Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» icon

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»



НазваниеОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области»
страница3/3
Дата конвертации19.10.2012
Размер1.08 Mb.
ТипОтчет
источник
1   2   3

Анализ управления внешними рисками


^ Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

^ Причины неисполнения

1

2

3

4

6

Внешние риски

Природные

Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия

Работа с управлением по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Усть-Каменогорска по проведению мероприятий по снижению риска воздействия стихийных бедствий и уменьшения возможных потерь и ущерба при чрезвычайных ситуациях

Работа с управлением по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Усть-Каменогорска по проведению мероприятий по снижению риска воздействия стихийных бедствий и уменьшения возможных потерь и ущерба при чрезвычайных ситуациях




Внутренние риски

Инфраструктурные

Недостаточное внимание развитию сети культуры, в частности библиотек, центров досуга в новых микрорайонах города

Эффективное взаимодействие с районными акиматами, соответствующими управлениями в вопросе открытия объектов культуры

Эффективное взаимодействие с районными акиматами, соответствующими управлениями в вопросе открытия объектов культуры




Отраслевые

Неэффективная работа подведомственных организаций культуры

Внедрение системы мониторинга и содействие в работе организаций культуры

Внедрение системы мониторинга и содействие в работе организаций культуры







Текучесть специалистов в сфере культуры

Создание механизма карьерного роста, стимула, обеспечения жильем специалистов

Создание механизма карьерного роста, стимула, обеспечения жильем специалистов






^ Анализ бюджетных программ



Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/не освоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

262001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры.

описание

Содержание 12 государственных служащих. Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры.

вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

Текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Ориентировочное количество стратегических документов


чел.

2

2







Ориентировочное количество сотрудников управления, планируемых на курсы повышения квалификации


чел.

3

3




показатели конечного результата

Доля сотрудников управления, прошедших курсы повышения квалификации


%

100

100




показатели качества
















показатели эффективности
















объем расходов

бюджетных

262001000

тыс. тг.

36177

36126,9

Кассовое исполнение за 12 мес. 36126,9 тыс.тенге (99,9%)











наименование бюджетной программы

262011000 Капитальные расходы государственного органа

описание

Укрепление материально-технической базы аппарата управления культуры.

вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

Текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Количество приобретения основных средств

чел.

10

12

В текущем году по аппарату на УМТБ выделено 5362 тыс.тенге (компьютерная техника -5 комплектов, офисная мебель -3 комплекта, базовый функционал системы «Бюджетное планирование» на 2 рабочих места, программное обеспечение NS ofic Homeand Business-1 ед., автотранспорт -1 ед., принтер цветной струйный-1ед.)

показатели конечного результата

Обеспечение аппарата управления компьютерной техникой и сервером














показатели качества

Оснащение аппарата управления необходимыми основными средствами для дальнейшего функционирования














показатели эффективности
















объем расходов

бюджетных

262011000

тыс. тг.

5362

5360,1

Кассовое исполнение за 12 мес. 5360,1 тыс.тенге (100%)











наименование бюджетной программы

262003000 Поддержка культурно-досуговой работы

описание

Участие, организация и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий на международном, республиканском и областном уровнях, в том числе: выявление новых молодых талантов, проведение общественно-политических мероприятий; проведение областных, республиканских и международных семинаров, конференций по вопросам развития культуры; фестивалей, смотров, конкурсов различного рода, творческих отчётов; организация гастролей и концертов; пошив сценических костюмов; проведение торжеств, посвящённых юбилейным датам известных деятелей искусств, творческих отчетов мастеров культуры и искусства, приемы акима области, посвящённые государственным праздникам и знаменательным датам Республики Казахстан, приезду зарубежных и отечественных государственных деятелей и делегаций и других культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых ценностных идеалов.

вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

Текущая/развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы
















показатели прямого результата

Ориентировочное количество молодых участников в творческих международных конкурсах

чел.

8

8

Из Восточно-Казахстанской области приняли участие в международных конкурсах - 8 исполнитель:

-от Зыряновского района -2 коллектива (Народного фольклорного ансамбля «Миряне» и Образцового фольклорного ансамбля «Узорье») в V Международном фольклорном фестивале-конкурсе «Истоки» в г.Барнаул;

-от Уланского района – 2 участника. 26-28 мая 2011 года в г. Павлодар прошёл международный фестиваль «Иртыш – река дружбы». На международном фестивале приняли участие народный ансамбль «Бескөл» п. Молодежный, народный ансамбль «Перезвон» Донского сельского клуба. За высокое исполнительское мастерство и за сохранение народных традиций, бережное отношение к национальной культуре ансамбли нашего района завоевали звание «Дипломант фестиваля»;

-от Шемонаихинского района – 1 участник (Бисенов Тимур, лауреат международного конкурса «Прииртышские напевы»);

-от города Семей – 1 участник (Алена Балашева) международного конкурса юных исполнителей в Болгарии;

-от города Усть-Каменогорск - 1 участник (хореографический коллектив «Кербез») участвовал в региональном конкурсе среди хореографических коллективов «Ертыс толкыны» в г. Павлодар.

Руфина Карибаева приняла участие в международных конкурсах детского творчества в 3-х странах (Испания, Франция, Италия), заняла 1 место.





Ориентировочное общее количество проведённых значимых культурно-массовых мероприятий,

ед.

73

107

Увеличение составило в 1,4 раза




из них:
















на международном уровне

ед.

3

11

Увеличение составило в 3,6 раза




на республиканском уровне

ед.

2

14

Увеличение составило в 7 раза




из общего количества проведённых культурно-массовых мероприятий:
















фестивалей,

ед.

6

9

Увеличение составило в 1,5 раза




конкурсов,

ед.

7

7







форумов,

ед.

2

6

Увеличение составило в 3 раза




акций,

ед.

2

11

Увеличение составило в 5,5 раза




айтысов,

ед.

2

2







творческих отчётов,

ед.

3

44

Увеличение составило в 14,7 раза




приёмов акима области

ед.

12

12




показатели конечного результата

Повышение культурного, духовного уровня населения области, этетическое и нравственное

воспитание подрастающего поколения в духе общемировых ценностных идеалов.













показатели качества
















показатели эффективности
















объем расходов

бюджетных

262003000

тыс. тг.

319880

319880

Кассовое исполнение 100%




Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/не освоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

262005000 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

описание

Обеспечение и создание для хранения, изучения и публичного представления музейных экспонатов и музейных коллекций, призванных осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия в области. Реализация Концепции стратегического национального проекта «Культурное наследие на 2009-2011 годы».

вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных программ

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Показатели прямого результата



Ориентировочное количество памятников истории и культуры области


ед.

612

612







из них:
















памятников археологии,

ед.

318

318







памятников градостроительства и архитектуры,

ед.

277

277







памятников

истории и культуры (монументальные)

ед.

17

17







Ориентировочное количество памятников истории и культуры, представляющих туристический интерес


ед.

10

10







Ориентировочное количество памятников истории и культуры (музейных экспонатов), переведённых в цифровой формат


ед.

2,8

8,9

Увеличение составило в 3,2 раза




Ориентировочное количество отремонтированных памятников, имеющих особое значение для истории и культуры области


ед.

11

12

Исполнение составило на 109%




Ориентировочное количество проведённых научно-просветительских, методических и культурных мероприятий, в целях популяризации историко-культурного наследия области,

ед.

12469

13398

Фактическое исполнение составило

на 107,4%




в том числе:
















семинаров, лекций, конференций,

ед.

1332

1378

Фактическое исполнение составило

на 103,4%




из них:
















на государственном языке;

ед.

362

393

Фактическое исполнение составило

на 108,6%




экскурсий

ед.

9943

10479

Фактическое исполнение составило

на 105,4%




из них:
















на государственном языке

ед.

2955

3212

Фактическое исполнение составило

на 108,7%




вернисажей

ед.

29

54

Увеличение составило в 1,9 раза




музейных выставок

ед.

275

354

Увеличение составило в 1,3 раза




новых музейных экспозиций

ед.

32

40

Увеличение составило в 1,3 раза




Ориентировочное количество музейных экспонатов

тыс.ед.

392,6

394,5

Фактическое исполнение составило

на 100,5%




Ориентировочное количество приобретённых музейных экспонатов

тыс.ед.

2,5

5,6

Увеличение составило в 2,2 раза




Ориентировочное количество посетителей музеев

тыс.чел.

467,1

497,1

Фактическое исполнение составило

на 106,4%




Ориентировочное количество оборудования в музеях

ед.

573

834

Увеличение составило в 1,5 раза




Ориентировочное оборудование, подлежащее списанию

ед.

45

45







Ориентировочное количество, приобретённого оборудования, музеями

ед.

159

261

Увеличение составило в 1,6 раза




Ориентировочное количество сотрудников музеев, планируемых на курсы переподготовки и повышения квалификации

чел.

4

10

Увеличение составило в 2,5 раза

Показатели конечного результата

Доля обновления музейных фондов

%

0,6

1,41

Увеличение составило в 2,3 раза




Доля обновления современным оборудованием музеев

%

27,7

31,3

Увеличение составило в 1,1 раз




Доля сотрудников музеев, прошедших курсы переподготовки, повышения квалификации


%

100

100

Выполнение составило на 100%





Доля памятников истории и культуры (музейных экспонатов), переведённых в цифровой формат


%

0,7

2,26

Увеличение составило в 3,2 раза





Доля отремонтированных памятников истории и культуры


%

1,8

2,0

План на 12 мес. 2011 г. – 11 ед.,

фактическое исполнение – 12 ед.

(районы: Абайский -1 ед.,

Бородулихинский -1 ед.,

Зыряновский-1 ед.,

Катон-Карагайский-1 ед., Семей -5 ед.,

Уланский -1 ед., Усть-Каменогорск-2 ед.).

Доля составила 2% (12/612)

Показатели качества
















Показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

262005000

тыс. тг.

719280

719183,9

Кассовое исполнение

719183,9 тыс.тенге (100%)




Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период

Причины не достижения результатов/не освоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

262007000 Поддержка театрального и музыкального искусства

описание

Развитие инфраструктуры культуры. Услуги по обеспечению доступности театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий для населения, пропагандой классического, народного, музыкального и хореографического искусства. Обеспечение творческо-производственной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат фильмов аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах. Оказание методической и практической помощи организациям и учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий.

вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных программ

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество молодых участников в творческих международных, республиканских, областных конкурсах, фестивалей,

чел.

41

357

Количество молодых участников

составило 357 чел. или с увеличением

в 8,7 раза при плане 41 чел. (357 чел./41 чел.)




из них:
















на международном уровне

чел.

15

31

Количество участников на международном уровне составило 31 артиста (областная филармония г.Усть-Каменогорск- 1 чел., театр им.Жамбыла – 10 чел., театр-сервис «Жаналык»-20 чел.) при плане 15 чел. или с увеличением в 2 раза.




на республиканском уровне

чел.

21

77

Количество участников на республиканском уровне составило 77 артиста (областная филармония г.Усть-Каменогорск- 4 чел., областной Дом Дружбы – 9 чел., театр им.Жамбыла – 10 чел., театр-сервис «Жаналык»-20 чел.)

при плане 21 чел. или с увеличением

в 3,7 раза.




Ориентировочное количество проведённых значимых культурно-массовых мероприятий,

тыс. ед.

148

907

Выполнение составило 907 тыс.ед. или с увеличением в 6,1 раза.




из них:
















количество концертов творческих коллективов и исполнителей из Восточно-Казахстанской области,

ед.

82

440

Выполнение составило 440 ед. или с увеличением в 5,4 раза.




в том числе:
















гастроли на международном уровне,

ед.

1

4

Увеличение составляет в 4 раза.




гастроли на республиканском уровне,

ед.

1

11

Увеличение составило в 11 раз




гастроли в сельской местности;

ед.

43

64

Увеличение составило в 1,5 раза




практических семинаров, лекций, конференций по направлениям сферы культуры и искусства

ед.

15

38

Увеличение составило в 2,5 раза




Ориентировочное общее количество сыгранных театральных постановок,

ед.

456

532

Выполнение составило 532 ед. или с увеличением в 1,2 раза при плане 456 ед.

(532 ед./456 ед.)




в том числе:
















на государственном языке

ед.

177

300

Выполнение составило 300 ед. или с увеличением в 1,7 раза при плане 177 ед.





количество новых театральных постановок;

ед.

22

22

Выполнение составило на 100%





из них:
















количество гастролей на международном уровне,

ед.

4

7

Увеличение составило в 1,7 раза




количество гастролей на республиканском уровне,

ед.

3

13

Увеличение составило в 4,3 раза




количество гастролей в сельской местности

ед.

1

69

Увеличение составило в 69 раз




Ориентировочное количество зрителей

тыс. чел.

138

430

Увеличение составило в 3,1 раза




Ориентировочное количество сотрудников организаций культуры и искусства, планируемых на курсы переподготовки и повышения квалификации

чел.

5

37

Увеличение составило в 7,4 раза




Ориентировочное количество оборудования в организациях культуры и искусства

ед.

4286

4286







Ориентировочное оборудование, подлежащее списанию

ед.

1146

1146







Ориентировочное количество, приобретённого оборудования, организациями культуры и искусства

ед.

1088

1088




Показатели конечного результата

Доля новых постановок творческих коллективов и исполнителей из ВКО в области театрального искусства

%

4,8

4,8







Доля постановок в области театрального искусства на государственном языке

%

38,8

56,4

Доля постановок на государственном

языке составила 56,4%

(300 ед./532 ед.)




Доля обновления современным оборудованием организаций культуры и искусства

%

25,4

25,4







Доля сотрудников организаций культуры и искусства, прошедших курсы переподготовки, повышения квалификации

%

100

100




Показатели качества
















Показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

262007000

тыс. тг.

576676

576676

Кассовое исполнение 100%




Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчётный период

Причины не достижения результатов/не освоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

262113000 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

описание

Проведение капитального ремонта организаций культуры области.

вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Развитие

Показатели прямого результата

Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный/ текущий ремонт

ед.

17

17




Показатели конечного результата

Сохранение объектов культуры, улучшение инфраструктуры города, села района, уменьшение оттока молодёжи, удовлетворение потребности населения услугами сферы культуры
















Доля освоения

%

100

100




Показатели качества
















Показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

262113000

тыс. тг.

217207

217207

Кассовое исполнение 100%







Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчётный период

Причины не достижения результатов/не освоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

262008000 Обеспечение функционирования областных библиотек

описание

Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение развития библиотек.

вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная

Текущая/развитие

Текущая

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество читателей библиотек,

тыс. чел.

463,7

464,0

Исполнение составляет 100%




из них:
















пользователей электронными услугами библиотек

тыс.

чел.

19,2

19,2

Исполнение составляет 100%




Ориентировочное количество книжного фонда,

тыс.

экз.

5117,8

5108,6

Не исполнение данного показателя составило на 9,2 тыс.экз., за счет списания устаревшего книжного фонда, потерявшего свою актуальность , а также по ветхости в ГУ «ВК областная библиотека им.А.С.Пушкина».






из них:
















на государственном языке

тыс.

экз.

1120,2

1170,2

Исполнение составляет на 104,5%




на электронных носителях

тыс.

экз.

247,9

248,0

Исполнение составляет на 100%




оцифрованный книжный фонд

тыс.

экз.

0,56

1,94

Увеличение составляет в 3,5 раза.




введённый, электронный каталог

тыс.

экз.

247,8

278,8

Увеличение составляет в 1,1 раза.




Ориентировочное количество приобретённого книжного фонда,

тыс.

экз.

17,8

23,6

Увеличение составляет в 1,3 раза.




из них:
















на государственном языке

тыс.

экз.

8,5

11,3

Увеличение составляет в 1,3 раза.




на электронных носителях

тыс.

экз.

0,63

0,9

Увеличение составляет в 1,4 раза.




Ориентировочное количество культурно-досуговых мероприятий (семинары, лекции, конференции, профессиональные конкурсы, экскурсии, книжные выставки, круглые столы и др.),

ед.

10902

10902

Исполнение составляет на 100%




в том числе:
















количество практических семинаров, лекций, конференций по направлениям сферы культуры и искусства,

ед.

248

599

Увеличение составляет в 2,4 раза.




из них:
















на международном уровне

ед.

5

6

Увеличение составляет в 1,2 раза.




на республиканском уровне

ед.

12

12

Исполнение составляет на 100%




на районном уровне

ед.

18

22

Увеличение составляет в 1,2 раза.




Ориентировочное количество посещаемости библиотек

тыс.

чел.

601,6

603,3

Исполнение составляет на 100,2%




Ориентировочное количество книговыдачи

тыс. ед.

1837,9

1838,0

Исполнение составляет на 100,2%




Ориентировочное количество сотрудников библиотек, планируемых на курсы переподготовки и повышения квалификации


чел.

36

36

Исполнение составляет на 100%




Ориентировочное количество оборудования в библиотеках


ед.

374

374







Ориентировочное оборудование, подлежащее списанию


ед.

2

2







Ориентировочное количество, приобретённого оборудования, библиотеками


ед.

57

57




Показатели конечного результата

Доля обновления книжного фонда

%

0,3

0,5

Доля составляет 0,5 %

(23,6 тыс.экз./5108,6 тыс.экз.)




Доля книжного фонда на государственном языке


%

21,9

22,9

Доля составляет 22,9 %

(1170,2 тыс.экз./5108,6 тыс.экз.)




Доля обновленного (приобретенного) книжного фонда на государственном языке


%

47,7

47,9

Доля составляет 47,9 %

(11,3 тыс.экз./23,6 тыс.экз.)




Доля книжного фонда, на электронных носителях


%

4,8

4,8

Доля составляет 4,8 %

(248 тыс.экз./5108,6 тыс.экз.)




Доля книжного фонда, введённого в электронный каталог


%

4,8

5,5

Доля составляет 5,5 %

(278,8 тыс.экз./5108,6 тыс.экз.)




Доля населения, охваченного библиотечными услугами и мероприятиями в сфере библиотечного дела

%

0,78

33,2

Доля составляет 33,2 %

(464 тыс.чел./1395,9 тыс.чел.)




Доля обновления современным оборудованием библиотек


%

15,2

15,2

Доля составляет 15,2 %

(57 ед./374 ед.)




Доля сотрудников библиотек, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации


%

100

100

Количество сотрудников, прошедших курсы переподготовки составило 36 чел., при плане 36 чел.

Показатели качества
















Показатели эффективности
















объем бюджетных расходов

262008000

тыс. тг.

260600

260472,1

Кассовое исполнение 100%



Начальник управления культуры Ж. Омар


Исп. Нурмуханова Р.К.

Тел. 700067

1   2   3



Похожие:

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Отдел культуры и развития языков г. Семей вко»
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области»
...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений вко»
Стратегическое направление Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда области для рационального использования...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление земельных отношений Актюбинской области»
Стратегическое направление Оказание государственных услуг по реализации государственной политики в области регулирования земельных...
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации Стратегического плана государственного органа гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
Гу «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области» на 2011-2015 годы
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа
Стратегическое направление Повышение конкурентоспособности экономики поселка Чаган
Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа гу «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» iconОперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа Управления предпринимательства и промышленности юко на 2010-2014 годы утвержденного постановлением акимата Южно-Казахстанской области
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы