Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница2/4
Дата конвертации30.01.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

^ Анализ основных проблем экономики района

К основным проблемам экономики района относятся:

  1. Низкий уровень диверсификации промышленного производства.

  2. Ограниченный ассортимент производимой продукции в рамках конкретного предприятия.

  3. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе.

  4. Отсутствие высокотехнологичных производств.

  5. Относительно низкий уровень добавленной стоимости в промышленном

производстве.

  1. Относительно высокая энергоемкость производимой продукции.

  2. Высокая степень неравномерности инфраструктурного потенциала села.

  3. Низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции.

Наличие данных проблем сказывается на развитии экономики района. Из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции, снижение стабильности развития аграрного сектора из-за суровых климатических условий, увеличение импортной зависимости внутреннего рынка вследствие отсутствия или недостаточности развития в соответствующих отраслях и подотраслях экономики, а также ухудшение качества жизни населения при сохранении существующих темпов роста цен на потребительские товары и услуги.

^ Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности Отдел может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику.

К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую Отделом , относятся:

  • уровень инфляции;

  • уровень цен на экспортируемые цветные металлы.

В 2009 году инфляционные процессы несколько замедлились и были синхронны с общемировой тенденцией в условиях сократившегося потребительского спроса и глобального замедления деловой активности. После проведенной одномоментной девальвации тенге в феврале 2009 года наблюдалось незначительное повышение цен на импортируемые товары первые три месяца, которые в последующем стабилизировались. В результате уровень инфляции в годовом выражении вырос с 0,4% в январе до 2% в марте 2009 года.

По итогам 2009 года уровень инфляции в годовом выражении (декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.) составил 5,7%, сложившись на наименьшем уровне с 1998 года.

В силу ряда объективных причин, таких как рост тарифов на коммунальные услуги, неблагоприятные природно-климатические условия, с начала 2010 года в области произошел значительный скачок инфляции. Наибольший рост индекса потребительских цен сложился в период с января по май 2010 года – 4,9%. В дальнейшем ситуация стабилизировалась и по итогам 11 месяцев т.г. сводный индекс потребительских цен по области по отношению к началу года составил 107,7%.

При условии сохранения до конца 2010 года ежемесячного прироста индекса потребительских цен не более 0,4-0,5%, по итогам 2010 года индекс потребительских цен по области сложится на уровне не выше 8%, т.е. в установленном правительством коридоре 6-8%.

Вместе с тем, деятельность Отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров развития района;

отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.


^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне


С 2009 года Правительством Казахстана ведется работа по разработке и внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на достижение конечных результатов.

Система государственного планирования - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

Целью внедрения новой системы государственного планирования является ориентация процедур стратегического, экономического и бюджетного планирования на достижение стратегических целей и конечных результатов.

Совершенствование практики бюджетного планирования является механизмом повышения эффективности государственных расходов. Новые подходы к государственному планированию позволят формировать бюджет исходя из целей и задач государственной политики и осуществлять распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных программ с учетом достижения конкретных результатов в соответствии со стратегическими целями, задачами, приоритетами.

Новая система государственного планирования позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность обществу деятельности государственных органов и использования ими бюджетных средств.

В целях внедрения новых подходов к государственному планированию в декабре 2007 года постановлением Правительства была утверждена Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты.

18 июня 2009 года утвержден Указ Президента Республики Казахстан № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». С 2010 года на новую систему планирования должны перейти все центральные и местные государственные органы Казахстана.

К документам Системы государственного планирования относятся:

1) Стратегия развития Казахстана до 2030 года;

2) Стратегический план развития Республики Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны;

3) государственные программы на 5-10 лет;

4) Прогноз социально-экономического развития на 5 лет;

5) программы развития территорий на 5 лет;

6) стратегические планы государственных органов на 5 лет;

7) стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (далее – национальные компании);

8) отраслевые программы;

9) Республиканский (местный) бюджет на 3 года.



  1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Социально-экономическое развитие района


Цель 1.1. Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики района.


Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели  453 001 000, 453 004 000, 453 006 000, 453 099 000



Целевой

индикатор

Источник инфор-мации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

2009 год

(отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение производительности труда в промышленности

Управление статистики

млн тг

3,2

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности

Управление статистики

млн тг

4,55

4,55

5,0

5,46

5,9

6,4

6,8

Увеличение ИФО горнодобывающей промышленности

Управление статистики района

%

85,5

88,6

101,4

102,9

104,4

106,3

107,6

Увеличение ИФО обрабатывающей промышленности

Управление статистики района

%

127,8

142,9

138,9

139,6

140,4

141,3

142,8

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Координация деятельности районных отделов по обеспечению стабильного роста экономики района

Показатели

прямых

результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рост объемов промышленной продукции

Управление статистики района

% к преды-дущему году

104,7

104,7

104,8

105,4

105,4

106

109,7

Рост объемов продукции в горнодобывающей промышленности




% к преды-дущему году

114,4

63,4

102,3

102,8

102,8

102,8

102,9

Рост объемов продукции в обрабатывающей промышленности




% к преды-дущему году

94,6

156

103,9

106,2

106,7

107

107,5

Рост объема инвестиции




млрд тг

4,1

4,37

4,3

4,5

4,9

5,4

6,2

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

Анализ показателей социально-экономического развития района и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности

х

х

х

х

х



Задача 1.1.2. Содействие деловой активности в районе



Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Формирование и утверждение перечня бюджетных инвестиционных проектов

ОЭ и БП района

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

Обеспечение эффективного планирования и мониторинга реализации районных бюджетных инвестиционных проектов

х

х

х

х

х

Подготовка экономических заключений по инвестиционным предложениям и бюджетным инвестиционным проектам

х

х

х

х

х



Задача 1.1.3. Создание основы устойчивого развития сельских территорий, обеспечение более высокого уровня жизнеобеспечения сельских жителей


Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Привлечение специалистов социальной сферы в село

протокол заседания комиссии, постановление акимата

%

100

100

100

100

100

100

100

Кредитование для приобретения жилья специалистам социальной сферы СНП

протокол заседания комиссии, постановление акимата

%

-

-

100

100

100

100

100

Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом
















1










Доля сельских населенных пунктов с централизованным водоснабжением (от общего наличия сельских населенных пунктов




%

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)




%

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

Реализация медиа-плана «С дипломом в село»

х

х

х

х

х

Предоставление районными отделами информации о количестве специалистов, претендующих на получение мер социальной поддержки

х

х

х

х

х

Прием и регистрация документов специалистов рабочим органом

х

х

х

х

х

Расчет потребности финансовых средств

х

х

х

х

х

Подготовка материалов и проведение комиссии

х

х

х

х

х

Подготовка и принятие постановления районного акимата

х

х

х

х

х

Подготовка и заключение соглашения

х

х

х

х

х



Задача 1.1.4. Содействие в обеспечении условий для устойчивого развития города, поселков и сельских округов района



Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прогноз социально-экономического развития города, поселков и сельских округов

Протокол заседания акимата

ед

1

1

1

1

1

1

1

Программа развития территории района

рещение маслихата

ед



















1

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

Разработка прогноза социально-экономического развития города, поселков и сельских округов на 5 лет

х

х

х

х

х

Мониторинг программы развития территории района

х

х

х

х

х

Согласование программы развития территории района













х

Разработка Программы развития территории района на 2016-2020 годы













х


1   2   3   4



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы