Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа | Период реализации | 1 | 2 | 3 | 1.Развитие системы корпоративного управления и качества государственных услуг
1.Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа
2.Дальнейшее развитие и совершенствование ЕСЭДО и единой транспортной среды
3. Повышение профессионального уровня сотрудников аппарата акима сельского округа
| Для этого предполагается проводить повышение профессионального уровня специалистов аппарата акима сельского округа в региональных центрах переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.
Повышение правовой компетенции сотрудников аппарата акима сельского округа согласно вносимых изменений в НПА
Для этого предлагается сократить долю бумажного документооборота и увеличить удельный вес обученных специалистов
Обучение специалистов в Восточно-Казахстанском Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных | Обучение согласно плана
Постоянно
2011-2012 годы
2012-2015 годы | ^ | 1. Обучение сотрудников аппарата акима сельского округа политике информационной безопасности. | 2015 год |
^
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами | 1 | 2 | 3 | Стратегическое направление 1. Развитие системы корпоративного управления и качества государственных услуг | Цель 1.1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа | Задача 1.1.1. . Дальнейшее совершенствование ЕСЭДО и единой транспортной среды | Задача 1.1.2 Повышение прозрачности и эффективности процессов предоставления социально-значимых государственных услуг через веб-ресурсы и портал акимата района | Задача 1.1.3 Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций | Задача 1.1.4 Информирование населения об оказании электронных услуг | Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений округа. | Цель 1.1 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам. | Задача1.1.1.Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» рабочих мест государственных учреждений округа | Задача 1.1.2.Количество пользователей среди государственных служащих электронными цифровыми подписями |
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками | 1 | 2 | 3 | Внешние риски | 1.Экономический кризис | Ухудшение экономической стабильности | Организация проведения заседаний штаба по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер. | Внутренние риски | 1.Сбой информационной системы электронного документооборота (ЕСЭДО) | Падение эффективности взаимодействия координации деятельности аппарата акима сельского округа | Улучшение администрирования и информационно | 2.Некачественная реализация поручений соответствующими государственными органами | Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана | Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов, внедрение автоматизированной системы учета и контроля за исполнением поручений областного уровня | 3. Сменяемость кадров, отток квалифицированных кадров | Снижение профессиональных возможностей аппарата акима сельского округа, неспособность выполнения им ключевых задач по развитию региона | Меры по: Материальному стимулированию труда в зависимости от уровня профессионализма, повышению квалификации, моральному стимулированию, стимулированию карьерного роста. | 4. Возникновение ошибок в оформлении резолюций | Нарушение сроков исполнения | Повышение персональной ответственности за правильность оформления резолюций, привлечение соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности | 5.Низкая правовая компетентность сотрудников | Некачественная разработка документов. | Регулярное правовое обучение, обеспечение правового доступа сотрудников к постоянно обновляемой е-законодательной базе. | 6.Слабая информированность населения о предоставляемых государственных услугах ( в т.ч электронных) | Низкая эффективность мероприятий по развитию электронного акимата, низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью акима сельского округа и акимата сельского округа | Разработка и реализация эффективной PR-стратегии и информационной кампании по вопросам качества государственных услуг | 7.Снижение уровня доверия населения к деятельности акима сельского округа и аппарата акима сельского округа | Повышение уровня протестных настроений среди населения | Повышение информированности, прозрачности, привлечение к обсуждению принимаемых решений |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа | 1230001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» | Описание | Организация обеспечения деятельности акима сельского округа (информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа) | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | в зависимости от способа реализации |
| текущая/развитие |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год 2014 | проектируемый год 2015 | 1-й год (отчет) 2009 год | 2-й год (план текущего) 2010 год | 1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 4972,0 | 5836,0 | 5600,0 | 6273,0 | 5600,0 | | |
Бюджетная программа | 123003000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» | Описание | Оказание помощи одиноким и престарелым | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | в зависимости от способа реализации |
| текущая/развитие |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год | проектируемый год | 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1222,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджетная программа | 123008000 «Освещение улиц населенных пунктов» | Описание | Освещение улиц населенных пунктов | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | в зависимости от способа реализации |
| текущая/развитие |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год | проектируемый год | 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 297,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетная программа | 123009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | Описание | Буртование свалок | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | в зависимости от способа реализации |
| текущая/развитие |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год | проектируемый год | 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджетная программа | 123013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» | Описание | | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | в зависимости от способа реализации |
| текущая/развитие |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год | проектируемый год | 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджетная программа | 123023000 «Материально техническое оснащение государственных органов» | Описание | Материально техническое оснащение деятельности акима сельского округа | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | в зависимости от способа реализации |
| текущая/развитие |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год | проектируемый год | 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 114,0 | | | | | | |
^
| Ед.изм. | отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего)
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.тг. | 8089,0 | 5950,0 | 5600,0 | 6273,0 | 5600,0 | | | текущие бюджетные программы | тыс.тг. | 8089,0 | 5950,0 | 5600,0 | 6273,0 | 5600,0 | | | бюджетные программы развития | тыс.тг. | | | | | | | |
Аким Дмитриевского сельского округа Ж.У.Жолдыбеков |