Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы icon

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы



НазваниеОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
страница2/3
Дата конвертации21.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3




  1. ^ Миссия и видение



Миссия управления экономики и бюджетного планирования (далее – Управление) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности области и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Восточно-Казахстанской области в число наиболее развитых регионов страны.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В настоящее время экономика области испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски, нарушая макроэкономический баланс, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в области выполнены.

За 2008 год в области индекс физического объема производства промышленной продукции составил 100,8%, рост объема валовой продукции сельского хозяйства – 10,8%, выпуска товаров в малом предпринимательстве – 12,5%, объема инвестиций – 5,9%, среднемесячной заработной платы – 16,5%, введено 226,2 тыс.кв.м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 2,5%,

Валовой региональный продукт за 890 млрд.тенге с ростом к уровню 2007 года на 16,9%. ВРП на душу населения достиг 627,9 тыс. тенге, с ростом на 11,4%. Однако на 38,7% ниже среднереспубликанского показателя.

Прирост объема ВРП обусловлен деятельностью всех отраслей реального сектора экономики.

Промышленность. Объем промышленной продукции по итогам 2008 года составил 469,5 млрд.тенге, ИФО к 2007 году – 100,8%%, что на 1,3 процентных пункта ниже республиканского показателя, в том числе в горнодобывающей промышленности – 106,8%, обрабатывающей промышленности – 98,3%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 97,2%.

Вместе с тем наблюдается снижение доли обрабатывающей продукции в общем объеме промышленного производства на 3,3 процентных пункта уровня 2007 года и составила 72,2%.

По индексу физического объема в целом по производству промышленной продукции область находится по Республике на 8 месте.

Внешнеторговый оборот по области составил 3139,5 млн. долларов США, что на 7,2% ниже уровня соответствующего периода прошлого года, объем экспорта – 1666,1 млн. долларов США со снижением на 14,7% по сравнению с уровнем прошлого года, импорт – 1473,5 млн. долларов США с ростом на 3%.

Сальдо сложилось положительным - 192,6 млн.долларов США. Снижение уровня экспорта связано со снижением цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов.

Удельные вес внешнеторгового оборота области от оборота Республики составил 2,9%, наблюдается тенденция снижения.

Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства возрос на 28,1% по сравнению с уровнем 2008 года, что больше роста в целом по Республике на 17,5 процентных пункта (по Республике рост - 10,6%) и составил 125,6 млрд. тенге, в том числе объем продукции животноводства – 75,1 млрд. тенге с ростом на 2,4%, продукции растениеводства - 50,5 млрд. тенге, рост в 1,9 раза. Доля области по данному показателю в республиканском объеме составила 8,5%.

На развитие агропромышленного комплекса из различных источников привлечено 11560 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 8640 млн.тенге, областного – 485 млн.тенге и прочих источников 2435 млн.тенге.

Отдел АПК и сельских территорий осуществляет ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов согласно Региональной программе развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2004-2010 годы, утвержденной решением Восточно–Казахстанского областного маслихата №3/32-III от 26 декабря 2003 года.

Малый бизнес. Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства, составил за 2008 год 118,5 млрд.тенге с ростом на 12,5% к уровню 2007 года.

Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) достигло 11786 единиц с ростом на 4,9%, в том числе действующих – 6998 со снижением на 11,3%. Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных составила 59,4%.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на 1,1% и составила 160,7 тыс. человек, что составляет 9,3% занятых в сфере малого предпринимательства по Республике.

Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году составил 141333,9 млн. тенге, что составляет 3,4% к общему объему по Республике. Из них государственные - 33376,3 млн. тенге, частные – 102338,6 млн. тенге, иностранные – 5618,9 млн. тенге. Инвестиции в строительство составили 3747,7 млн. тенге, в транспорт и связь – 12840,4 млн. тенге, в сельское хозяйство – 3202,0 млн. тенге, в другие сферы – 38321,1 млн. тенге, в промышленность - 83222,7 млн. тенге, в том числе в горнодобывающую промышленность – 21947,3 млн. тенге, в обрабатывающую промышленность – 51520,3 млн. тенге, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9755,0 млн. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимают 64,5%, средства республиканского бюджета - 15%, местного бюджета - 7,8%, доля иностранных инвестиции - 4,1%, заемные средства - 8,6%.

Большая часть республиканского (23,6%) и местного (22,8%) бюджетов направлена в образование, собственных средств (49,5%) и иностранного капитала (74,4%) - в обрабатывающую промышленность, заемных средств (43,7%) - в транспорт и связь.

Участие государства в инвестиционном процессе выражено в выделении средств из республиканского и местного бюджетов на реализацию приоритетных государственных инвестиционных программ.

За счет средств республиканского бюджета ведется строительство объектов образования и здравоохранения, осуществляется жилищное строительство, а также строительство и реконструкция объектов водообеспечения и транспортной инфраструктуры. Средства местного бюджета в основном направлены на развитие социальной инфраструктуры – строительство школ, больниц, спортивных комплексов, строительство местных автомобильных дорог, кредитование сельских товаропроизводителей и малого предпринимательства.

В связи с мировым финансовым кризисом в регионе наблюдается уменьшение притока инвестиций в экономику, снижаются объемы производимой продукции, в связи с чем идет снижение доходной части бюджета. В Послании Главы Государства от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» озвучен план дальнейшей модернизации экономики и реализации стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны. В плане предусмотрено сокращение неприоритетных инвестиционных расходов, строительства новых объектов, магистральных дорог.

Одним из показателей деятельности в отрасли строительства является ввод жилья, который за отчетный период увеличился на 16,6% и составил 226,2 тыс.кв.м. общей площади или 3,3% к общему объему по Республике.

Инфляция. По итогам 2008 года индекс потребительских цен по области составил 110,5%, что на один процентный пункт выше среднереспубликанского уровня и на 5,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя в 2007 году, индекс цен по продовольственным товарам составил 112,6%, услуги для населения – 111,5%, непродовольственные товары – 106,7%.

По общему уровню инфляции область заняла 2 позицию по отношению к другим регионам Республики по шкале убывания.

Занятость и социальная защита. За 2008 год численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2007 годом снизилась на 6,4% и составила 8,1 тыс. человек.

Снижение количества безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 15918 новых рабочих мест. Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось более 24,9 тыс.человек, из них трудоустроены более 20 тыс. человек, что на 6,1 процентных пункта выше уровня 2007 года. Количество малообеспеченных граждан уменьшилось к уровню 2007 года на 2,5% и составило 47,2 тыс.человек.

Уровень общей безработицы по области за 2008 год составил 6,4%, что на 0,2% ниже среднереспубликанского показателя.

Численность безработного населения области составила 49,1 тыс. человек, что на 1,4 тыс.человек меньше показателя 2007 года. Доля в республиканском показателе составляет 8,8% (по Республике – 559,3 тыс.человек).

За 2008 год государственная адресная социальная помощь выплачена 29,9 тыс.человек в сумме 516,9 млн.тенге, детские пособия получили 54,9 тыс.человек в сумме 591,4 млн.тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан области является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 17,7 тыс. семьям, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года, на сумму 232,9 млн. тенге. Средний размер помощи в среднем вырос на 56% и составил 1097 тенге. Получателям жилищной помощи кроме оплаты на содержание жилья производится и компенсация затрат на капитальный ремонт.

С целью частичной компенсации оплаты коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, выделены средства в размере 5-ти и 2-х тысяч тенге ежемесячно, в 2008 году на эти цели направлено 589,4 млн. тенге. Этот важный вид социальной поддержки получают 15 тыс. человек.

Численность работников крупных и средних предприятий области (без учета малочисленных) увеличилась по отношению к аналогичному периоду 2007 года на 1,3% и составила 302,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата работников данных предприятий сложилась на уровне 48 270 тенге с ростом на 14,6%, в то же время ниже среднереспубликанского показателя на 20,7%.

По данным единовременного обследования численность экономически активного населения за 2008 год составила 765 тыс. человек с ростом на 0,1% к 2007 году.

Численность занятых в отраслях экономики области увеличилась на 0,3% к аналогичному периоду 2007 года и составила 715,9 тыс. человек.

За 2008 года среднедушевой денежный доход увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 22,7%, в реальном исчислении – на 5,7% и составил 27 081 тенге. В то же время в сравнении с республиканским уровнем ниже на 11,2%.

Среднедушевые денежные доходы населения превысили величину прожиточного минимума в 2,4 раза.

Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 21,5 млрд. тенге или на 19,0% и составили 116,6 млрд. тенге.

Поступило собственных доходов 42,5 млрд. тенге, трансфертов из республиканского бюджета - 68,9 млрд.тенге, прочие поступления составили 1,3 млрд. тенге.

В 2008 году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 36,4 млрд. тенге, с ростом против 2007 года на 25%, здравоохранение – 27,1 млрд. тенге (рост 23,4%), социальное обеспечение населения – 6,1 млрд. тенге (35,5%), жилищно-коммунальное хозяйство – 8,6 млрд. тенге.

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий, стипендий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 24,8 млрд. тенге, что на 6,9 млрд. тенге больше по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Для этого необходимо обеспечить жесткую экономию по всем расходным статьям бюджета и строжайшую финансовую дисциплину.

Среди прочих проблем в настоящее время сложившиеся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль над эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов. В частности, по итогам 2008 года сумма неосвоенных бюджетных средств по бюджету области составила более одного миллиарда тенге.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

Основные функции в регионах, в основном, выполняются на областном уровне. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории городов, сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально- экономического развития региона.

По итогам 11 месяцев текущего года объем производства промышленной продукции составил 423,2 млрд. тенге, индекс физического объема производства промышленной продукции - 98,7%, в том числе данный показатель в горнодобывающей промышленности – 103,0%, обрабатывающей промышленности – 95,1%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 99,5%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 126,0 млрд. тенге, индекс физического объема составил 128,1%.

Валовой сбор зерновых культур составил 1045,6 тыс. тонн или в 4,7 раза больше уровня 2008 года.

На 1 декабря 2009 года по области зарегистрировано 11989 предприятий малого бизнеса, что на 2,0% больше аналогичного периода 2008 года. Из них действующих – 7485, что на 5,6% ниже аналогичного периода 2008 года.

Инвестиции в основной капитал составили 114,7 млрд. тенге, что с учетом индекса фактических цен на 13,7% ниже аналогичного периода 2008 года, из них 63,1% (72,4 млрд. тенге) – собственные средства предприятий, организаций и индивидуальных застройщиков, 5,7% (6,5 млрд. тенге) – средства местного бюджета, 14,5% (16,6 млрд. тенге) – средства республиканского бюджета, 3,9% (4,5 млрд. тенге) – иностранного капитала и 12,8% (14,7 млрд. тенге) – заемные средства.

Ввод жилья в эксплуатацию за отчетный период составил 152,8 тыс. кв. м. общей площади.

Внешнеторговый оборот области составит 2 366,8 млн. долларов США, что на 17,6% ниже соответствующего периода прошлого года, объем экспорта – 1 289,5 млн. долларов США со снижением на 16,3%, импорт – 1 077,2 млн. долларов США со снижением на 19,1%. Сложилось положительное сальдо торгового баланса в размере 212,3 млн. долларов США. .

Индекс потребительских цен по области за январь-ноябрь 2009 года составил 105,3%, что на 4,7 процентного пункта ниже аналогичного показателя в 2008 году.

Индекс цен по продовольственным товарам за январь-ноябрь 2009 года составил 102,7%, услуги для населения – 106,3%, непродовольственные товары – 108,1%.

За ноябрь текущего года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен сложился на уровне 100,5%.

В сфере занятости численность официально зарегистрированных безработных снизилась по сравнению с прошлым годом на 14,2% и составила 7,2 тысячи человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения осталась на уровне прошлого года и составила 0,9%.

Снижение безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 15826 новых рабочих мест (118,7% от годового задания), в том числе – временных - 4043 и постоянных – 11783, из них в промышленности – 476, сельском хозяйстве - 1321, строительстве и коммунальном хозяйстве – 1559, образовании и здравоохранении – 593, торговле – 4158, транспорте и связи – 373, других отраслях – 3303. Из общего числа созданных постоянных рабочих мест 9216 приходится на сферу малого бизнеса.

На общественные работы направлено 10,5 тысяч безработных (114,1% от годового задания), на профобучение – 5,9 тыс. человек (в 3 раза больше годового задания). За 3 квартал 2009 года количество малообеспеченных граждан составило по области 41757 человек, что на 2,6% меньше уровня соответствующего периода 2008 года.

За 11 месяцев 2009 года выплачено государственной адресной социальной помощи 27,6 тыс. малообеспеченным гражданам, имеющих доходы ниже черты бедности, что меньше на 2,4 тыс.человека по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, жилищной помощи – 20,2 тыс.семьям, что больше на 2,5 тыс. семей и детских пособий – 54,5 тыс. детей, что меньше на 456 детей.

Наряду с государственной адресной социальной помощью оказывается адресная благотворительная помощь общественными организациями, фондами, крупными предприятиями и предпринимателями. На 1 декабря 2009 года такую помощь получили 48,5 тыс. человек на сумму 85,2 млн. тенге.

С начала 2009 года поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей составили 79,9 млрд. тенге или 114,0% к прогнозу.

Выполнение прогноза поступлений в республиканский бюджет составило 41,3 млрд.тенге или 125,3% к прогнозу. Прогноз доходной части местного бюджета составил 38,6 млрд.тенге или 103,9%. Прогноз доходной части местного бюджета составил 38,6 млрд.тенге или 103,9%. Дополнительно изыскано резервов по доходам 2,8 млрд.тенге.

Расходная часть бюджета области за 11 месяцев 2009 года исполнена на 123,1 млрд. тенге или на 115,4% к аналогичному периоду прошлого года.

^ 3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов

деятельности государственного органа

Наименование

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Стратегическое направление 1

Повышение конкурентоспособности экономики области

^ Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики области

Целевой индикатор. Прирост ВРП в 2010-2014 годах на 8,5% ежегодно, в 2008 году ВРП составил- 17,7%

Индекс потребительских цен в среднем за год в коридоре 6-8%

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП к 2014 году - 47%, в 2008 году доля составила 38%, ежегодно рост составляет 1,5%

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства не менее 80% в 2010-2014 годах, в 2008 году доля составила 71,8%

Задача 1.1.1. Сдерживание инфляционных процессов в области

Количество заседаний штаба

ед

52

17

не меньше 24

не меньше 24

не меньше 24

не меньше 24

не меньше 24

Индекс потребительских цен

%

110,5

106,0

108,0

107,5

107,5

 107,0

 107,0

Задача 1.1.2. Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности области

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности области

ед.

-

1

1

1

1

1

1

Задача 1.1.3. Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

 

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

98,3

99,5

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5



^ Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов

Целевой индикатор. Наличие сельских населенных пунктов по высокому потенциалу социально-экономического развития в количестве 214 единиц в 2008 году до 241 единицы в 2014 году (доля от общего количества СНП от 26,1% до 28,3%), ежегодно рост составляет 4-5 единиц

Задача 1.2.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

26,4

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

26,7

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

42,3

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

^ Цель 1.3. Содействие деловой активности в области

Целевой индикатор. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годах на уровне 102,9-103,5%

Доля субъектов малого бизнеса, занятых производством товаров и услуг в общем объеме производства товаров и услуг к 2014 году составит 13,06%, в 2008 году доля составила 12,9%, ежегодный прирост на 0,032%

Задача 1.3.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Задача 1.3.2. Определение перечня объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию на 2010-2014 годы

Перечень объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию

ед.

 

 

1

1

1

1

1

Задача 1.3.3. Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

Количество разработанных технико-экономических обоснований, прошедших экспертизу

ед.

4

2

2

2

2

2

2

Задача 1.3.4. Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

59,4

60

63

66

69

72

75

^ Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области

Целевой индикатор. Обеспечение роста реальной заработной платы в 2010-2014 годах ежегодно на 100,7%

Обеспечение роста реальных доходов населения в 2010-2014 годах ежегодно до 2%

Снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годах ежегодно до 0,1%

Увеличение числа рабочих мест ежегодно более чем на 13,5 тысяч мест

Задача. 1.4.1. Рост реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям области

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

98,7

100,5

101,5

102

102,5

103

103,5

Задача 1.4.2. Снижение уровня общей безработицы

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства

Количество созданных новых рабочих мест

ед.

13089

13329

13572

13816

14065

14318

15576

Задача 1.4.4. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах

Количество организованных социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

502

504

503

502

504

504

504

Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ед.

10294

9070

9055

9200

9400

9300

9200

^ Цель 1.5 Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Целевой индикатор. Обеспечение прогнозного уровня расходов бюджета области в % к ВРП в 2010-2012 годах - не ниже 10% ежегодно

Уточнение местного бюджета по инициативе местного исполнительного органа не чаще одного раза в квартал в течение финансового года

Задача 1.5.1. Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития городов и районов области

Доля расходов бюджета области в общем объеме ВРП

%

-

-

не ниже 9%

не ниже 9%

не ниже 9%

х

х

Задача 1.5.2. Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров

Количество уточнений областного бюджета

ед.

4

4

4

4

4

х

х


Стратегическое направление 2

Внедрение новой системы бюджетного планирования

^ Цель 2.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного

на результат

Целевой индикатор. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100%

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100%

Задача 2.1.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат

Разработанный и уточненный Прогноз социально-экономического развития на пятилетний период и бюджетных параметров на три года

ед.

 

1

1

1

1

1

1

Рассчитанный объем трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на соответствующий среднесрочный период (проект решения областного маслихата)

ед.

 

 

1

 

 

х

х

Разработанный областной бюджет на трехлетний период (проект решения областного маслихата)

ед.

 

 

1

1

1

х

х

Сформированный на трехлетний период бюджет развития

ед.

 

1

1

1

1

х

х

Задача.2.1.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования

Стратегические и программные документы соответствуют новой системе государственного планирования

%

 

 

100

 

 

 

 

^ Цель 2.2. Совершенствование системы местного управления

Целевой индикатор. Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням область-район-село поэтапно

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления

Проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе область-район-село, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду

ед.

1




1




1




1

Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления (с учетом дифференцированного подхода в зависимости от социально-экономического развития каждого региона)

ед.




1




1




1




Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета

ед.










1







1
1   2   3



Похожие:

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Аппарат акима Восточно-Казахстанской области»
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование управления экономики и бюджетного...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменения в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 30 декабря 2010 года №690 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление финансов Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы»
Внести в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconПеречень постановлений Восточно-Казахстанского областного акимата, подлежащих отмене
Постановление от 25 декабря 2009 года №329 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление пассажирского...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства индустрии и торговли...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconПостановление 27 октября 2011 года №434 Қостанай қаласы Город Костанай
О внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление от 30 декабря 2010 года №707 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconО внесении изменений в постановление от 30 декабря 2010 года №693 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области»
Системы государственного планирования в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря...
Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства индустрии и торговли...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы