Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы icon

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы



НазваниеОб утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы
страница1/2
Дата конвертации26.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипКодекс
источник
  1   2


Об утверждении Стратегического

плана Управления экономики и

бюджетного планирования

Атырауской области на 2011-2015 годы


В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении
и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и решением XXV сессии областного маслихата IV созыва от 3 декабря 2010 года №372-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы», акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы (далее-Стратегический план).

2. Управлению экономики и бюджетного планирования Атырауской области обеспечить реализацию Стратегического плана и его опубликование в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ажгалиеву А.Т. – заместителя акима области.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.


^ Аким области Б.Рыскалиев


Утверждено

постановлением акимата области

от «___» __________ года №___


Стратегический план

Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области

на 2011 - 2015 годы


Атырау 2010 год


Содержание


  1. Миссия и Видение




  1. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности




  1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов




  1. Развитие функциональных возможностей




  1. Межведомственное взаимодействие




  1. Управление рисками




  1. Бюджетные программы


Стратегический план

Управления экономики и бюджетного планирования

Атырауской области на 2011-2015 годы


Раздел 1. Миссия и видение

Миссия Управления экономики и бюджетного планирования (далее Управление) – это реализация социально-экономической политики, а также системы государственного планирования, способствующих достижению качественно нового уровня конкурентоспособности и устойчивому экономическому росту Атырауской области.

Видение. Качественный, сбалансированный рост экономики, способствующий повышению конкурентоспособности области.


Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности


  1. Стратегическое направление. Экономическое развитие региона

    1. Основные параметры развития отраслей экономики

Экономический потенциал области имеет индустриальную направленность: в структуре валового регионального продукта (ВРП) доля промышленности составляет почти половину объема.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели выполнены.

Объем ВРП в 2009 году составил 1970 млрд.тенге или 11,6 % в республиканском объеме.

ВРП на душу населения составил 3882 тыс.тенге, по данному показателю область занимает первое место в республике.

В декабре 2009 года уровень инфляции составил 106%, что на 0,2% ниже среднереспубликанского показателя (106,2%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 102,8%, на непродовольственные товары – 108,4%, на платные услуги – 108,2%.

В отчетном году сохранились высокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере малого и среднего бизнеса.

В 2009 году объем промышленной продукции в действующих ценах составил 2171,6 млрд. тенге, индекс физического объема произведенной продукции – 121,5%.

В горнодобывающей промышленности произведено продукции на сумму 1971,8 млрд. тенге. Индекс физического объема произведенной продукции составил 121,7%.

В обрабатывающей промышленности объем промышленной продукции составил 178,1 млрд. тенге, что выше уровня 2008 года на 23,1%.

Наибольшее увеличение объемов производства произошло в производстве мяса и мясопродуктов (101,6%) и производстве кокса, нефтепродуктов (113,4%).

Введено новое производство по выпуску гипсовых блоков, мощностью 3,5 млн. штук в год.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс физического объема за 2009 год составила 113,2%. Производство электроэнергии и теплоэнергии составила соответственно 3206,1 млн. кВт.ч. и 3369,7 тыс. Гкал., что соответственно на 9,4% и на 2,2% выше уровня 2008 года.

^ Внешнеторговый оборот Атырауской области (по данным таможенной статистики) за 2009 год составил 15209,7 млн. долларов США и по сравнению с 2008 года уменьшился на 33,4%, в том числе экспорт – 13869 млн. долларов США, снижение на 34,9%, импорт – 1340,7 млн. долларов США (87% к уровню 2008 года).

Сальдо торгового баланса за 2009 год сложилось положительное – в размере 12528,3 млн. долларов США (уровень прошлого года 19768,3 млн. долларов США).

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств области составил 20,5 млрд.тенге, что на 98,3% по сравнению с
2008 годом.

Производство мяса увеличилось на 1,8% и составило 46 тыс.тонн, молока – на 2,4% (54 тыс.тонн ), яиц – на 1,9% (1834 тыс.штук).

Возросло поголовье КРС на 3,4%, овец и коз – на 3,5%, лошадей – на 4,4%, верблюдов – на 3,4%.

^ Инвестиции в основной капитал за 2009 год составил 1094,4 млрд. тенге или повысилось на 27,6% по сравнению с 2008 годом. Из них, иностранные инвестиции составили 893,6 млрд.тенге.

Введено в эксплуатацию 515 тыс.м2 жилья или 101,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2010 года составило 18220 единиц или больше на 5,4% показателя соответствующего периода 2008 года.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 81,1 тыс.человек или больше на 9,4% по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года.

Общий объем реализованной продукции и оказанных услуг в сфере малого и среднего предпринимательства составил 360,4 млрд. тенге или на 3,4% больше показателя соответствующего периода прошлого года (с учетом индекса потребительских цен).

В декабре 2009 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 82731 тенге, что на 17,8% выше, чем в 2008 году. Реальные денежные доходы за этот же период выросли на 11,1%.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в декабре 2009 года составила 129 тыс. тенге. Величина прожиточного минимума - 14100 тенге.

В области имеются 7 районов, 2 города, 176 сельских населенных пунктов, (6 поселков, 170 сел и аулов), из которых 10 СНП (5,7% от общего количества) имеют высокий потенциал развития, 146 СНП (82,9% от общего количества) имеют средний потенциал развития, 20 СНП (11,4% от общего количества) имеют низкий потенциал развития.

Численность сельского населения составила 298,3 тыс. человек. По сравнению с 2008 годом отмечен рост сельского населения на 1,8%.

На реализацию региональной программы развития сельких территорий из всех источников финансирования было направлено 28689,8 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 11450,8 млн. тенге (39,9% от общего объема), из местного бюджета 16672,4 млн. тенге (58,1% от общего объема), за счет других источников 566,6 млн. тенге (2% от общего объема).


    1. ^ Анализ основных проблем

Доминирование нефтегазового сектора предопределяет высокую зависимость социально-экономического развития Атырауской области от развития данной отрасли.

Уровень диверсификации нефтегазового сектора достаточно низкий, так как нефтегазовые компании осуществляют производительную деятельность главным образом в сфере добычи, значительно меньше в глубокой переработке. Наиболее эффективным направлением углубления диверсификации нефтегазового сектора является развитие нефтехимии. Диверсификация нефтегазового сектора позволяет обеспечить адаптацию к колебаниям рыночной конъюнктуры и производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Низкий удельный вес предприятий перерабатывающих отраслей в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственное производство сельских районов характеризуется низкой экономической эффективностью.

Из-за неблагоприятных природно-климатических условий региона сельское хозяйство не получает в области значительного развития.

В данном секторе ведущая роль – животноводство будет развиваться в соответствии с региональной специализацией на разведении племенного скота.

В связи с повышением уровня жизни населения ежегодно уменьшается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. По Атырауской области доля населения, имеющие доходы ниже прожиточного снизилась с 52% (2004 г) до 10% ( 2009 г).

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, по сравнению со среднереспубликанским показателем, выше на 1,8%.

Высокий уровень доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со среднереспубликанским показателем связан с тем, что прожиточный минимум Атырауской области выше, чем в других областях республики.


^ 1.3.Оценка основных внешних и внутренних факторов

Внешние:

Существует прямая зависимость между ценовой ситуацией на мировом рынке углеводородов и общим состоянием экономики региона.

При росте цен на нефть и газ увеличиваются инвестиции и занятость, повышается заработная плата, в бюджетном секторе появляются возможности обновления материально-технической базы учреждении социальной сферы.


Внутренние:

- низкая конкурентоспособность продукции обрабатывающего сектора;

- низкий технологический уровень предприятий, физический износ и моральное устаревание оборудования;

- инфраструктурные ограничения – недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры;

- нехватка оборотных средств и недоступность длинных кредитов с низкой процентной ставкой;

В данном направлении необходимо активизировать работу по улучшению инвестиционного климата в регионе.


Пути решения:

  • Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.

  • Создание благоприятной среды для индустриализации;

  • Обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса
    в процессе развития приоритетных секторов экономики;

  • Поддержка «прорывных» проектов в несырьевом секторе;

  • Акцент на привлечение инвестиций, преимущественно прямых иностранных, в создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств.

  • обеспечение населения качественными социальными и жилищно-коммунальными услугами;

  • укрепление межнационального согласия, безопасности, стабильности международных отношений.


2. Стратегическое направление. Бюджетное планирование и оценка эффективности деятельности государственных органов.

Основные параметры развития сферы деятельности.

С 2009 года введен в действие новый Бюджетный кодекс, регламентирующий проводимую и планируемую работу по модернизации и совершенствованию системы государственного планирования, повышению эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с Бюджетным кодексом и постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 544 «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат»
с 1 января 2010 года на местном уровне ведется работа по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результат.

Принят ряд нормативно-правовых актов по дальнейшему функционированию Системы государственного планирования.

Система государственного планирования на региональном уровне осуществляется через государственные и отраслевые программы, программу развития территорий на 5 лет, стратегические планы местных исполнительных органов

В настоящее время местными исполнительными органами области ведется согласование стратегических планов до 2015 года.

Разработана и утверждена Программа развития территории на 5 лет, согласованная с центральными исполнительными органами.

Ведется работа по разработке аналогичных программ районов области и города Атырау.

В целях определения степени влияния деятельности государственного органа на параметры развития отрасли, сферы, региона, оценку системы организации деятельности государственного органа, выявление проблем в достижении государственным органом поставленных задач и целей и принятие мер по повышению эффективности деятельности государственного органа будет проводиться оценка эффективности деятельности каждого государственного органа.


^ 2.2 Анализ основных проблем

Основными задачами Управления являются формирование целостной, эффективной системы экономического и бюджетного планирования, ориентированных на достижение стратегических планов и реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона.

Фискальная политика области за истекший период была направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, главными факторами которого должны стать эффективность проводимых реформ, рост производительности труда, инноваций и человеческого капитала.

Позитивные сдвиги в экономике позволили решать имеющиеся проблемы в социальной и инженерной инфраструктуре.

В настоящее время сложившаяся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием невозможно было осуществлять качественный контроль за эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

В условиях привязанности экономики области к нефтедобыче и колебаниям мировых цен на нефть предпринимаются меры по развитию других отраслей, которые позволят региону постепенно уменьшить зависимость от внешних поставок продуктов, товаров и материалов, создать новые рабочие места.

В целях недопущения нежелательных последствий кризиса реализуется План мероприятий по стабилизации экономики области на 2009-2010 годы, включающий 5 основных направлений.

Во избежание рисков при снижении объемов производства
с крупными компаниями области заключен Меморандум по обеспечению трудовых прав и гарантий работников.

Анализ сложившейся ситуации в регионе позволяет сделать вывод, что в ближайшее время в области не предвидится серьезных предпосылок для сокращения производства и рабочих мест. Имеются значительные резервы по увеличению рабочих мест за счет создания новых производств, строительства крупных промышленных объектов, в том числе нефтехимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена. Кроме того, разработка месторождений и освоение казахстанского сектора Каспийского моря потребуют дополнительного притока квалифицированной рабочей силы.

Формирование конкурентоспособной специализации региона предполагает предоставление местным исполнительным органам равных возможностей для выполнения ими функций по предоставлению государственных услуг.

Реализация Программы развития территории на 5 лет позволит создать условия для рационального развития региона с учетом экономического потенциала области, эффективного использования их природных и трудовых ресурсов.

Дальнейшее совершенствование инвестиционной политики является одним из наиболее важных этапов развития региона.

В среднесрочный период имеется вероятность снижения показателей инвестиций как за счет предприятий, организаций и населения, так и за счет бюджетных средств.

Негативное влияние на экономику региона может повлечь за собой снижение объемов производства и существенно сказаться на пополнении доходной части бюджета.


^ Оценка основных внешних и внутренних факторов

Внешние: В действующей системе государственного управления отсутствует четко регламентированный порядок взаимоотношения центральных государственных органов с местными исполнительными органами, внеплановые запросы данных, информаций несмотря на многочисленное установленные формы отчетности, представляемых центральным государственным органам. Это приводит к некачественному и несвоевременному исполнению задания и увеличению документооборота.

Четкая регламентация процесса поручений центральных государственных органов позволило бы снизить документооборот.

Внутренние: Недостаточный уровень внедрения современных информационных государственных услуг влияет на эффективность и качество представляемых населению услуг.

По новой системе государственного планирования возрастают функции управления, что соответственно увеличивает нагрузку на каждого служащего и влияет на качество выполнения их обязанностей.


Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


Стратегическое направление 1. Экономическое развитие региона

Цель 1.1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Коды бюджетных программы, направленных на достижение данной цели – 001


^ Целевые индикаторы



Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед.

­изм.

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение ВРП

данные статистики

% к пред. году

112,1

108

102,7

103,4

103,7

106,2

109,2

Увеличение инвестиций в регион

стат. данные

% к пред. году

127,6

101

106

110

107

104

104

Отклонение фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2011-2015 годах в пределах 8-10%

данные статистики и областных управлений

%

5-11

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.1.1. Качественное формирование прогнозов социально-экономического развития области

Показатели прямых результатов

Источник информации

ед.

­изм.

отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разработка прогноза социально-экономического развития области

постановление акимата

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Разработка прогноза социально-экономического развития города и районов

постановление акиматов города и районов

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Рост доли сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития

отчет управления


%

5,7

5,7

6,3

6,8

7,4

7,9

8,4

Снижение уровня инфляции

стат. данные

%

6

7,5

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Рейтинговая оценка деятельности местных исполнительных органов

отчет областных управления

ед.

4

4

4

4

4

4

4

Задача 1.1.2. Координация деятельности местных исполнительных органов по достижению стратегических целевых индикаторов и задач, предусмотренных в стратегических планах местных государственных органов и Программ развития территорий

^ Показатели прямых результатов

Источник информации

ед.

­изм.

отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

Включение целевых индикаторов Стратегического плана развития РК до 2020 года в стратегические документы местных исполнительных органов

стратпланы

%

-

-

100

100

100

100

100

Разработка и утверждение операционного плана в целях достижения стратегических целей и задач




Раз в год

-

1

1

1

1

1

1

Оказание методологической помощи отделам экономики и бюджетного планирования районов, города по переходу на систему государственного планирования, ориентированного на результат




%

-

100

100

100

100

100

100

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Мониторинг социально-экономического развития области

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг реализации прорывных проектов программы «30 корпоративных лидеров»

Х

Х

Х

Х

Х

Сдерживание инфляционных процессов

Х

Х

Х

Х

Х

Микрокредитование сельского населения

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг Программы развития территории области на 5 лет

Х

Х

Х

Х

Х

Согласование проектов стратегических планов местных исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Согласование проектов Программ развития территорий города и районов

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.3. Проведение целенаправленной инвестиционной политики

Показатели прямых результатов

Источник информации

ед.

­изм.

отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Формирование перечней приоритетных местных инвестиционных проектов

постановление акимата

кол-во

1

1

1

1

1

1

1

Разработка объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов, городов на трехлетний период

постановление акимата

кол-во

-

1

-

-

1

-

-

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Рассмотрение бюджетных инвестиционных проектов

Х

Х

Х

Х

Х

Экономическое заключение инвестиционным предложениям и по бюджетным инвестиционным проектам

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов

Х

Х

Х

Х

Х

Анализ развития основных отраслей экономики с целью определения потребностей в инвестиционных ресурсах

Х

Х

Х

Х

Х


Стратегическое направление 2. Бюджетное планирование и оценка эффективности деятельности государственных органов

Цель 2.1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах результативности, транспарентности и подотчетности обществу

^ Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели – 001


^ Целевые индикаторы


Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

Ед.

­изм.

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Заключение об оценке

%

-

-

100

100

100

100

100

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

отчет

%

-

-

100

100

100

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 2.1.1. Эффективное формирование бюджета области

Показатели прямых результатов


Источник информации


ед.

отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разработка проекта областного бюджета на трехлетний период

постановление акимата

ед.

-

1

1

1

1

1

1

Функционирование программных документов в соответствии с новой системой государственного планирования с 2011 года

отчет

%

-

-

100

100

100

100

100

Соблюдение правовой и методологической базы бюджетного планирования ориентированного на результат

отчет управления

%

100

100

100

100

100

100

100

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Проведение консультаций, разъяснений по внедрению трехлетнего бюджетного планирования

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.2. Повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов

Показатели прямых результатов

Источник информации


ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

(отчет)

2010

(план)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Охват оценкой эффективности деятельности областных управлений по достижению стратегических целей и задач

Заключение об оценке

Кол-во областных гос.органов

-

-

21

21

21

21

21

Охват оценкой эффективности деятельности города и районов по достижению стратегических целей и задач

Заключение об оценке

Кол-во города районов

-

-

8

8

8

8

8

^ Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Проведение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов по итогам отчетного года

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг реализации стратегических планов местных исполнительных органов

Х

Х

Х

Х

Х


^ 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей

управления стратегическим целям государства


^ Стратегические направления и цели управления

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Экономическое развитие региона

Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922

^ Стратегическое направление 2. Бюджетное планирование и оценка эффективности деятельности государственных органов

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах результативности, транспарентности и подотчетности обществу

Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»;

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922



  1   2



Похожие:

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconО внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы»

Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОтчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Костанайской области «Об утверждении стратегического плана управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области»...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОб утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2521, учитывая согласование Министерства экономики и бюджетного...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconПостановление 27 октября 2011 года №434 Қостанай қаласы Город Костанай
О внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2010 года №578 «Об утверждении Стратегического плана государственного...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconСтратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы icon6 января 2011 года №4/1 Об утверждении Стратегического плана развития государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования Качирского района” на 2011-2015 годы
Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 “О системе государственного планирования в Республике Казахстан”, во исполнение...
Об утверждении Стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области на 2011-2015 годы iconОтчет о реализации стратегического плана государственного органа
Постановлением акимата Акмолинской области «Об утверждении Стратегического плана Управления координации занятости и социальных программ...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы