Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года icon

Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года



НазваниеОтчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года
Дата конвертации18.02.2014
Размер228.58 Kb.
ТипОтчет
источник

6. Аналитическая записка


Общий отчет по мониторингу

Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы

по итогам 2013 года.


Программа развития Урджарского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) актуализирована и изменена решением сессии районного маслихата № 22-210/V от 23 декабря 2013 года.

В целом по Программе на 2013 год предусмотрено 35 целевые индикаторы и 77 показатели результатов. Достижение плановых значении целевых индикаторов и показателей результатов Программы предусмотрены по итогам каждого года.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2013 год предусмотрено к реализации 138 мероприятий на общую сумму 6094,5 млн. тенге. В том числе по направлению 1 «Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде» предусмотрено к реализации 33 мероприятий на общую сумму 1271,9 млн. тенге, по направлению 2 «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг» предусмотрено 65 мероприятий на сумму 1822,6 млн. тенге; по направлению 3 «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг» предусмотрено 13 мероприятий на сумму 1388,3 млн. тенге; по направлению 4 «Территориальное устройство» предусмотрено 12 мероприятий на сумму 1609,0 млн. тенге; по направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления» предусмотрено 15 мероприятий на сумму 2,7 млн. тенге.

Согласно оперативным данным, в целом на 2013 год из предусмотренных 35 целевых индикаторов выполнены 24 (68,6%), не выполнены 5 (14,3%), на отчетную дату по 6 индикаторам отсутствуют статистические данные. Из предусмотренных 77 показателей результатов выполнены 69 (89,6%), не выполнены 6 (7,8%), по 2 показателям нет статистических данных.

Итоги анализа по направлениям Программы выглядят следующим образом.

Направление 1 - «Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде» из предусмотренных 7 целевых индикаторов выполнены 3, не выполнены 3, по 1 нет статистических данных. Из 13 показателей результатов выполнены 11, не выполнены 2.

По разделу - Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития промышленности через диверсификацию производства из предусмотреных 2-х целевых индикаторов выполнен – 1, невыполнен – 1. Из 2-х показателей результатов выполнены 2.

- По итогам года объем произведенной промышленной продукции составил 4 783,1 млн. тенге, ИФО 103,1% (план 102,5%).

- ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности составил 100,3% (план 101,0%). Невыполнение планового значения целевого индикатора связано с уменьшением в 2013 году по сравнению с 2012 годом объемов производства продуктов мукомольной продукции на 347 тонн, растительного масла на 5 тонн и отходов от обработки зерновых культур на 44 тонн. Основная доля в обрабатывающей промышленности приходится на перерабатывающую промышленность, основу которой составляют переработка сельскохозяйственных продуктов, производство пищевых продуктов. В районе действует 57 мини-предприятий, занимающихся переработкой продукции, при этом достигнута полная обеспеченность населения района хлебопродуктами, мясом, картофелем, овощами и растительным маслом.

- производительность труда в обрабатывающей промышленности сложился с ростом на 6,5% (план 5,2%).

По разделу - Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района неисполнен предусмотренный 1 целевой индикатор, из 4-х показателей результатов выполнены 2, невыполнены 2.

- В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 30 561,3 млн. тенге, ИФО 113,4% (план 113,8%). На исполнение планового значения индикатора отрицательно повлияло не благоприятная ветеринарная обстановка в районе (заболевание домашних животных ящуром).

- По этим же причинам неисполнен показатель результата ИФО валового выпуска продукции (услуг) животноводства, который по итогам года составил 100,8% (план 102,9%).

- ИФО валового выпуска продукции (услуг) растениеводства составил 126,0% (план 122,5%). В 2013 году по сравнению с 2012 годом производство зерновых культур увеличился в 2,7 раза, картофеля на 6,3%, овощей на 5,6%, бахчевых культур на 48,7%.

- ИФО продуктов питания сложился на уровне 100,2% (план 102,1%). Как указано выше, невыполнение показателя связано с уменьшением в 2013 году по сравнению с 2012 годом объемов производства продуктов мукомольной продукции на 347 тонн и растительного масла на 5 тонн. При этом достигнута полная обеспеченность населения района хлебопродуктами, мясом, картофелем, овощами и растительным маслом.

- По оперативным данным рост производительности труда в агропромышленном комплексе по сравнению с 2012 годом составил 134,4% (план 109,0%). Перевыполнение показателя связано за счет роста по сравнению с 2012 годом ИФО валовой продукции сельского хозяйства на 13,4%.

Итоги 2013 года в отрасли показало, что при наличии производственного потенциала района обеспечивается устойчивый рост сельскохозяйственного производства, что в свою очередь характерезуется ростом валовой продукций сельского хозяйства, поголовья домашних животных, продукции растениеводства и полной обеспеченностью населения района основными видами продуктов питания (мясо, молоко, картофель, овощи, мука).

Вместе с тем, в районе проводятся планомерные работы по устранению слабых сторон отрасли, а именно по снижению мелкотоварности производства и низкой эффективности орошаемых земель, низкой доли племенного скота, увеличению сельских потребительских кооперативов и сервисно-заготовительных центров, повышения доступности к кредитным ресурсам сельхозтоваропроизводителей и снижению недостатка квалифицированных кадров в АПК.

Так, в результате проводимых работ с населением района по вопросам укрупнению и объеденения мелких крестьянских хозяйств в целях снижения мелкотоварности производства и низкой эффективности орошаемых земель в 2013 году были объеденены 318 и укрупненены 64 крестьянских хозяйств.

В целях решения проблем физической и моральной изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, неразвитости современной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве, недостатка основных и оборотных средств у сельхозтоваропроизводителей в отчетном году продолжились работы по приобретению сельскохозяйственной техники в лизинг. По итогам года 41 хозяйство чере АО «КазАгроФинанс» приобрели в лизинг 63 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 233,5 млн. тенге.

Вместе с тем, местным исполнительным органом района совместно с крестьянскими хозяйствами принимаются меры по вовлечению в сельскохозяйственный оборот дополнительных земель, оптимизации посевных площадей, применение в производстве влагосберегающей технологии, применение минеральных и органических удобрений, повышение продуктивности сельскохозяйственных животных путем закупа племенных пород скота, создание откормочных площадок, качественное улучшение работы пунктов искусственного осеменения животных, улучшения состояния кормовой базы.

По разделу - Формирование актуальных данных по распределению земельного фонда района для рационального использования земель предусмотренный 1 показатель результата исполнен.

По итогам года площадь пахотных угодий, на землях сельскохозяйственного назначения составил 172,8 тыс. га (план 163, тыс. га).

По разделу - Устойчивое развитие индустрии туризма на отчетную дату по предусмотренному 1 целевому индикатору статистический отчет несформирован. По итогам года ожидается выполнение плановых значении предусмотренных 2-х показателей результатов.

По итогам 3 квартала 2013 года объем выполненных работ и услуг в сфере туризма составил 306,3 млн. тенге или с ростом 2012 года на 5,1% (в 2012 году оказано усуги на сумму 291,3 млн. тенге), количество посетителей внутреннего туризма составил 90313 человек или с ростом 2012 года на 9,0% (в 2012 году 82864 чел.), количество посетителей въездного туризма составил 750 человек или с ростом 2012 года на 13,6% (в 2012 году 660 чел.).

Вместе с тем, в целях создания конкурентноспособного туристского продукта в регионе реализуются следующие мероприятия:

- по созданию развитой инфраструктуры туризма, в частности улучшения состояние дорог продолжились работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Маканчи-Жаланашколь» участок 10-40 км. В 2013 году выделено и совоено 397,9 млн. тенге.

- по недопущению хаотичной застройки и систематического развития туризма в регионе разработан генеральный план застройки побережья озера Алаколь. В 2009 году в Карту индустриализацию включен проект по строительству на побережье озера Алаколь санаторно-курортного гостиничного комплекса на базе ТОО «Бугаз». Срок реализации проекта перенесен на 2015 год до решения вопроса по берегоукреплению озера Алаколь.

По разделу - Динамичное развитие торговли предусмотренный 1 целевой индикатор и 1 показатель результата исполнены.

- ИФО розничной торговли к 2012 году составил 111,5% (план 105,2%).

- Показатель количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей исполнен с ростом на 6,7% (план 1,0%). На 01.01.2014г. в районе зарегистрировано 5304 субъектов малого бизнеса (на 01.01.2013г. было 4971ед). В т.ч. в крестьянских хозяйствах -2613 чел., ИП -2643 чел, юр.лица-48.

В целях решения существующих проблем отрасли, а именно: дефицита оборотных средств, нестабильности рыночных цен (повышение цен в связи с удорожанием ГСМ, тарифов на электроэнергию и тепло), высокой уровни теневого оборота на торговых рынках и недостаточной уровни развития инфраструктуры внутренней торговли в 2013 году были реализованы следущие меры.

Постоянное оказываются содействия и необходимая помощь местными исполнительными органами района в продвижении проектов малого предпринимательства через государственные программы (Фонд развития «Даму», АО «КазАгроФинанс», лизинговые компании, программа занятости 2020). В 2013 году через программу «Дорожная карта бизнеса – 2020» ИП-М.Койшыбеков приобрел рефрежератор на сумму 11,2 мл. тенге. По программе «Производительность – 2020» предприятием ТОО Швабские колбаски приобретено высокотехнологичное оборудование для повышения качества производительности колбасных изделий на сумму 30,0 млн. тенге. В целях развития малого бизнеса на селе по программе «Занятость – 2020» получили кредиты 199 человек на общую сумму 451,2 млн. тенге, по сравнению с 2012 годом объем выданных кредитов увеличился в 3,6 раз. Постановлением областного акимата за №346 от 30.12.2013 года в карту индустриализацию включен инвестиционный проект ТОО «Батуа» – «Производство пластиковых труб в Урджарском районе ВКО» на сумму 745 млн. тенге.

Кроме того, в 2013 году введены в эксплуатаию 15 магазинов, из них 12 продуктовых, 2 промышленных и 1 социальный. Для этих целе израсходованы 35,0 млн. тенге собственных средств.

По разделу - Улучшение бизнес-климата и стимулирование притока инвестиций в экономику района не выполнен предусмотренный 1 целевой индикатор, 1 показатель результата исполнен.

- В 2013 году ИФО инвестиции в основной каптал по сравнению с 2012 годом сложился на уровне 94,4% (план 103,5%).

Объем инвестиций за 2013 год составил 6977,2 млн. тенге. В том числе бюджетных инвестиции 4000,9 млн. тенге (ИФО к 2012 году 69,3%), частных 2976,3 млн. тенге (ИФО к 2012 году 198,0%). Невыполнение показателя связано с уменьшением объемов финансирования в 2013 году по бюджетным инвестициям (проектам).

- Инвестиции в основной капитал на душу населения, при численности 81008 человек составил 86,1 тыс. тенге, что больше планового показателя на 28,3 тыс. тенге (план 57,8 тыс. тенге).

Вместе с тем в отрасли отмечаются следующие слабые стороны:

- дефицит оборотных средств для внедрения инновационных технологий;

- недостаточность залогового имущества для получения кредитов в банках второго уровня;

- не решен вопрос по укреплению берега озера Алаколь.

Для решения указанных проблем в районе проводятся работы по активизация инновационной деятельности путем информирования о существующих механизмах государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в рамках семинаров, совещаний, форумов, а также через средства массовой информации. В результате по программе «Дорожная карта Бизнеса – 2020» на 2014 год запланировано реализация 17 проектов на общую сумму 502,0 млн. тенге. По карте индустриализации запланировано реализация 4 инвестиционных проектов на сумму 1 067,6 млн. тенге.

Согласно плана мероприятия программы берегоукрепление озера Алаколь продолжатся в 2014 году, за счет средств республиканского бюджета.

По разделу - Увеличение доли казахстанского содержания в государственных закупках предусмотренный 1 целевой индикатор и 2 показателя результата выполнены.

Увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг составил 91,8% (план 91,7%), увеличение казахстанского содержания в закупках государственных учреждений, системообразующих предприятий–товаров составил 87,1% (плане 71,0%) и увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг составил 98,9% (план 97,4%).

Направление 2 - «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг» из предусмотреных к реализации 15 целевых индикаторов выполнены 12, не выполнен 1, по 2 статистические данные несформированы. Из 47 показателей результатов выполнены 41, не выполнены 4, по 2 нет статистических данных.

По разделу - Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей предусмотренные 2 целевые индикаторы и 7 показатели результатов исполнены.

В том числе доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов составил 56,67% (план 55,4%). Из общего количества 1798 педагогических работников, имеют высшую категорию - 389, первую категорию - 630 учителей.

Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей составил 88,6% (план 88,6%). Всего детей из малообеспеченных семей 1975, из них охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием 1750.

Из общего количество 12293 учеников дополнительным образованием охвачены 2276 детей. В том числе в музыкальной школе - 245, в "Дом творчестве" - 120, в оздоровительном лагере - 1911 детей. Таким образом, исполнение показателя доля детей, охваченных дополнительным образованием от общего количества школьников составил 18,5% (план 17,0%).

Охват детей дошкольным воспитанием и обучением составил 96,2 % (план 95,8%). Из 5032 детей дошкольного возраста дошкольным воспитанием охвачены 5101 детей. В т.ч. в д/садах - 1346, в миницентрах - 3755 детей.

Итоги анализа сферы образования показывает, что 3,8% детей дошкольного возраста не охвачены дошкольным образованием, сокращение контингента учащихся школ вследствие демографических и миграционных процессов, недостаточное материально-техническое оснащение организаций образования, в т.ч. технологическим оборудованием школьных столовых.

Вместе с тем, в целях решения указанных проблем в 2013 году за счет средств республиканского бюджета были приобретены 6 кабинетов химии (СШ им.Абая, Бестерекская СШ, СШ им.Сейфуллина, Колдененская СШ, СШ им.Толеубекова, Алтыншокинская СШ) на сумму 24,1 млн тенге. За счет средств районного бюджета на сумму 4,0 млн. тенге разработана ПСД по строительству детского сада в селе Маканчи на 140 мест, государственное заключение ПСД №07-0074/13 от 30.04.2013г.

По разделу - Улучшение здоровья населения из предусмотреных 3 целевых индикаторов выполнен 1, невыполнен 1, по 1 нет данных. Из 22 показателей результатов выполнены 18, не выполнены 4.

- Согласно проведенного анкетирования уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг составил 86,66% (план 85,0%).

- По индикатору снижение общей смертности на 1000 человек населения по данным отдела здравоохранения в 2013 году умерло 779 человек или 9,6 (план 8,2) от общего числа населения.

- В 2013 году скрининговыми осмотрами охвачены 48708 человек, что составляет 60,12% от общей численности населения (план 50,0%).

- Снижение предельных объемов госпитализации ЕНСЗ за прошедший год по сравнению с 2012 годом составил 92 койко-дней (план 722,45 койко-дней). Причинами невыполнения показателя являются увеличение в 2013 году по сравнению с 2012 годом количества экстренных больных.

- В 2012 году из расчета на 100 тыс. населения наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний до 86,4 (план 96,0) и снижение смертности от туберкулеза до 3,7 (план 4,5).

- В 2013 году в район прибыло работать 9 молодых специалистов здравоохранения, которые 100,% получили бюджетные кредиты и социальные пособия.

- В 2013 году расходы на первичную медико-санитарную помощь составили 490,1 млн. тенге при общем объеме финансирования 1288,3 млн. тенге, удельный вес составил 38,0% (план 49,0%). Причина не исполнение плана является недостаточное финансирование расходов на ПМСП.

- Из 15 выявленных случаев, с выявлением на ранних стадиях 1-2 степень зарегисрировано в 12 случаях, что составляет 80,0% (план 75,0%).

В отчетном году в целях устранения не соответствия типовых помещений (приспособленных) врачебных амбулаторий медицинских пунктов за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 589,5 млн. тенге проведены строительство типовых зданий СВА в 4-х селах (бестерек, Баркытбел, Коктерек, Карабута). Все объекты введены в эксплуатацию.

Вместе с тем, за счет средств республиканского и областного бюджета проведены ремонтые работы здания сельской больницы села Таскескен, здания морга Урджарской ЦРБ, здания инфекционного и хирургического отделения Межрайонной больницы села Маканчи на общую сумму 74,9 млн. тенге.

По укреплению МТБ объектов здравоохранения в 2013 году за счет средств областного бюджета было израсходовано 31,4 млн. тенге, приобретены: для ЛПУ Урджарского района лабораторная центрифуга СМ- 6МТ-2 шт., стоматологическая установка, электрокардиограф, устройство для оцифровки маммографических снимков; для КГП на ПХВ «Межрайонная больница Урджарского района» лабораторная центрифуга СМ- 6МТ и реанимобиль.

Продолжились работы по снижению неукомплектованности медицинскими кадрами и повышению мотивации работы на селе. В отчетном году в район для работы были привлечены 9 молодых специалистов, предоставлены кредиты для приобретения жилья на общую сумму 25,8 млн. тенге.

По разделу - Адресная поддержка социально уязвимых слоев населения из предусмотренных 3 целевых индикаторов исполнены 2, по 1 нет статистичексих данных. Из 7 показателей результатов выполнены 5, по 2 статистические данные не сформированы.

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 3,76% (план 4,4%). По итогам 2013 года количество человек с доходами ниже прожиточного минимума составило 3049.

- Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) составил 96,77% (план 96,6%). Из 403 нуждающихся, специальные социальные услуги предоставлены 390 получателям.

- Из подавших заявление на трудоустройство 519 человек, трудоустроены через программу «Занятость – 2020» 165 человек и через отдел занятости 373 человек, таким образом доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства составил 85,9% (план 73,0%).

- В 2013 году было создано 895 рабочих мест (план 380 мест).

- Из 250 получателей АСП 68 человек являются в трудоспособном возрасте или удельный вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи составил 24,0% (план 24,5%).

По снижению слабых сторон отрасли в 2013 году продолжились работы по проведению активной политики занятости через организацию общественных оплачиваемых работ, созданию социальных рабочих мест, направлению на профессиональную подготовку, переподготовку и молодежную практику. А так же по восстановлению профессиональной стабильности и конкурентоспособности безработных граждан посредством предоставления возможности получения новой или смежной профессии и повышение квалификации для последующего трудоустройства или самозанятости.

По разделу - Сохранение, популяризация и пропаганда отечественной культуры предусмотренный 1 целевой индикатор исполнен.

- Уровень удовлетворенности населения района качеством услуг сферы культуры составил 68,0% (план 68,0%). Из 700 человек охваченных культурно- досуговыми организациями 476 человек удовлетворены качеством услуг в сфере культуры.

В целях расширения сети учреждений культуры и проведения ремонтных работ в 2013 году за счет средств районного бюджета на общую сумму 7,5 млн. тенге проведены ремонтные работы здания дома культуры в с.Таскескен, разработаны ПСД на капитальные ремонты здания сельских клубов сел Карабулак, Кабанбай и Каракол.

Вместе с тем по программе "Занятость- 2020" 4 направление на общую сумму 103,3 млн. тенге проведены ремонтные работы системы отопления зрительного зала дома культуры в селе Маканчи, здания дома культуры в с.Таскескен.

В 2013 году на укрепление МТБ объектов культуры было выделено и освоено 16,4 млн. тенге, приобретены здание сельского клуба в с.Карабулак, музыкальная аппаратура, мебели, сценические костюмы, компьютера.

По разделу - Развитие государственного языка и лингвистического капитала населения предусмотренный 1 целевой индикатор и 1 показатель результата выполнены.

- Доля населения, владеющего государственным языком достиг 100,0% (план 100,0%), удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота составил 100,0% (план 85,0%).

По разделу - Развитие массового спорта и спорта высших достижений предусмотренный 1 целевой индикатор и 1 показатель результата выполнены.

- За 2013 год увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 24,5% (план 19,0 %).

- Увеличение охвата детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом составил 10,13% (план 6,16%).

По разделу - Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма. Укрепление государственности посредством совершенствования взаимодействия государства с институтами гражданского общества предусмотренный 1 целевой индикатор и 2 показатели результатов исполнены.

- Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства сложился на уровне 56,2% (план 56,0%). В отчетном году из 8036 человек, которые были охвачены в мерприятиях 4516 челвек дали положительную оценку.

- Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений составил 75,0% (план 75,0%), в сфере межэтнических отношений 80,0% (план 80,0%).

Вместе с тем, в отрасли имеются слабые стороны. Это, низкий уровень работы неправительственных организаций в сельских округах и поселках, отсутствие средств для поддержки неправительственных организаций.

По разделу - Повышение эффективности государственной молодежной политики предусмотренные 2 показатели результатов выполнены.

Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политики в отношении молодежи составил 25,0% (план 22,0%), доля молодежи, активно участвующие в молодежных мероприятиях составил 17,18% (план 17,0%).

В соответствии с постановлением акима района №55 от 13.02.2013 года в районе открыт "Молодежный центр Урджарского района" при акимате Урджарского района. Работа ведется через штаб «Жасыл ел» и МК «Жас Отан». По данным акиматов с/о общее количество молодежи в возрасте от 14-29 лет по району составляет 20089 человек. Из них в штабах «Жасыл ел» и МК «Жас Отан» задействованы 3452 человек или 17,18% от общего количества.

Вместе с тем, в отрасли имеются слабые стороны. Это, малое количество молодежных организаций.

По разделу - Обеспечение надежного правопорядка на улицах и общественных местах, раскрытия преступлений, а также выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков предусмотреный 1 целевой индикатор и 4 показатели результатов выполнены.

- По результатам анкетирования прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел составил 80,9% (план 53,0%).

- Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта) снизился до уровня 33,8 (план 36,3%), раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве составил 78,6% (план 52,0%), изъято 0,13 кг наркотиков (каннабис), которые по решению районного суда уничтожены. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах снизился до 18,6% (план 21,0%).

По разделу - Организация и провидение мероприятий по спасению жизни людей, предупреждению, снижению тяжести и оперативной ликвидации последствий чрезвыйчайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени предусмотренный 1 целевой индикатор и 1 показатель результата исполнены.

Согласно оперативным данным по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом снижение людских и материальных потерь от ЧС составит 11,1% (план 1,1%). В 2013 году случаев ЧС было 2. В результате погибло 2 человека, материальных потерь 0,0 тенге. В 2012 году было 3 случая ЧС, умерло 9 человек, материальных потерь 1500,0 тыс. тенге.

По разделу - Создание условий для вечного хранения и развития информационного потенциала Национального архивного фонда Республики Казахстан и удовлетворение потребностей всех категории пользователей качественными услугами предусмотренный 1 целевой индикатор исполнен.

Направление 3 - «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг.» из предусмотреных к реализации 10 целевых индикаторов выполнены 7, не исполнен 1, по 2 статистические отчеты не сформированы. Из предусмотренных 11 показателей результатов выполнены 10, не выполнен 1.

По разделу - Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи предусмотренные 1 целевой индикатор и 3 показатели результатов выполнены.

Согласно анкетирования уровень удовлетворенности населения качеством услуг сфере связи и коммуникаций составил 98,0% (план 98,0%).

Уровень компьютерной грамотности населения составил 66,6%, обеспечение услугами мобильной связи населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более составил 100,0%.

Цифровизации местной телефонной связи достиг 98,0%.

В месте с тем в отрасли отмечаются слабые стороны. Это, низкий уровень плотности абонентов фиксированной связи, отсутствие реальной конкуренции на рынке фиксированной связи, недостаточное развитие широкополосного доступа к сети Интернет, высокие тарифы на сотовую связь.

По разделу - Увеличение объема строительных работ по итогам года ИФО составил 100,1% (план 103,0%).

В 2013 году объем строительных работ составил 5554,2 млн. тенге. Не выполнение индикатора связано с уменьшением в 2013 году по сравнению с 2012 годом объемов финансирования работ по реконструкций автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты".

По разделу - Обеспечение доступности жилья за истекший год введено в эксплуатацию 5301 кв. метров жилья (план 3500 кв. метров).

Имеются слабые стороны отрасли, которые повлияли на исполнение планового значения индикатора по объему строительных работ. Это, острая нехватка специалистов строительной сферы, сезонность спроса со стороны строительства, обуславливающая недозагрузку мощностей (повышенные издержки) в зимние месяцы, необеспеченность доступным жильем основной массы экономически активного населения, в том числе молодых семей.

Для обеспечения молодых семей арендным жильем за счет средств республиканского бюджета на 2014 год предусмотрены соответствующие средства на разработку ПСД многоквартирного жилого дома в селе Урджар.

По разделу - Улучшение транспортной инфраструктуры целевой индикатор доля автомобильных дорог местного значения находяшиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 82,43% (план 82,3%). Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 484 км. Из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии 399 км. или 82,43%.

По разделу - Обеспечить население района качественными, доступными транспортными услугами по предусмотренным 2 целевым индикаторам статистические данные не сформированы, 1 показатель результата выполнен.

Вместе с тем, ведутся планомерные работы по решению слабых сторон отрасли. А именно, по снижению физического и морального износа основных средств (инфраструктуры и подвижного состава), снижению количества необеспеченных перевозками населенных пунктов (3,6%), обеспечению в аэропорту села Урджар досмотрового оборудования (в 2011 году за счет средств областного бюджета аэропорту села Урджар был приобретен досмотровое оборудование «Rapiscan»).

По разделу - Комфортное проживание граждан района предусмотренный 1 целевой индикатор и 2 показатели результатов выполнены.

Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг достиг 62,5% (план 59,0%), доля сельских населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением к их общему количеству составляет 100,0% (план 100,%).

Вместе с тем в отрасли имеет место высокой степени изношенности электрических сетей (65-70%).

По разделу - Увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению предусмотренный 1 целевой индикатор и 1 показатель результата выполнены.

Увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению составил 47,18% (план 45,8%). Общее количество аварий на водопроводных сетях за 2013 год составило 8 единиц, неполадки устранены своевременно.

Слабые стороны отрасли характеризуется недостаточностью использования имеющихся запасов пресных подземных вод, наличие большого износа объектов и сетей водоснабжения и как следствие-аварии, потери, низкий уровень качества питьевой воды, недостаточность государственных и частных инвестиций в строительство новых систем водоснабжения и реконструкцию существующих, опасность возникновения инфекционных заболеваний.

В связи с чем продолжаться работы по реализации инвестиционных проектов по реконструкции, строительству и модернизации систем водоснабжения района.

По разделу - Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей услугами теплоснабжения предусмотренный 1 целевой индикатор и 2 показатели результатов выполнены.

Увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения составил 22,2% (план 10,3%). По району из 9 школ, которые отапливаются печным отоплением переведены с печного отопления на теплофоны школы с.Кайынды и Айтбай.

В 2013 году протяженность замененных тепловых сетей составило 0,5 км. В том числе по объектам образования 0,21 км., здравоохранения 0,29 км.

По разделу - Обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования систем водоотведения в населенных пунктах Урджарского района предусмотренный 1 целевой индикатор и 2 показатели результата выполнены.

За отчетный год увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения составил 1,96% (план 0,38%).

Пропущено 7,4 тыс. куб. метров сточных вод через полную биологическую очистку (план 7,4 тыс.куб.м.).

Направление 4 - Территориальное устройство из предусмотренных 2 индикаторов выполнен 1, по 1 стат. данные не сформированы. Предусмотренные 2 показатели результатов выполнены.

По разделу - Создание основы устойчивого развития сельских территорий, обеспечение более высокого уровня жизнеобеспечения сельских жителей предусмотренные 1 целевой индикатор и 2 показатели результата выполнены.

По Урджарскому району количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития составляют 8 сел. Это села: Алтыншокы, Жана Тилек, Егинсу, Урджар, Маканчи, Кокозек, Коктерек и Каратума.

В 2013 году количество привлеченных специалистов социальной сферы составло 16 единиц. В том числе образования 8, здравоохранения 9.

По разделу - Развитие экономического потенциала и обеспечивающей инфраструктуры приграничных населенных пунктов на отчетную дату по предусмотренному 1 целевому индикатору статистический отчет не сформирован.

Согласно статистическим данным численность населения на начало 2013 года составлял 81008 человек.

Слабые стороны отрасли: отсутствие постоянных рабочих мест в реальном секторе экономики, низкий доход населения в приграничных селах.

В этой связи, в районе принимаются меры по созданию постоянных рабочих мест и росту заработной платы в реальном секторе экономики через программы развития опорных сел, «Занятости – 2020» и др.

Направление 5. - Развитие системы государственного местного управления и самоуправления предусмотренные 1 целевой индикатор и 4 показатели результатов выполнены.

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг достиг 61,57%, доля электронного документооборота от общего обьема документооборота в аппарате акима района составил 84,1%, обеспечение государственных органов системами информационной безопасности составил 60,18% и удовлетворенность населения деятельностью институтов местного самоуправления сложился на уровне 45,0%.


Начальник отдела экономики и

брнюджетного планирования

Урджарского района В.Бойкова


Аким Урджарского района С.Зайнулдин


исполнитель: Е.Болатов,

тел. 3-52-59



Похожие:

Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconОтчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2012 года
Программа развития Урджарского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) изменена и дополнена решением сессии районного маслихата...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011
Оперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011 2015 годы по итогам 2011 года
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconОтчет по мониторингу Программы развития территории Бородулихинского района на 2011-2015 годы за 2011 год
Реквизиты программного документа: Программа развития Бородулихинского района на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconИнформация о ходе выполнения Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011-2015 годы по итогам 1 полугодия 2012 г
Программа развития территории Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconОперативная отчетность по мониторингу Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы
Приложение 1 к Методической инструкции по мониторингу стратегических и программных документов
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года icon6. Аналитическая записка о ходе выполнения Программы развития территории Шемонаихинского района на 2011-2015 годы по итогам 2012 года
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области на 2011-2015...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconОтчет по мониторингу «Программы развития территории Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы» за 2012 год
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Южно-Казахстанской области на 2011-2015 годы (далее – Программа)...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconАналитическая записка по мониторингу Программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconАналитическая записка по мониторингу Программы развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы
Реквизиты программного документа: Программа развития территории Актюбинской области на 2011-2015 годы (далее – Программа) утверждена...
Отчет по мониторингу Программы развития территории Урджарского района на 2011-2015 годы по итогам 2013 года iconОтчет о реализации Программы развития территории Аягозского района на 2011-2015 годы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы