Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы
страница4/5
Дата конвертации25.10.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5
Раздел 6. Управление рисками



Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

^ Внешние риски

1. Демографические процессы (рост рождаемости) и миграционные ситуации

Снижение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением.

1. Совершенствование механизмов размещения государственного заказа в дошкольных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. Развитие сети консультационных пунктов при организациях образования для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи.




Снижение охвата учащихся спортивными секциями

1. Открытие дополнительных спортивных секций в школах.




Снижение охвата детей дополнительным образованием.

Сохранить и расширить сеть организаций дополнительногообразования.

2. Влияние демографических, миграционных, экономических факторов развития регионов, а также сроков ввода в эксплуатацию объектов образования.

Низкий уровень сокращения аварийных школ.

Увеличение числа аварийных школ.


1. Проведение капитального ремонта зданий школ.

2. Строительство школ взамен аварийных.

3. Низкая мотивация труда педагога, снижение престижности профессии учителя.

Ухудшение качественного состава педагогических кадров

1. Повышение заработной платы педагогов;

2. Социальная поддержка педагогов.

3. Проведение акций и СМИ-компаний по пропаганде деятельности учителя.

Низкая мотивация пользователей в использовании системы электронного обучения

Отсутствие заинтересованности в использовании системы. Игнорирование нововведений. Увеличение сроков внедрения системы

Проведение специализированных тренингов и обучающих семинаров. Развитие нормативно-правового обеспечения об обязательном использовании ИКТ в учебном процессе.

6. Недостаточный уровень доступности информационно-коммуникационных технологий в том числе к сети интернет для получения полноценного доступа к системе и электронным ресурсам

Отсутствие у пользователей доступа к информационной системе и/или слабая скорость ШПД для самостоятельной работы в системе.

Предоставление в рамках проекта учащимся возможностей для работы с системой: создание рабочих мест в библиотеках организаций образования. Возможность подключения ШПД к сети Интернет с высокой пропускной способностью к системе электронного обучения для пользователей.

7. Отсутствие механизма материального стимулирования казахстанских семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Возрастет число возвратов детей-сирот из приемных семей обратно в детские дома и детей, оставшихся без попечения родителей

Назначение и выплата опекунам (попечителям) пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

8. Пассивная позиция большинства граждан по отношению к проблеме семейного устройства детей-сирот, уверенность в том, что сиротство - это проблема не общества, а государства.

Не будет сокращено количество воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Активная разъяснительная работа, пропаганда, поддержка, развитие, распространение позитивного опыта решения проблем детей-сирот и детей группы риска. Усиление гражданской позиции по отношению к проблеме сиротства в обществе через проведение акций, PR-кампаний

9. Отсутствие субсидирования программ закупок специальных школьных автобусов и проектов системного и поэтапного обновления парка школьных автобусов .

Учащиеся школ не будут обеспечены качественным подвозом к школе.

Внедрение стандарта государственной услуги «Организация бесплатного подвоза обучающихся и воспитанников общеобразовательной организации и обратно домой».

10. Снижение объемов социальной поддержки обучающихся из мало-
обеспеченных семей 


Дефицит социальной поддержки, в том числе сокращение количества учащихся из малообеспеченных семей обеспеченных бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью, летним отдыхом.


Организация работы по увеличению размера отчислений в «фонды всеобуча» от общего бюджета школ для поддержки и роста объемов адресной социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных семей.

Усиление партнерства с НПО, спонсорами, меценатами по определению дополнительных источников финансирования социальной поддержки учащихся.

11. Использование потенциала молодежи в качестве движущей сила по дестабилизации общества

Увеличение количества молодежи, участвующей в различных антиобщественных мероприятиях

На снижение риска повлияет эффективная воспитательная работа среди молодежи. Организация и проведение мероприятий для молодежи по активизации гражданской позиции, формированию патриотизма

^ Внутренние риски

1. Ухудшение качества образования

Угроза национальной безопасности страны

Совершенствование: управления системой образования, содержания образования, подготовки кадров

2. Низкий уровень подготовленности значительной части педагогов, недостаточность стремления к самообразованию и профессиональному росту

Снижение качества школьного образования (дети, которых обучают плохие педагоги, в 4 раза медленнее приобретают новые знания, чем те, которых учат лучшие учителя)

1. Обеспечение качества подготовки учителей, усовершенствование стандартов подготовки педагогических кадров, обеспечение педагогической практики студентов педагогических колледжей с учетом современных технологий воспитания и обучения.

2. Повышение качества предоставляемых услуг ИПК ПРО ВКО на основе внедрения ваучерно-модульной системы и оценки эффективности деятельности системы повышения квалификации.

3. С 2015 года ожидается рост контингента учащихся. Прием детей в начальную школу будет осуществляться с 6-летнего возраста. Это потребует обеспечения возрастных условий обучения (игровые комнаты, разделение классов на подгруппы и др.), и также окажет существенную нагрузку на школы.

Увеличится дефицит ученических мест.

1. Проведение мониторинга в разрезе каждой школы с учетом ожидаемого контингента 1-х классов и профильных школ в части определения дефицита и профицита школьных мест.

3. Уточнение расходов местных бюджетов с учетом результата мониторинга.

4. Осуществление пристройки к зданиям школ.

5. Проведение капитального ремонта зданий школ.

4. Слабая материально-техническая база организаций дополнительного образования.

Снижение охвата детей дополнительным образованием.

Проведение паспортизации объектов дополнительного образования и включение их в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту



Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

464012000 Капитальные расходы государственных органов

Описание

Содержание 4 государственных служащих (из них 3 женщин) аппарата управления образования для выполнения и достижения поставленных задач, для непрерывной работы работников образования. Реализация государственной политики в области образования, развитие новых направлений в области образования

Вид бюджетной программы

В зависимости

Осуществление государственных функций,




от содержания

полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проекти-руемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текуще-го года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество подведомственных организаций


ед.

52

47

47

46

45

44

44

Показатели конечного результата

Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата

%

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение функций местного государственного управления в сфере образования в соответствии с компетенцией, определенной акиматом

%

100

100

100

100

100

100

100

Объем бюджетных расходов

464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

тыс.

тг.

3917

4744

7627

7641

7901







464012000 Капитальные расходы государственных органов


тыс.

тг

200

240

230

243

293










Бюджетная программа

464004000 Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)




Описание

Содействие внедрению в систему образования новых информационных технологий обучения и тестирования, подготовка руководящих кадров системы образования, преподавателей, учителей, научных сотрудников, обслуживающего персонала, специалистов системы образования по новым информационным технологиям обучения, тестирования, использование средств вычислительной техники в учебном процессе.




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год




2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год




1

2

3

4

5

6

7

8

9




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.




3065

6972

5100

5200






































































Бюджетная программа

464003000 Общеобразовательное обучение




Описание

Обучение и воспитание детей.

Организация учебно-воспитательного процесса строится на основе соединения обучения с общественно полезным трудом




Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа




Текущая/ развитие

Текущая




Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год




2009 год

(отчет)

2010 год (план текуще-го года)

2011 год

2012 год

2013

год

2014 год

2015 год




1

2

3

4

8

9

7

8

9




Показа-тели прямого результа-та

Количес-тво обучаю-щихся



чел.

5188

5085

5078

5060

5060

5060

5060




:

Количество школ, подключенных к широкополосному Интернету



ед.

5

5

5

13

22

35

44







Количество государственных школ, внедривших систему электронного обучения (е-learning), от их общего количества

ед.

-

-

-

4

12

16

22




Показатели конечного результата:


Доля школ, обеспеченных ЛМК с сервисным обслуживанием, от их общего количества

%

34

55

66,7

83,3

91,7

91,7

94,4







Доля школ оснащенных кабинетами физики от общего количества школ

%

47

51

61,8

71

74,2

74,2

87,1







Доля школ оснащенных кабинетами химии от общего количества школ


%

0,4

8

8,8

25,8

45,2

61,3

61,3







Доля школ оснащенных кабинетами биологии от общего количества школ

%

0,4

23

41,2

45,2

45,2

45,2

51,6




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1205902

1317489

1569454

1590553

1591023













Бюджетная программа

464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

Описание

Обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся учреждений образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:


Количество приобретаемых учебников для специализированных организаций образования



Шт.

26425

23402

23963

26444

26629

26816

27003

Показатели конечного результата:


Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования



%



100



100



100



100



100







Объем бюджетных расходов

В том числе учебники «Самопознание»

тыс. тг.

10000

14100


3350

14202


3350

14302


3350

14400


3350










Бюджетная программа

464006000 Дополнительное образование для детей

Описание

Проведение учебного процесса в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами образования с углубленным изучением профилирующих дисциплин. Содействие в формирование интелектуального потенциала детей.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг


В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)


2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата


Количество учеников специализированных организаций образования



чел.

435

450

582

590

595

600

605

Показа-тели конеч-ного результа-та


Доля школ для одаренных детей от общего количества школ

%

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,08

0,08

Текущие затраты на содержание 1-го учащегося


тыс.тг.

26,6

36,3

25,8

26,4

26,4

26,3




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

7331

11553

16351

15500

15600










Бюджетная программа

464007000 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

Описание

Организация проведения олимпиад по основам наук, информатики внешкольных и спортивных мероприятий конкурсов областного и республиканского масштаба. Организация отдыха и культурного досуга детей. Проведение мероприятий по укреплению гендерного равенства.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество мероприятий



ед.

18

21

23

25

27

28

30

Показатели конечного результата

Доля учащихся школ, участвующих в олимпиадах и соревнованиях, от их общего количества



%

44

46

52

53

54

55

56

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников

%

17

19

21

23

25

27

28

Охват детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования

%

36,4

38,2

41,9

43,5

45

48

52

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.




5284

4715

4800

4900










Бюджетная программа

464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

Описание

Повышение качества предоставляемых дошкольными организациями образовательных услуг через развитие инфраструктуры, материально-технической, кадровой и методической базы системы дошкольного образования

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показа-тели прямого резуль-тата

Количество мест, дополнительно открытых в системе дошкольного образования, по государственному заказу

чел

363

262

165







420

90

Показа-тели конеч-ного резуль-тата

Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием

%

60,9

93,6

94,1

95

96,2

97,5

98,8

Средний показатель наполняемости групп

чел

23

22

22

22

22

22

22

Доля населенных пунктов, не имеющих дошкольных организаций

%

21

36

36

36

36

36

36

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

51299

54025

81551

89706

98676










Бюджетная программа

464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. За счет трансфертов из республиканского бюджета

Описание

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показа-тели прямого резуль-тата

Количество детей-сирот оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой

чел.




55

56

57

58

59

59

Показа-тели конеч-ного резуль-тата

Доля воспитанников учреждений для детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных семейным устройством, от общего количества воспитанников, ежегодно

%







5

15

25

35

45




Расходы на содержание 1-го сироты

тыс.тг.







105,8

136

145







Объем бюджетных расходов

тыс.тг.







8316

7475

8288










Бюджетная программа

464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Описание

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)

2010 год (план текущего года)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество оборудования


ед.







12

13

14

15

16

Показатели конечного результата


Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования

%

1,0

1,9

4,6

5,0

5,4

6,3

7,1

Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности

%

29,0

30,0

33,0

39,0

43,0

46,0

50,0




Средняя стоимость оборудования

тыс. тг.







576













Объем бюджетных расходов

тыс. тг.







6921













1   2   3   4   5



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы icon1 Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства» Кокпектинского района на 2011–2015 годы
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел внутренней политики Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы
Президентом и Правительством Республики Казахстан, акимом и акиматом области и района
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Районный отдел образования» Тарбагатайского района на 2011–2015 годы
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы
Обеспечение государственного управления земельными ресурсами на территории Зыряновского района
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» на 2011-2015 годы Содержание
Гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» на 2011-2015 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы