6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon

6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы



Название6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы
страница1/3
Дата конвертации24.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3


_6 января 2011 года №_4/1__


Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы


В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”, Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 “О системе государственного планирования в Республике Казахстан”, во исполнение решения Качирского районного маслихата (XXVII сессия IV созыв) от 23 декабря 2010 года №11/27 “О бюджете района на 2011-2013 годы” акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1Утвердить Стратегический план развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы согласно приложению.

2.1Отменить постановление акимата Качирского района от 25 декабря 2009 года № 395/11 “Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планиро-вания Качирского района” на 2010-2014 годы”.


^ Аким района Б. Бакауов


Качир ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі” мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған

Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы


Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 62-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтар-дағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы” Заңының 31-бабына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы “Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы” № 827 Жарлығына сәйкес, Качир аудандық мәслихатының (IV сайланған XXVII сессиясы) 2010 жылғы 23 желтоқсандағы “2011-2013 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы” № 1/27 шешімін орындау үшін аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.1“Качир ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі” мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2.1Качир ауданы әкімдігінің 2009 жылғы 25 желтоқсандағы “2010-2014 жылдарға арналған “Качир ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі” мемлекеттік мекемесінің Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы” № 395/11 қаулысы жойылсын.


^ Аудан әкімі Б. Бақауов






Утверждено

постановлением акимата

Качирского района

от “__” января ­­­­2011 года №_____

“Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района”

на 2011-2015 годы”




^ Стратегический план

развития государственного учреждения

Отдел экономики и бюджетного планирования

Качирского района” на 2011-2015 годы


^ Раздел 1. Миссия и видение


Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Качирского района – реализация на районном уровне государственной политики в вопросах экономического и бюджетного планирования в целях повышения жизненного уровня населения района.

Видение – государственный орган профессионально, качественно, осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, реализацию государственной политики в вопросах стратегического и социально-экономического развития района.


Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции

экономического развития


Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособ-ности экономики Качирского района


1.1. Основные параметры экономического развития Качирского района в 2009-2010 годах.

Доминирующей отраслью экономики района является сельское хозяйство. Основные направления деятельности – животноводство и растениеводство.

Приоритетными направлениями развития растениеводства являются семеноводство, рациональное использование земель, расширение зоны орошаемых участков, обновление сельскохозяйственной техники с использо-ванием лизинга.

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе района характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.

По итогам 2009 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 4478,9 млн. тенге, в 2008 году 7481,0 млн. тенге.

Почвенно-климатические условия района создают трудности для роста и развития сельскохозяйственных культур, средний балл бонитета пашни составляет 10. Из сельскохозяйственных культур приоритет отдаётся в основном засухоустойчивым культурам (просо, подсолнечник).

Валовой сбор зерна в 2009 году в весе после доработки составил 693 тонны, что выше чем в 2008 году в 5,3 раза, подсолнечника – 207 тонн (в 6,2 раза), картофеля – 870 тонн (на 42,8 %), овощей – 378 тонн (на 10,5 %).

В отрасли животноводства в 2009 году наблюдался рост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2008 годом: мяса – на 6,5 %, молока – на 1,9 %. Возросло поголовье сельскохозяйственных животных: КРС – на 1,1 %, овец и коз – на 9,3 %, лошадей – на 10,9 %, птиц – на 11,3 %.

В районе имеются племенные хозяйства – репродуктора, специализи-рованные по разведению КРС казахской белоголовой породы, симментальской породы.

Переработку сельхозпродукции осуществляют 26 объектов переработ-ки. На данный момент функционирует 24 объекта: 9 пекарен, 5 цехов по выпуску подсолнечного масла, 3 мельницы, 2 колбасных цехов, 2 цеха по расфасовке семян подсолнечника, 1 макаронный цех, 2 цеха по переработке молока.

В промышленности наблюдается увеличение объемов производства мяса и пищевых субпродуктов на 115,2 %, хлеба и хлебобулочных изделий на 110,6 %, что выше уровня предыдущего года.

В 2009 году произведено промышленной продукции на сумму 1832,9 млн. тенге. Индекс физического объема – 94,3 %.

Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 99,5 %, производство и распределе-ние тепловой энергии и воды - 0,5 %. В обрабатывающей промышленности объём производства пищевых продуктов составил 1707,7 млн. тенге.

На развитие экономики района в 2009 году было привлечено 2468,7 млн. тенге инвестиций в основной капитал из различных источников (45,7 % к 2008 году), сокращение произошло за счет бюджетных средств.

Объём строительных работ за 2009 год составил 1873,0 млн. тенге, что в 4,8 раза больше уровня 2008 года.

За январь-ноябрь 2010 года объем инвестиций в основной капитал составили 449,2 млн. тенге или 10 % к 2009 году в связи с сокращением капиталовложений за счет всех источников финансирования.

Объем строительных работ за январь-ноябрь составили 1058,8 млн. тенге (167,0 % к 2009 году).

В 2010 году были сданы в эксплуатацию следующие объекты: водопровод и водопроводные сооружения в селе Фрументьевка, протяженностью 7,0 километров, культурно-досуговый центр «Достар» для молодежи в селе Теренколь, за счет средств районного бюджета восстановлен сельский клуб в селе Тегистык.

За счёт средств областной дирекции телекоммуникаций на модерни-зацию телефонной связи освоено 1,9 млн. тенге. Объём услуг связи составил 35,5 млн. тенге, что на 10 % больше уровня 2008 года.

Численность экономически активного населения района в 2009 году составила 12154 человек или 53,2 % от общей численности населения.

Численность занятого населения составила 6391 человек, что больше уровня 2008 года на 2,3 %. Уровень безработицы на открытом рынке труда составил 3,3 %. Численность безработных уменьшилась на 8,2 % и составила 540 человек.

В 2009 году среднедушевые доходы населения составили 332052 тенге, что на 39 % выше уровня 2008 года. Среднемесячная заработная плата составила 39677 тенге с ростом на 24,3 %. Индекс реальной заработной платы – 116,2 %.

В социально-экономическом развитии района в 2010 году наблюдается тенденция роста.

Наблюдается увеличение объёмов промышленного производства. За январь - ноябрь промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 1954,0 млн. тенге, что на 20,1 % больше аналогичного периода прошлого года.

Объём валовой продукции сельского хозяйства составил 2237 млн. тенге или 108,2 % к соответствующему периоду 2009 года. Наблюдается рост поголовья всех видов скота и птицы, производства животноводческой продукции. Из-за неблагоприятных погодных условий в 2010 году уменьшились валовые сборы зерна на 213 тонн, подсолнечника – 158,4 тонн, картофеля – 11 тонн, увеличился валовой сбор овощей на 40,2 тонны. Зерновые культуры убраны на площади 900 га, средняя урожайность составила 6,2 ц/га.

С начала года создано 201 новых рабочих мест, 79 социальных рабочих мест, направлено на профессиональную подготовку 105 безработных граждан, 30 выпускников учебных заведений трудоустроены по молодежной практике, 103 безработных граждан прошли профессиональное обучение.

Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,2 %.

Денежные доходы населения выросли на 12,4 % (27076 тенге), среднемесячная заработная плата – 16,9 % (46072 тенге).

В 2010 году для кредитования 26 специалистов района на приобретение жилья в сельской местности из республиканского бюджета выделено 23,2 млн. тенге. Бюджетные кредиты выданы 22 специалистам образования, освоено 17,6 млн. тенге.

Приоритетными направлениями района на перспективу являются: развитие агропромышленного комплекса с целью обеспечения продовольственной безопасности района, диверсификация отрасли и повышения занятости населения; развитие инфраструктурных возможностей района; развитие и повышение человеческого капитала; обеспечение экологической безопасности.

^ 1.2. Анализ основных проблем.

Несмотря на достигнутые результаты экономики, в районе имеется ряд экономических и социальных проблем.

В сельском хозяйстве преобладает мелкотоварное производство; слабо внедряются инновационные достижения; слабая техническая оснащённость перерабатывающих цехов, а также недостаточность оборотных средств для их технического перевооружения.

Недостаточная активность малого бизнеса и его вклад в развитие экономики и социальной сферы района. Негативно сказываются рост тарифов на транспортные услуги, электроэнергию, аренду земли и помещений, кредитные ресурсы банков для многих малых предприятий остаются недоступными.

Требуют ремонта автодороги сельских населённых пунктов.

В социальной сфере общей проблемой является слабая материально-техническая база, сокращение объёмов бюджетного финансирования на её модернизацию и укрепление.


^ 1.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.

Животноводство является одним из рентабельных отраслей сельского хозяйства, которая менее подвержена риску, связанному с погодными условиями, а также соответствует природно-климатическим особенностям региона. С учётом зональных условий район специализирован на развитии мясного скотоводства, мясо - сального овцеводства и табунного коневодства.

В животноводстве сохранится положительная динамика численности основных видов сельскохозяйственных животных и объёмов производства за счёт целенаправленной работы по племенному делу в сельскохозяйственных формированиях района, повышению их продуктивности.

Продолжается диверсификация отрасли растениеводства. Увеличатся объёмы производства конкурентоспособной растениеводческой продукции – зерновых (в том числе проса), подсолнечника.

В целях дальнейшего увеличения производства продукции сельского хозяйства предусматривается использование государственной поддержки в виде кредитов, субсидий, а также частного капитала для развития всех отраслей аграрного сектора экономики района.

На развитие региона влияют следующие факторы: неблагоприятные погодные условия (расположение в зоне рискованного земледелия), рост цен на электроэнергию и ГСМ, зависимость от потребляемых объёмов продукции и услуг.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов


^ 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Качирского района

Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития района

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001.


п/п

Целевой индикатор


Источник информа-ции

^ Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

в отчетном

периоде

в плановом периоде

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-эконо-мических показателей от их прогнозных параметров

Статистические

данные

%

-

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5


Пути, средства и методы достижения целевого индикатора


Задача 1.1.1. Формирование прогнозов социально-экономического развития района

п/п

Показатели прямых

результатов

Источник информа-ции

^ Еди-ница изме- рения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г. отчет

2010 г. план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Прогноз социально-эконо-мического развития Качирского района.

Расчет прогнозных параметров бюджета района, прогноз расходов по администраторам местных бюджетных программ.

Проект

прогноза

Пос-тановление акимата района

1

1

1

1

1

1

1

2.

Расчет прогнозных параметров бюджета района на соответствующий трехлетний период

Расчет

прогнозных параметров

Пос-тановление акимата района

1

1

1

1

1

1

1

п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Качирского района

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Подготовка информации о текущих и капитальных затратах бюджета района

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Расчет прогнозных параметров бюджета района

Х

Х

Х

Х

Х

Цель 1.2. Содействие качественному и стабильному росту экономики района

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001., 10.1.453.006.

п/п

Целевой индикатор


^ Источник информа-ции

Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

в отчетном

периоде

в плановом периоде

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Объем валовой продукции сельского хозяйства

Прогноз социально-экономического развития Качирского района на 2011-2015 годы (далее - Прогноз)

Млн. тенге

1929,6

1952,0

2000,0

2060,0

2140,0

2250,0

2380,0

2.

Объём промышленной продукции

Прогноз

Млн. тенге

1832,9

1834,8

1838,6

1844,2

1851,8

1861,5

1871,4

3.

Рост инвестиций в основной капитал

Прогноз

%

45,7

20

57,2

В 2,7 р.

57,0

82,2

93,4

4.

Сокращение количес-тва уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов

Постановления акимата района

Коли-чест-во уточ-нений

4

4

4

4

4

4

4



Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.1. Обеспечение реализации мер по оздоровлению и стабилизации экономики района

п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-

ции


Еди-ница

измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Эффективное выполнение мероприятий Плана обеспечения стабильности социально-экономического развития Качирского района на 2009-2010 годы

Информации отраслевых отделов

Информация акиму района

1

1
















п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Координация реализации районного Плана мероприятий по стабилизации экономики. Формирование ежегодного аналитического отчета об эффективности исполнения Плана
















Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.2. Обеспечение реализации региональной политики по формированию и развитию конкурентоспособных специализаций района

п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

^ Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г. отчет

2010 г. план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Разработка и утверждение Программы развития территории Качирского района на 2011-2015 годы (далее – Программа)

Проект

Программы

Решение сессии район-

ного маслихата




1

1










1

2.

Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы

Проект Плана мероприятий по реализации Программы

Постановление районного акимата




1

1













3.

Мониторинг достижения запланированных результатов по реализации Программы

Информации отраслевых отделов

Отчет в

УЭБП







2

2

2

2

2

п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Разработка проекта Программы
















2.

Согласование проекта Программы с отраслевыми управлениями и управлением экономики и бюджетного планирования области
















3.

Проведение мониторинга хода реализации Программы

Х

Х

Х

Х

Х

4.

Оценка хода реализации Программы (промежуточная, окончательная)







Х




Х

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.3. Выявление и своевременное реагирование на изменение в Качирском районе экономических процессов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики региона



п/п

Показатели прямых

результатов

Источник

информа-ции

Еди-

ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Ежемесячный мониторинг социально-эконо-мического развития Качирского района

Статистические данные

Инфор-мация в УЭБП

12

12

12

12

12

12

12

2.

Корректировка бюджетных параметров района в соответствии с экономической ситуацией в стране

Решение районного маслихата

Коли-чество уточ-нений районногобюд-жета

1

4

4

4

4

4

4

п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведение ежемесячного мониторинга социально-экономического развития экономики Качирского района

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Подготовка материалов по корректировке бюджетных параметров района

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Выработка предложений по уточнению районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

4.

Подготовка материалов к уточнению районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.2.4. Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

^ Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение кадрами организации социальной сферы района

Информации организаций социальной сферы

Человек

69

25

34

38

38









п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Стимулирование специалистов социальной сферы: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающих для работы и проживания в сельскую местность, в виде выплаты подъемного пособия

Х

Х

Х







2

Предоставление бюджетного кредита для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

Х

Х

Х







Цель 1.3. Содействие инвестиционной активности в Качирском районе

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001.

п/п



Целевой индикатор



^ Источник информа-ции

Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

в отчетном

периоде

в плановом периоде

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Темп роста инвестиций в основной капитал

Статистические и прогнозные данные

%

45,7

20,0

57,2

В 2,7 р.

57,0

82,2

93,4

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.3.1. Содействие инвестиционной активности

п/п

Показатели прямых результатов



Источник информа-ции

^ Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план


2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Разработка проектной документации по приоритетным для района инвестиционным проектам

Инвести-ционные предложения администраторов программ

%

100

100

100

100

100

100

100

п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Рассмотрение и отбор инвестиционных предложений администраторов бюджетных программ
















2.

Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов

Х

Х

Х

Х

Х


Стратегическое направление 2. Реализация бюджетной политики, обеспечивающей устойчивое развитие экономики района

Цель 2.1. Совершенствование системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышение эффективности системы государственного управления

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 01.5.453.001.

п/п

Целевой индикатор



Источник информа-ции

^ Еди-ница измерения

В том числе с указанием промежуточного значения:

в отчетном

периоде

в плановом периоде

2009 г.

отчет

2010 г. план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение взаимосвязи государственного и бюджетного планирования


Программные и нормативные документы

%




100

100

100

100

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 2.1.1. Обеспечение реализации системы государственного планирования и упорядочение государственных услуг

п/п

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

^ Еди-ница измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 г.

отчет

2010 г.

план

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Разработка проекта районного бюджета на плановый период

Решение

районного маслихата

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

п/п

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.



Рассмотрение бюджетных заявок и проектов Стратегических планов государственных органов, финансируемых из районного бюджета, на плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Составление проекта районного бюджета на плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Подготовка материалов для внесения проекта районного бюджета на плановый период на рассмотрение бюджетной комиссии

Х

Х

Х

Х

Х

4.

Подготовка окончательного проекта районного бюджета на плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

5.

Ориентирование деятельности местных исполнительных органов на достижение стратегических целей и задач государства, получение конкретных результатов

Х

Х

Х

Х

Х



^ 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей

отдела экономики и бюджетного планирования Качирского района

стратегическим целям государства




п/п

Стратегические направления и цели

отдела

Наименование стратегического и (или)

программного документа

1

2

3

1.

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики района

2.

Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально - экономического развития района

Предвыборная платформа Народно-демократической партии “Нур Отан”, принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде

Статья 61 Бюджетного кодекса Республики Казахстан

3.

Цель 1.2. Содействие качественному и стабильному росту экономики района

Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года “Новое десятилетие – новый экономический подъём – новые возможности Казахстана”

4.

Цель 1.3. Содействие инвестиционной активности в Качирском районе

Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года “Новое десятилетие – новый экономический подъём – новые возможности Казахстана”

5.

Стратегическое направление 2. Реализация бюджетной политики, обеспечивающей устойчивое развитие экономики района

6.

Цель 2.1. Совершенствование системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышение эффективности системы государственного управления

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года “Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики”

Раздел 3, глава 11 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.



  1   2   3



Похожие:

6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы iconОб утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2010-2014 годы
Закона Республики Казахстан “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан” от 23 января 2001 года,...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №6/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел занятости и социальных программ Качирского района” на 2011-2015 годы
Закона Республики Казахстан “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан” от 23 января 2001 года,...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №5/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел образования Качирского района” на 2011-2015 годы”
Статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправ-лении в Республике...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №12/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Качирского района” на 2011-2015 годы
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”,...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №8/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Качирского района” на 2011-2015 годы”
Статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправ-лении в Республике...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №1/1 Об утверждении Cтратегического плана развития государственного учреждения “Аппарат маслихата Качирского района” на 2011-2015 годы
М президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 “О системе государственного планирования в Республике Казахстан”, во...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №25/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Аппарат акима Бобровского сельского округа” на 2011-2015 годы”
Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 “О системе госу- дарственного планирования в Республике Казахстан”, во...
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата Качирского района от 25 декабря 2009 года №388/11 “Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел занятости и социальных программ Качирского района на 2010-2014 годы”
Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел занятости и социальных программ Качирского
6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы