Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы icon

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы



НазваниеСтратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы
страница5/6
Дата конвертации16.12.2012
Размер0.93 Mb.
ТипАнализ
источник
1   2   3   4   5   6

^ 5. Межведомственное взаимодействие


Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям во многом

зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными

сторонами:


^ Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

^ Меры, осуществляемые государственными органами

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики района:

Задача 1.1.1. Координация деятельности отраслевых отделов по обеспечению стабильного роста составляющих экономики района

  • Рост объемов продукции промышленности, в % к предыдущему году;

  • Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году;

  • Рост объема строительных работ, в % к предыдущему году;

  • Рост объема транспортных услуг, в % к предыдущему году;

  • Рост объема розничного товарооборота, в % к предыдущему году.




Управления предпринимательства и промышленности, сельского хозяйства, строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

  • координация работы по обеспечению повышения объема выпускаемой продукции и оказываемых услуг, увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью на основе применения высокотехнологичных производств;

  • проведение анализа социально-экономического развития района с обеспечением постоянного мониторинга и принятие корректирующих мер, оказание практической и методологической помощи в достижении конкурентоспособности производимой продукции.

Задача 1.1.2. Координация деятельности отраслевых отделов и районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов

Сдерживание индекс потребительских цен в коридоре 6-8%.

Отраслевые отделы, акиматы городов .


Анализ инфляционной ситуации в районе и выработка комплексных мер, способствующих стабилизации индекса потребительских цен, удержанию прогнозируемого уровня инфляции в установленном коридоре 6-8%.

Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов

Задача 1.2.1. Содействие в создании нормальных условий жизнеобеспечения села

- Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП);

- Доля сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог).

Отдел ЖКХ, акимы округов

  • разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, реконструкцию и ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

  • организация мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

Привлечение специалистов социальной сферы в село


Аким района, акимы округов

  • организация работ по привлечению специалистов в сельские населенные пункты;

  • рассмотрение представленных документов рабочей группой на соответствие;

  • сбор информации по целевому и полному освоению финансовых средств.

Цель 1.3. Содействие деловой активности в районе

Задача 1.3.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2011-2015 годы

Разработка перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов



Отдел строительства, отдел ЖКХ, акимы городов.



  • взаимодействие по формированию перечня инвестиционных проектов района, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса;

  • сбор данных с отраслевых отделов по инвестиционным предложениям, отбор и мониторинг инвестиционных предложений, проведения анализа на эффективность реализуемых инвестиционных проектов.

Цель 1.4. Содействие в обеспечении условий для устойчивого развития района

Задача. 1.4.1. Координация работы соответствующих отделов по росту заработной платы по крупным и средним предприятиям района

Прогнозный уровень изменения заработной платы.

Департамент статистики Восточно-Казахстанской области, отдел занятости и социальных программ, акимы городов и округов.

координация работы путем проведения мониторинга, анализа текущей ситуации по средней заработной плате крупных и средних предприятий района области с целью своевременного реагирования и внесения предложений на оперативные совещания и заседания при акиме района по улучшению ситуации.

Задача 1.4.2. Координация работы соответствующих отделов в снижении уровня общей безработицы

Прогнозный уровень снижения общей безработицы.

Департамент статистики Восточно-Казахстанской области, управление координации занятости и социальных программ


координация работы путем проведения мониторинга, анализа текущей ситуации по уровню общей безработицы в разрезе городов и районов области с целью своевременного реагирования и внесения предложений на оперативные совещания и заседания при акиме области по улучшению ситуации.

Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации государственных отраслевых Программ и Программы развития Зыряновского района на 2011-2015 гг.

Количество созданных новых рабочих мест.

Отдел занятости и социальных программ, акимы городов и округов


формирование благоприятных условий для создания рабочих мест, координация работы путем проведения мониторинга с целью своевременного реагирования и внесения предложений на оперативные совещания и заседания при акиме района по улучшению ситуации.










Задача 1.5.1. Разработка и реализация бюджетной политики:

  • Количество уточнений районного бюджета

  • Разработка районного бюджета на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

  • Формирование бюджета развития на трехлетний период



Районные отделы (администраторы бюджетных программ), акимы городов и округов

  • взаимодействие с администраторами бюджетных программ по вопросам формирования и уточнения бюджета, составление и представление бюджетных заявок, инвестиционных предложений, ТЭО, разработка бюджетных программ, представление сведений и отчетов по текущим и капитальным затратам, по заработной плате;




Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы планирования экономики

Цель 2.1. Поэтапное внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат.

Задача 2.1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат.

  • Ежегодная разработка прогноза социально-экономического развития района на скользящей основе;

  • Разработка Программы развития Зыряновскогорайона на 2016-2020 годы;

  • Ежегодная разработка операционного плана;

  • Ежегодная разработка стратегического плана.

Районный маслихат, аппарат акима района, местные исполнительные органы, отделы (администраторами бюджетных программ) по формированию (уточнению) районного бюджета на трехлетний период (2011-2013 годы).

Взаимодействие по вопросам формирования параметров прогноза социально-экономического развития района, разделов Программы развития, составления стратегических планов гос.органов, с обеспечением постоянного мониторинга и своевременного информирования по вопросам новой системы планирования.

Цель 2.2. Совершенствование системы государственного управления на местном уровне.

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры государственного управления на местном уровне.

Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням район-город-село поэтапно

Аппарат акима, местные исполнительные, акимы городов и округов

- оказание методологической помощи;

- проведение функционального анализа на соответствие объему выполняемых функций и полномочий.


^ 6. Управление рисками


Наименование возможного риска


Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Мероприятия по управлению рисками

Внешние риски

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Активизация деятельности районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов, определение тактики и действий по стабилизации ситуации в отраслях экономики, выработка рекомендаций и комплексных мер.

Снижение мировых цен на экспортируемые цветные металлы

Снижение объемов производства товарной продукции, которое приведет к снижению объема ВРП, поступлений в бюджет, уменьшению оборотных средств предприятий, остановке производства и, как следствие, к социальной напряженности в районе

Компенсация потерь за счет увеличения индекса физического объема производства продукции и роста товарной продукции других подотраслей

Снижение поступления налогов и платежей в бюджет

Невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

^ Внутренние риски

Дефицит квалифицированных кадров

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы района – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников

Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер
1   2   3   4   5   6



Похожие:

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconАналитическая записка к оперативной отчетности о реализации стратегического плана Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2011-2015 годы
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования на 2011-2015 годы (далее – Стратегический план) утвержден постановлением...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Кокпектинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы Раздел Миссия и видение Миссия
«Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconПостановлением акимата Наурзумского района от 2010 года № Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Наурзумского района»
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска» на 2011-2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Курчумского района» на 2011–2015 годы Содержание
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconОтчет о реализации Программы развития территории Мендыкаринского района на 2011- 2015 годы Отчетный год 2012 год Государственный орган гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района»
Государственный орган гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района»
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Зыряновского района» на 2011–2015 годы iconДокументи
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы