«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения icon

«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения



Название«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
страница2/2
Дата конвертации25.01.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей


Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

1.Развитие системы корпоративного управления и качества государственных услуг


1.Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа


2.Дальнейшее развитие и совершенствование ЕСЭДО и единой транспортной среды


3. Повышение профессионального уровня сотрудников аппарата акима сельского округа


Для этого предполагается проводить повышение профессионального уровня специалистов аппарата акима сельского округа в региональных центрах переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.


Повышение правовой компетенции сотрудников аппарата акима сельского округа согласно вносимых изменений в НПА


Для этого предлагается сократить долю бумажного документооборота и увеличить удельный вес обученных специалистов


Обучение специалистов в Восточно-Казахстанском Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных

Обучение согласно плана


Постоянно


2011-2012 годы


2012-2015 годы

^ 2. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений

1. Обучение сотрудников аппарата акима сельского округа политике информационной безопасности.

2015 год



^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры,

осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Развитие системы корпоративного управления и качества государственных услуг

Цель 1.1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа

Задача 1.1.1. . Дальнейшее совершенствование ЕСЭДО и единой транспортной среды

Задача 1.1.2 Повышение прозрачности и эффективности процессов предоставления социально-значимых государственных услуг через веб-ресурсы и портал акимата района

Задача 1.1.3 Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций

Задача 1.1.4 Информирование населения об оказании электронных услуг

Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений округа.

Цель 1.1 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам.

Задача1.1.1.Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» рабочих мест государственных учреждений округа

Задача 1.1.2.Количество пользователей среди государственных служащих электронными цифровыми подписями


Раздел 6. Управление рисками



Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

1.Экономический кризис

Ухудшение экономической стабильности

Организация проведения заседаний штаба по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер.

Внутренние риски

1.Сбой информационной системы электронного документооборота (ЕСЭДО)

Падение эффективности взаимодействия координации деятельности аппарата акима сельского округа

Улучшение администрирования и информационно

2.Некачественная реализация поручений соответствующими государственными органами

Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов, внедрение автоматизированной системы учета и контроля за исполнением поручений областного уровня

3. Сменяемость кадров, отток квалифицированных кадров

Снижение профессиональных возможностей аппарата акима сельского округа, неспособность выполнения им ключевых задач по развитию региона

Меры по:

Материальному стимулированию труда в зависимости от уровня профессионализма, повышению квалификации, моральному стимулированию, стимулированию карьерного роста.

4. Возникновение ошибок в оформлении резолюций

Нарушение сроков исполнения

Повышение персональной ответственности за правильность оформления резолюций, привлечение соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности

5.Низкая правовая компетентность сотрудников

Некачественная разработка документов.

Регулярное правовое обучение, обеспечение правового доступа сотрудников к постоянно обновляемой е-законодательной базе.

6.Слабая информированность населения о предоставляемых государственных услугах ( в т.ч электронных)

Низкая эффективность мероприятий по развитию электронного акимата, низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью акима сельского округа и акимата сельского округа

Разработка и реализация эффективной PR-стратегии и информационной кампании по вопросам качества государственных услуг

7.Снижение уровня доверия населения к деятельности акима сельского округа и аппарата акима сельского округа

Повышение уровня протестных настроений среди населения

Повышение информированности, прозрачности, привлечение к обсуждению принимаемых решений



Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

1230001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа»

Описание

Организация обеспечения деятельности акима сельского округа (информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа)

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014

проектируемый год

2015

1-й год

(отчет)

2009 год

2-й год

(план текущего)

2010 год

1-й год

2011

2-й год

2012

3-й год

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

3951,0

5578,0

6068,0

6722,0

6907,0










Бюджетная программа

123002000 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь»

Описание

Своевременное обеспечение в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

0

0




Бюджетная программа

123008000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Освещение улиц населенных пунктов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

338,0

0

0

0

0

0

0




Бюджетная программа

123009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Буртование свалок

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

103,0

0

0

0

0

0

0




Бюджетная программа

123013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Описание

Функционирование автомобильных дорог

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

700,0

600,0

700,0

700,0

700,0

0

0




Бюджетная программа

123023000 «Материально техническое оснащение государственных органов»

Описание

Материально техническое оснащение деятельности акима сельского округа

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

114,0





















^ 7.2. Свод бюджетных расходов






Ед.изм.

отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

1-й год

(отчет)

2-й год

(план текущего)


1-й

год

2-й

год

3-й

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.тг.

5117,0

6319,0

6797,0

7453,0

7640,0







текущие бюджетные программы

тыс.тг.

5117,0

6319,0

6797,0

7453,0

7640,0







бюджетные программы развития

тыс.тг.























Аким Красноярского

сельского округа А.Н.Лейман
1   2



Похожие:

«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден Постановлением Бородулихинского районного акимата №858 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Переменовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №874 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Новодворовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №855 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Дмитриевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №857 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Петропавловского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №865 От «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Таврического сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №859 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Андреевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №872 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №884 от «6» января 2011 года Стратегический план гу «Отдел предпринимательства Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы