Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы icon

Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы
страница1/2
Дата конвертации16.12.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2


Приложение 1 к постановлению

акимата Зыряновского района

«___»________________2011 года




Стратегический план

государственного учреждения
«Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»


на 2011 – 2015 годы


с. Чапаево

2011 год


Раздел 1. Миссия и видение

Миссия Аппарата акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области (далее - аппарат акима ) - это обеспечение качественной информационно-аналитической поддержки и организационно-правовое обеспечение деятельности акимата, созданиее наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития инфраструктуры е -акимата и государственных электронных услуг.

Аппарат акима осуществляет свою деятельность в соответствии с типовым Положением о государственном учреждении аппарат акима города

районного значения, сельского округа, поселка Зыряновского района Восточно- Казахстанской области.

Основной задачей аппарата акима является исполнение статьи 35 Закона РК «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», Конституции РК и других законодательных актов, актов областного и районного акиматов в реализации государственной политики.


^ Видение аппарата акима :

- формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлений социально-экономического и общественно-политического развития округа,

- развитие высококвалифицированного персонала государственной службы аппарата акима , отвечающего современным требованиям менеджмента и обладающего необходимым потенциалом для реализации задач, поставленных Главой государства, Правительством Республики Казахстан и акимом области,

- внедрение новых подходов в работе с документами: сокращение документооборота, использование новых информационных технологий, работа в рамках развития «электронного акимата», в рамках оказания государственных услуг населению улучшение работы с письмами, заявлениями граждан, регулярная организация встреч с жителями округа.

- способствование совершенствованию организации деятельности, создание условий для оказания государственных услуг, направленных на обеспечение прав, свобод, защиты законных интересов и удовлетворение потребностей физических и юридических лиц, их соблюдение, защита государственных интересов, эффективное регулирование социально значимых общественных отношений на основе передовой практики и положительного опыта,

- развитая и доступная информационно-телекоммуникационная инфраструктура электронного акимата, интегрированная в глобальное информационное сообщество и способствующая повышению качества государственного управления местных исполнительных органов.


Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли (сфер) деятельности.


1.Стратегическое направление 1.Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного сельского округа.

    1. Рост заработной платы государственных служащих; обеспечение повышения квалификации специалистов; улучшение оснащения компьютерной и другой оргтехникой; улучшение условий труда.

    2. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа. Создание возможности для вовлечения населения и институтов гражданского общества в разработку стратегических документов и принятия решений по управлению и развитию округа. Повышения прозрачности и эффективности процессов предоставления социально значимых государственных услуг.

    3. Оценка основных внешних и внутренних факторов. Сокращение штатов аппаратов сельских округов. Высокая загруженность специалистов оформления разного рода информаций.

2.Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности граждан Республики Казахстан.

2.1. Необходимость ежегодного финансирования программ развития.

2.2. Обеспечение функционирования автомобильных дорог, в том числе увеличение финансирования на ремонт, зимнее и летнее содержание дорог. В 2010 году затрачено 2092,2 тыс. тенге. В 2011 году 3225 тыс. тенге.

Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в том числе организация и проведение работ по уличному освещению сел. При потребности на функционирования уличного освещения в с. Чапаево и с. Пролетарка 268 тыс.тенге в 2010 году выделено 30 тыс. тенге. На 2011 год выделено 32 тыс. тенге.

На восстановление уличного освещения в с. Крестовка, Орловка, Снегирево требуется 1762 тыс.тенге. Финансирования на 2011 год нет.

Здоровье населения.

Ремонт системы водоснабжения (финансирование запланировано на 2013 год) требует срочных мер.

Экологическое благополучие- финансирование мероприятий по акту выбора земельных участков под размещение и строительство ТБО, поля фильтрации системы водоотведения с. Чапаево, скотомогильника, а также, следующим этапом финансирование ТО и ПСД на строительство ТБО, скотомогильника и поля фильтрации.

Обеспечение санитарии населенных пунктов.

Благоустройство и озеленение населенных пунктов- строительство пешеходного моста через речку Крестовка на ул. Заречная в с. Чапаево.

Противопожарная безопасность:

а) создание противопожарного опорного пункта;

б) установка противопожарной сигнализации в офисе аппарата акима

2.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

-недостаток финансирования.


3. Стратегическое направление 3. Качество обслуживание граждан Республики Казахстан.

3.1. Недостаточность финансирования программ качества обслуживания населения.

3.2. Качество обслуживания населения за счет расширения площади офиса аппарата путем приобретения второй половины здания.

3.3. Стесненные условия работы специалистов с населением. Финансирование отнесено на 2013 год.


Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов.


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов.

Стратегические направления 1.Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка аула (села), аульного сельского округа.

Цель 1.1. Улучшение координации о повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123001000


^ Целевой индикатор

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Качество функционирования аппарата, повышение квалификации государственных служащих, техническая оснащенность, качество оказания услуг населению


План финансирования


Тыс. тенге


6582,1


9155,2


7574


8207



8411


8411


8411

2




























Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Качество и оперативность функционирования, укрепление материально- технической базы.

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Оплата труда

План финансирования

Тыс. тенге

3883,5

3262,7

4171

4483

4565

4565

4565

2. материально- техническое оснащение




Тыс. тенге




260

0

0

0

0

0






























Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Оплата труда

Х

Х

Х

Х

Х

2. Обучение

Х

Х

Х

Х

Х

3. Заключение договоров

Х

Х

Х

Х

Х



Стратегические направления 2. Обеспечение безопасности граждан Республики Казахстан.

Цель 2.1. Обеспечение функционирования автомобильных дорог.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123013015


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очистка от снега подъездных дорог к селам; текущий ремонт, планировка обочин, окашивание обочин дорог районного значения


Договор


Тыс. тенге


921


2091,2


3225


3451


3692


3950


4227

2




























Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1.1. Обеспечение бесперебойного и безаварийного транспортного сообщения

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Зимнее содержание дорог

договор

Тыс. тенге

921

2091,2

2170

2322

2484

2658

2844

2. летнее содержание дорог

Договор

Тыс. тенге







1055

1128

1206

1291

1381






























Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Заключение договоров, производство работ

Х

Х

Х

Х

Х

2. Заключение договоров, производство работ

Х

Х

Х

Х

Х





















Цель 2.2. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123008000


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Уличное освещение

Тариф

Тыс. тенге

28

30

32

34

37

39

42

2.Восстановление сетей

Смета

Тыс.

тенге










1762










Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.2.1. Обеспечение освещения улиц сел.

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Оплата за электроэнергию

Тариф

Тыс. тенге

100

30

32

34

37

39

42

2. Оплата работ

Смета

Тыс. тенге

153







1762







































Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1.Заключение договоров, освещение улиц

Х

Х

Х

Х

Х

2. Восстановление системы уличного освещения




Х






























Цель 2.3. Здоровье населения.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123014


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Ремонт системы питьевого водоснабжения

Договор, смета

Тыс. тенге













93183,48





































Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.3.1. Обеспечение населения качественной питьевой водой.

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Качество воды

Договор, смета

Тыс. тенге













93183,48


































































Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1.Заключение договоров, производство работ по замене труб и ремонту колодцев







Х













































Цель 2.4. Экологическое благополучие.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Строительство полигона ТБО

Договор

Тыс. тенге













300







2.Строительство скотомогильника

3. Строительство поля фильтрации



















300


300







Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.4.1. Подписание акта выбора земельного участка

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Акт выбора земельного участка

Договор, смета

Тыс. тенге













300







2.акт выбора земельного участка




Тыс. тенге













300







3. Акт выбора земельного участка




Тыс. тенге













300







Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1.Заключение договоров, составление ОВОС, подписание акта выбора земельного участка







Х













































Цель 2.5. Обеспечение санитарии населенных пунктов.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123009000


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Санитарная очистка населенных пунктов

План финансирования

Тыс. тенге

26

28

30

32

35

38

41

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.5.1.Очистка сел от мусора, сорной растительности, стихийных свалок

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Санитарное благополучие сел

План финансирования

Тыс. тенге

26

28

30

32

35

38

41

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1.Заключение договоров, производство работ

Х

Х

Х

Х

Х





















Цель 2.6. Обеспечение санитарии населенных пунктов.

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123011000


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Строительство пешеходного моста в с. Чапаево

Договор

Тыс. тенге




30
















Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.6.1. Строительство пешеходного моста

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Улучшение условий жизни населения

Договор

Тыс. тенге




30
















Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1.Заключение договоров, производство работ




































Цель 2.7. Противопожарная безопасность

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 123


^ Целевой индикатор


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009

(отчет)

2010

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Создание противопожарного пункта.

2. Установка противопожарной сигнализации в офисе аппарата акима

Расчеты по существующим расчетам смета

Тыс. тенге


Тыс. тенге













532


107

574

620

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.7.1. Обеспечение пожарной безопасности в округе и офисе аппарата акима

Показатели прямых результатов

Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план текущего)

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  1. Ликвидация ландшафтных пожаров

  2. сигнализация о пожарной опасности

Расчеты по существующим расчетам


Смета

Тыс. тенге


Тыс. тенге













532


107

574

620

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1.Создание и оснащение противопожарной бригады, ее функционирование







Х

Х

Х

2. Установка сигнализации







Х








  1   2



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание Стратегического плана
«Аппарат акима Тургусунского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат Акима Первороссийского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы
«Аппарат Акима Первороссийского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011- 2015 годы
Стратегические направления, цели и задачи деятельности гу аппарат акима Выдрихинского сельского округа, Шемонаихинского района, Восточно-Казахстанской...
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план гу «Аппарат акима Парыгинского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы
Гу «Аппарат акима Парыгинского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план гу «Аппарат акима Соловьевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 -2015 годы
Гу «Аппарат акима Соловьевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план гу «Аппарат акима Березовского сельского округа Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области» на 2011 -2015 годы
Гу «Аппарат акима Березовского сельского округа Зыряновского района, Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Разинского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011- 2015 годы
Государственного учреждения Аппарат акима Разинского сельского округа Шемонаихинского района
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат Акима Степного сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Аппарат Акима Степного сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат Акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Аппарат Акима Жерновского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы iconСтратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы
ГУ«Аппарата Акима Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы