Приложение к постановлению акимата Шемонаихинского района от «09» февраля 2010 года №760
Приложение к постановлению акимата Шемонаихинского района от «10» января 2010 года №715
Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области»
на 2010- 2014 годы
с.Рассыпное
2010 год
Содержание
| Миссия и видение
| 3 | | Анализ текущей ситуации
| 3 | | ^ Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области»
| 8 | | ^ ГУ «Аппарата акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» | 10 | | ^
| 12 | | Бюджетные программы
| 13 |
^ Аппарата акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО
Миссия – обеспечение деятельности акима Львовского сельского округа, представляющего собой коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом сельского округа и осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на территории сельского округа. ^ – эффективно функционирующая система государственного управления района, обеспечивающая реализацию стратегии социально-экономического развития района, разработку мер по проведению экономических реформ.
^
Согласно Положению «О государственном учреждении «Аппарат акима Каменевского сельского Шемонаихинского района ВКО», обеспечивает рассмотрение служебных документов и обращений граждан, организацию документооборота с вышестоящими, и иными органами, учреждениями и организациями, прием граждан, а также принимает участие в разработке решений и распоряжений акима сельского округа по вопросам нормативно-правового и административно-распорядительного характера.
^
Общий объем документооборота служебной корреспонденции за 2008 года составил 249 единиц, что по сравнению с 2007 годом больше на 47 единиц ^ поступило 209 единиц, это меньше объема 2007 года на 30 единиц.
Сведения о входящей корресподенции за 2007 и 2008 годы
Корреспондент | Кол-во входящей документации, ед. | 2007 год | 2008 год | +,- | ^ | - | - | - | Постановления акимата района | 19 | 17 | -2 | ^ | 3 | 2 | -1 | Другие организации | 217 | 190 | +27 | Итого | 239 | 209 | - 30 |
Проведенный анализ показал, что объем входящей корреспонденции, уменьшился за счет уменьшения потока документов из вышестоящих государственных органов - на 13 % . Всего за 2008 год отправлено 249 единиц исходящей корреспонденции
^
Корреспондент | Кол-во исходящей документации | 2007 год | 2008 год | +,- | Организации района | 202 | 249 | +47 |
Объем отправленных документов увеличился на 23 %.
Поступление письменных обращений от физических и юридических лиц
За 2008 год в аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО поступило 50 письменных обращений , в 2007 году письменных обращений 40. Все поступившие заявления были рассмотрены своевременно.
В аппарате акима Каменевского сельского Шемонаихинского района ВКО установлена автоматизированная информационная система единого учета обращений лиц (АИС ЕУОЛ) ^ | 2007г | 2008г | +- | Землепользования и выделения земельных участков
| 21 | 24 | +3 | Другие | 19 | 26 | +7 |
^
За 2008 год на личном приеме у акима округа побывало 17 человек, что на 4 человека больше чем в 2007 году. ^ | 2007 | 2008 | +,- | Пенсионеры и инвалиды
| 9 | 6 | -3 | Работники бюджетной сферы
| - | 1 | +1 | Безработные | 4 | 10 |
+6
| Итого | 13 | 17 | +4 |
Гражданами подняты проблемы по следующим вопросам: -по социальному обеспечению-3 -другие вопросы-14 По всем поднятым вопросам осуществлялся контроль за их исполнением.
^
В 2008 году издано 37 нормативных правовых актов (далее – НПА), что на 5 единиц меньше, чем в 2007 году. Наибольшее количество нормативных правовых актов было принято по следующим вопросам: - выделение земельных участков - 17 - узаконивание хозпостроек - 2 - прочие- 18
^
Наименование | Ед. изм. | ^ | 2009 год (план текушего года) | План |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ^ Цель 1.1. укрепление политической и социально-экономической стабильности на соответствующей территории Каменевского сельского округа. ^ |
| Доля рассмотренных жалоб и обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача. Организационное обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа |
| Количество распоряжений акима | единиц | 37 | 41 | 40 | 42 | 40 | 42 | 44 |
| Цель 1.2. Повышение показателей оценки качества работы работников аппарата акима сельского округа ^ |
| Внедрение системы оценки качества госслужащих | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача. Повышение уровня квалификации работников аппарата акима сельского округа |
| Цель 1.3. Повышение квалификации государственных служащих аппарата акима Каменевского сельского округа ^ |
| Доля работников закончивших курсы переподготовки и повышения квалификации | % | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Задача: обеспечение повышение квалификации государственных служащих аппарата акима сельского округа в центре переподготовке и повышения квалификации |
| Количество работников направленных на курсы переподготовки и повышения квалификации | Чел | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Цель 1.4 Повышение доли госслужащих, ведущих делопроизводство на государственном языке ^ |
| Доля работников, ведущих делопроизводство на государственном языке
|
%
|
20
|
40
|
50
|
70
|
80
|
90
|
100
|
| Задача 1.1: обеспечение обучения госслужащих аппарата акима сельского округа на курсах обучения ведению делопроизводство на государственном языке
|
| Количество обучающихся работников
|
чел
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
0
|
| Задача 1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа | Обеспеченность основными средствами в соответствии с нормативами | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| ^ Цель: благоустройство территории сельского округа Целевой индикатор:
|
| Доля очистки территории от мусора
|
%
|
60
|
60
|
60
|
80
|
80
|
80
|
90
|
| Задача 3.2 санитарная очистка улиц
|
| Количество улиц охваченных соответствующими мероприятиями
|
%
|
80 |
80
|
90
|
90
|
90
|
90
|
95
|
| Задача: 3.3 освещение улиц
|
| Количество улиц охваченных соответствующими мероприятиями
|
%
|
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
| Стратегическое направление 3. Ветеринария Цель 3.1. Проведение ветеринарных мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности Целевые индикаторы: | Задача 3.1.1. Организация и проведение ветеринарных мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности на соответствующей административно-территориальной единице | Организация и проведение ветеринарных мероприятий | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
^
В настоящее время аппарат акима сельского округа располагает всеми профессиональными и материальными ресурсами, способными в полном объеме и качественно выполнить разработанный Стратегический план. В целях реализации политики «трехязычия» государственные органы области, в том числе аппарат акима сельского округа в 2008 году перешел на ведение документооборота на двух языках: государственном и русском. Штатная численность государственных служащих аппарата акима составляет 6 единиц. Аппаратом на постоянной основе анализируется собственная деятельность, с целью четкого распределения обязанностей и полномочий, исключению дублирующих функций. Повышение практики корпоративного управления позволит обеспечить четкий план оперативной деятельности каждого сотрудника, каждого подразделения, ориентированный на результат. В ходе реализации Стратегического плана, аппарат акима округа может столкнуться с возникновением ряда как внешних, так и внутренних рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей.). К таким рискам относятся: 1. отток квалифицированных специалистов по причине более высокой заработной платы; 2. недостаточное финансирование текущей деятельности аппарата акима сельского округа в результате последствий мирового кризиса; 3. ценовой риск при проведении государственных закупок, так как возможно увеличение цен на товары и услуги. Для повышения качества оказываемых услуг аппаратом акима сельского округа планируется: 1) создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов, сохранению кадрового потенциала, предусматривающие вопросы внедрения расширенного спектра механизмов мотивации к качественной и эффективной работе, направленной на устойчивое снижение текучести кадров. Предусматривается участие работников аппарата в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников будут организованы корпоративные и спортивные мероприятия. 2) повышение качества и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников. В частности, будут приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе.
^
Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план: 1) «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года; 2) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;
3) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 11 октября 2007 года; 4) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан – в новом мире» от 28 февраля 2007 года; 5) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» от 6 марта 2009 года; 6) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 7) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года № 273 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»; 8) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года №544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению бюджета, ориентированного на результат»; 9) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11.
^
Администратор бюджетной программы | Государственное учреждение «Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО» | ^ (подпрограмма) | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аулах (села), аульного (сельского) округа»
| Описание | Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на Государственное Учреждение Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО | ^ | Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа | Цель 1.1. | Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития | Задачи 1.1.1. | Организационное обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа |
Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ | обеспечение содержания аппарата местных органов гос.служащих единицы работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование госоргана.
| единицы
| 6
2,5 | 6
2,5 | 6
2,5 | 6
2,5 | 6
2,5 | ^ | -эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств; -недопущение кредиторской задолженности |
% Тыс. тенге |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 | ^ программы | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | Тыс. тенге | 5281 | 6356 | 7427 | 8148 | 9423 |
|
|
| | | | | |
^ (подпрограмма) | 023 «Материально-техническое оснащение государственных органов»
| Описание | Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на Государственное Учреждение Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО | ^ | Материально-техническое оснащение государственного органа | Цель 1,5. | Обеспечение бесперебойной работы государственного органа | Задачи 1.1. | Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа |
Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ | Материально – техническое обеспечение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ^ | -эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств; -недопущение кредиторской задолженности |
% Тыс. тенге |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 | ^ программы | | Тыс. тенге | 390 | 0 | 104 | 400 | 220 |
|
|
| | | | | |
^ (подпрограмма) | 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов
| Описание | Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на Государственное Учреждение Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО | ^ | обеспечение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского округа в целях охраны здоровья и среды обитания населения | Цель 1.1. | создание благоприятных условий обитания и поддержание должного санитарного состояния улиц населенных пунктов,стихийных свалок ТБО; отлов собак на территории округа.
| Задачи 1.1.1. | своевременная санитарная очистка территории населенных пунктов от стихийных свалок и бытовых отходов. Отлов собак на территории округа.
|
Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ | Забуртовка стихийных свалок Санитарная очистка улиц Отлов собак | Шт Км шт | 2 37 100 | 2 0 87 | 2 37 100 | 2 37 100 | 2 37 100 | ^ | -эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств; -недопущение кредиторской задолженности |
% Тыс. тенге |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 | ^ программы | создание благоприятных условий обитания и поддержание должного санитарного состояния улиц населенных пунктов,стихийных свалок ТБО; отлов собак на территории округа.
| Тыс. тенге | 247 | 130 | 268 | 288 | 308 |
|
|
| | | | | |
^ (подпрограмма) | 008 Освещение улиц населенных пунктов
| Описание | Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на Государственное Учреждение Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО | ^ | обеспечение благоприятных условий обитания жителей населенных пунктов, снижение аварийных ситуаций. | Цель 1.1. | создание благоприятных условий проживания жителям Каменевского сельского округа | Задачи 1.1.1. | восстановление уличного освещение села Рулиха и оплата за потребляемую электроэнергию
|
Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ | Восстановления уличного сосвещения Содержания уличного освещения | Км км | 0,5 0,5 | 0,5 1 | 0,5 1,5 | 1 2,5 | 1 3,5 | ^ | -эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств; -недопущение кредиторской задолженности |
% Тыс. тенге |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 | ^ программы | восстановление уличного освещение села Рулиха и оплата за потребляемую электроэнергию
| Тыс. тенге | 702 | 673 | 271 | 214 | 336 |
^ (подпрограмма) | 09-Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах ( селах)), аульных (сельских) округов 015-средства местного бюджета | Описание | Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на Государственное Учреждение Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО | ^ | обеспечение благоприятных условий обитания жителей населенных пунктов, снижение аварийных ситуаций. | Цель 1.1. | Содержание дорог и улиц хозяйственного назначения в технически безопасном состоянии.
| Задачи 1.1.1. | Проведение работ по содержанию дорог и улиц хозяйственного назначения . |
Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ | Очистка дорог от снега | км | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | ^ | -эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств; -недопущение кредиторской задолженности |
% Тыс. тенге |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 |
100
0 | ^ программы | обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств, сокращение сроков доставки грузов и пассажиров до места назначения, снижение аварийных ситуаций.
| Тыс. тенге | 176 | 191 | 131 | 206 | 220 |
^ тыс. тенге | Отчетный период | Плановый период | 2008 год (отчет)
| 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ^ | 8083 | 10234 | 8201 | 9256 | 10507 | Текущие бюджетные программы | 8083 | 10234 | 8201 | 9256 | 10507 | Бюджетные программы развития | | | | | | ^ | | | | | | Текущие бюджетные программы | 8083 | 10234 | 8201 | 9256 | 10507 | Бюджетные программы развития | | | | | | ^ | | | | | | Текущие бюджетные программы | 8083 | 10234 | 8201 | 9256 | 10507 | Бюджетные программы развития | | | | | |
Аким Каменевского сельского округа Н.Годова
Гл.бухгалтер Г.Артамонова |