Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
страница1/3
Дата конвертации14.01.2013
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3



Утвержден

постановлением акимата

города Усть-Каменогорска

от «___» ________ 2011 года

№ ______


Стратегический план

государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного

планирования города Усть-Каменогорска»

на 2011-2015 годы


Содержание


1. Миссия и видение

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1 Cтратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

4. Развитие функциональных возможностей

5. Межведомственное взаимодействие

6. Управление рисками

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

7.2. Свод бюджетных программ


1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее – Отдел) – это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующая достижению качественно нового уровня конкурентоспособности города и укреплению статуса полюса роста в экономике Восточно-Казахстанской области.

Видение – устойчивый рост экономики города, способствующий вхождению областного центра в число наиболее развитых городов.


^ 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих

отраслей (сфер) деятельности


Стратегическое направление 1. Ускоренное развитие экономики города

    1. Основные параметры развития экономики

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, в течение 2009 года сохранялась стабильная экономическая ситуация практически во всех отраслях производственного сектора города.

Выпуск промышленной продукции составил 221,8 млрд. тенге, объем инвестиций в основной капитал снизился на 2 %. Введено 64,4 тыс. кв. метров жилья.

Промышленность. Объем промышленной продукции составил 221,8 млрд. тенге, ИФО к соответствующему периоду прошлого года – 98,2 %, в том числе в горнодобывающей промышленности – 127,9 %, обрабатывающей промышленности – 97,4 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды произведено продукции в 2009 году – 25,7 млрд. тенге, ИФО – 99,4%.

Наибольшее влияние на падение объемов производства оказала металлургическая промышленность, на долю которой приходится 60 % общего объема производства. Индекс физического объема в металлургии составил 92,2 %. Данная ситуация имеет объективные причины в связи с падением спроса и цен на металлы на мировом рынке.

В сравнении с 2008 годом в натуральном выражении выросло производство молочных продуктов (90,5 %), шерсти (85,3 %), в деревообрабатывающей промышленности (101,8 %), в химической промышленности (104,5 %), в текстильной и швейной промышленности (47,9 %), в целлюлозно-бумажной промышленности (101,6 %).

^ Сельское хозяйство. За январь-декабрь 2009 года во всех категориях хозяйств реализовано на убой скота и птицы в живой массе на 127,7 тонн больше, чем за аналогичный период 2008 года. Произведено на 681,5 тонн меньше коровьего молока, на 245,2 тыс. штук яиц больше, чем за январь-декабрь 2008 года.

^ Малый бизнес. Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) достигло 6760 единиц с ростом на 1,9%, в том числе действующих – 4292. Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных составила 63,5%.

^ Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил 71,2 млрд. тенге.

Большая часть инвестиций была направлена на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений – 50,1%, приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря – 48,6%, прочие капитальные затраты – 1,3%.

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал оставались собственные средства и республиканский бюджет. Их удельный вес в общем объеме инвестиций составлял 83,4%. На долю иностранных инвестиций приходилось – 7,8%.

Введено в действие 64,3 тыс.кв.м. общей площади, что меньше на 16,1 % аналогичного периода прошлого года. В рамках Государственной программы жилищного строительства сданы в эксплуатацию пять жилых домов
на 339 квартир или 141,8% к 2008 году.

Инфляция. По итогам 2009 года индекс потребительских цен по области составил 105,7 %, что на 4,8 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2008 года, индекс цен по продовольственным товарам составил 103,1 %, услуги для населения – 106,7 %, непродовольственные товары – 108,4 %.

^ Занятость и социальная защита. За 2009 год численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2008 годом снизилась на 26,1% и составила 1,4 тыс. человек.

Снижение количества безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 5047 новых рабочих мест. Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось 24377 человек, в 4 раза больше, чем на соответствующую дату 2008 года, из них трудоустроено 19962 человек, что на 3,8 процентных пункта выше уровня 2008 года.

По городу Усть-Каменогорску приняли участие в оплачиваемых общественных работах 1269 человек из числа безработных, направлено на профессиональное обучение 2629 человек, направлено на социальные рабочие места 3356 человек, на молодежную практику 1551 человек.

За 2009 год государственная адресная социальная помощь выплачена 531 гражданину в сумме 9,0 млн.тенге, детские пособия получили 707 человек в сумме 5,8 млн.тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан города является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 4819 малообеспеченным семьям, на сумму 41,8 млн. тенге. Получателям жилищной помощи кроме оплаты на содержание жилья производится и компенсация затрат на капитальный ремонт.

С целью частичной компенсации оплаты коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, в 2009 году направлено 159,4 млн. тенге. Этот важный вид социальной поддержки получают 3,7 тыс. человек.

Численность работников крупных и средних предприятий города (без учета малочисленных) за 2009 года составила 108 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года списочная численность работников по городу снизилась на 3,6 %. .

Среднемесячная заработная плата работников данных предприятий сложилась на уровне 59097 тенге с ростом на 7,5%.

^ Налоги и бюджет. За 2009 год поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей составили 61,1 млрд. тенге или 117,0% от плана.

В доходную часть городского бюджета поступило 16,1 млрд. тенге или 101,5% от плана, перевыполнение плана составило 236,5 млн. тенге. По собственным доходам план выполнен на 7,6 млрд. тенге или 103,2%. Сверх плана получено 236,5 млн. тенге.

Расходная часть бюджета за 2009 год исполнена в сумме 15,8 млрд. тенге, что составляет 99,3 % к плану.

Целевые трансферты из вышестоящего бюджета получены в сумме 7,3 млрд. тенге или 100 % к плану.

В истекшем году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 4,4 млрд. тенге, с ростом против 2008 года на 20,6%, социальное обеспечение населения – 741 млн. тенге (28,9%), жилищно-коммунальное хозяйство – 5,6 млрд. тенге (57,4 %).

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий, стипендий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 3,0 млрд. тенге.

Для преодоления кризисной ситуации в городе реализовывалась Дорожная карта в сумме 6007,9 млн. тенге, из которых 40,2 % направлены на ремонт автомобильных дорог, 23,3% – дворовых и внутриквартальных территорий, 22,7% – ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, , 9% – образования, 2,8% – культуры, 1,2% – спорта, 0,8% – социальной защиты.

Средняя заработная плата в целом по Дорожной карте составила
33,4 тыс.тенге. Дорожная карта 2009 года явилась эффективным инструментом в решении задач антикризисных мер и продолжилась в 2010 году.

По итогам 2010 года произведено продукции в действующих ценах на сумму 303,4 млрд. тенге, или 136,8 % к аналогичному периоду 2009 года.

Произведено 2,5 тыс. тонн мяса (104,7 % к уровню 2009 года), 6,6 тыс. тонн молока (101,5 % к 2009 году) и 1,97 млн. штук яиц (100,4 % к 2009 году).

На 1 ноября 2010 года по городу зарегистрировано 6923 предприятий малого бизнеса, что на 2,6% больше аналогичного периода 2009 года. Из них действующих – 4215.

Инвестиции в основной капитал за январь-декабрь 2010 года составили 65,1 млрд. тенге или 96,1 % к аналогичному периоду 2009 года.

Ввод жилья в эксплуатацию за 2010 год составил 75,9 тыс. кв. метров или 118,0 % к аналогичному периоду 2009 года.

Сводный темп роста цен и тарифов на потребительские товары и услуги по городу в декабре 2010 года по отношению к предыдущему месяцу составил – 100,8 %, к декабрю 2009 года – 108,1%.

Темп роста цен за январь-декабрь 2010 года на продовольственную группу товаров составил 109,8 % к 2009 году, за декабрь 2010 года – 100,1 %, на непродовольственную группу товаров составил 106,1 % к 2009 году, за декабрь 2010 года – 100,1 %. По оказанию услуг и тарифам темп роста за январь-декабрь 2010 года составил 107,7 % к 2009 году, за декабрь 2010 года – 100,0 %.

Уровень безработицы за 12 месяцев 2010 года составил 0,7 % (за аналогичный период 2009 года – 1 %).

По состоянию на 1 января 2011 года количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 572 человека и составило 1103 человек.

Снижение безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 5216 новых рабочих мест.

На общественные работы направлено 1363 безработных, на социальные рабочие места 1998 человек, на молодежную практику 1024 человек.

За 12 месяцев 2010 года выплачено государственной адресной социальной помощи 435 малообеспеченным гражданам, имеющим доходы ниже черты бедности, жилищной помощи – 2,3 тыс. семьям и детских пособий – 633 детям.

По итогам 12 месяцев 2010 года поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей составили 68,2 млрд. тенге, или
109,5 % от плана.


В доходную часть городского бюджета поступило 18,5 млрд. тенге или 100,6 % от плана. По собственным доходам поступления составили 8,5 млрд. тенге или 101,3 % от плана. В результате проведенных мероприятий по изысканию дополнительных резервов по состоянию на 1 января 2011 года в местный бюджет получено 727,6 млн. тенге.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 21532,8 млн. тенге, или
99,4 % к плану.

Подводя итоги, нужно отметить, что основной задачей на ближайшее десятилетие останется посткризисное развитие экономики Казахстана и его регионов с учетом приоритетов, поставленных Главой Государства в своем Послании народу Казахстана от 29 января 2010 года.


    1. Анализ основных проблем

К основным проблемам экономики региона относятся:

  1. Недостаточный объем внутреннего рынка.

  2. Нехватка оборотных средств у предприятий для модернизации производств.

  3. Отсутствие наукоемких и высокотехнологичных производств.

  4. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе.

  5. Нарастающий энергодефицит и относительно высокий уровень потерь в сетях, способствующие снижению конкурентоспособности производимой продукции и благосостояния населения.

  6. Относительно ограниченный ассортимент производимой продукции в рамках конкретного предприятия.

  7. Относительно высокая энергоемкость производимой продукции.

  8. Относительно малая площадь сельхозугодий.

  9. Высокий износ водопроводных и канализационных сетей.

  10. Неудовлетворительное техническое состояние транспортной инфраструктуры.

  11. Недостаточный уровень доступности жилья для граждан.

Наличие данных проблем влечет за собой замедление темпов развития экономики из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции, снижение стабильности развития аграрного сектора из-за суровых климатических условий, увеличение импортной зависимости внутреннего рынка вследствие отсутствия или недостаточности развития в соответствующих отраслях и подотраслях экономики, а также ухудшение качества жизни населения при сохранении существующих темпов роста цен на потребительские товары и услуги.


    1. Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику. К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую отделом, относятся:

  1. Рост инфляции.

  2. Замедление темпов развития экономики из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции.

  3. Колебания цен на металлы на мировом рынке.

  4. Снижение объемов промышленного производства в связи со снижением спроса на производимую продукцию.

В 2009 году инфляционные процессы несколько замедлились и были синхронны с общемировой тенденцией в условиях сократившегося потребительского спроса и замедления деловой активности. По итогам 2009 года индекс потребительских цен по области составил 105,7 %.

По причине роста тарифов на коммунальные услуги, неблагоприятные природно-климатические условия, с начала 2010 года произошел значительный скачок инфляции. В течение года ситуация стабилизировалась. Сводный темп роста цен и тарифов на потребительские товары и услуги по городу в декабре 2010 года по отношению к предыдущему месяцу составил – 100,8 %, к декабрю 2009 года – 108,1%.

Основными причинами снижения объемов производства являются:

высокий уровень изношенности оборудования;

относительно низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

низкая инвестиционная привлекательность и постоянный дефицит оборотных средств.

Вместе с тем, деятельность отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

некачественная реализация стратегических (программных) документов области и города местными исполнительными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров развития;

отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.


^ Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора на местном уровне


2.1 Основные параметры развития сферы деятельности

На текущий момент, в рамках проводимых административных реформ, происходит внедрение системы государственного планирования, ориентированного на результат.

В целом вся система государственного планирования, и экономического, и бюджетного, будет ориентирована на достижение стратегических целей и реализацию приоритетных задач социально-экономического развития страны, на получение конкретных результатов, т.е. государственное планирование будет ориентировано на результаты.

Бюджетные средства будут иметь четкую привязку к предоставляемым услугам, и при их планировании основное внимание будет уделяться прямым и конечным результатам в рамках бюджетных программ. Тем самым будет повышена ответственность и расширена самостоятельность администраторов бюджетных программ и всех участников бюджетного процесса, и в ходе исполнения бюджета администраторы бюджетных программ будут отслеживать степень выполнения взятых на себя обязательств.

С внедрением новых подходов в государственном планировании будет обеспечена в целом прозрачность, подконтрольность обществу деятельности государственных органов.

Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.

В этой связи, с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов.

Разрабатываются стратегические планы исполнительных органов, финансируемых из городского бюджета на 2011-2015 годы с учётом положений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ.

В целях выполнения задач по эффективному введению системы государственного планирования, ориентированного на результат, своевременного и полного исполнения бюджета предусматриваются формирование Прогноза социально-экономического развития города и бюджета на трехлетний период.



    1. Анализ основных проблем

В настоящее время гармонизация стратегического, экономического и бюджетного планирования осуществляется через государственные, отраслевые, региональные и территориальные программы.

Однако, сложившиеся процедура и методология разработки программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов стратегических планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине администраторов бюджетных программ.

Такое положение в системе государственного планирования препятствует развитию экономики и системы государственного управления в целом.

    1. Оценка основных внешних и внутренних факторов

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и в целях обеспечения реализации Указов Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 « О системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах функционирования системы государственного планирования в Республике Казахстан», утверждена Программа развития территории города Усть-Каменогорска на 2011-2015 годы. Целью данной Программы является обеспечение развития всех отраслей экономики, повышение эффективности инженерной инфраструктуры, развитие социальной сферы, сохранение природного комплекса и оздоровление окружающей среды для создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально- экономического развития города.


^ 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


3.1 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов.


Стратегическое направление 1. Ускоренное развитие экономики города


Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики города.


Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 004



Целевой

индикатор

Источник инфор-мации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном

периоде

В плановом периоде

2009 год

(отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза (на 1 человека в год)

статистическая отчетность

млн. тг.

8,3

8,9

9,7

10,4

11,0

12,3

12,3

Увеличение объема производства металлургической продукции в 2,2 раза

статистическая отчетность

млрд. тг.

181,2

196,8

204,6

272,8

292,3

389,8

398,5

Увеличение объема производства машиностроении в 1,6 раза

статистическая отчетность

млрд. тг.

26,2

26,5

26,9

30,2

33,5

37,1

41,9

Увеличение объема производства строительных материалов

статистическая отчетность

млрд. тг.

2,1

2,7

3,2

4,3

5,4

6,5

7,3

Обеспечение сдерживания индекса потребительских цен в коридоре 6-8 %

статистическая отчетность

%

5,7

7,8-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Обеспечение стабильного роста экономики города

Показатели

прямых

результатов

Источник

информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

(отчет)

2010

год (план)

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рост объема производства промышленной продукции в обрабатывающей промышленности по отношению к предыдущему году


статистические данные

%

103,1

137,6

105,1

106

106,5

106,8

107,1

2. Увеличение индекса физического объема в производстве строительных материалов

Статистические данные

%

108,7

109,3

110

112

115,1

117,3

118,8

3. Увеличение индекса физического объема в металлургической отрасли

Статистические данные

%

92,2

152,3

100

101,3

102,8

105,3

106

4. Увеличение индекса физического объема в машиностроительной отрасли

Статистические данные

%

85,0

97,7

100

101

102,3

104,5

105,8

5. Увеличение индекса физического объема в обрабатывающей промышленности

Статистические данные

%

97,4

138,7

101

103

105,6

108,2

110,1

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Анализ показателей социально-экономического развития города и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности

х

х

х

х

х

2. Мониторинг достижения стратегических целей и задач, установленных в стратегических планах отделов, курирующих отрасли промышленности, сельского хозяйства и торговли

х

х

х

х

х

Задача 1.1.2. Подготовка заседаний городского штаба по сдерживанию инфляционных процессов

Показатели

прямых

результатов

Источник

инфор-мации

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Индекс потребительских цен

Статистические данные


%

105,7

107,8-108

106-108

106-108

106-108

106-108

106-108

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Анализ темпов роста цен и тарифов в городе

х

х

х

х

х

2. Мониторинг цен на продовольственные товары и услуги в городе

х

х

х

х

х


Задача 1.1.3. Содействие инвестиционной активности в городе

Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов






ед.



1



1



1



1



1



1



1

2. Количество разработанных технико-экономических обоснований, прошедших экспертизу




ед.

5

-

1

1

1

1

1

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Разработка и мониторинг реализации бюджетных инвестиционных проектов

х

х

х

х

х

2. Подготовка экономических заключений по бюджетным инвестиционным проектам.

х

х

х

х

х

Задача 1.1.4. Создание основы устойчивого развития сельских округов

Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Увеличение доли сельских населенных пунктов с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



%






42,8



42,8



57,1



71,4



71,4



71,4

Обеспеченность сел специалистами социальной сферы.

Администраторы бюджетных программ

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах

х

х

-

-

-

Мониторинг и анализ обеспеченности сел специалистами социальной сферы.

х

х

х

х

х

Задача. 1.1.5. Обеспечение условий для устойчивого развития города

Показатели

прямых

результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Прогноз социально-экономического развития города

Протокол заседания акимата

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

2. Программа развития территории г.Усть-Каменогорска

Решение маслихата

Ед.




1













1

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1. Разработка прогноза социально-экономического развития города на 5 лет

х

х

х

х

х

2. Мониторинг программы развития территории города

х

х

х

х

х

3. Согласование программы развития территории города













х

4. Разработка Программы развития территории города на 2016-2020 годы













х


  1   2   3



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» на 2011 2015 годы Содержание
...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования города Усть-Каменогорска» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска» на 2011 2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска» на 2011 – 2015 годы
Уполномоченный орган по земельным отношениям, как структурное подразделение акимата, осуществляет выполнение функций по регулированию...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы