Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения icon

Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения



НазваниеУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
страница2/2
Дата конвертации25.01.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей


Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

1.Развитие системы корпоративного управления и качества государственных услуг


1.Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа


2.Дальнейшее развитие и совершенствование ЕСЭДО и единой транспортной среды


3. Повышение профессионального уровня сотрудников аппарата акима сельского округа


Для этого предполагается проводить повышение профессионального уровня специалистов аппарата акима сельского округа в региональных центрах переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.


Повышение правовой компетенции сотрудников аппарата акима сельского округа согласно вносимых изменений в НПА


Для этого предлагается сократить долю бумажного документооборота и увеличить удельный вес обученных специалистов


Обучение специалистов в Восточно-Казахстанском Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных

Обучение согласно плана


Постоянно


2011-2012 годы


2012-2015 годы

^ 2. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений

1. Обучение сотрудников аппарата акима сельского округа политике информационной безопасности.

2015 год



^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры,

осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Развитие системы корпоративного управления и качества государственных услуг

Цель 1.1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа

Задача 1.1.1. . Дальнейшее совершенствование ЕСЭДО и единой транспортной среды

Задача 1.1.2 Повышение прозрачности и эффективности процессов предоставления социально-значимых государственных услуг через веб-ресурсы и портал акимата района

Задача 1.1.3 Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций

Задача 1.1.4 Информирование населения об оказании электронных услуг

Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений округа.

Цель 1.1 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам.

Задача1.1.1.Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» рабочих мест государственных учреждений округа

Задача 1.1.2.Количество пользователей среди государственных служащих электронными цифровыми подписями


Раздел 6. Управление рисками



Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

1.Экономический кризис

Ухудшение экономической стабильности

Организация проведения заседаний штаба по сдерживанию инфляционных процессов с выработкой рекомендаций и мер.

Внутренние риски

1.Сбой информационной системы электронного документооборота (ЕСЭДО)

Падение эффективности взаимодействия координации деятельности аппарата акима сельского округа

Улучшение администрирования и информационно

2.Некачественная реализация поручений соответствующими государственными органами

Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов, внедрение автоматизированной системы учета и контроля за исполнением поручений областного уровня

3. Сменяемость кадров, отток квалифицированных кадров

Снижение профессиональных возможностей аппарата акима сельского округа, неспособность выполнения им ключевых задач по развитию региона

Меры по:

Материальному стимулированию труда в зависимости от уровня профессионализма, повышению квалификации, моральному стимулированию, стимулированию карьерного роста.

4. Возникновение ошибок в оформлении резолюций

Нарушение сроков исполнения

Повышение персональной ответственности за правильность оформления резолюций, привлечение соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности

5.Низкая правовая компетентность сотрудников

Некачественная разработка документов.

Регулярное правовое обучение, обеспечение правового доступа сотрудников к постоянно обновляемой е-законодательной базе.

6.Слабая информированность населения о предоставляемых государственных услугах ( в т.ч электронных)

Низкая эффективность мероприятий по развитию электронного акимата, низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью акима сельского округа и акимата сельского округа

Разработка и реализация эффективной PR-стратегии и информационной кампании по вопросам качества государственных услуг

7.Снижение уровня доверия населения к деятельности акима сельского округа и аппарата акима сельского округа

Повышение уровня протестных настроений среди населения

Повышение информированности, прозрачности, привлечение к обсуждению принимаемых решений



Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

1230001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа»

Описание

Организация обеспечения деятельности акима сельского округа (информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа)

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014

проектируемый год

2015

1-й год

(отчет)

2009 год

2-й год

(план текущего)

2010 год

1-й год

2011

2-й год

2012

3-й год

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата




8150

9087
















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

8150

9087

10869,0

11478,0

11676,0

11880,0

12100,0




Бюджетная программа

123003000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Описание

Оказание помощи одиноким и престарелым

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014г.

проектируемый год

2015г

1-й год

(отчет)

2009г

2-й год

(план текущего)2010г

1-й год

2011г

2-й год

2012г

3-й год

2013г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата




2811



















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

2811

0

0

0

0

0

0




Бюджетная программа

123008000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Освещение улиц населенных пунктов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014

проектируемый год

2015

1-й год

(отчет)

2009

2-й год

(план текущего)

2010

1-й год

2011

2-й год

2012

3-й год

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата




807



















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

807

0

0

0

0

0

0




Бюджетная программа

123009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Буртование свалок

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014

проектируемый год

2015

1-й год

(отчет)2009

2-й год

(план текущего)

2010

1-й год

2011

2-й год

2012

3-й год

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата




98



















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

98

0

0

0

0

0

0




Бюджетная программа

123013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Описание




вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014

проектируемый год

2015

1-й год

(отчет)

2009

2-й год

(план текущего)

2010

1-й год

2011

2-й год

2012

3-й год

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата




1315

2311
















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1315

2311

2000

2140

2290

2310

2400




Бюджетная программа

123023000 «Материально техническое оснащение государственных органов»

Описание

Материально техническое оснащение деятельности акима сельского округа

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый год

2014

проектируемый год

2015

1-й год

(отчет)

2009

2-й год

(план текущего)

2010

1-й год

2011

2-й год

2012

3-й год

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата







114
















показатели конечного результата

























показатели качества

























показатели эффективности

























объем бюджетных расходов

тыс. тг.

0

114

0

0

0

0

0


^ 7.2. Свод бюджетных расходов






Ед.изм.

отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2014г

Проектируемый год

2015г

1-й год

(отчет)

2009г

2-й год

(план текущего)2010г


1-й

Год

2011г

2-й

Год

2012г

3-й

Год

2013г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.тг.

13216

11512

12869

13618

13966

14190

14500

текущие бюджетные программы

тыс.тг.

13216

11512

12869

13618

13966

14190

14500

бюджетные программы развития

тыс.тг.























Аким Новошульбинского

сельского округа Майжанов У.Т.
1   2



Похожие:

Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №865 От «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Таврического сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения icon«Утвержден» постановлением Бородулихинского районного акимата №873 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения
«Аппарат акима Красноярского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден Постановлением Бородулихинского районного акимата №858 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Переменовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №874 от «6» января 2011 года Стратегический план государственного учреждения «Аппарат акима Новодворовского сельского округа Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №872 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского акимата №859 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Андреевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №857 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Петропавловского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №855 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения «Аппарат акима Дмитриевского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Утвержден постановлением Бородулихинского акимата №869 от «6» января 2011 года Стратегический план Государственного учреждения iconУтвержден постановлением Бородулихинского районного акимата №884 от «6» января 2011 года Стратегический план гу «Отдел предпринимательства Бородулихинского района вко»
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующей отрасли деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы