Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание icon

Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание



НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание
страница2/3
Дата конвертации13.12.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1. Создание полноценного сбалансированного рынка жилья

Цель 1.1 Обеспечение доступности жилья

Задача 1.1.1 Развитие индивидуального жилищного строительства

Стратегическое направление 2. Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области (объекты образования, спорта)

Цель 2.1 Развитие социальной инфраструктуры области

Задача 2.1.1 Строительство и реконструкция объектов образования

Задача 2.1.2 Строительство и реконструкция объектов спорта

Стратегическое направление 3. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения


Цель 3.1 Развитие объектов водоснабжения.

Задача 3.1.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

Стратегическое направление 4. Реконструкция и строительство объектов охраны окружающей среды Цель 4.1 Развитие объектов охраны окружающей среды.

Стратегическое направление 5. Укрепление гендерного равенства

Цель 5.1 Обеспечение увеличения доли женщин во власти на уровне принятия решений

Задача 5.1.1 Обеспечение продвижения женщин во власти

Проведение функционального анализа эффективности отдела, внедрение системы оценки эффективности деятельности и систематизация государственных услуг.

Повышение профессионального уровня кадрового состава отдела, проведение семинаров, прохождение сотрудниками отдела курсов повышения квалификации государственных служащих в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих аппарата Акима Жарминского района (по переподготовке – 1 человек, по повышению квалификации – 1 человека).

Проведение работы, направленной на повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, повышение уровня квалификации, стимулирование работников, создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника.

Поддержание Системы менеджмента качества в сфере оказания государственных услуг, координация деятельности всего строительного комплекса на территории района, участие в разработке и согласовании проектов социально-экономического развития области, городов, районов, обеспечение потребности бюджетной сферы в организации строительства и реконструкции.


В настоящее время в управлении обеспечен равный доступ мужчин и женщин к руководящим должностям, доля женщин в руководящем составе управления составляет 43 %. Кроме того в управлении обеспечено равное соотношение заработной платы мужчин и женщин, исходя из требований действующего законодательства об оплате труда государственных служащих.


2011 – 2015 годы



^ Раздел 5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1 Создание полноценного сбалансированного рынка жилья

Цель 1.1 Обеспечение доступности жилья

Задача 1.1.1 Развитие индивидуального жилищного строительства

Объемы строительства жилья за счет целевых трансфертов на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда (коммунального) жилья

Акиматы сельских округов и отдел строительства

Эффективная реализация программ развития жилищного строительства, выделение земельных участков для строительства жилья, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию жилья, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Стратегическое направление 2. Реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры области (объекты образования, спорта)

Цель 2.1 Развитие социальной инфраструктуры области

Задача 2.1.1 Строительство и реконструкция объектов образования

Объемы ввода объектов образования в год

Акиматы сельских округов и отдел строительства

Эффективная реализация программ развития объектов социальной инфраструктуры, выделение земельных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Задача 2.1.2 Строительство и реконструкция объектов спорта

Объемы ввода объектов спорта в год

Акиматы сельских округов и отдел строительства

Эффективная реализация программ развития объектов социальной инфраструктуры, выделение земельных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Задача 2.1.3 Строительство и реконструкция объектов культуры

Объемы ввода объектов культуры в год

Акиматы сельских округов и отдел строительства

Эффективная реализация программ развития объектов социальной инфраструктуры, выделение земельных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры, обеспечение своевременного освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, своевременная выдача исходных данных, разрешительных документов, своевременное принятие завершенных строительством объектов в эксплуатацию

Стратегическое направление 3. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения

Цель 3.1 Развитие объектов водоснабжения.

Задача 3.1.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

Количество реализуемых проектов

Акиматы сельских округов и отдел строительства

Эффективная реализация программ развития городов и районов области, выделение земельных участков для строительства объектов, обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур и освоения выделенных средств на строительство и реконструкцию объектов, своевременная выдача исходных данных, разрешительных материалов


^ Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные
последствия в
случае непринятия
мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

Снижение качества проектно-сметной документации и строительства


Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию, поступление замечаний со стороны эксплуатирующих оганизаций

Усиление контроля за ходом и качеством строительства со стороны управления, технического и авторского надзора

Внутренние риски

Сбой компьютерной системы

Потеря сформированных базы данных, задержка финансирования

Создание электронного архива, постоянное техническое обслуживание компьютерной техники

Отток квалифицированных специалистов Управления в организации с более привлекательными условиями (высокая заработная плата, благоприятные условия труда, нормированный рабочий график и т.д.)

Резкое снижение
профессиональных
возможностей
государственного
органа и
неспособность
выполнения им
ключевых задач

Нормализация продолжительности рабочего дня;
моральное и материальное
стимулирование;
транспортное обеспечение
в служебных целях;
повышение квалификации
сотрудников;
создание благоприятных
условий труда




Раздел 7. Бюджетные программы


7.1. Бюджетные программы



Бюджетная программа

001 000 «Услуги по реализации государственной политики, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города обл.значения)»

Описание

Содержание аппарата отдела

Вид бюджетной программы


В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Содержание аппарата управления

чел.

3

3

4

4

4

4

4

Показатели конечного результата:

Эффективное выполнение возложенных функций и задач

%

100

100

100

100

100







Показатели качества

%

100

100

100

100

100







Показатели эффективности

%






















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

9767,0

10076,0

7673,0


8210,0

8785,0










Бюджетная программа

001 009 «Материально-техническое оснащение государственных органов»


Описание

Товары относящихся к основным средствам

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Обеспечение функционирования отдела строительства

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Укрепление материально-технической базы в связи с внедрением новых технологий и соответствия стандартам

кол-во





1
















Показатели конечного результата:

Эффективное выполнение возложенных функций и задач

%

100

100
















Показатели качества

%

100

100
















Показатели эффективности

%






















Объем бюджетных расходов на материально-техническое обеспечение

тыс. тг.

4376

114



















Бюджетная программа

037 011 «Строительство и реконструкция объектов образования за счет трансфертов из республиканского бюджета»

Описание

Создание инфраструктуры новых типовых учебных заведений путем строительства и реконструкции объектов образования, соответствующих международным стандартам.

Вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.

-

1

1













Показатели конечного результата:

Количество введенных объектов

ед.

1

-

-













Освоение средств

%

100

100

100













Обеспеченность ученических мест

уч/

места

250

140

140













Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

325300,0

47100,0

410400,0
















Бюджетная программа

037 015 «Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств из местного бюджета»

Описание

Создание инфраструктуры новых типовых учебных заведений путем строительства и реконструкции объектов образования, соответствующих международным стандартам.

Вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.




1

3







1




Показатели конечного результата:

Количество введенных объектов

ед.




-

-







-




Освоение средств

%




100

100







100




Обеспеченность ученических мест

уч/

места




180

60







80




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.




2321,0

10843,0







443729,0







Бюджетная программа

008 015 «Развитие объектов спорта за счет средств местного бюджета»

Описание

Развитие объектов спорта

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год




2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.




1

1













Показатели конечного результата:

Количество введенных объектов

ед.




-

-













Освоение средств

%




100

100













Пропускная способность в смену

кол-во человек




32

32













Объем бюджетных расходов

тыс. тг.




950,0

15000,0
















Бюджетная программа

011 015 «Развитие объектов культуры за счет средств местного бюджета»

Описание

Эффективное использование культурного наследия страны вследстивие сохранения памятников истории культуры, музеев

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год




2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.







2













Показатели конечного результата:

Количество введенных

объектов

ед.









-













Освоение средств

%







100













Обеспеченность мест

кол-во человек







-













Объем бюджетных расходов

тыс. тг.







43571
















Бюджетная программа

006 011 «Развитие системы водоснабжения за счет трансфертов из республиканского бюджета»

Описание

Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с. Бирлик, Шалабай, Суукбулак, Жанаозен, Жарык, п. Солнечное и г.Шар.

Реконструкция и строительство объектов водоснабжения

Вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.

1













4

2

Показатели конечного результата:

Количество введенных объектов

ед.

1













-

-

Освоение средств

%

100

100

100













Обеспеченность ученических мест

уч/

места






















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

4200,0













494400,0

305000,0




Бюджетная программа

006 015 «Развитие системы водоснабжения за счет средств местного бюджета»

Описание

Разработка ПСД и строительство и реконструкция водопровода в с. Бельтерек, Узынжал и капитальный ремонт участка водовода «Акбузау-Шар»

Вид бюджетной программы



В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Количество возводимых объектов (в том числе подлежащих вводу)

ед.

2

2

2







1

1

Показатели конечного результата:

Количество введенных объектов

ед.

2

-

2







1

1

Освоение средств

%

100

100

100













Обеспеченность ученических мест

уч/

места






















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

5444,0

2250,0

5250,0







40000,0

20000,0




Бюджетная программа

022 «Развитие объектов охраны окружающей среды»

Описание

Создание инфраструктуры способствующей улучшению качества окружающей среды, внедрение наилучших технологий и природоохранные мероприятия обеспечивают рациональное использование и восстановление природных ресурсов.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

год

2015

год

2009 год (отчет)

2010 год (отчет)

2011

год

2012

год

2013

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:

Общая площадь вводимых объектов охраны окружающей среды

кв.метр







8500







8500




Показатели конечного результата:

Количество введенных объектов

ед.







1







1




Освоение средств

%







100







100




Емкость

тыс.м.

куб/год







120







120




Объем бюджетных расходов

тыс. тг.







52533,0







80700,0




1   2   3



Похожие:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства Зыряновского района» на 2011 – 2015 годы Содержание
Миссия реализация государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы Содержание
«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2011-2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района» на 2011-2015 годы Содержание
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сферы) деятельности 2
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» на 2011 2015 годы Содержание
...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010 – 2014 годы Содержание
Бескарагайского района (далее – Отдел) – это своевременная реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального, административно-хозяйственного...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» на 2011-2015 годы Содержание
Гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» на 2011-2015 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconСтратегический план отдела архитектуры, градостроительства и строительства Баянаульского района на 2011-2015 годы
Миссия отдела архитектуры, градостроительства и строительства Баянаульского района – осуществление в пределах своей компетенции государственного...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconОбъявление об осуществлении государственных закупок способом конкурса гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»
Гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района», индекс 070600, Восточно-Казахстанская область, Жарминский...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» на 2011-2015 годы Содержание iconОбъявление об осуществлении государственных закупок способом конкурса гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района»
Гу «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района», индекс 070600, Восточно-Казахстанская область, Жарминский...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы