Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы icon

Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы



НазваниеПроект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы
Дата конвертации28.10.2012
Размер197.45 Kb.
ТипРеферат
источник


ПРОЕКТ


Прогноз социально-экономического развития

Зеленовского района

Западно-Казахстанской области

на 2013 – 2017 годы


с.Переметное, 2012 год


Содержание


Введение…………………………………………………………………………………..3


1. Тенденции социально-экономического развития района в 2011 – 2012 годах…………………..…………………………………......………………3


2. Основные приоритеты социально-экономического развития района на 2013-2017 годы……….…...…………………………………………………………...….4


3. Целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития района на 2013-2017 годы..............................................................……………………...7


4. Приоритеты бюджетной и бюджетной инвестиционной политики, в том числе новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития района на 2013-2015 годы…….......................................................……………………………...…..9


4.1 Основные направления налогово-бюджетной политики района…………………..9


4.2. Прогноз основных параметров бюджета района……………………………………………………………………………..….…..13


Введение

Прогноз социально-экономического развития Зеленовского района на 2013–2017 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251.

Прогноз разработан на основе Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, ежегодных посланий Главы государства и Основных направлений социально-экономической политики по обеспечению 7% роста экономики в 2011–2015 годах, одобренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2011 года № 699.

Прогноз содержит прогноз показателей, приоритетов социально-экономического развития района на 2013-2017 годы, включая приоритеты бюджетной и бюжетной инвестиционной политики района, основные параметры бюджета района на 3 года.


  1. ^ Тенденции социально-экономического развития района

в 2011 - 2012 годах


Основу экономики района составляет сельское хозяйство.

Объем валовой продукции сельского хозяйства района в основном определяется производством продукции растениеводства.

В 2011 году валовой сбор зерна получен в объеме 152,1 тыс. тонн (в весе после доработки), что в 2,7 раза больше уровня 2010 года. Урожайность зерновых культур в среднем по району составила 12,3 ц/га.

Объем производства продукции растениеводства увеличился в 1,8 раза.

В отрасли животноводства произведено продукции на 4661,0 млн.тенге (101,9% к уровню 2010 года).

Произведено мяса (в убойном весе) 8,7 тыс. тонн или 181,3% к уровню 2010 года, молока – 38,5 тыс. тонн (100,5%), яиц – 33,1 млн. штук (134,0%).

В целом объем валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году превысел уровень 2010 года в 2,2 раза.

Активно развивается сфера малого предпринимательства. На предприятиях малого бизнеса занято более 12% (на 01.01.2011 г. – 4095 человек) от общего количества экономически активного населения, за год создано 0,3 тыс. рабочих мест.

Объем производства продукции, выполненных работ и оказанных услуг субъектами малого предпринимательства увеличился на 4,7% к предыдущему году.

По итогам 2011 года уровень инфляции (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года.) составил 107,1% (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года – 107,2%) при среднереспубликанском показателе 107,4%. В течение года инфляция была равномерна и сохраняла сезонную тенденцию ее изменения.

На развитие жилищного строительства из всех источников финансирования в 2011 году направлено 884,1 млн. тенге, введено 24,8 тыс. кв. метров жилья, что на 26,5 % больше уровня 2010 года.

Целенаправленно развивается инфраструктурный комплекс.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой завершена реконструкция водопровода в селе Погодаево на сумму 182,7 млн.тенге.

В государственный бюджет поступило на 20,7% больше, чем за 2010 год. Поступления в республиканский бюджет составили 120,1% к прогнозу, местный – 105,0%.

Ситуация в социальной сфере остается стабильной. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 32,2%.

По оценке 2012 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится по сравнению с 2011 годом на 17,4%, в том числе продукции растениеводства – на 28,4%, животноводства – на 1,4%.

По оценке 2012 года объем розничного товарооборота - на 1,2%.


  1. ^ Основные приоритеты социально-экономического развития района

на 2013-2017 годы


В Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года Глава государства определил главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии – социально-экономическая модернизация, включающая новые задачи укрепления экономики, повышения благосостояния народа.

Целью экономической политики на среднесрочный период будет обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста на запланированном уровне.

Будут решаться следующие задачи:

сдерживание уровня инфляции в планируемом коридоре 6,0-8,0%;

стимулирование развития несырьевого сектора экономики, реализация инвестиционных проектов, в рамках Государственной Программы по формированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы;

создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование частных инвестиций;

улучшение условий жизни населения.

Работа будет проводиться по следующим приоритетным направлениям.

В промышленности основным приоритетным направлением определено развитие обрабатывающей промышленности, увеличение доли несырьевых отраслей экономики, ориентированных на внутренний спрос.

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем повышения конкурентоспособности отечественной продукции несырьевого сектора экономики, привлечения прямых инвестиций.

Политика в агропромышленном комплексе будет сосредоточена на развитии конкурентоспособной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность и наращивании экспортного потенциала. Рост объемов государственной поддержки позволит создать необходимые условия стабильного развития сельского хозяйства.

Основными приоритетами в растениеводстве определены производство зерна и семян масличных культур, овощей и картофеля на орошаемых землях, в животноводстве - производство мяса, молока, яиц.

В целях устойчивого развития растениеводства продолжится диверсификация производства в сторону увеличения озимых зерновых, масличных культур.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур будет достигаться переходом на зональную систему земледелия, адаптированную к засушливым условиям региона, внедрением в производство влаго - и ресурсосберегающих технологий, капельного орошения, применением семян высоких репродукций новых урожайных сортов, научно-обоснованных севооборотов.

В животноводстве продолжится работа по развитию средне- и крупнотоварного производства животноводческой продукции на основе строительства птицефабрик, откормочных площадок, молочно-товарных ферм, начнется реализация программ по развитию отгонного животноводства, овцеводства и других отраслей животноводства.

Внутренняя торговая политика будет направлена на повышение конкурентоспособности местных производителей и эффективности в торговой сфере за счет применения инновационных технологий и развития инфраструктуры.

Важную роль в активизации социально-экономической жизни района играет малое и среднее предпринимательство. Поэтому первостепенное внимание будет уделено поддержке данного сектора.

Главной целью в долгосрочном периоде является улучшение бизнес-климата для расширения и укрепления позиций малого и среднего предпринимательства, снижения стоимости ведения бизнеса.

Действует Программа «Дорожная карта бизнеса - 2020», которая направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Проведение политики поддержания экономического роста в качестве приоритетов предполагает устойчивое повышение качества услуг образования и здравоохранения, снижению уровня безработицы и бедности.

Основные направления в сфере образования в среднесрочном периоде будут ориентированы на реализацию стратегических задач Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы и Программы «Балапан» на 2010 – 2014 годы.

В сфере дошкольного образования политика будет направлена на расширение сети дошкольных организаций и повышение качества дошкольного воспитания.

В системе общего среднего образования основные усилия будут направлены на повышение качества обучения и на создание максимальных условий для формирования интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина.

Базовыми задачами являются переход на 12-летнюю модель обучения с внедрением профильной школы, развитие интеллектуальных школ с естественно-математическим направлением.

Предусматривается дальнейшее оснащение организаций профессионального образования необходимым учебным оборудованием и техникой, повышение квалификации и переподготовка инженерно-педагогических кадров.

На период до 2017 года основным приоритетом в отрасли здравоохранения станет значительное усиление профилактической медицины и социальной направленности здравоохранения.

В этих целях будет повышена эффективность межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны общественного здоровья, усилены профилактические мероприятия, скрининговые исследования, совершенствована диагностика, лечение и реабилитация основных социально значимых заболеваний.

Вышеперечисленные меры будут способствовать снижению материнской, младенческой и общей смертности.

Основные направления в сфере социального обеспечения в среднесрочном периоде будут ориентированы на создание системы социальной защиты, основанной на адресности и эффективности, исключающей иждивенчество.

Многоуровневая система социального обеспечения будет соответствовать современным стандартам и уровню жизни в Казахстане. Повышение базовых социальных выплат, последовательное увеличение пенсионных выплат, расширение охвата населения социальным страхованием обеспечат достойные условия жизни для лиц пожилого возраста, инвалидов, лиц, потерявших кормильца, и иных граждан, нуждающихся в социальном обеспечении.

К одному из основных социальных приоритетов относится дальнейшее развитие и совершенствование активных мер содействия занятости, которая является основой социальной защиты населения, развития и реализации человеческого потенциала.


  1. ^ Целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития района на 2013-2017 годы


В 2013-2017 годы темпы роста экономики будут зависить от продолжительности кризисных явлений в мировой экономике.

Ситуация на мировых финансовых рынках, является внешним фактором, способствующим росту экономики района.

К внутренним факторам, сдерживающим темпы роста экономики, относятся:

высокий износ оборудования в обрабатывающей отрасли;

низкий спрос на продукцию отечественных товаропроизводителей;

изношенность существующих инженерных сетей;

низкий уровень технического состояния автомобильных дорог.

на внутренний спрос с ориентацией на возрастающие инвестиции в индустриальные и инфраструктурные проекты за счет частных и государственных средств.

Объем промышленного производства в 2013 году относительно оценки 2012 года увеличится на 2,5% (74148,1 млн. тенге), в 2017 году – на 4,5 % (113891,1 млн. тенге

В 2013 году объем производства в обрабатывающей промышленности превысит оценку 2012 года на 2,4% и составит 4556,4 млн. тенге, в 2017 году – на 4,3% (6965,9 млн. тенге).

В 2013 году объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования превысит оценку 2012 года на 2,0% и составит 567,7 млн. тенге, в 2017 году – на 2,0% (615,1 млн. тенге).

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2013 году в текущих ценах прогнозируется в объеме 14,5 млрд. тенге или увеличится по сравнению с оценкой 2012 года на 7,9 %, к 2017 году составит 19,0 млрд. тенге или увеличится на 41,4%.

Площади под зерновыми культурами к 2017 году стабилизируются в пределах 170,8 тыс.га. Площади под масличными культурами к 2017 году увеличатся по сравнению с оценкой 2012 года на 13,4% и составят 30,5 тыс.га, под картофелем и овощебахчевыми культурами увеличатся на 13,5% и составят 1,6 тыс.га. Посевные площади кормовых культур в 2017 году возрастут по сравнению с оценкой 2012 года на 8,9% и составят 40,5 тыс.га.

Валовой сбор зерна в 2017 году прогнозируется в объеме 160,0 тыс. тонн или увеличится на 3,2 % по сравнению с оценкой 2012 года, семян масличных культур будет произведено 10,0 тыс. тонн, рост составит 17,6%.

Производство картофеля возрастет до 30,0 тыс. тонн (рост на 33,3%) овощей - до 29,0 тыс. тонн (на 23,4%), бахчевых – до 10,0 тыс. тонн (на 17,6%).

В животноводстве реализация скота и птицы на мясо (в убойном весе) в 2017 году возрастет по сравнению с оценкой 2012 года на 11,1% и составит 10,0 тыс. тонн. Производство молока увеличится на 14,7% (44,5 тыс. тонн), яиц – на 10,0% (38,5 млн. штук).

Прогнозируемые объемы производства позволят полностью обеспечить потребности области и наращивать экспорт продукции сельского хозяйства.

В 2013 году объем розничного товарооборота - на 1,5%, в 2017 году соответственно – на 3,0% .

На жилищное строительство в период 2013-2017 годы планируется направить 648,0 млн. тенге и ввести 25,4 тыс. кв. метров жилья за счет всех источников финансирования

Создание благоприятных условий для расширения и укрепления позиций малого предпринимательства, реализации инициатив предпринимательской среды, повышения конкурентоспособности малого бизнеса обеспечит увеличение количества действующих субъектов малого предпринимательства в 2013 году до 2164 единиц, в том числе юридических лиц – до 141 единиц, индивидуальных предпринимателей – до 2023 единиц, крестьянских хозяйств – до 496 единиц.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства достигнет 4515 человек, что на 5,0% больше оценки 2012 года.

Прогнозируемый выпуск продукции товаров, услуг субъектами малого предпринимательства в 2013 году к оценке 2012 года возрастет на 10,1% и составит 10295,1 млн. тенге, в 2017 году – 61,8% (15127,9 млн. тенге).

Доля занятых в сфере малого предпринимательства в общем количестве экономически активного населения района в 2017 году увеличится до 26,4%.

При сохранении имеющихся социально-демографических условий численность населения района в 2017 году составит 54900 человек, в том числе, численность экономически активного населения – 34543 человек.

По прогнозным данным, численность занятых в экономике в 2017 году увеличится до 33280 человек, численность оплачиваемых наемных работников до 6705 человек.

Численность безработных в 2017 году уменьшится на 8,2% по сравнению с оценкой 2012 года и составит 1263 человек. Уровень безработицы в 2017 году составит 3,7%.

Проведение политики поддержания экономического роста в качестве приоритетов предполагает повышение качества и социальных стандартов жизни населения.

В 2017 году по сравнению с оценкой 2012 года прогнозируется:

в отрасли здравоохранения:

снижение младенческой смертности с 12,3 до 12,1;

снижение уровня заболеваемости от туберкулеза с 42,5 до 41,0 и смертности с 6,5 до 6,2;

в отрасли образования:

увеличение количества детских дошкольных организаций на 37,5%;


  1. Приоритеты бюджетной и бюджетной инвестиционной политики, в том числе новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития области на 2013-2015 годы




    1. ^ 4.1 Основные направления налогово-бюджетной политики района


Фискальная политика играет определяющую роль в формировании условий жизни граждан и развития как страны в целом, так и ее регионов.

Главной целью фискальной политики в среднесрочном периоде, как и прежде, будет являться повышение конкурентоспособности экономики региона, во взаимосвязи с повышением уровня и качества жизни населения области.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих основных задач:

принятие адекватных мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования;

финансовое обеспечение проводимых социальных реформ, развития образования, здравоохранения и других приоритетных сфер деятельности;

обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений, с обеспечением равного доступа населения всех административно-территориальных единиц к государственным услугам;

обеспечение прозрачности процесса формирования и исполнения бюджета;

диверсификация отраслей экономики, с направлением бюджетных средств во взаимоувязке с программными документами региона на приоритетные сектора;

повышение качества предоставляемых государственных услуг.

Реализация задач фискальной политики в среднесрочной перспективе будет осуществлена по следующим основным направлениям:

внедрение системы государственного планирования и бюджетирования, ориентированной на результаты;

расширение налогооблагаемой базы и улучшение налогового администрирования;

поддержание расходов на уровне, обеспечивающем, с одной стороны, эффективное выполнение в полном объеме государственных функций и содействие макроэкономической стабильности – с другой;

упорядочение процесса подготовки, рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов с целью обеспечения эффективного формирования расходов бюджета, направляемых на развитие;

совершенствование межбюджетных отношений, с установлением четкого и эффективного разграничения доходных и расходных полномочий между различными уровнями бюджетной системы.

В краткосрочной перспективе, ориентируясь на необходимость реализации мероприятий, озвученных в Посланиях Главы государства народу Казахстана и поддержания макроэкономической стабильности, будет проводиться взвешенная фискальная политика, направленная на обеспечение стабильности бюджета, соблюдение жесткой бюджетной дисциплины и стимулирование диверсификации экономики.

Бюджетное планирование направлено на достижение целевых индикаторов результативности деятельности местных государственных органов, установленных в стратегических планах, повышение ответственности и расширение самостоятельности деятельности администраторов бюджетных программ и всех участников бюджетного процесса в рамках четких среднесрочных ориентиров.

Основной целью политики межбюджетных отношений в среднесрочном периоде будет является обеспечение всех администраторов бюджетных программ достаточными финансовыми средствами для полноценного предоставления закрепленных за ними государственных услуг и осуществления возложенных на них функций.

Межбюджетные отношения будут строиться на принципах и на распределении доходов и расходов между уровнями бюджетов, установленных Бюджетным кодексом, и направлены на обеспечение прозрачности и стабильности взаимоотношений, усиление самостоятельности каждого уровня управления, а также приближения уровня предоставления государственных услуг их получателям.

В связи с неравномерностью распределения доходной базы между нижестоящими бюджетами вследствие дифференциации экономического развития территорий будет проводиться политика выравнивания уровня бюджетной обеспеченности всех административно-территориальных единиц для достижения равной доступности населению услуг государственного сектора на основе утверждения размеров трансфертов общего характера, к которым относятся бюджетные субвенции и бюджетные изъятия.

Вместе с тем, переход на среднесрочное планирование, а также внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, потребовал существенного изменения как системы управления расходами, так и организации межбюджетных отношений. Межбюджетные отношения требуют дальнейшего совершенствования, в связи с чем, уполномоченными органами области будут внесены соответствующие предложения по выработке новых подходов к формированию межбюджетных отношений.

При определении задач и основных направлений реализации фискальной политики за основу приняты показатели развития экономики страны на 2013-2015 годы (таблица 2-3).


Таблица 2

^ Прогноз показателей денежно-кредитной политики

Республики Казахстан на 2013 - 2015 годы



Наименование

^ 2012г. оценка

Прогноз

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Инфляция на конец периода, в %,

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0



Таблица 3

^ Прогноз основных социальных индикаторов

Республики Казахстан на 2013 - 2015 годы


Наименование

2012 г.

оценка

Прогноз

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Минимальный размер заработной платы, тенге

17 439

18 660

19 966

23 307

Размер базовой пенсионной выплаты, тенге

8 720

9 330

9 983

13 984

Минимальный размер пенсии, тенге

17491

19065

20781

22651

Прожиточный минимум, тенге

17 439

18 660

19 966

23 307


Повышение же качества бюджетного планирования в целом возможно лишь при наличии столь же результативного, адекватного потребностям бюджетных процедур механизма планирования доходной части бюджета.

В рамках реализации задач фискальной политики налоговая система области будет ориентирована на пополнение государственной казны, а также будет выступать мощным инструментом управления региональной экономикой.

Меры налоговой политики направлены на дальнейшую диверсификацию экономики, стимулирование экономической активности бизнеса и выхода его из «тени» посредством:

1) повышения эффективности налогового администрирования и упрощения налоговых процедур, в том числе внедрение административных регламентов деятельности налоговых органов и проведение оценки эффективности их работы; улучшения собираемости основных налогов путем сокращения возможностей уклонения от уплаты налогов;

2) снижения налоговой нагрузки и содействия в диверсификации экономики.

Реформирован режим налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции, а также осуществлена либерализация системы вычетов налогоплательщиков, которая позволит смягчить неблагоприятную конъюнктуру рынков и расширить их инвестиционные возможности.

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет будет осуществляться на следующих принципах:

планирование бюджета с соблюдением приоритетов социального экономического развития и бюджетных параметров, с учетом результатов исполнения бюджета истекшего и текущего финансовых лет; 

определение прогнозов поступлений в бюджет по каждому виду налога, сборов и других обязательных платежей в территориальном разрезе.

В целях расширения налогооблагаемой базы налоговым органам области предстоит реализовать следующие задачи:

совместно с уполномоченными органами по строительству и земельных отношений провести инвентаризацию земельных участков, для более полного сбора земельного налога;

уточнить количество автотранспортных средств совместно с уполномоченным органом, осуществлять инвентаризацию объектов налогообложения в разрезе административно-территориальных единиц, а также обеспечить привлечение к уплате разового сбора лиц, занимающихся деятельностью в части транспортных перевозок, носящих эпизодический характер;

обеспечить полноту исчисления налога на имущество, в том числе используемого имущества незарегистрированного в уполномоченном органе;

обеспечить полноту поступления индивидуального подоходного и социального налога для чего ежеквартально проводить анализ фонда заработной платы работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в частности сферы услуг), а также работающих по специальному налоговому режиму;

усовершенствование налогового администрирования, повышение качества проведения камерального контроля и постоянный детализированный анализ учета налогооблагаемой базы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с целью выявления факторов занижения налогооблагаемой базы по фактически представленным налоговым отчетностям и увеличения поступлений в бюджет.

Таким образом, направления налоговой политики на перспективу основываются на необходимости обеспечения принципов нейтральности и справедливости налоговой системы, а также поддержания такого уровня налоговой нагрузки, который, с одной стороны, не создает препятствий для устойчивого экономического роста и, с другой стороны, - отвечает потребностям органов государственного управления в доходах для предоставления государственных услуг и выполнения возложенных на них функций.


    1. ^ 4.2 Прогноз основных параметров бюджета района


Прогноз поступлений доходов на трехлетний период определен на основе действующего бюджетного и налогового законодательства Республики Казахстан.


Таблица 4

^ Доходы бюджета района

млн. тенге

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Доходы

887 458

956 617

956 616

835 690

налоговые поступления

817 262

825 790

825 790

825 790

неналоговые поступления

9 900

9 900

9 900

9 900

поступления от продажи основного капитала

60 296

120 927

120 926





Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на реализацию приоритетных направлений социально-экономической политики, повышение эффективности бюджетных расходов с их ориентацией на конечные результаты за счет улучшения качества стратегического планирования каждого государственного органа и сокращения неприоритетных расходов.

При прогнозе расходов местного бюджета учтены расходы на реализацию поручений Главы государства, озвученных в послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана».

В соответствии с этим в стратегических планах определены следующие приоритеты бюджетных расходов в среднесрочном периоде:

реформирование и развитие здравоохранения;

развитие системы образования;

социальная защита населения;

мероприятия в сфере культуры, спорта, туризма;

охрана окружающей среды;

водообеспечение и газификация населенных пунктов;

обеспечение доступным жильем;

развитие инфраструктуры и индустриально-инновационное развитие;

развитие аграрного сектора и поддержка малого и среднего бизнеса;

реализация стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.

При этом основным ориентиром будет являться повышение уровня жизни населения, в том числе сельского - являющегося главным целью развития сельских территорий.

Расходы бюджета района, с учетом прогнозных объемов бюджетных субвенций из республиканского бюджета прогнозируются в 2012 году – 3770,5 млн тенге, в 2013 году – 3565,7 млн. тенге, в 2014 году – 3619,9 млн. тенге.

Таким образом, основным приоритетом при планировании расходов будет являться благополучие граждан, а именно их социальная поддержка, здоровье и образование, улучшение условий жизни, а также создание условий для качественного посткризисного роста экономики.





Похожие:

Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconПрогноз Социально-экономического развития Костанайского района на 2013-2017 годы Введение
Костанайского района на 2013-2017 годы (далее – Прогноз сэр) разработан в соответствии с внесенными изменениями в Правила разработки...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconПрогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы Введение
Прогноз социально-экономического развития города Лисаковска на 2013 – 2017 годы разработан в соответствии с Правилами разработки...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconОсновные показатели социально-экономического развития Есильского района Акмолинской области
Социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251,...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconОсновные показатели социально-экономического развития Есильского района Акмолинской области
Социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251,...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconОсновные показатели социально-экономического развития Аккольского района
В соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconПрогноз социально-экономического развития города приозерск на 2013-2017 годы
Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития города на 2013-2017 годы
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconПрогноз социально-экономического развития Южно-Казахстанской области на 2014 – 2018 годы
Прогноз социально-экономического развития области на 2014 – 2018 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития) разработан...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconОсновные показатели социально-экономического развития Жаркаинского района Акмолинской области
Ского развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года №1251, разработан прогноз...
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconПоказатели 2012 год
Прогноз основных показателей социально-экономического развития района на 2013-2017 годы
Проект прогноз социально-экономического развития Зеленовского района Западно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы iconОбщая экономическая ситуация Аулиекольский район о
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Аулиекольского района на 2013-2017 годы разработан в соответствии...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов