Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» icon

Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»



НазваниеПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
страница1/2
Дата конвертации31.01.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2


Проект

Утвержден


Постановлением акимата

Наурзумского района

от «___»________ 2010 года

_________


Стратегический план

Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»

на 2011-2015 годы


Раздел 1. Миссия и видение

Миссия Отдела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее - Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также системы государственного планирования, способствующих обеспечению устойчивого развития экономического и социального потенциала района и стабильному экономическому росту

Видение - качественный и сбалансированный рост экономики с эффективной системой государственного управления, позволяющий району стать производителем конкурентоспособных товаров и услуг.

^ Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

1. Стратегическое направление 1 «Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики района»

    1. ^ Основные параметры развития регулируемой отрасли или сфер деятельности

Экономика района имеет аграрную направленность развития. В районе производится 3,0 % областного объема зерна, 3,3 % мяса и 2,7% молока.

^ Объем производства промышленной продукции за 2009 год составил 1 152,0 млн. тенге, или 158,1% (728,6 млн. тенге) к уровню 2008 года. Доля обрабатывающей промышленности в общем объёме промышленной продукции района в последние годы составляла в пределах 99,9%.

Индекс физического объёма промышленной продукции составил 101% к уровню 2008 года.

Район располагает сырьевой базой и производственными мощностями по переработке сельскохозяйственной продукции. Продукция, производимая на предприятиях обрабатывающей промышленности района, имеет низкую конкурентоспособность.

^ Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2009 год составил 7 238,9 млн. тенге, или 83,2% (8 698,5 млн. тенге) к 2008 году. Объем валовой продукции растениеводства за 2009 год составил 4 092,8 млн. тенге или 68,1%, животноводства – 3 146,1 млн. тенге или 116,8% к 2008 году.

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции составили 67,9%, в том числе продукции растениеводства – 62,8%, продукции животноводства -100,5%. Сельское хозяйство – ведущая отрасль материального производства района, существенно влияющая на социально-экономическую ситуацию района

^ Инвестиционная деятельность. В январе-декабре 2009 года объем инвестиций в основной капитал составил 696,8 млн. тенге или 135,6% к 2008 году. Преобладающая часть инвестиций в основной капитал – 79,3% (552,6 млн. тенге) направлена в сельское хозяйство. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий, организаций и населения – 552,6 млн. тенге (79,3% в общем объеме инвестиций). В 2009 году введено в эксплуатацию 1092кв. м жилья или 100,1% к уровню 2008 года.

^ Малое предпринимательство. По состоянию на 1 января 2010 года в районе действует 462 субъекта малого предпринимательства, что остается на уровне по сравнению с 2008 годом.

За 2009 год численность работающих в малом бизнесе увеличилась на 0,1 процента, что косвенно подтверждает, нет проблем малого бизнеса, повышение деловой и инвестиционной активности.

^ Уровень официальной безработицы по состоянию на 1 января 2010 года составляет 0,2% против 0,2% (по состоянию на 1 января 2009 года). За 2009 год по району во всех отраслях экономики создано 191 новых рабочих мест, том числе постоянных - 56, временных и сезонных - 135. В планируемом периоде особое значение приобретут вопросы поддержания доходов населения и сохранения занятости населения.

В приоритетные отрасли: образование, здравоохранение, жилье, питьевое водоснабжение, дороги вложено более 792,4 млн. тенге, или 99,9% от общей суммы освоенных средств. Вместе с тем, уровень доходов сельского населения, обеспеченность инфраструктурными объектами ниже, чем городского. В планируемом периоде необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию производственной и социальной инфраструктуры сельских населённых пунктов.


В целях смягчения влияния финансового кризиса и в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан в районе разработана на 2009-2010 годы и реализуются мероприятия по обеспечению стабильности экономического развития.

В связи с этим планируется ежемесячно проводить мониторинг социально – экономического развития района, вырабатывать меры по стабилизации экономической обстановки, осуществлять координацию по разработке планов мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики, прогнозировать процессы и факторы, представляющие возможности или угрозы для поступательного развития экономики района.

С начала 2010 года в экономике района динамика по всем основным показателям.

Индекс физического объёма промышленного производства за первое полугодие текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 169,2%, повысился розничный товарооборот - на 16,8%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за шесть месяцев текущего года на 2,4% снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Наблюдается повышение инвестиционной активности. За 1 первое полугодие 2010 года инвестиции в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 5%, и возрос объем выполненных строительных работ - в 3,8 раза.

По прогнозам в 2010 году сохранится положительная динамика во всех отраслях экономики.

Выполнение поставленных цели и задач открывает благоприятные возможности для опережающего роста производства сельскохозяйственной продукции в районе, что будет способствовать росту благосостояния населения и занятости в сельской местности.

Все социальные обязательства государства по социальной поддержке будут сохранены в полном объеме, будет продолжена работа по обновлению социальной инфраструктуры — школ, больниц, укреплению их материально-технической базы, за счет средств бюджета района и целевых трансфертов, которые будут выделены на объекты местного значения. Будут предприниматься меры по обеспечению занятости трудоспособного населения района.

В прогнозируемом пятилетнем периоде экономическая политика района будет направлена на обеспечение качественного, сбалансированного роста экономики путем перехода от форсированного роста к умеренным темпам развития, позволяющим, с учетом сглаживания влияния циклических колебаний, обеспечивать необходимый для выполнения стратегических задач уровень экономического роста.

В 2015 году объем валовой продукции сельского хозяйства возрастет до 4 645,8 млн. тенге, что на 15% выше 2010 года.

Увеличится производство животноводческой продукции: мяса на 8%, молока на 4%, яиц – на 10%.

Получит дальнейшее развитие сектор малого предпринимательства.

За пять лет предполагается увеличение их количества и численности занятых – на 5%.

Уровень общей безработицы к экономически активному населению прогнозируется с 0,2% в 2010 году до 0,2% - в 2015 году.

^ 1.2) Анализ основных проблем

Одной из актуальных проблем в районе продолжает оставаться обеспечение населения качественной питьевой водой и ремонт автомобильных дорог

В 2009 году из 12 сельских населенных пунктах, в которых проживающее население пользуется питьевой водой из 50 источников децентрализованного водоснабжения, из них 47 общественных колодцев, 1 скважина с локальной сетью, 2 родника.

Единственный райцентр области, не имеющий централизованного водоснабжения - с. Караменды Наурзумского района. В 2010 году за счет трансфертов из республиканского бюджета начата реализация бюджетного инвестиционного проекта по реконструкции системы водоснабжения из источников подземных вод в селе Караменды, завершение которого намечено в 2012 году, в результате чего около 80% населения села будет обеспечено централизованным водоснабжением.

Автомобильные дороги - один из важных элементов транспортно-коммуникационного комплекса района, эффективная работа и устойчивое развитие которого становятся в современных условиях важными факторами перехода к подъему экономики, повышению уровня и улучшению условий жизни населения.

На 1 января 2010 года сеть автомобильных дорог общего пользования составляла 299км, из них: с черным покрытием – 136км, с щебёночно-гравийным - 43км, с грунтовым покрытием – 116км, имеется 4 моста и 62 водопропускные трубы.

Для достижения к нормативам межремонтных сроков по районной сети автодорог, необходимо произвести капитальный ремонт черного покрытия - на 132 км, щебеночного и гравийного - на 32 км.

В основном дороги районного значения относятся к III – IV техническим категориям, а некоторые подъезды к сельским населенным пунктам к V технической категории. Участки автомобильных дорог с переходными типами покрытий и грунтовые дороги не отвечают требованиям ни по скорости движения, ни по осевым нагрузкам и не обеспечивают безопасность дорожного движения.

Главная техническая проблема отрасли - прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в района была запроектирована и построена в 60-80 годах, когда нагрузка на ось автомобиля устанавливалась не свыше 6 тонн. Сегодня нагрузка на ось доведена до 10-12 тонн.

На автомобильные дороги областного и районного значения приходится до 100% грузовых и пассажирских перевозок.

Для устойчивого развития экономики района требуется модернизация транспортно-коммуникационной сети. Реконструировать и капитально отремонтировать автомобильные дороги областного и районного значения с твердым покрытием; усовершенствовать типы покрытий; развивать уровень придорожного автосервиса.

Район испытывает недостаток в медицинских специалистах таких как гинеколог, терапевт, педиатр, анестезиолог, общий врач практики, ЛОР, невропатолог, психиатр, нарколог, рентгенолог, врач УЗИ.

^ 1.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов

Проведенный внутренний и внешний анализ развития района определил сильные и слабые стороны в развитии отраслей экономики района.


Внешние факторы

Возможности

Угрозы

  • Увеличение доли обрабатывающей промышленности, в том числе пищевой

  • Дальнейшее развитие АПК

  • Использование природных условий для развития животноводства

  • Дальнейшее развитие малого предпринимательства




  • Наличие зоны рискованного земледелия

  • Низкая привлекательность сельского региона из-за отсутствия централизованного водоснабжения

  • Дальнейшее ухудшение состояния автомобильных дорог

  • Отток трудоспособного населения из села

Внутренние факторы

Сильные стороны

Слабые стороны

  • Наличие трудовых ресурсов

  • Наличие сельскохозяйственных угодий с высоким бонитетом почв

  • Возможность выращивать пшеницу высокого качества, соответствующую мировым стандартам

  • Удобное географическое положение

  • Наличие государственного природного заповедника




  • Низкий уровень доходов населения

  • Сырьевая направленность промышленности и АПК

  • Недостаточно развитая система переработки животноводческой продукции

  • Недостаточная налогооблагаемая база отсутствие средств развития

  • Слабая заинтересованность инвесторов районом

  • Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне


1.1) Основные параметры развития регулируемой отрасли и сферы деятельности

Повышение эффективности государственного управления является одной из задач Указа Президента Республики Казахстан «О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных органов областей, города республиканского значения, столицы» принятого 19 марта 2010 года. В этой связи, с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов.

1.2) Анализ основных проблем

В настоящее время гармонизация стратегического, экономического и бюджетного планирования осуществляется через государственные, отраслевые, региональные и бюджетные программы.

Однако сложившиеся процедура и методология разработки программ не обеспечивает достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно.

Эти и другие сложности экономического развития страны в значительной степени являются следствием несовершенного процесса государственного планирования.

Такое положение в системе государственного планирования препятствует развитию экономики и системы государственного управления в целом.

1.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан», а также в соответствии с приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2010 года № 01-39.26 «О мерах по реализации Стратегии развития Республики Казахстан до 2020 года и дальнейшему функционированию Системы государственного планирования в Республике Казахстан», во исполнение «Плана мероприятий по дальнейшему функционированию системы государственного планирования в Костанайской области», утвержденного распоряжением акима области от 27 июля 2010 года:

Изданы распоряжение акима района от 12 августа 2010 № 258-р и приказы руководителей государственных учреждений по закреплению заместителя акима района и должностных лиц, ответственных за разработку, реализацию, мониторинг, оценку документов Системы государственного планирования.

На основе разработанного и согласованного с отраслевыми министерствами проекта Программы развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы разрабатывается проект Программы развития территории района на 2011-2015 годы

В соответствии с приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 01-39.26 в районе разрабатываются проекты стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, на 2011 – 2015 годы по формату, утверждённому приказом Министерства экономического развития и торговли от 1 июля 2010 года № 101.

С учетом анализа текущей ситуации, основных проблем, стоящих перед районом, оценки основных внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие района, определены стратегические направления деятельности.


Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов



^ Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики района

Цель 1. Обеспечение увеличения экономики района к 2015 году на 10% в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

^ Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели: 001, 006


Целевой индикатор

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

^ Источ-ник инфор-мации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства

Стат. данные

% к предыдущему году

83,2

100,6

101,4

102,1

104,2

104,4

104,4



2. Рост объема производства промышленной продукции

Стат данные

% к преыдущему году

101

105,9

106,2

106,9

107,5

108,0

108,0

3. Рост объема инвестиций в основной капитал

Стат. данные

% к предыдущему году

135,6

115,0

110,0

110,0

110,0

115,0

115,0

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Обеспечение ежегодного реального роста ИФО

Показатели прямых результатов

^ Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ИФО несырьевого сектора

Стат. данные

% к предыдущему году

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

1. Разработка прогноза социально-экономического развития района на пятилетний период

х

х

х

х

х

2. Обеспечение координации деятельности районных отделов госучреждений района по достижению прогнозных параметров развития экономики района

х

х

х

х

х

3. Обеспечение межотраслевой координации в разработке планов мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики и их реализация

х

х

х

х

х

4. Реализация основных направлений экономической политики района на среднесрочный период

х

х

х

х

х

Задача 1.2. Содействие повышению инвестиционной активности

Показатели прямых результатов

^ Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Среднегодовой темп роста частных инвестиций в основной капитал

Стат. данные

% к предыдущему году

154,4

113,2

121,1

129,6

138,6

148,4

158,7

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

1. Координация работы по выработке предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению инвестиций

х

х

х

х

х

2.Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ)

х

х

х

х

х

4. Мониторинг и анализ привлечения инвестиций для реализации проектов включенных в Карту индустриализации Казахстана

х

х

х

х

х

Задача 1.3. Обеспечение устойчивого развития экономики района

Показатели прямых результатов

^ Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИФО валовой продукции сельского хозяйства

Стат.

данные

% к предыдущему году

101

105,9

106

106

106

106,2

106,3

ИФО промышленной продукции

Стат.

данные

% к предыдущему году

67,9

105,9

106

106

108

108

108

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Координация работ по разработке, корректировке, мониторингу и оценке Программы развития территории Наурзумского района на 2011-2015 годы

х

х

х

х

х

2.Мониторинг социально-экономического развития района

х

х

х

х

х

3. Анализ социально-экономической ситуации в района

х

х

х

х

х
















































































































































































































^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития района

^ Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели: 001, 006


Целевой индикатор

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

^ Источник информации

в том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

ед-ца изм.

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне

отчеты

%







100

100

100

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Обеспечение поэтапной реализации новой системы государственного планирования

Показатели прямых результатов

^ Источник информа-ции

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Охват оценкой эффективности деятельности государственных органов района

Заключе

ние о результа

тах оценки

%







100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

1.Координация разработки, реализации и мониторинга стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета

х

х

х

х

х

2.Координация работы по оценке эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета

х

х

х

х

х

3.Разработка и реализация Стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

4.Мониторинг и оперативная отчетность по реализации Стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

5.Разработка и реализация операционного плана отдела

х

х

х

х

х

6.Мониторинг и оперативная отчетность по реализации операционного плана отдела

х

х

х

х

х

7.Оценка реализации стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета




х

х

х

х

Задача 1.2. Разработка и утверждение местных бюджетов

Показатели прямых результатов

^ Источник информации

ед-ца изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разработка районного бюджета, на трехлетний период

отчеты







х

х

х

х

х

х

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде*

2011 год

2012 год

2013 год

2014год

2015год

1

2

3

4

5

6

Рассмотрение проектов стратегических планов и бюджетных заявок администраторов районных бюджетных программ, приведенных в соответствие с решением бюджетной комиссии

х

х

х

х

х

Внесение проекта бюджета на рассмотрение соответствующего акимата

х

х

х

х

х
Задача 1.3 Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного планирования

Показатели прямых результатов

Источник финансирования

ед-ца изм.ед

Ед измерения

Отчетный период

плановый период

2009 год

(отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6 6

7

8

9

10

1.Интегрирование целевых индикаторов в соответствии с Программой развития Костанайской области в Программу развития района на 2011-2015 годы

Стратегическая карта, отчеты

%







50













Мероприятия для достижения показателей прямых результатов


срок реализации в плановом периоде*

2011 год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

1. Закрепление целевых индикаторов за АБП в соответствии с Программой развития района













х

2. Координация работы по разработке Программы развития района













х

3. Мониторинг и оперативная отчетность реализации Программы развития района на 2011-2015 годы




х

х

х

х

4. Мониторинг и оперативная отчетность реализации Стратегического плана отдела

х

х

х

х

х

5. Согласование проектов стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета с вышестоящими управлениями













х

6. Оценка реализации стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета




х

х

х

х

7.Согласование программы развития района













х





^ 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства


Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

^ Стратегическое направление 1 Повышение конкурентоспособности и модернизации экономики района

Цель 1. Обеспечение увеличения экономики района к 2015 году на 10% в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики».

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922







^ Стратегическое направление 2 Создание результативного государственного сектора на местном уровне

Цель 1. Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития района

Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном» XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан»

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922

Указ Президента РК от18 июня 2009г № 827 «Система государственного планирования в Республике Казахстан».

Указ Президента РК от 4 марта 2010г № 931 «Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов».

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы»

  1   2



Похожие:

Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района от «25» декабря 2010 года №268 Стратегический план государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района»
Миссия: Формирование полноценной среды жизнедеятельности человека, устойчивое развитие инфраструктурного
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района № декабря 2010 года Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Шолаксай Наурзумского района»
Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Шолаксай Наурзумского района»
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района № декабря 2010 года Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Шили Наурзумского района»
Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Шили Наурзумского района»
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтвержден постановлением акимата Наурзумского района № декабря 2010 года Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Кожа Наурзумского района»
Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима села Кожа Наурзумского района»
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтверждено постановлением акимата Наурзумского района «25» декабря 2010 года №270 Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима Буревестнинского сельского округа Наурзумского района»
Миссия и видение аппарата акима Буревестнинского сельского округа Наурзумского района
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтверждено постановлением акимата Наурзумского района «25» декабря 2010 года №270 Стратегический план развития Государственного учреждения «Аппарат акима Карамендинского сельского округа Наурзумского района»
Миссия и видение аппарата акима Карамендинского сельского округа Наурзумского района
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconУтвержден Постановлением акимата Бородулихинского района от 6 января 2011 года №862 Стратегический план Государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconСогласовано утвержден постановлением акимата Наурзумского района №267 от 25 декабря 2010 года Стратегический план гу «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района» на 2011-2015 годы
Хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзумского района и возможные риски 10
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы Содержание
«Отдела экономики и бюджетного планирования Урджарского района» на 2010–2014 годы
Постановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района» iconСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Катон-Карагайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы