Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы
страница2/5
Дата конвертации25.10.2012
Размер1.05 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5


Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного школьного образования.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели - 001, 003, 004, 005, 006, 007


^ Целевые индикаторы


Источник информа-ции

ед-ца изм.

отчет-

ный

2009 год


2010 года

в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







1. Результаты учащихся казахстанской общеобразовательной школы в международных сравнительных исследованиях:


































- место в Международном отчете PISA по грамотности чтения, математической и естественнонаучной грамотности

Офиц. пресс-релиз результатов

Место в рей-тинге







Не ниже 60-65 места (среди 65 ст-ран) по итогам 2009 г.







Не ниже 50-55 места (среди

65-68 стран) по итогам 2012 года










- место в Международном отчете TIMSS по математике и естествознанию

Офиц. пресс-релиз ре-зультатов

Место в рей-тинге

7 место (среди 65-70 стран)










Не ниже 10-15 места (среди 65-70 стран)













Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.2.1. Повышение качества услуг школьного образования







Показатели прямых результатов:


Источ-ник инфор-мации

Ед-ца изм.

Отчетный период

Плановый период







2009 год

(отчет)

2010

год (план текущего)


2011 год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год







1. Доля учащихся, обучающихся по программе 12-летнего образования (1,5,11 классы)

отчет

%

0


0


0


0


0


0


29,3








2. Доля школ с естественно-математическим направлением от общего количества школ

отчет

%

0,13

1,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0







3. Доля школ, обеспеченных ЛМК с сервисным обслуживанием, от их общего количества

отчет

%

34

55

55

73

81,1

91,7

94,4







4. Доля основных и средних школ, обеспеченных кабинетами новой модификации с сервисным обслуживанием, от их общего количества:

отчет































физики




%

47

51

51

61,8

74,2

74,2

87,1







химии




%

0,4

8

8

25,8

45,2

61,3

61,3







биологии




%

0,4

23

35,1

40,5

51

45,2

51,6







5. Доля школ, оснащенных новым технологическим оборудованием пищеблоков и столовых

отчет

%

4,9

5,9

15,4

19,4

25,0

27,8

36,1







6. Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи

отчет

%

10

10

10

30

50

80

100







7. Доля государственных школ, внедривших систему электронного обучения (е-learning), от их общего количества

отчет

%

0

0

0

9,4

29

38,7

54







8. Доля школ, кроме МКШ, в которых внедрен механизм подушевого финансирования

отчет

%

0

0

0

0

40

60

100







9. Доля школ, в которых созданы попечительские советы

отчет

%

84

90

95

100

100

100

100







10. Доля охвата молодежи типичного возраста 14-24 лет техническим профессиональным образованием

отчет

%

18

20

23

23,3

23,5

23,9

24







^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год







1.Развитие сети школ с естественно-математическим направлением

Х

Х

Х

Х

Х







2.Оснащение школ предметными кабинетами новой модификации и ЛМК

Х

Х

Х

Х

Х







3. Подключение школ к Интернету

Х

Х

Х

Х

Х







4. Внедрение в организациях среднего образования системы электронного обучения (e-learning)

Х

Х

Х

Х

Х







5. Создание районной межшкольной информационной системы

Х

Х

Х

Х

Х







6 .Создание и распространение цифровых образовательных интернетресурсов системы (e-learning)

Х

Х

Х

Х

Х







7. Приобретение и установка технологического оборудования столовых и пищеблоков

Х

Х

Х

Х

Х







8. Организация работы по апробации и внедрению подушевого финансирования

Х

Х

Х

Х

Х







9. Обеспечение функционирования и организация мониторинга деятельности попечительских советов в школах

Х

Х

Х

Х

Х







Задача 1.2.2 Повышение профессионализма педагогических кадров







Показатели прямых результатов:


Источ-ник инфор-мации

Ед-ца изм.

Отчетный период

Плановый период













2009 год

(отчет)

2010

год (план текуще-го)


2011 год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







1. Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов

Отчет

%

44,6

44,6

47

48

50

53

55







2. Доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в организации образования в текущем году, от общего количества педагогов

Отчет

%

3,0

3,2

12,7

12

12,1

12

12,1







4. Доля руководящих работников системы дошкольного и среднего образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку по государственному заказу в области менеджмента

Отчет

%



20

20

20

20

20

20

20







^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год







1 Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих профессию педагога (слетов, форумов педагогов-новаторов и др.)

Х

Х

Х

Х

Х







2. Участие педагогов на курсах повышения квалификации и переподготовки руководящих работников учреждений образования

Х

Х

Х

Х

Х







3. Создание социальных условий для проживания молодых педагогов (открытие общежитий)

Выделение квартир и подъемных пособий.

Х

Х

Х

Х

Х







Задача 1.2.3 Развитие сети школ







Показатели прямых результатов:


Источ-ник инфор-мации

Ед-ца изм.

Отчетный период

Плановый период







2009 год

(отчет)

2010

год

(план текущего)


2011 год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год







1.Количество аварийных школ

Отчет

ед

4

4

3

3

1

1

1







2. Количество «опорных школ» - ресурсных центров для МКШ

Отчет

Ед.










1
















^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год







1. Строительство школ, проведение капитального ремонта и сейсмоусиления школ, пристройка к зданиям школ

Х

Х

Х

Х

Х







2. Открытие опорных школ (ресурсных центров) для МКШ

Х

Х

Х

Х

Х







Задача 1.2.4 Содействие здоровому образу жизни и развитию творческих способностей учащихся







Показатели прямых результатов:


Источ-ник инфор-мации

Ед-ца изм.

Отчетный период

Плановый период













2009 год

(отчет)

2010

год (план текуще-го)


2011 год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







1. Охват детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования.

Отчет

%

36,4

38,2

41,9

43,5

45

48

52




2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников

Отчет

%

17

19

21

23

25

27

28




3. Доля учащихся школ, участвующих в олимпиадах и соревнованиях, от их общего количества

Отчет

%

44

46

52

53

54

55

56




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год




1. Расширение сети спортивных секций в общеобразовательных школах

Х

Х

Х

Х

Х




2. Развитие сети организаций дополнительного образования (кружки, секции); развитие дополнительного образования в общеобразовательных школах (кружки, секции)

Х

Х

Х

Х

Х




3. Проведение районных музыкальных и художественных конкурсов, конкурсов технического творчества.

Х

Х

Х

Х

Х




4. Проведение районных олимпиад и научных соревнований по общеобразовательным предметам

Х

Х

Х

Х

Х




5. Проведение мониторинга поиска, выявления и сопровождения одаренных детей

Х

Х

Х

Х

Х





Стратегическое направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны


Цель 1.3. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 003, 015, 020.


^ Целевые индикаторы


Источник инфор-мации

ед-ца изм.

2009 год (отчет)

План

2010 года

в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1. Доля воспитанников учреждений для детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных семейным устройством, от общего количества воспитанников, ежегодно

Отчет

%

0

0

0

16

27

38

48


2. Доля детей, охваченных образовательными программами, от общего количества детей с ограниченными возможностями в развитии

Отчет

%

77,8

77,8

85

85

90

95

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.1. Предотвращение социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей

1. Снижение количества детей в детских домах и интернатных учреждениях за счет передачи под опеку (попечительство), патронат, на усыновление

Отчет

Чел.

0

0

5

15

25

35

45

2. Количество детей на одного специалиста по охране прав детей

Отчет

Чел.

9016

8993

8700

8700

4350

4350

4200

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011

год

2012 год

2013

год

2014

год

2015 год

1 Введение материального стимулирования граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем выплаты денежных средств опекунам, попечителям на содержание детей данной категории

х

х

х

х

х

2 Организация работы по передаче воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под опеку (попечительство), патронат, на усыновление

х

х

х

х

х

3 Внедрение информационной системы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2014 году.

-

-

-

х

х

4 Введение дополнительных специалистов по охране прав детей в районные, отделы образования




х

х







Задача 3.1.2. Совершенствование системы школьного питания, качественного и комфортного подвоза детей к школе и из школы домой

Показатели прямых результатов:

Источ-ник инфор-мации

Ед-ца изм.

Отчетный период

Плановый период




2009 год

(отчет)

2010

год (план текущего)

2011 год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год




1. Доля учащихся школ, охваченных качественным витаминизированным питанием, от общего количества учащихся

Отчет

%

69,7

68,9

91

93

95

97

100

2.Доля школьников, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой, от общего количества детей, нуждающихся в подвозе

Отчет

%

100

100

100

100

100

100

100

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015год

1 Введение в штат школ поваров и кухонных рабочих

х

х

х

х

х

2. Приобретение школьных автобусов

х

х

х

х

Х

Задача 3.2.3. Улучшение условий доступа к образовательным услугам детям с ограниченными возможностями в развитии, учащимся из малообеспеченных семей в период получения ими образования

Показатели прямых результатов


Источ-ник

Ед-ца


изм.

Отчетный период

Плановый период







инфор-мации

2009 год

(отчет)

2010

год (план текущего)


2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год




1. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества

Отчет

%

3,0

3,0

3,7

4,0

4,2

4,5

4,8

2. Доля детей, охваченных инклюзивным образованием, от общего количества детей с ограниченными возможностями в развитии

Отчет

%

11,3

11,5

13,1

15,6

17,1

18,3

20,5

3. Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества организаций образования

Отчет

%

1,0

1,9

4,6

5,0

5,4

6,3

7,1

4. Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности

Отчет

%

29,0

30,0

33,0

39,0

43,0

46,0

50,0

5. Доля детей из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием (удельный вес от общего количества малообеспеченных детей)

Отчет

%

69,7

68,9

100

100

100

100

100

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1. Ежегодное обследование детей с ограниченными возможностями выездной психолого-медико-педагогической консультацией г. Зыряновска для раннего выявления, диагностирования и учета детей с ограниченными возможностями в развитии

Х

Х

Х

Х

Х

2. Расширение сети организаций дошкольного и среднего образования с инклюзивным обучением.

Х

Х

Х

Х

Х

3. Оказание комплексной коррекционно-педагогической поддержки в условиях кабинета психолого-педагогической коррекции.

Х

Х

Х

Х

Х

4. Оснащение специальным мультимедийным оборудованием согласно действующему нормативу по видам и типам организаций образования (для детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта)

Х

Х

Х

Х

Х

5. Организация обеспечения детей из малообеспеченных семей бесплатным горячим питанием

Х

Х

Х

Х

Х

^ 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства


Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое

направление 1.

Обеспечение доступности

качественного образования

Цель 1.1. Обеспечение

доступности дошкольного воспитания и обучения

1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. № 922

2. Госпрограмма развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы (проект)

3. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»

4. Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики»

5. Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года ««Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики», п. 60 «Обеспечение дошкольного образования эффективными программами, учебниками и учебными пособиями для развития творческих и интеллектуальных способностей детей»

6. Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», п. 14 «Разработка отраслевой программы «Балапан», направленной на повышение уровня обеспечения детей дошкольным образованием и воспитанием»

7. Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2010 года № 488.

Цель 1.2. Обеспечение доступности качественного школьного образования


1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. № 922

2.Госпрограмма развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы (проект)

3. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»

4. Послание Президента страны народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира»

5. Указ Президента Республики Казахстан «Об учреждении образовательного гранта «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей в специализированных организациях образования «Интеллектуальные школы Первого Президента Республики Казахстан» от 13 января 2009 года № 724.




6. Постановление Правительства Республики Казахстан № 173 от 19 февраля 2003 года «Об утверждении Правил обеспечения учебниками обучающихся и воспитанников организаций образования».

7.Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей в специализированных организациях образования «Интеллектуальные школы Первого Президента Республики Казахстан» от 14 марта 2009 года № 317.

Стратегическое

направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны

Цель 1.3. Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей. Обеспечение доступности образования для детей с нарушениями здоровья, из малообеспеченных семей и детей, входящих в группы риска


1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года (ратифицирована постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года)

2. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»

3. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. № 922

4. Госпрограмма развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы (проект)

5. Поручение Главы государства о материальном стимулировании казахстанских граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данное на V Республиканском форуме женщин 5 марта 2009 года

5. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 г. № 922

6. Конвенция о правах инвалидов (подписана Казахстаном 11 декабря 2008 года), п. 24

7. Госпрограмма развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы (проект)

8. Послание Президента страны народу Казахстана от 11 октября 1997 года - 8 поручение Правительству РК на 1998 год - обеспечить полную посещаемость детьми школы

9. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана».

10. Обшенациональный план основных направлений по реализации ежегодных 2005-2007 годов Посланий Главы государства народу Казахстана, п.89.2


1   2   3   4   5



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы icon1 Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства» Кокпектинского района на 2011–2015 годы
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел внутренней политики Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы
Президентом и Правительством Республики Казахстан, акимом и акиматом области и района
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Районный отдел образования» Тарбагатайского района на 2011–2015 годы
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы
Обеспечение государственного управления земельными ресурсами на территории Зыряновского района
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» на 2011-2015 годы Содержание
Гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» на 2011-2015 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы