ Показатели эффективности

Х

Тыс. тенге

6818

7868

8418

9008

9638

10313

^ Показатели результата

Удельный вес населения, положительно оценивающего деятельности Акима и аппарата Акима

%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс. тенге

6818

7868

8418

9008

9638

10313



^ Бюджетная программа, направленная на командировки и служебные разъезды внутри страны аппарата акима Палатцынского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат акима Палатцынского сельского округа



Бюджетная программа (подпрограмма)

123 001 151 «Командировки и служебные разъезды внутри страны»

Описание

Командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации и переподготовки госслужащих Палатцынского сельского округа,

Цель

Совершенствование кадрового обеспечения госслужащих

Задача

Повышение теоретических и практических знаний государственных служащих Палатцынского сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010 год

отчет

2011 год

план

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015год

Количество служащих, прошедших повышение квалификации

Чел. %

1

2

--

-,

-

2

Количество служащих, прошедших переподготовку

Чел. %

--




-

--

--

-

Количество служащих, прошедших повышение квалификации за рубежом

Чел.




-

-

-

-

-

^ Показатели качества












-

-

-

-

-

^ Показатели эффективности

Средние затраты на повышение квалификации 1 госслужащего:

-на повышение квалификации госслужащих

-на переподготовку госслужащих

Тыс.тенге



50

70

-

-

-





90


Средние затраты на обучение государственному языку 1 госслужащего


Тыс.тенге

-




-

-

-

-

Средние затраты на обучение английскому языку 1 госслужащего

Тыс.тенге

-




-

-

-

-

^ Показатели результата

Доля государственных служащих прошедших повышение квалификации

%

100

100

100

100

100

100





Количество служащих, прошедших переподготовку


%


-





-


-


-


-




Доля государственных служащих прошедших обучение казахскому языку

%

-




-

-

-

-

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс.тенге

50

70

-

-

-

90



^ Бюджетная программа, направленная на освещение улиц населенных пунктов аппарата акима Палатцынского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат акима Палатцынского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Освещение улиц населенных пунктов

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Освещение улиц населенных пунктов

Задача

оплата за освещение улиц населенных пунктов.


Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя


Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

год

(отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015 год

Освещение улиц населенных пунктов

Тыс. тенге

477,0

355,0

379,0

406,0

434,0

465,0

^ Показатели качества

























^ Показатели эффективности




Тыс. тенге



















^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс. тенге

477,0

355,0

379,0

406,0

434,0

465,0


^ Бюджетная программа, направленная на обеспечение санитарии населенных пунктов аппарата Акима

Палатцынского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат акима Палатцынского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 009 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Обеспечение санитарии населенных пунктов

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Обеспечение надлежащего санитарного состояния ТБО

Задача

Обеспечение санитарного состояния сельского округа



Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

год

(отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013 год

2014

год

2015 год

Очистка полигона твердо-бытовых отходов, свалок, вывоз мусора.

Тыс. тенге

260,0

65,0

69,0

74,0

79,0

85,0

^ Показатели качества

























^ Показатели эффективности




Тыс. тенге



















^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс. тенге

260,0

65,0

69,0

74,0

79,0

85,0



^ Бюджетная программа, направленная на содержание мест захоронений и погребение безродных аппарата Акима Палатцынского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Палатцынского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 010000 «Содержание мест захоронений и погребение безродных.»

Описание

«Содержание мест захоронений и погребение безродных.»

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Содержание мест захоронений и погребение безродных.»

Задача

Ограждение христианского кладбища с.Мамайка

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед. изм.

Отчетный период

^ Плановый период

2010

год

(отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015

год

Показатели качества

Содержание мест захоронений и погребение безродных

Тыс. тенге

250,0

0

0

0

0

0

^ Показатели эффективности




Тыс. тенге



















^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс. тенге

250,0

0

0

0

0

0



^ Бюджетная программа, направленная на благоустройство и озеленение населенных пунктов аппарата Акима Палатцынского сельского округа


^ Администратор бюджетной программы

ГУ Аппарат Акима Палатцынского сельского округа

Бюджетная программа (подпрограмма)

123 011 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов »

Описание

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

Благоустройство и озеленение села

Задача

Улучшение облика села, наглядной агитации, благоустройство и озеленение сельского округа

Показатели


^ Показатели количества



Наименование показателя



Ед. изм.

Отчетный период

^ Плановый период

2010

год

(отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013 год

2014 год

2015

год

Показатели качества

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Тыс. тенге

302,0

323,0

345,0

369,0

395,0

423,0

^ Показатели эффективности




Тыс. тенге



















^ Показатели результата




%

100

100

100

100

100

100

^ Расходы на реализацию программы

Х

Тыс. тенге

302,0

323,0

345,0

369,0

395,0

423,0



^ Бюджетная программа, направленная на материально-техническое оснащение аппарата Акима Палатцынского сельского округа

^ Администратор бюджетной программы

ГУ «Аппарат Акима Палатцынского сельского округа»


Бюджетная программа (подпрограмма)

123 023 009 «Материально-техническое оснащение государственных служащих»

Описание

Материально-техническое обеспечение деятельности Палатцынского сельского округа


^ Стратегическое направление

1.Качество государственных услуг

Цель

1. Улучшение координации деятельности государственных органов и повышение эффективности работы

Задача

  1. Укрепление материально-технической базы госорганов с целью обеспечения бесперебойной работы сотрудников аппарата акима Палатцынского сельского округа с местными исполнительными органами

  2. Внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов.


Показатели





^ Наименование показателя



Ед.изм.

Отчетный период

Плановый период

2010 год

(отчет)

2011 год (план)

2012 год (план)

2013

год

2014 год

2015

год


Показатели количества

Охват госорганов, принимающих участие в Рейтинге Акимов сельских органов

тыс. тенге

264,0

120,0

128,0

137,0

147,0

157,0

Количество рабочих мест, оснащенных компьютерной и организационной техникой

%

100

100

100

100

100

100

^ Показатели качества

Х






















^ Показатели эффективности

Х






















^ Показатели результата

Охват (оснащение) госслужащих компьютерной и организационной техникой

%

100

100

100

100

100

100




%



















^ Расходы на реализацию программы




Тыс. тенге

264,0

120,0

128,0

137,0

147,0

157,0



^ Свод бюджетных программ




Наименование программы

Отчетный период

^ Плановый период

2010 год (отчет)

2011 год (план текущего)

2012год (план)

2013 год

2014 год

2015 год

^ 1. Действующие программы из них

8107,0

8611,0

9213,0

9858,0

10548,0

11287,0

За счет трансфертов из республиканского бюджета










-

-

-

За счет средств бюджета района












-

-

Текущие бюджетные программы

8107,0

8611,0

9213,0

9858,0

10548,0

11287,0

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности







-

-

-

-

Трансферты из местных бюджетов



















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:



















Текущие бюджетные программы



















Бюджетные программы развития



















^ Всего расходов, из них:




Текущие бюджетные программы



















Бюджетные программы развития



















Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности



















Трансферты из местных бюджетов





















Похожие:

От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon«Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм
Атқару Президенттің және Қазақстан республикасы Үкіметінің саясатын жергілікті мемлекеттік басқаруда, Палатцы селолық округінде іске...
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы iconПриложение к постановлению Аппарата Акима Кокпектинского района от 20 г. № Стратегический план Самар селолық округі әкімінің аппараты мм на 2011 – 2015 годы
Миссия- осуществление политики президента и Правительства Республики Казахстан в области местного государственного управления в Самарском...
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon«успен селолық округі әкімінің аппараты» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Аудан әкімдігінің 2011 жылғы 5 қаңтардағы «Успен селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған...
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon«Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Разинский селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Красная Шемонаиха а
Разинский селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға арналған
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы iconҚаулыға қосымша Көкпекты аудандық әкімінің аппараты «Самар селолық округі әкімінің аппараты» мм стратегиялық жоспары 2011– 2015 жылдарға
Атқару Президенттің және Қазақстан республикасы Үкіметінің саясатын жергілікті мемлекеттік басқаруда, Самар селолық округінде іске...
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon2010 жылдың бірінші жартыжылдық «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм өткізілген жұмысы бойынша есеп. «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты»
«Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм 2 мемлекеттік қызмет көрсетеді
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon2011 – 2015 жылдарға арналған «Үлкенбөкен селолық округі әкімінің аппараты» мм стратегиялық даму жоспары (жоба) Мазмұны
«Үлкенбөкен селолық округі әкімінің аппараты» мм стратегиялық даму жоспары (жоба)
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon«Ақжігіт селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереж е жалпы ережелер «Ақжігіт селолық округі әкімінің аппараты»
«Ақжігіт селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі мемлекеттік мекеме) аудандық бюджеттен қаржыландырылатын...
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon«Сам селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереж е жалпы ережелер «Сам селолық округі әкімінің аппараты»
«Сам селолық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі мемлекеттік мекеме) аудандық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік...
От 20 г. Стратегический план «Палатцы селолық округі әкімінің аппараты» мм на 2011– 2015 годы icon2009 жылы «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм өткізілген жұмысы бойынша есеп. «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты»
«Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм 2 мемлекеттік қызмет көрсетеді
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы