Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
страница2/4
Дата конвертации16.12.2012
Размер398.6 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4




  1. ^ Миссия и видение



Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее – Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности области и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Тарбагатайского района в число наиболее развитых регионов области.


^ 2. Анализ текущей ситуации


В настоящее время экономика района испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски, нарушая макроэкономический баланс, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в области выполнены.

За 2008 год в районе индекс физического объема производства промышленной продукции составил 122,6 %, рост объема валовой продукции сельского хозяйства – 8,6 %, выпуска товаров в малом предпринимательстве уменьшился на – 16,2 %, объема инвестиций увеличился на – 44,7 %, среднемесячной заработной платы на – 16,5%, введено 2292 кв.м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 24,9%,

Промышленность. Объем промышленной продукции по итогам 2008 года составил 503,9 млн.тенге, ИФО к 2007 году – 122,6 %, что на 21,8 процентных пункта выще областного показателя, в том числе в горнодобывающей промышленности – 4,9 раза, обрабатывающей промышленности – 111,4%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 20,6 раза.

^ Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства возрос на 8,9 % по сравнению с уровнем 2007 года и составил 5442,9 млн. тенге.

На развитие агропромышленного комплекса из различных источников привлечено 192,3 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 144,9 млн.тенге, из прочих источников 47,4 млн.тенге.

Согласно Региональной программе развития сельских территорий Тарбагатайского района на 2004-2010 осуществляется ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

^ Малый бизнес. Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства, составил за 2008 год 209,2 млн. тенге, со снижением на 16,2 % к уровню 2007 года.

Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) остались на уровне 2007 года и составил 56 единиц, в том числе действующих – 26. Доля действующих предприятий, в числе зарегистрированных составила 46,4%.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства увеличилась к соответствующему периоду прошлого года в 1,6 раза и составила 237 человек, что составляет 0,5 % занятых в сфере малого предпринимательства по области.

^ Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году составил 1574,4 млн. тенге, что составляет 1,1% к общему объему по области. Из них государственные – 1170,5 млн. тенге, частные – 293,1 млн. тенге, заемные средства-110,8 млн тенге. Инвестиции в строительство составили 1020,5 млн. тенге, в транспорт и связь – 10,0 млн. тенге, в сельское хозяйство – 25,2 млн. тенге, в другие сферы – 74,9 млн. тенге, в промышленность – 443,8 млн. тенге, в том числе в горнодобывающую промышленность – 89,1 млн. тенге, в обрабатывающую промышленность – 181,4 млн. тенге, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 173,3 млн. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимают 18,6 %, средства республиканского бюджета – 42,4 %, местного бюджета – 31,9 %, заемные средства – 7,1%.

Большая часть республиканского (30,8%) и местного (32,4%) бюджетов направлена в образование, собственных средств (62%) - в обрабатывающую промышленность, заемных средств (80,5 %) - в горнодобывающую промышленность.

Участие государства в инвестиционном процессе выражено в выделении средств из республиканского и местного бюджетов на реализацию приоритетных государственных инвестиционных программ.

За счет средств республиканского бюджета ведется строительство объектов образования и здравоохранения, осуществляется жилищное строительство, а также строительство и реконструкция объектов водообеспечения и транспортной инфраструктуры. Средства местного бюджета в основном направлены на развитие социальной инфраструктуры – строительство школ, больниц, спортивных комплексов, строительство местных автомобильных дорог, кредитование сельских товаропроизводителей и малого предпринимательства.

В связи с мировым финансовым кризисом в регионе наблюдается уменьшение притока инвестиций в экономику, снижаются объемы производимой продукции, в связи с чем идет снижение доходной части бюджета. В Послании Главы Государства от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» озвучен план дальнейшей модернизации экономики и реализации стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны. В плане предусмотрено сокращение неприоритетных инвестиционных расходов, строительства новых объектов, магистральных дорог.

Одним из показателей деятельности в отрасли строительства является ввод жилья, который за отчетный период уменьшился на 42,4% и составил 2292 кв.м. общей площади или 1,0% к общему объему по области.

Инфляция. Согласно Распоряжения Акима района №169 от 19 октября 2007 года создано ……….

В целях удерживания инфляции и стабилизации цен по району заключены 169 двухсторонних меморандумов между исполнительными органами и предпринимателями на сдерживание цен на основные виды продуктов питания, а также по недопущению повышения цен не более чем на 5-7 %.

^ Занятость и социальная защита. За 2008 год численность официально зарегистрированных безработных составил 320 человек (осталось на уровне 2007 года).

За отчетный период создано 816 новых рабочих мест. Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось более 340 человек, из них трудоустроены 285 человек, что на 2,1 процентных пункта ниже уровня 2007 года. Количество малообеспеченных граждан уменьшилось к уровню 2007 года на 24,9% и составило 3,7 тыс.человек.

Уровень общей безработицы по району за 2008 год составил 1,0%, что на 5,4% ниже среднеобластного показателя.

Численность безработного населения района составила 1540 человек, что на 16 человек больше показателя 2007 года. Доля в областном показателе составляет 3,1% (по Республике – 49,1 тыс.человек).

За 2008 год государственная адресная социальная помощь выплачена 2,1 тыс.человек в сумме 26,2 млн.тенге, детские пособия получили 10,3 тыс.человек в сумме 132,4 млн.тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан области является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 122 семьям, на сумму 1928,0 млн. тенге, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года. Средний размер помощи в среднем уменьшился на 37,1% и составил 3624 тенге.

С целью частичной компенсации оплаты коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, выделены средства в размере 5-ти и 2-х тысяч тенге ежемесячно, в 2008 году на эти цели направлено 5 млн. 605 тыс тенге. Этот важный вид социальной поддержки получают 75 человек.

Численность работников малых предприятий района (из-за отсутствие крупных и средних предприятий) уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2007 года на 45,8% и составила 284 человек.

Среднемесячная заработная плата работников данных предприятий сложилась на уровне 18201 тенге с ростом на 23,4 %, в то же время ниже среднеобластного показателя на 46,6%.

Численность занятых в отраслях экономики области увеличилась на 0,9% к аналогичному периоду 2007 года и составила 30,7 тыс. человек.

За 2008 года среднедушевой денежный доход увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 27,5%, в реальном исчислении – на 6,9% и составил 15711 тенге. В то же время в сравнении с областным уровнем ниже на 42,0%.

Среднедушевые денежные доходы населения превысили величину прожиточного минимума в 1,4 раза.

^ Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 368,2 млн. тенге или на 19,0% и составили 2297,8 млн. тенге.

Поступило собственных доходов 300,8 млн. тенге, трансфертов из республиканского бюджета – 2010,2 млн.тенге.

В 2008 году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 1340,6 млн. тенге, с ростом против 2007 года на 5,7%, социальное обеспечение населения – 256,0 млн. тенге (рост 35,5%), жилищно-коммунальное хозяйство – 235,3 млн. тенге(рост 80,3%).

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий, стипендий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 187,7 млн. тенге, что на 152,6 млн. тенге больше по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Для этого необходимо обеспечить жесткую экономию по всем расходным статьям бюджета и строжайшую финансовую дисциплину.

Среди прочих проблем в настоящее время сложившиеся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль над эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов. В частности, по итогам 2008 года сумма неосвоенных бюджетных средств по бюджету района составила более восьми миллиона тенге.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

Основные функции в регионах, в основном, выполняются на областном уровне. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории городов, сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально- экономического развития региона.


^ По итогам 11 месяцев текущего года объем производства промышленной продукции составил 442,4 млн. тенге, индекс физического объема производства промышленной продукции – 106,4 %, в том числе данный показатель в горнодобывающей промышленности – 64,0%, обрабатывающей промышленности – 107,8%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,3%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 6278,4 млн.тенге, индекс физического объема составил 113,3%.

Валовой сбор зерновых культур составил 3,513 тыс. тонн или в 1,8 раза больше уровня 2008 года.

На 1.12.2009 года по району зарегистрировано 53 предприятий малого бизнеса, что на 1,8% ниже аналогичного периода 2008 года. Из них действующих – 26, что на 8,3% больше аналогичного периода 2008 года.

Инвестиции в основной капитал составили 1556 млн тенге, что с учетом индекса фактических цен на 1,3% ниже аналогичного периода 2008 года, из них 16,4% (256,1 млн. тенге) – собственные средства предприятий, организаций и индивидуальных застройщиков, 18,6% (289 млн. тенге) – средства местного бюджета, 64,1% (997,9 млн. тенге) – средства республиканского бюджета, 0,9% (13 млн. тенге) –заемные средства.

Ввод жилья в эксплуатацию за отчетный период составил 2522 кв. м. общей площади.

В сфере занятости численность официально зарегистрированных безработных снизилась по сравнению с прошлым годом на 11% и составила 285 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения осталась на уровне прошлого года и составила 0,9%.

Снижение безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 996 новых рабочих мест (140,3% от годового задания), в том числе – временных - 337 и постоянных – 659, из них в промышленности – 30, сельском хозяйстве - 194, строительстве и коммунальном хозяйстве – 280, образовании и здравоохранении – 98, торговле – 17, транспорте и связи – 1, других отраслях – 39. Из общего числа созданных постоянных рабочих мест 142 приходится на сферу малого бизнеса.

На общественные работы направлено 480 безработных (100,0% от годового задания), на профобучение – 32 человек (106,7 % от годового задания). За 3 квартал 2009 года количество малообеспеченных граждан составило по области 3624 человек, что на 2,2% меньше уровня соответствующего периода 2008 года.

За 11 месяцев 2009 года выплачено государственной адресной социальной помощи 2741 малообеспеченным гражданам, имеющих доходы ниже черты бедности, что больше на 657 человека по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, жилищной помощи – 93 семьям, что меньше на 29 семей и детских пособий – 10460 детей, что меньше на 138 детей.

С начала 2009 года поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей составили 320,1 млн. тенге или 108,3% к прогнозу.

Выполнение прогноза поступлений в республиканский бюджет составило 50,2 млн.тенге или 178,3% к прогнозу. Прогноз доходной части областного бюджета составил 8,6 млн.тенге или 127,1%. Прогноз доходной части районного бюджета составил 261,3 млн.тенге или 100,4%. Дополнительно изыскано резервов по доходам 10,2 млн.тенге.

Расходная часть бюджета района за 11 месяцев 2009 года исполнена на 2 млрд. 485,6 млн. тенге или на 115,7% к аналогичному периоду прошлого года.


^ 3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов

деятельности государственного органа


Наименование

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

(отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства не менее 93,3 % в 2010-2014 годах, в 2008 году доля составила 82,3%

Задача 1.1.1. Сдерживание инфляционных процессов в области

Количество заседаний штаба

ед

24

24

24

24

24

24

24

Индекс потребительских цен

%

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.1.2. Обеспечение практического взаимодействия органов местной исполнительной власти, предпринимательского сообщества, научной общественности и общественных организаций для выработки предложений по созданию эффективных механизмов по повышению конкурентоспособности района

Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета по конкурентоспособности района

ед.

-

1

1

1

1

1

1

Задача 1.1.3. Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

 

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

111,4

102,7

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5



^ Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.

Целевой индикатор. Наличие сельских населенных пунктов по высокому потенциалу социально-экономического развития в количестве составил в 2008 году 4 единиц. (доля от общего количества СНП 6,1%).

Задача 1.2.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

33,6

33,6

33,6

33,6

33,6

33,6

33,6

^ Цель 1.3. Содействие деловой активности в районе

Целевой индикатор. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годах на уровне 103,0%

Доля субъектов малого бизнеса, занятых производством товаров и услуг в общем объеме производства товаров и услуг к 2014 году составит 95,0%, в 2008 году доля составила 94,0%, ежегодный прирост на 0,02%

Задача 1.3.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Задача 1.3.2. Определение перечня объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию на 2010-2014 годы

Перечень объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию

ед.

 




-

-

-

-

-

Задача 1.3.4. Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных


%

46,4

49,1

80

84

85

88

92,8

^ Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития района.

Целевой индикатор. Обеспечение роста реальной заработной платы в 2010-2014 годах ежегодно на 6,1 %.

Обеспечение роста реальных доходов населения в 2010-2014 годах ежегодно до 2%

Снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годах ежегодно до 0,1%

Увеличение числа рабочих мест ежегодно более чем на 710-819 мест

Задача. 1.4.1. Рост реальной заработной платы по малым предприятиям района (из- за отсутствие крупных и средних предприятий)

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

96,4

117,0

108,0

109,0

104,0

104,5

105,0

Задача 1.4.2. Снижение уровня общей безработицы

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства

Количество созданных новых рабочих мест

ед.

816

710

720

732

744

756

819

Задача 1.4.4. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах.

Количество организованных социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

10

9

7

9

9

9

9

Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ед.

523

480

450

500

510

510

500

^ Цель 1.5 Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Целевой индикатор. Обеспечение прогнозного уровня расходов бюджета района на душу населения в 2010-2012 годах - не ниже 50,7-58,8 тыс тенге ежегодно.

Уточнение местного бюджета по инициативе местного исполнительного органа не чаще одного раза в квартал в течение финансового года.

Задача 1.5.1. Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района

Расходы бюджета района на , душу населения

Тыс тенге

39,4

46,1

50,7

54,9

58,8

х

х

Задача 1.5.2. Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров.

Количество уточнений областного бюджета

ед.

4

4

4

4

4

х

х


Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Цель 2.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного

на результат

Целевой индикатор. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100%.

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100%.

Задача 2.1.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат

Разработанный и уточненный Прогноз социально-экономического развития на пятилетний период и бюджетных параметров на три года.

ед.

 

1

1

1

1

1

1

Рассчитанный объем трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на соответствующий среднесрочный период (проект решения областного маслихата)

ед

 

 

1

 

 

х

х

Разработанный районный бюджет на трехлетний период (проект решения областного маслихата)

ед

 

 

1

1

1

х

х

Сформированный на трехлетний период бюджет развития

ед

 

1

1

1

1

х

х

Задача.2.1.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования

Стратегические и программные документы соответствуют новой системе государственного планирования

%

 

 

100

 

 

 

 

^ Цель 2.2. Совершенствование системы местного управления

Целевой индикатор. Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням район-село поэтапно.

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления

Проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе район-село, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду.

ед.

1




1




1




1

Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления (с учетом дифференцированного подхода в зависимости от социально-экономического развития каждого региона).

ед.




1




1




1




Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета

ед.










1







1
1   2   3   4



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Аппарат Тарбагатайского районного маслихата» на 2010-2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи деятельности аппарата Тарбагатайского районного маслихата
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» на 2010–2014 годы Содержание
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы