Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы icon

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы



НазваниеОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
страница3/3
Дата конвертации21.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3


^ 4. Функциональные возможности и возможные риски

В целях стимулирования сотрудников Управления для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня, внедрить эффективные методы государственного управления, ориентированные на конечный результат. Разработать и утвердить на общем собрании администрации и профсоюзного комитета Управления Коллективный договор на 2010-2012 годы, Положение о премировании, оказании материальной помощи работникам Управления.

Согласно указанному документу премирование производить по результатам оценки качества работы каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года №1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета».

Для совершенствования внутреннего распорядка деятельности Управления утвердить Регламент Управления, где четко обозначить порядок организации различных совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, внедрения корпоративной культуры, и т.д.

Для обеспечения качественной и бесперебойной работы Управления планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработать предложения по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Управления.

В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников организовать корпоративные и спортивные мероприятия.

Для повышения качества работы Управления и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников принять меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, юридическую базу данных «Закон», информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления.

В сфере разработки и внедрения дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью и частным сектором, продолжить системную работу по совершенствованию веб-сайта Управления, его актуальному обновлению, а также открытию на нем специальных веб-страниц, позволяющих: «живое общение» граждан с руководством управления; организовать «обратную связь».


^ Межсекторальное взаимодействие


Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Управления во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:


Стратегическое

направление 1

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Повышение конкурентоспособности экономики области

Совместно с управлениями предпринимательства и промышленности, сельского хозяйства, строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и коммунального хозяйства проводится координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики путем повышения качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью на основе применения наукоемких и высокотехнологичных производств.

Совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования проводится анализ ситуации в сфере природных ресурсов и регулирования природопользования с выделением проблемных вопросов для последующего детального изучения и формирование конкретных предложений по улучшению показателей в сфере природных ресурсов и регулирования природопользования.

Совместно с акиматами городов, районов проведение анализа социально-экономического развития регионов с обеспечением постоянного мониторинга и своевременного информирования о функционировании всех сфер деятельности экономики региона, оказание регионам практической помощи


Стратегическое

направление 2

Мероприятия, требующие межотраслевой координации

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Совместная работа с областным маслихатом, аппаратом акима области, департаментом внутренних дел Восточно-Казахстанской области, областными управлениями (администраторами областных бюджетных программ) по формированию (уточнению) областного бюджета на трехлетний период (2010-2012 годы). Взаимодействие по вопросам формирования перечня инвестиционных проектов области, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

Акиматы городов и районов - определение трансфертов общего характера на трехлетний период (2010-2012) годы


^ Возможные риски. В процессе своей деятельности Управление может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Управлением будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.


Наименование риска


Возможные последствия в случае непринятия

превентивных и (или) своевременных мер

реагирования

Механизмы и меры управления

Некачественная реализация стратегических (программных) документов области соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Организация проведения заседаний областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер

Снижение мировых цен на экспортируемые областью цветные металлы

Снижение объемов производства товарной продукции в денежном выражении, которое приведет к снижению поступлений в бюджет, уменьшению

оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в регионе

Реализация мероприятий Антикризисных и стабилизационных мер Восточно-Казахстанской области на 2009 год, утвержденных 19 января 2009 года

Дефицит квалифицированного состава экономической службы области

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы области – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников



^ 5. Нормативные правовые акты


Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план:

1) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) Бюджетный кодекс Республики Казахстан;

3) Закон Республики Казахстан «О государственном предприятии»;

4) Закон Республики Казахстан «О концессиях»;

5) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

6) Указ Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан»;

7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года»;

8) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан»;

9) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

10) Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;

11) постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»;

12) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

13) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;

14) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»;

15) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития»;

16) Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009–2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152.

17) решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года № 3/28-IV «Об областном бюджете на 2008 год», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2464;

18) решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2008 года № 3/29-IV «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы»;

19) методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11;

20) решение сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 21 декабря 2009 года № 17/222-IV «Об областном бюджете на 2010-2012 годы», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521.


^ 6. Бюджетные программы



Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

258 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области


258 006 000 Материально-техническое оснащение государственных органов


Описание

Разработка основных направлений региональной, социально-экономической политики, стратегических планов развития региона и бюджетного планирования, участие в реализации Программы, действий Правительства РК, плана мероприятий по ее реализации, осуществление мониторинга социально-экономического развития области и оценка хода реформ, планирование и формирование основных направлений и приоритетов в бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, инвестиционной политике области, финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области

Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности экономики области

Цель 1.1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики области

Задача 1.1.1.

Организация и проведение областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов

Задача 1.1.2.

Ежедневное информирование центральных и местных исполнительных органов по ценам на продовольственные товары по городам Усть-Каменогорск и Семей

Задача 1.1.3.

Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности области посредством организации деятельности области, подготовки и реализации Плана мероприятий по повышению эффективности его работы

Задача 1.1.4.

Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

Цель 1.2

Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов

Задача 1.2.1.

Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Цель 1.3

Содействие деловой активности в области

Задача 1.3.1.

Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Задача 1.3.2.

Определение перечня объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию на 2010-2014 годы

Задача 1.3.3.

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

Задача 1.3.4.

Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Цель 1.4

Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области

Задача. 1.4.1.

Анализ и прогнозирование изменения реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям области

Задача 1.4.2.

Анализ и прогнозирование снижения уровня общей безработицы

Задача 1.4.3.

Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства

Задача 1.4.4.

Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах

Цель 1.5

Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Задача 1.5.1.

Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области

Задача 1.5.2.

Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров




Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

количества

Количество уточнений областного бюджета

Проект ПА

4

4

4

4

4

Количество заседаний штаба

ед

52

17

не меньше

24

не меньше 24

не меньше 24

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности области

ед.

-

1

1

1

1

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

26,4

26,7

26,7

26,7

26,7

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

42,3

42,7

42,7

42,7

42,7

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

ед

1

1

1

1

1

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

ПА

4

2

2

2

2

Организация социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

502

504

503

502

504

Участие в общественных работах

ед.

10294

9070

9055

9200

9400

Показатели

результата

Доля расходов бюджета области в общем объеме ВРП

%

-

-

не ниже 9%

не ниже 9%

не ниже 9%

Индекс потребительских цен

%

110,5

106,0

108,0

107,5

107,5

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

98,3

99,5

102,5

103,0

103,5

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

59,4

60,0

63,0

66,0

69,0

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

98,7

100,5

101,5

102,0

102,5

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,2


0,2



0,1



0,1



0,1



Создание новых рабочих мест

ед.

13089

13329

13572

13816

14065

Расходы на реализацию программы

258 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области


258 006 000 Материально-техническое оснащение государственных органов




тыс. тенге


тыс. тенге



68 872


1 501



79 227,2


2 138



87 746


2 715



107 365


2 715



118 396


2 715




Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области»

Бюджетная программа (подпрограмма)

258 003 000 Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

Описание

Изучение и определение социальной значимости строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы, разработка технико-экономического обоснования строительства и реконструкции объектов с учетом действующих строительных норм и расценок

Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности экономики области

Цель 1.1

Обеспечение качественного и стабильного роста экономики области

Задача 1.1.1.

Организация и проведение областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов

Задача 1.1.2.

Ежедневное информирование центральных и местных исполнительных органов по ценам на продовольственные товары по городам Усть-Каменогорск и Семей

Задача 1.1.3.

Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности области посредством организации деятельности области, подготовки и реализации Плана мероприятий по повышению эффективности его работы

Задача 1.1.4.

Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

Цель 1.2

Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов

Задача 1.2.1.

Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Цель 1.3

Содействие деловой активности в области

Задача 1.3.1.

Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Задача 1.3.2.

Определение перечня объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию на 2010-2014 годы

Задача 1.3.3.

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

Задача 1.3.4.

Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Цель 1.4

Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области

Задача. 1.4.1.

Анализ и прогнозирование изменения реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям области

Задача 1.4.2.

Анализ и прогнозирование снижения уровня общей безработицы

Задача 1.4.3.

Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства

Задача 1.4.4.

Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах

Цель 1.5

Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Задача 1.5.1.

Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области

Задача 1.5.2.

Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров




Показатели




Наименование

показателя

ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели количества

Количество уточнений областного бюджета

Проект ПА


4

4

4

4

4

Количество заседаний штаба

ед.

52

17

не меньше

24

не меньше 24

не меньше 24

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности области

ед.

-

1

1

1

1

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

26,4

26,7

26,7

26,7

26,7

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

42,3

42,7

42,7

42,7

42,7

Количество местных инвестиционных проектов требующих разработки технико-экономического обоснования

ед.

30

21

10

10

10

Формирование и утверждение перечня бюджетных инвестиционных проектов, разработка и экспертиза технико-экономических обоснований которых осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы

Проект ПА

4

3

2

2

2

Организация социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

502

504

503

502

504

Участие в общественных работах

ед.

10294

9070

9055

9200

9400

Показатели результата

Доля расходов бюджета области в общем объеме ВРП

%

-

-

не ниже 9%

не ниже 9%

не ниже 9%

Индекс потребительских цен

%

110,5

106

108

107,5

107,5

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

98,3

99,5

102,5

103,0

103,5

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

59,4

60,0

63,0

66,0

69,0

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

98,7

100,5

101,5

102,0

102,5

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,2


0,2



0,1



0,1



0,1



Создание новых рабочих мест

ед.

13089

13329

13572

13816

14065

Количество реализуемых проектов

ед.

12

12

12

21

30

Расходы на реализацию программы

258 003 000 Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы



тыс. тенге

73500

66 947

100000

107 500

115 563

^ Свод бюджетных расходов

тыс. тенге




Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год

(план текущего)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

1. Действующие программы, из них:
















258 001 000 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области

68 872

79 227,2

87 746

107 365

118 396

258 006 000 Материально-техническое оснащение государственных органов

1 501

2 138

2 715

2 715

2 715

258 003 000 Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

73 500

66 947

100000

107 500

115 563

Бюджетные программы развития
















2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















ВСЕГО расходов, из них:

143 873

148 312,2

190 461

231 101

242 436

Текущие бюджетные программы

143 873

148 312,2

190 461

231 101

242 436

Бюджетные программы развития
















3. Платные услуги:
















Поступления
















Расходы


















Примечание:

расшифровка аббревиатур:

ИФО – индекс физического объема;

США – Соединенные Штаты Америки;

ВОВ – Великая Отечественная война;

ВРП – валовой региональный продукт;

СНП – сельский населенный пункт;

ПА – правовой акт

РК - Республика Казахстан


Начальник управления экономики

и бюджетного планирования

Восточно-Казахстанской области Е.Ясинская
1   2   3



Похожие:

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Аппарат акима Восточно-Казахстанской области»
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование управления экономики и бюджетного...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменения в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 30 декабря 2010 года №690 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы»
Внести в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconПеречень постановлений Восточно-Казахстанского областного акимата, подлежащих отмене
Постановление от 25 декабря 2009 года №329 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление пассажирского...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства индустрии и торговли...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconПостановление 27 октября 2011 года №434 Қостанай қаласы Город Костанай
О внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление от 30 декабря 2010 года №707 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление от 30 декабря 2010 года №693 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области»
Системы государственного планирования в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства индустрии и торговли...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы