Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» icon

Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко»



НазваниеСтратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко»
Дата конвертации29.11.2012
Размер441.37 Kb.
ТипДокументы
источник


Утвержден постановлением

Аягозского районного акимата

от «30» декабря 2010 года

№ 340




Стратегический план
ГУ «Аппарат акима Аягозского района,ВКО»

на 2011-2015 годы


Содержание


  1. Миссия и видение

  2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

  3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

3.1. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

  1. Развитие функциональных возможностей

  2. Управление рисками

  3. Бюджетные программы

    1. Бюджетные программы

    2. Свод бюджетных расходов



г.Аягоз


Раздел 1. Миссия и видение

Миссия аппарата акима Аягозского района,ВКО (далее - аппарат акима района) - качественное информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата, акима района и его заместителей, обеспечение взаимодействия деятельности государственных органов района по реализации задач, поставленных Президентом и Правительством Республики Казахстан, акимом и акиматом района.

Видение аппарата акима района - эффективная аналитическая поддержка, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима и акимата района, способствующие повышению качества государственного управления местных исполнительных органов.


Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

^

1. Стратегическое направление – Система государственного местного управления и самоуправления


1.1. Основные параметры системы государственного местного управления и самоуправления

Для реализации единой государственной политики в сфере местного государственного управления и самоуправления необходимо усовершенствование системы управления, повышение эффективности и результативности работы представительных и исполнительных органов.

Функции деятельности аппарата акима района предполагает не только обеспечение информационной, аналитической, организационной и прочих видов поддержки деятельности акима района и его заместителей. На сегодняшний день первоочередно на первый план выходят вопросы улучшения координации и повышения эффективности деятельности местных исполнительных органов.

Повышения уровня прозрачности деятельности государственных органов требует внедрение новой системы государственного управления. С этой целью работает виртуальная приемная акима района. В 2007 году было зарегистрировано обращений - 1, в 2008 году – 22, в 2009 году – 58, в 2010 году – 85.

В настоящее время одним из инструментов повышения качества и более доступного получения государственных услуг является Центр обслуживания населения (далее ЦОН).

С этой целью районе работает филиал ЦОНа ВКО в городе Аягоз, 2 ЦОНа сельских округах Аягозского района.

ЦОН обеспечивает предоставление населению 47 видов государственных услуг по приему заявлений и выдаче документов, на альтернативной и безальтернативной основе.

Функционирует Web-портал акима Аягозского района (http://ayagos.vko.gov.kz), Сайт предоставляет возможность получать социально значимые государственные услуги через веб-ресурсы.

В целом на сайте акима района представлено 33 целевых страниц, которые подробно раскрываются в 47 подрубриках. Ежедневно публикуются новости о происходящих событиях и о проделанной работе. Размещены паспорта социально-экономического развития территориальных единиц района. Информация наполняется и публикуется на казахском и русском языках, а также в январе 2011 года планируется ввод версии сайта на английском языке.



    1. Анализ основных проблем

    1. Несовершенство нормативно-правовой базы для регулирования порядка взаимодействия ответственного государственного органа с потребителем электронных государственных услуг;

    2. Отсутствие нормативно-правовой базы по обеспечению информационной безопасности, как для межведомственного взаимодействия, так и для взаимодействия с потребителями электронных государственных услуг;

    3. Отсутствие единой транспортной среды в районе.



Раздел 3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа


^ 3.1. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа


Стратегическое направление 1. Система государственного местного управления и________ самоуправления__________________________________________________________________

Цель 1.1. Улучшение качества и организация мониторинга предоставляемых государственных услуг

^ Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 122002000 «Создание информационных систем»


^ Наименование показателя

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

^ 1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й

год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Доля населения, обучившегося компьютерной грамотности в рамках получения электронных государственных услуг

%

5

5

5

10

20

40

40

2. Перевод социально-значимых услуг в электронный вид

%

10

10

10

20

30

50

50

3. Охват аппарата акима района единой системой электронного документооборота

%

20

20

20

40

60

80

100

4. Доля электронного документооборота от общего объема документооборота в аппарате акима района

%

55

55

55

60

70

80

90

5 Охват потребителей электронных государственных услуг, разработанной системой оценки уровня удовлетворенности (%)

%

10 

10


10

12

15

17

20

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов

1. Проведение организационно-технических мероприятий по переводу социально-значимых услуг в электронный вид

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

2. Внедрение единой-транспортной сети

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Задача 1.1.2. Развитие и сопровождение ИС, направленных на обеспечение деятельности акимата Аягозского района

Сопровождение системы ЕСЭДО

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Сопровождение и развитие веб-ресурсов акима района

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Внедрение новых ИС

Ед.

1

1

1

1

1

1

1



Цель 2.1. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений района


Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели________________


^ Наименование показателя

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

^ 1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й

год

3-й год

4-й год

5-й год

Обеспечение государственных органов системами информационной безопасности

%

70

70

70

75

80

90

95

Доля местных исполнительных органов, обеспеченных серверными комнатами

%

10

10

10

15

25

30

35

Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» рабочих машин государственных учреждений района

%

20

20

20

40

70

80

90

Приобретение лицензионного программного обеспечения на рабочие места

Ед.

20

20

20

30

40

60

75

Задача 2.1.1. Внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов района

Оснащение серверных комнат

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Обучение специалистов государственных учреждений района основам информационной безопасности

Ед.

1

1

1

1

1

1

1


Цель 3.1. Повышение прозрачности и увеличение готовности населения к использованию услуг электронного акимата

^ Наименование показателя

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

^ 1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й

год

3-й год

4-й год

5-й год

Доля правоспособных граждан и организаций, пользующихся е-услугами государственных и местных исполнительных органов

%

3

3

3

4,5

6,5

8

9

Повышение компьютерной грамотности населения

%

20

20

20

25

30

40

40

Уровень информированности правоспособных граждан о существующих государственных услугах

%

20

20

20

25

35

50

65

Расширение сети филиалов Центров обслуживания населения в районе

Ед.

0

0

0

0

0

0

1

Задача 3.1.1. Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций

Обеспечения функционирования ПОД-ов

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Разработка PR-плана популяризации электронных услуг на 2011-2015 гг.

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Проведение мероприятий по развитию телефонных справочных линий по разъяснению способов получения электронных услуг на 2011-2015 гг.

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

^ 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства


Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Улучшение качества и организация мониторинга предоставляемых государственных услуг

Казахстан - 2030 «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года


Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений района

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года

№ 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»

Повышение прозрачности и увеличение готовности населения к использованию услуг электронного акимата


Постановление Правительства Республики Казахстан

от 17 апреля 2008 год № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»


постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 «Об утверждении Программы развития «электронного правительства» Республики Казахстан на 2008-2010 годы


^ Раздел 4. Развитие функциональных возможностей


Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

^ Стратегическое направление 1. Развитие системы государственного местного управления и самоуправления


Цель 1: Улучшение качества и организация мониторинга предоставляемых государственных услуг

Задача 1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов

На первом этапе реализации программы – 2011-2013 годы для развития ведомственного документооборота будет проведено подключение рабочих мест государственных служащих внутри каждого государственного органа.


2011-2013 годы

Задача 2. Развитие и сопровождение ИС, направленных на обеспечение деятельности акимата Аягозского района

На втором этапе реализации программы - 2014-2015 годы будет осуществлено развитие и сопровождение информационных систем, направленных на обеспечение деятельности акимата Аягозского района. Количество социально-значимых услуг в электронный вид будет доведено до 50%. Также, будет осуществлено 100% внедрение системы межведомственного электронного документооборота в самостоятельных отделах района к 2015 году, к 2013 году -40%, к 2015 году - 90 %.


2014-2015 годы

Цель 2: ^ Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений района

Задача 1. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам

Для реализации данной цели на первом этапе реализации программы - 2011-2013 годы будет осуществлено внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов области, т.е. будут оснащены 2 серверные комнаты и организовано обучение специалистов государственных учреждений района основам информационной безопасности.


2011-2013 годы

Задача 2. Внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов района

На втором этапе реализации программы – 2014-2015 годы планируется обеспечение информационной безопасности при работе в публичных сетях во всех государственных учреждениях района, посредством 90% охвата всех рабочих мест программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам».


2014-2015 годы

Цель 3. ^ Повышение прозрачности и увеличение готовности населения к использованию услуг электронного акимата

Задача 1.Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций

Для реализации программы в 2011 году будет разработан PR - план популяризации электронных услуг, который в последующие 2012-2015 годы будет реализована посредством пропагандистских групп, публикации статей.


2011-2015 годы



^ Раздел 5. Управление рисками



Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

  1. Неготовность МИО к предоставлению интерактивных электронных государственных услуг из-за отсутствия интеграции с базовыми компонентами е-правительства;




Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов, внедрение автоматизированной системы учета и контроля за исполнением поручений областного и республиканского уровней


Невостребованность электронных государственных услуг из-за слабой информированности жителей района

Низкая эффективность мероприятий по развитию электронного акимата, низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью акима и акимата


Разработка и реализация эффективной PR-стратегии и информационной кампании по вопросам качества государственных услуг


Раздел 6. Бюджетные программы


^ 6.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

122001000 «Услуги по обеспечению деятельности Акима района (города областного значения»

Описание

Организация обеспечения деятельности Акима района и его заместителей по руководству деятельностью районных структур (информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности Акимата и акима района)

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

%






















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

39150

42955

52544

57693

59087

62632

66390

Бюджетная программа

122002000 «Создание информационных систем»

Описание

Создание информационных систем

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

%






















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

477

567

899

962

1025

1086

1151

Бюджетная программа

122003000 «Капитальные расходы государственных органов»

Описание

Капитальные расходы государственных органов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

%






















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

3274

600

18088

-

-

-

-

Бюджетная программа

122005000 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»

Описание

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

%






















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

5318

4614

4166

4458

4748

5033

5335

Бюджетная программа

122006000 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)»

Описание

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

%






















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1100

1700

1828

1956

2084

2209

2342

Бюджетная программа

122007000 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы»

Описание

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

%






















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

-

-

1890

2022

2153

2282

2419


^ 6.2. Свод бюджетных расходов





Ед.изм.

отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)


1-й

год

2-й

год

3-й

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тг.

49319

50436

79415

67091

69097

73242

77637

текущие бюджетные программы

тыс.тг.

48842

49869

78516

66129

68072

72156

76486

бюджетные программы развития

тыс.тг.

477

567

899

962

1025

1086

1151



Руководитель аппарата К.Ргаева




Похожие:

Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconПротокол об итогах государственных закупок работ по текущему ремонту административного здания гу «Аппарата акима Аягозского района, вко» способом из одного источника
Организатор государственных закупок – гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» (070200, г. Аягоз, ул. Б. Абая 14, каб. 103) провел...
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconСтратегический план гу «Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района вко» на 2011-2015 годы
Гу «Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района вко»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconСтратегический план гу «Аппарат акима Волчанского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Миссия и видение гу «Аппарат акима Волчанского сельского округа Шемонаихинского района вко»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconСтратегический план гу «Аппарат акима Волчанского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Миссия и видение гу «Аппарат акима Волчанского сельского округа Шемонаихинского района вко»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconСтратегический план гу «Аппарат акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района вко» на 2011-2015 годы
Миссия и видение гу «Аппарат акима Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconС. Пешковка 2009 год Стратегический план на 2010-2012 годы гу «Аппарат акима Пешковского сельского округа Фёдоровского района»
Стратегический план развития государственного учреждения «Аппарат акима Пешковского сельского округа Фёдоровского района»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconСтратегический план гу «Аппарат акима Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района вко» на 2011-2015 годы
Миссия и видение гу «Аппарат акима Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconСтратегический план гу «Аппарат акима Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района вко» на 2010-2014 годы
Миссия и видение гу «Аппарат акима Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района № декабря 2010 года Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Шолаксай Наурзумского района»
Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Шолаксай Наурзумского района»
Стратегический план гу «Аппарат акима Аягозского района,вко» iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района № декабря 2010 года Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Кожа Наурзумского района»
Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Кожа Наурзумского района»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы