Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание
страница1/7
Дата конвертации01.02.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7






Утвержден

постановлением

Уланского районного акимата

от «5» декабря 2011 года

745



Стратегический план

государственного учреждения «Отдела экономики и финансов

Уланского района» на 2011–2015 годы


Содержание

1. Миссия и видение

3







2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей

3







3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

12







3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятии и показатели результатов

12







3.2. Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства

25







4. Развитие функциональных возможностей

27







5. Межведомственное взаимодействие

28







6. Управление рисками

31







7. Бюджетные программы

33







7.1. Бюджетные программы

33







7.2. Свод бюджетных программ

40

























  1. ^ Миссия и видение


Миссия отдела экономики и финансов (далее – отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Обеспечение исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление коммунальной собственностью района.

Создание полной, достоверной информационной базы учета активов государственной коммунальной собственности с учетом сведений по юридическим лицам, их имуществу и отчетности финансово-хозяйственной деятельности.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Уланского района в число наиболее развитых регионов области.


2. Анализ текущей ситуации


1. Стратегическое направление – ускоренное развитие экономики региона

1.1. Основные параметры развития экономики региона

Экономика Уланского района носит сельскохозяйственную направленность. Регион имеет ярко выраженную специализацию в агропромышленной отрасли.

Агропромышленный комплекс района объединяет 1195 сельхозформирований, в том числе 1171 - крестьянских хозяйств, 5 - коммандитных товариществ, 16 – ТОО, 2 – ПК, 1 – АО.

Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг в 2010 году 12714,4 млн. тенге со снижением на 5,8% к уровню прошлого года, ИФО составил 94,9%.

Основной причиной снижения объема валовой продукции по сельскому хозяйству является снижение объемов производства в растениеводстве. Неблагоприятные погодные условия, холодная и продолжительная весна, осадки, а также повышенная влажность пахотных земель затруднили ход посевных работ прошлого года, тем самым запланированный объем 104,6 тыс.га не освоен. Посевная площадь по Уланскому району составила 95,5 тыс. га или 91,3% от запланированной. Произошло снижение средней урожайности зерновых культур на 30% к прошлому году и составило 11 ц/га, при средней урожайности по области – 12,5 ц/га.

В объеме валовой продукции растениеводство по итогам прошлого года составило 2917,5 млн. тенге или 22,9% от общего объема с ИФО 78,8%, в том числе: производство зерна составило лишь 39,5% к 2009 году, подсолнечника – 92,3%, овощей -93%.

Объем продукции животноводства составляет 9797,0 млн. тенге или 77,1% с индексом физического объема 104,5%.

Несмотря на то, что по производству мяса и молока по итогам года отмечен рост - 106% и 101,1% соответственно, в отдельных сельских округах данный показатель ниже 90% прошлого года.

Так, в Саратовском сельском округе производство мяса по сравнению с 2009 годом составило лишь 29,6%, в Таврическом сельском округе - 79,1%, Усть-Каменогорском – 58,8%, Огневском – 61,5%.

В связи с уменьшением маточного поголовья коров недополучено молока в Багратионовском сельском округе на 607 тонн или снижение на 13,7%, в Каменском с/о – на 196,4 тонн или невыполнение на 9,6%, в Саратовском с/о снижение надоя составило 199,4 тонны или снижение на 9,7%, в Таврическом с/о – 520,5 тонн, что составляет 23,7%.

В 2010 году поголовье крупного рогатого скота составило 42764 или 97,6 % к уровню 2009 года.

Снижение поголовья КРС допустили в следующих с/о: крестьянские хозяйства Аблакетского и Алмасайского сельских округов снизили поголовья коров на 343 головы; в Багратионовском сельском округе население снизило поголовье скота на 261 головы, к/х – на 79 голов; в Саратовском и Таврическом сельских округах населением снизило поголовье КРС на 390 голов, в Асу-Булакском и Белогорском с/о населением допущено снижение КРС на 107 голов.

По поголовью лошадей, свиней, овец и коз наблюдается тенденция увеличения.

Производство яиц снизилось на 0,2% и составило 17176,8 тыс. штук. Основная причина – уменьшение поголовья кур несушек в следующих с/о:

Гагаринском сельском округе на 27,7%;

Айыртауском с/о на 62,4%;

Таврическом с/о на 24,1%;

Бозанбайском с/о – на 17,3%;

в Айыртауском сельском округе (КХ «Колос») из-за недостатка оборотных средств сокращено поголовье кур на 2,0 тыс. голов.

В промышленности района произведено продукции на сумму 9458,3 млн. тенге, что на 39% больше уровня 2009 года и на 10% выше аналогичного показателя в целом по области, индекс физического объема составил 109,3%.

В обрабатывающей промышленности, которая составляет 75% от общего объема, выпущено продукции на 7085,2 млн. тенге, с ростом к 2009 году на 35,5%. Данный показатель выше областного уровня на 6,5%.

В горнодобывающей промышленности выпущено продукции на 1520,7 млн. тенге, рост к 2009 году составил 54,4%, что выше показателя в целом по области на 22%.

В электроснабжении произведено продукции на 796,4 млн. тенге, с ростом к прошлому году на 45,3%.

В водоснабжении, канализационной системе произведено продукции на 56,0 млн. тенге с ростом к 2009 году на 36,4%.

Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал составил 2065,4 млн. тенге, по сравнению с 2009 годом отмечается рост на 30,3%.

Объем строительных работ составил 1309,2 млн. тенге, ИФО строительных работ – 392,9%.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий населением района составляет 3997 кв.метров или 30,8% к 2009 году. Снижение произошло за счет ввода в 2009 году арендного жилого дома в пос. Молодежный.

Малый бизнес. В районе зарегистрировано 97 предприятий. Несмотря на высокий темп роста количества активных предприятий малого бизнеса - 119,1%, действующих предприятий в районе 65 или 67%.

С начала 2010 года по Уланскому району открыты и оказывают услуги 36 новых субъектов предпринимательства: 8 магазинов, 2 кафе, 1 парикмахерская, 2 пункта по ремонту обуви, 1 минипекарня, 1 шинномонтажный пункт, 1 цех по убою скота и 7 убойных площадок, 2 откормочных площадок, 2 молочно-товарные фермы, 3 сельских потребительских кооперативов, 3 теплицы, 1 пункт по продаже кумыса, 1 АЗС, 1 база отдыха.

Бюджет.

Бюджет района в 2010 году составил 2496823,3 тыс. тенге, в том числе собственные доходы 551759,2 тыс. тенге или 22,1%. Темп роста объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет (республиканский + местный) по сравнению с 2009 годом составил 139,5%.

На 1 января 2011 года сверх прогнозируемой суммы поступило 21159 тыс. тенге или 104%. Темп роста объема собственных доходов бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям по сравнению с 2009 годом составил 117%.

Исполнение бюджета района по расходам составляет 2465359,5 или 99,6%. Остаток неиспользованных средств составил 31466,8 тыс. тенге, из них с республиканского бюджета 8305,5 тыс. тенге, местного бюджета 23158,3 тыс. тенге.

Рынок труда и социальная защита.

В целях поддержки социально защищаемых граждан в районе реализована региональная программа занятости, результаты которой следующие:

трудоустроено 1410 человек при плане 450 человек;

создано 747 рабочих мест при плане 505 мест;

обучено 76 человек при плане 70 человек;

по программе «Молодежная практика» направлено 19 человек из 11 запланированных, 7 человек – трудоустроены;

на социальные рабочие места направлено 15 человек, из них 9 человек трудоустроены.

Общее число безработных, состоящих на учете на 1 января 2011 года составило 160 человек или 0,7% от численности экономически активного населения.

На оплачиваемые общественные работы направлены 650 безработных, им выплачено 30080,0 тыс. тенге.

В рамках «Дорожной карты» реализовано 38 проектов, при этом создано 411 рабочих мест.

На базе Саратовского сельскохозяйственного колледжа прошли обучение 157 безработных, из которых трудоустроено 41 человек.

На оказание поддержки малообеспеченных граждан района в 2010 году за счет всех источников финансирования была оказана социальная помощь в сумме 160867 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата по оперативным данным - 51040 тенге, отмечается рост на 17,3% по сравнению с 2009 годом, соотношение с областным уровнем составляет 87,6%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения оцениваются в размере 26158 тенге или 115,9% к уровню 2009 года, соотношение к областному уровню – 75%.

Количество лиц, проживающих ниже черты бедности, уменьшилось на 5% по сравнению с 2009 г. и составило 1627 человек.

Образование. В настоящее время в районе функционирует 35 общеобразовательных школ, 4 детских сада, 30 мини-центров, а также детская музыкальная школа и детская юношеская спортивная школа.

Обеспечен 100% охват школ по подключению к сети Интернет, 9 школ имеют спутниковую систему.

В район прибыло 25 молодых специалистов. 729 педагогов прошли бесплатное медицинское обследование.

Горячим питанием обеспечены все дети 1-4 классов и дети из малообеспеченных семей.

Темп роста числа детей, охваченных дошкольным воспитанием и обучением, составил 128,5%.

Охват детей культурно-досуговыми мероприятиями составляет 33%, что выше областного уровня на 7%.

Средний балл по итогам ЕНТ составил 80,6, что выше на 9,3 балла, чем в 2009 году. В колледжи и ВУЗы поступило 423 выпускника, по гранту акима области направлено 15 выпускников.

На капитальный и текущий ремонты школ было выделено 140574 тыс. тенге, на приобретение предметных и мультимедийных кабинетов – 22250 тыс. тенге, на приобретение учебников – 10256 тыс. тенге.

В рамках «Дорожной карты» по текущему ремонту школ выполнены работы на сумму 162248,4 тыс. тенге, создано 181 рабочих мест.

Здравоохранение. По району населению стационарную помощь оказывает Медицинское объединение Уланского района, которое состоит из центральной районной больницы в с. Таврия, 2-х сельских больниц, 11-ти сельских врачебных амбулаторий с приписными участками.

Доврачебную помощь населению района оказывают 24 медицинских пункта и 4 медицинских работников без помещения. Общая численность врачей составляет 44.

В 2010 году в район прибыло 4 врача и 8 средних медицинских работников. Желающие были обеспечены подъемными пособиями и льготными кредитами для покупки жилья.

В рамках «Дорожной карты» проведен ремонт пожарной сигнализации центральной районной больницы и текущий ремонт медицинского пункта в с. Изгутты Айттыкова, фельдшерского пункта в с. Ново-Канайка с бурением скважины и с установкой глубинных насосов.

Младенческая смертность увеличился с 17 человек в 2009 году до 18 человек в 2010 году. Ведущими причинами младенческой смертности остаются перинатальные патологии и врожденные аномалии, что обусловлено состоянием здоровья женщины. Увеличение показателя младенческой смертности 2010 году произошло за счет роста неонатальной смертности в связи с переходом на новые критерий живорождения ВОЗ.

Материнская смертность в районе отсутствует.

Заболеваемость туберкулезом по району увеличилась, если в 2009 году было 47 человек, то за 2010 год составило 50 человек. Изменение уровня заболеваемости туберкулезом составило 113%, на областном уровне данный показатель равен 100,7%.

Темп роста числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 122,3%. Положительное изменение данного показателя связано с увеличением спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Уровень преступности. За 2010 год на территории района зарегистрировано 320 общеуголовных преступлений, это по сравнению с прошлым годом больше на 11,2%. Изменение уровня раскрываемости преступлений составило 96,3% в связи с уменьшением доли раскрытых преступлений по сравнению с 2009 годом.

Отмечается рост преступлений, таких как, преступлений средней тяжести на 38% (с 212 до 290), кража чужого имущества на 37,3% (с 161 до 221), в том числе краж скота на 71,4% (с 42 до 72%), угонов автотранспорта на 33,3 % (с 6 до 8), преступлений совершенных в общественных местах на 22,2 % (с 9 до 11), совершенных несовершеннолетними 14,3% (с 14 до 16).

С каждым годом все больше обостряется проблема распространения наркомании и незаконного оборота наркотических веществ. Увеличивается число лиц употребляющих наркотики, в том, числе среди несовершеннолетних и молодежи. В 2010 году выявлено 14 наркопреступлений (в 2009 году – 14). С начала 2010 года проведено 49 лекции на темы пропаганды здорового образа жизни.

За период проведения оперативно-профилактических мероприятий по отработке сельских округов Уланского района в автоматизационную информационно-поисковую систему «Образ+» помещено 1 тыс. 401 человек.

Особую роль в профилактической работе играют общественные объединения правоохранительной направленности «Сарбаз, которые действуют в каждом сельском округе района. В их число привлечено 37 человек.

Подводя итоги вышесказанному, нужно отметить, что основной задачей на ближайшее десятилетие останется посткризисное развитие экономики Казахстана и его регионов с учетом приоритетов, поставленных Главой Государства в своем Послании народу Казахстана от 29.01.2010 года.

Таким образом, общие тенденции развития экономики и социальной сферы района за 2010 год имеют положительную динамику. Основные социально-экономические показатели превысили данные аналогичного периода прошлого года.

    1. Анализ основных проблем экономики района

К основным проблемам экономики региона относятся:

  1. Низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции.

  2. Относительно низкий уровень диверсификации промышленного производства.

  3. Ограниченный ассортимент производимой продукции в рамках конкретного предприятия.

  4. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе.

  5. Отсутствие наукоемких высокотехнологичных производств.

  6. Относительно низкий уровень добавленной стоимости в промышленном производстве.

  7. Относительно высокая энергоемкость производимой продукции.

  8. Высокая степень неравномерности инфраструктурного потенциала села.

Наличие данных проблем влечет за собой замедление темпов развития экономики из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции, снижение стабильности развития аграрного сектора из-за суровых климатических условий, увеличение импортной зависимости внутреннего рынка вследствие отсутствия или недостаточности развития в соответствующих отраслях и подотраслях экономики, а также ухудшение качества жизни населения при сохранении существующих темпов роста цен на потребительские товары и услуги.

    1. ^ Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику.

^ К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую отделом, относятся:

  • уровень инфляции.

По району членами районного штаба по контролю за инфляционными процессами проводится определенная работа и разъяснительная беседа с руководителями торговых точек. На сегодняшний день районным штабом было проведено 12 заседании.

Также по району ведется ежедневный мониторинг цен на продовольственные продукты питания и ГСМ.

На 1 января 2011 года заключено 215 меморандумов о 10 % надбавке на основные продукты питания первой необходимости.

С целью урегулирования цен на сельхозпродукцию 29 января 2010 года на заседании районного штаба был разработан и утвержден Акимом района ежегодный график проведения ярмарок выходного дня.

Согласно данному графику в 2010 году по Уланскому району проведено 49 ярмарки выходного дня.

На сегодняшний день ведется беседа и подписываются меморандумы с руководителями хлебопекарен района. А именно, хлебопекарни района будут отпускать хлеб 1 сорта по цене 38-40 тенге, где торговые точки в свою очередь будут реализовывать с торговой надбавкой 3 тенге. С целью сдерживания инфляционных процессов на хлебобулочные изделия и для поддержки хлебопекарен района из областного стабилизационного фонда было выделено и распределено 70,7 тонн социальной муки 1 сорта.

Вместе с тем, деятельность отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

- дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

- некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими местными исполнительными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров отраслевого и регионального развития;

- отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.


^ 2. Стратегическое направление - внедрение новой системы государственного

планирования

С 2009 года Правительством Казахстана ведется работа по разработке и внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на достижение конечных результатов.

Система государственного планирования - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

Целью внедрения новой системы государственного планирования является ориентация процедур стратегического, экономического и бюджетного планирования на достижение стратегических целей и конечных результатов.

Совершенствование практики бюджетного планирования является механизмом повышения эффективности государственных расходов. Новые подходы к государственному планированию позволят формировать бюджет исходя из целей и задач государственной политики и осуществлять распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных программ с учетом достижения конкретных результатов в соответствии со стратегическими целями, задачами, приоритетами.

Новая система государственного планирования позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность обществу деятельности государственных органов и использования ими бюджетных средств.

В целях внедрения новых подходов к государственному планированию в декабре 2007 года постановлением Правительства была утверждена Концепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты. В 2008 году в трех пилотных министерствах и акимате Южно-Казахстанской области началось внедрение основных элементов новой системы государственного планирования. В этом же году принят первый в истории Казахстана трехлетний бюджет на 2009-2011 годы, разработан и принят Бюджетный кодекс Республики Казахстан, в котором заложены основы новой модели государственного планирования, ориентированного на результат.

18 июня 2009 года утвержден Указ Президента РК № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». С 2010 года на новую систему планирования должны перейти все центральные и местные государственные органы Казахстана.

К документам Системы государственного планирования относятся:

1) Стратегия развития Казахстана до 2030 года;

2) Стратегический план развития Республики Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны;

3) государственные программы на 5-10 лет;

4) Прогноз социально-экономического развития на 5 лет;

5) программы развития территорий на 5 лет;

6) стратегические планы государственных органов на 5 лет;

7) стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (далее – национальные компании);

8) отраслевые программы;

9) Республиканский (местный) бюджет на 3 года.

Согласно утвержденным среднесрочным планам социально-экономического развития и фискальной политики Уланского района необходимо содействие экономического роста района путем укрепления и модернизации институциональной основы государственного управления, расширяющей финансовые возможности региона за счет повышения эффективности расходов.

В целях достижения поставленных задач отдел осуществляет мониторинг поступлений местных бюджетов, реализации местных бюджетных программ, использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета, кроме того, анализирует использование бюджетных средств администраторами бюджетных программ и их подведомственными государственными учреждениями в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Республики Казахстан, положениями соответствующих нормативных правовых актов.

По итогам исполнения бюджета ежемесячно, по кварталам и за год проводятся совещания под председательством акима или заместителей акима района с участием акимов поселковых и сельских округов, первых руководителей администраторов бюджетных программ, по вопросам исполнения бюджета района, по результатам которых принимаются соответствующие решения с конкретными мероприятиями, направленными на обеспечение полного и своевременного исполнения бюджета.

Отдел, как важное звено в системе государственного управления, способствует эффективному исполнению бюджета и качественному управлению районными государственными активами.

Формирование системы управления собственностью (осуществление права собственника в отношении коммунальной собственности, обследование активов государства на предмет выявления нерационально использующихся объектов коммунальной собственности, передачу таких объектов в конкурентную среду или другим пользователям, продажу государственного имущества и некоторые другие) в стратегическом плане представлено созданием полной информационной базы, включающей Реестр государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства, результаты комплексного мониторинга.

По текущей ситуации в Реестре не в полной мере отражены данные по бесхозяйным объектам и неиспользуемому имуществу юридическими лицами, что реально сказывается на объемах поступлений в бюджет от сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности.

Несмотря на положительную динамику вышеуказанных поступлений в бюджет, наблюдаемую за последний период времени, решение вышеназванных проблем позволило бы значительно увеличить объем данных поступлений.

Учитывая вышеизложенное, в рамках проводимой работы по управлению коммунальной собственностью необходимо обозначить следующие проблемы, с которыми сталкивается отдел и которые найдут своё решение путём реализации нижеизложенных мероприятий:

- слабая исполнительская дисциплина государственных предприятий и органов государственного управления по формированию и анализу исполнения планов финансово – хозяйственной деятельности, их уточнению в установленные Министерством финансов сроки;

- наличие на балансе государственных учреждений и предприятий неиспользуемого имущества, которое может быть рассмотрено на предмет передачи в аренду, на баланс другой организации коммунальной собственности, списания либо передачи в конкурентную среду;

- наличие на балансе государственных учреждений и предприятий незарегистрированного недвижимого имущества;

- недостаточно качественное формирование балансодержателями сведений о коммунальном имуществе, в особенности по техническим характеристикам, сведениям о поступлении и выбытии, сведениям о регистрации и использовании имущества.

Указанные выше проблемы требуют разрешения путем дальнейшего совершенствования системы управления собственностью, увеличения показателя обеспеченности финансовой и управленческой информацией.

  1   2   3   4   5   6   7



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел земельных отношений Уланского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план Отдела экономики и финансов Федоровского района на 2010 – 2014 годы с. Федоровка, 2009 год Содержание Стратегического плана государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Федоровского района»
Стратегические направления, цели и задачи деятельности Отдела экономики и финансов Федоровского района
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности 2
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011–2015 годы Содержание
Снижение социального сиротства за счет реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010–2014 годы Содержание
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и финансов Уланского района» на 2011–2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Аппарат акима поселка Асубулак Уланского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 – 2015 годы Содержание
Утвержден постановлением Уланского районного акимата от «20» октября 2011 г. №665
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы